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財務總監怎樣巧妙做好預算
進行預算管理就好像一年一度的戰斗,CFO們必須從營運部門中盡可能多地獲取信息、迫使他們讓步,并制作出多達4.5萬頁的電子表格,而這一切只是為了盡可能對來年業績作出準確的預測。下面是小編為大家分享財務總監怎樣巧妙做好預算,歡迎大家閱讀瀏覽。
“世界一流企業目前正在兩大財務領域內增加投入(相對于銷售額而言):一個是合規,另一個就是預算計劃和分析。”咨詢公司哈克特集團(HackettGroup)的財務實務咨詢業務主管布賴恩·豪爾(BryanHall)如是說。哈克特集團通過對一系列效率和功效指標的考核,將排名均在前25%的財務部門定義為世界一流財務部門。這些財務部門在預算計劃制定上的開支比一般企業高出五個百分點,達到23%。 拱石咨詢公司(Archstone Consulting)財務實務咨詢部主要負責人杰森·巴洛(Jason Balogh)表示,財務部門只有在重要項目已經全部完成后,才有能力關注預算計劃的制定。“一開始是解決ERP平臺上的千年蟲問題,緊接著是薩班斯法案的合規要求,預算計劃一直沒有得到應有的重視,”他說,“在未來一年到一年半的時間內,企業終于可以將主要精力投入到預算計劃中去了。”
前瞻性計劃
一家總部在美國科羅拉多州的小型半導體公司Simtek在過去兩年內斥資幾十萬美元,將一套新的ERP系統付諸實施,并且自主開發了一系列預測軟件。財務團隊也剛剛完成了薩班斯法案合規的初步工作。
同時擔綱Simtek公司CFO以及塔特姆有限公司(Tatum LLC)合伙人雙職的布賴恩·阿倫曼(Brian Allenman)表示,現在公司可以利用自身的新技術對“設計成功”等指標(“設計成功”是指客戶在新的設計中包含了Simtek公司特有的產品)進行預測。“基于信息系統中的歷史數據,我們能夠預測什么時候‘設計成功’會帶來新的收入、什么時候既有產品的營業額會逐漸下降,”阿倫曼說,“我們之前從來沒有過這樣的分析預測能力。”
在哈克特集團看來,一流的財務組織在制定預算計劃時,更有可能做出前瞻性的分析。它們將一半以上的時間用于前瞻性計劃,而非對歷史數據的分析;其他企業花在前瞻性分析上的時間平均只有46%。“利用歷史數據預測今后12個月的發展趨勢比僅僅劃出一條歷史曲線要有價值得多,”布賴恩·豪爾說,“但僅是整理出歷史數據的曲線,就會讓許多公司捉襟見肘。”
重塑流程
咨詢公司Player Group的執行合伙人、“超越預算圓桌會議”(Beyond Budgeting Roundtable)的項目總監史蒂夫·布雷爾(Steve Player)表示,越來越多的一流財務團隊不再使用傳統的預算流程,財務總監們開始對未來四到八個季度進行預測,曾經前瞻五個季度的主流趨勢正在改變。
布雷爾說:“目前有許多公司是對未來六個季度進行滾動預測的,并且以此為基礎制定預算。”
拱石咨詢的巴洛也對布雷爾的這一看法表示認同。他指出,自己的客戶中至少有四分之三已經開始考慮使用滾動預算,并把實際使用這一模型提上了日程表。一些企業也已發起了逐步的改革,例如一家年銷售額150億美元的公司,雖然仍保持著傳統的預算方法,卻也已經開始引入滾動預測的模型。
Simtek公司目前仍按年度制定預算,首席財務官但布賴恩·阿倫曼表示,隨著新ERP系統使用的逐步成熟,公司將對預算流程進行調整。“對于我們現在的工作而言,制定預算或許并非是一個恰當的定義,”他說,“我們真正做的是對未來一個月或者一個季度的狀況進行數據分析。我們更多地關注實時分析,而不是循規蹈矩地去做年度預算。”
阿倫曼表示,這一做法相對于僵化的年度預算而言,更貼近于目前預算管理的實際。“如果你能預測一年以后的業務發展狀況,我會認為你并沒有仔細考慮業務之外的諸多因素,一定會有許多始料未及的事情發生。”
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