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      2. 用友軟件應(yīng)收應(yīng)付問題的解決

        時(shí)間:2024-10-06 14:25:47 會(huì)計(jì)電算化 我要投稿
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        用友軟件應(yīng)收應(yīng)付問題的解決

          用友軟件是我們會(huì)計(jì)朋友經(jīng)常用到的一款軟件,下面小編準(zhǔn)備了關(guān)于用友軟件應(yīng)收應(yīng)付問題的解決方法,歡迎大家參考!

          注意點(diǎn):

          (1)、新增加存貨時(shí)需要在設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨中增加,增加的同時(shí)還需要選擇存貨屬性。(注意存貨屬性一定不能漏掉)

          (2)、新增加的存貨必須到應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——產(chǎn)品科目中填寫相應(yīng)的銷售/采購(gòu)科目和稅金科目。

          (3)、單據(jù)已經(jīng)填列,但是在單據(jù)查詢中找不到。一般造成的原因?yàn)椋涸搯螕?jù)已經(jīng)被核銷。若要找回已核銷的單據(jù),可以進(jìn)行如下操作:應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——其他處理——取消操作——操作類型——核銷。取消后即可找到被核銷的單據(jù)。

          (4)、 在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理中執(zhí)行轉(zhuǎn)賬功能,轉(zhuǎn)賬功能完成后,在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——日常處理——制單處理——轉(zhuǎn)賬中制單。如果要取消該轉(zhuǎn)賬憑證,首先需要在 總賬系統(tǒng)中將該憑證作廢,然后在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——其他處理——取消操作——轉(zhuǎn)賬中取消該操作后重復(fù)制單操作后即可!

          (5)、在套賬應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)中顯示有銷售發(fā)票和其他應(yīng)付單已經(jīng)制單,但是在總賬系統(tǒng)中并沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的憑證!

          可能原因:該賬套整理憑證時(shí)誤以為是被鎖定,將其解除鎖定的過(guò)程中造成該憑證數(shù)據(jù)丟失。

          解決方案:

          問題:由應(yīng)付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理

          分析原因:1、在客戶端做的憑證整理以及段號(hào)整理。

          2、由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定有關(guān)。

          處理方式:在應(yīng)付管理中重新生成相應(yīng)的憑證

          涉及的供應(yīng)商以及單據(jù):

          供應(yīng)商為:***、***、***;

          涉及到的單據(jù):(發(fā)票)0000000***-0000000***;其他應(yīng)付單:0000000***——0000000***

          1)、用以下語(yǔ)句查詢所要更改的數(shù)據(jù),表ap_detail

          Select *

          FROM Ap_Detail

          Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))

          AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))

          并把字段 cPZid設(shè)為null,按ctr+0 即可

          2)、用以下語(yǔ)句查詢所要更改的數(shù)據(jù),表purbillvouchs

          Select *

          FROM PurBillVouchs

          Where (PBVID IN

          (Select PBVID

          FROM PurBillVouch

          Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',

          \'0000000***\'))))

          并把字段 cclue設(shè)為null,按ctr+0 即可

          3)、然后重新制單即可

        《&.doc》
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            用友軟件應(yīng)收應(yīng)付問題的解決

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              注意點(diǎn):

              (1)、新增加存貨時(shí)需要在設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨中增加,增加的同時(shí)還需要選擇存貨屬性。(注意存貨屬性一定不能漏掉)

              (2)、新增加的存貨必須到應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——產(chǎn)品科目中填寫相應(yīng)的銷售/采購(gòu)科目和稅金科目。

              (3)、單據(jù)已經(jīng)填列,但是在單據(jù)查詢中找不到。一般造成的原因?yàn)椋涸搯螕?jù)已經(jīng)被核銷。若要找回已核銷的單據(jù),可以進(jìn)行如下操作:應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——其他處理——取消操作——操作類型——核銷。取消后即可找到被核銷的單據(jù)。

              (4)、 在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理中執(zhí)行轉(zhuǎn)賬功能,轉(zhuǎn)賬功能完成后,在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——日常處理——制單處理——轉(zhuǎn)賬中制單。如果要取消該轉(zhuǎn)賬憑證,首先需要在 總賬系統(tǒng)中將該憑證作廢,然后在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——其他處理——取消操作——轉(zhuǎn)賬中取消該操作后重復(fù)制單操作后即可!

              (5)、在套賬應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)中顯示有銷售發(fā)票和其他應(yīng)付單已經(jīng)制單,但是在總賬系統(tǒng)中并沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的憑證!

              可能原因:該賬套整理憑證時(shí)誤以為是被鎖定,將其解除鎖定的過(guò)程中造成該憑證數(shù)據(jù)丟失。

              解決方案:

              問題:由應(yīng)付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理

              分析原因:1、在客戶端做的憑證整理以及段號(hào)整理。

              2、由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定有關(guān)。

              處理方式:在應(yīng)付管理中重新生成相應(yīng)的憑證

              涉及的供應(yīng)商以及單據(jù):

              供應(yīng)商為:***、***、***;

              涉及到的單據(jù):(發(fā)票)0000000***-0000000***;其他應(yīng)付單:0000000***——0000000***

              1)、用以下語(yǔ)句查詢所要更改的數(shù)據(jù),表ap_detail

              Select *

              FROM Ap_Detail

              Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))

              AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))

              并把字段 cPZid設(shè)為null,按ctr+0 即可

              2)、用以下語(yǔ)句查詢所要更改的數(shù)據(jù),表purbillvouchs

              Select *

              FROM PurBillVouchs

              Where (PBVID IN

              (Select PBVID

              FROM PurBillVouch

              Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',

              \'0000000***\'))))

              并把字段 cclue設(shè)為null,按ctr+0 即可

              3)、然后重新制單即可