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用友U8銷售預收業務流程
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銷售預收業務流程
收款單錄入—生成憑證—銷售訂單—出庫單—銷售發貨單—銷售發票—正常單據記賬—生成憑證—銷售發票審核—生成憑證—預收沖應收—選擇收款—生成憑證
1位置:收款單據錄入,生成憑證
收款單據錄入—增加—選擇客戶,結算方式,金額等—款項類型(預收款)—科目(預收賬款)—保存,審核—是否立即制單(是)—保存
2位置:銷售訂單
銷售訂單—增加—選擇銷售類型,客戶,業務員,存貨等—保存,審核
3位置:發貨單
發貨單—增加(參照銷售訂單生成發貨單)—選擇倉庫—保存,審核
4位置:出庫單
銷售出庫單—增加(參照發貨單生成銷售出庫單)—保存,審核
5位置:銷售發票
銷售發票—增加(參照銷售出庫單)—保存,審核
6位置:正常單據記賬
正常單機記賬—查詢—勾選要記賬的單據—記賬
7位置:生成憑證
生成憑證—選單—勾選單據—確定—合并制單—保存
8位置:銷售發票審核
銷售發票審核—查找—勾選需要審核的銷售發票—審核
9位置:生成憑證
生成憑證—勾選發票,確定—選擇標志—制單—保存
10位置:預收沖應收
預收沖應收—選擇預收款—選擇客戶,款項類型—點擊過濾—輸入轉賬—選擇應收款—選擇客戶—過濾—輸入轉賬金額—確定—是否立即制單(是)—確定
11位置:選擇收款
選擇收款—選擇供應商—確定—勾選單據—確定—選擇結算方式—選擇科目—確定
12位置:生成憑證
生成憑證—選擇收付款單—確定—勾選單據—制單—確定
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