三公經費自查整改承諾書(兩篇)
篇一:三公經費自查承諾書
附件2 清理“三公”經費專項行動
自查自糾工作承諾書
按照《XX縣清理“三公”經費專項行動實施方案》要求,我單位認真開展清理“三公”經費專項行動,并鄭重承諾如下:
一、嚴格按照規定時間步驟,扎實開展自查自糾工作,不走過場,不留死角。
二、嚴格執行政策規定,認真落實各項清理整改措施,務求實效。
三、嚴格遵照要求準時上報自查自糾情況報告和報表,并保證數據完整、真實、全面、準確,不虛報、瞞報、漏報。
本單位承諾愿意主動接受廣大干部職工監督。若承諾不實,愿意承擔責任,并自愿接受處理。
單位負責人簽字:
紀檢負責人簽字:
財務負責人簽字:
單位(蓋章)
20xx年 月 日
篇二:三公經費及小金庫自查承諾書
承 諾 書
我單位鄭重承諾,自中央八項規定頒布以來
一、預算收入方面:
(1)單位所有非稅收入,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規轉移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用的問題;
(2)無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。
二、預算支出管理方面:
(1)無轉移、轉嫁支出問題;
(2)無亂發津貼補貼問題;
(3)無違規擴大出國經費開支范圍問題;
(4)無超標準配置公務用車問題,無違規轉移攤派公務用車購置及運行費用問題;
(5)無超規格超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品問題;
(6)無以虛報、冒領手段騙取會議費問題,無違規擴大、擅自提高會議費、培訓費開支標準和范圍問題, 無轉嫁、攤派會議費和培訓費問題;
。7)無以虛假方式套取騙取財政專項資金問題,無違規挪用專項資金問題。
三、政府采購管理方面:無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購和超預算采購等問題。
四、資產管理方面:
(1)無違反規定配置資產造成奢侈浪費問題;
(2)無固定資產賬實不符及擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
五、票據管理方面:
。1)無非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據問題;
。2)無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等問題。
六、財務會計管理方面:
。1)會計核算是否符合《會計法》和國家統一的會計制度規定,會計資料是否真實完整,無會計造假行為;
。2)會計人員不具備會計從業資格。
七、設立“小金庫”情況:
(1)無應列入而未列入規定賬戶、賬簿的'各項資金(含有價證券)及其形成的資產;
(2)無貪*、私分、行*、受*,以及套取會議費、培訓費和出國(境)費用等設立“小金庫”問題。
單位(公章): 單位負責人:(簽字)
20xx年 9月9 日
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