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      1. 檢查工作計劃

        時間:2022-01-12 10:46:12 工作計劃范文 我要投稿

        檢查工作計劃范文8篇

          日子如同白駒過隙,不經意間,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,現在就讓我們制定一份計劃,好好地規劃一下吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢?下面是小編精心整理的檢查工作計劃8篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

        檢查工作計劃范文8篇

        檢查工作計劃 篇1

          前期工作計劃

          1. 對產品結構及生產工藝、檢測要求進行初步了解,掌握產品基本知識;

          2. 根據公司高層的年度經營目標與公司領導協商擬定公司過程指標,并且分解到各部門(各崗位);

          3. 12月26日前完成對技術部門及質量部門管理體系文件及記錄方面的整理與規范;

          4. 12月24日前完成公司內部文件控制及記錄控制的程序文件草案編寫;

          5. 梳理公司現行管理體系運行情況,根據“檢查清單”對各部門進行仔細核查,為管理體系完善做好充分準備。

          檢查清單

          一、質量部

          A、質量體系文件控制

          1. 體系文件的總控清單;外來技術文件的總控清單。

          2. 體系文件的保管和責任

          3. 體系文件和資料的標識(圖號/編號、更改、受控、存檔責任件)

          4. 體系復制/分發/回收和借閱規定

          5. 體系文件的更改(更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表)

          6. 體系文件的存檔管理

          7. 貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊)

          8. 電子文件的管理

          9. 存檔范圍/存檔期限的規定(一覽表)

          10. 存檔及借閱規定

          11. 企業內部文件和顧客文件保密規定

          12. 無效文件的處理

          13. 體系文件有效性定期檢查

          B、質量記錄控制

          1. 質量記錄總控清單

          2. 記錄表單清樣

          3. 記錄要求(標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核)

          4. 貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊)

          5. 電子文件的管理規定

          6. 存檔范圍/存檔期限的規定(一覽表)

          7. 借閱規定

          8. 失效記錄的處理

          C1、質量管理體系審核

          1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格

          2. 內審年度計劃和審核實施計劃

          3. 按部門審核檢查表

          4. 審核實施(審核記錄表、首末次會議記錄等)

          5. ISO/TS16949體系審核報告

          6. 不符合項糾正措施計劃

          7. 糾正措施效果的驗證

          C2、產品審核

          1. 產品審核年度計劃(覆蓋所有產品)

          2. 產品審核缺陷分級指導書

          3. 產品審核報告

          4. 糾正和預防措施

          D、持續改進過程(領導推動、全員參與)

          1. 制定年度優先持續改進計劃(注意與糾正措施的區別)

          2. 成立項目小組項目實施及驗證記錄

          E、糾正和預防措施

          1. 規定解決問題的方法(8D)

          2. 重復發生不合格的識別和應用8D方法解決

          3. 所有內外部發生的不合格必須徹底關閉

          4. 重大的糾正和預防措施輸入管理評審

          F、管理評審

          1. 管理評審計劃

          2. 管理評審的輸入及職能

          3. 管理評審的實施

          4. 管理評審報告

          5. 改進計劃的實施和跟蹤

          6. 保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。(如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等)

          G、檢驗和試驗狀態

          1. 檢驗和試驗的狀態規定

          2. 各種狀態標識和場合的管理責任

          3. 狀態區域的設定

          H、不合格品的控制

          1. 不合格品的判定權限

          2. 不合格品的判定依據

          3. 不合格品反應計劃(進貨、過程、成品、產品審核、已發運產品)=控制計劃

          4. 不合格品的可視標識和隔離

          5. 不合格品的處置權限(評審、判定、報廢)

          6. 不合格品的處置分類(讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢)

          7. 返工、返修產品的控制(返修產品必須通知顧客并同意)

          8. 不合格品的定期統計分析(包括退貨產品)

          9. 不合格品優先減少計劃

          10. 形成《月份公司質量分析報告》,提交最高管理層,召開質量例會。

          I、檢驗、測量和試驗設備的控制

          1. 計量管理人員的資格

          2. 委托外部檢驗和試驗機構的資質證明

          3. 檢驗測量和試驗設施的管理(包括臺賬管理)

          4. 檢測設施的周期檢定策劃

          5. 使用有效期限的標識管理

          6. 檢驗測量和試驗設備的操作保養規定

          7. 測量系統分析計劃

          8. 測量系統分析

          9. 試驗室質量體系管理

          J、進貨檢驗和試驗

          1. 質量判定的權限

          2. 進貨檢驗試驗指導書

          3. 可接受準則(C=O)

          4. 緊急放行規定(權限、職責、程序)

          5. 讓步接收規定(范圍、權限、職責、程序)

          6. 檢驗和試驗狀態標識

          7. 進貨檢驗和試驗的不合格品控制

          8. 分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給采購部門進行供貨業績評價的輸入

          9. 固定的記錄表式

          K、過程檢驗和試驗

          1. 不合格品判定的權限

          2. 操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任(三檢制)

          3. 質量監控人員的職責和權限

          4. 過程檢驗試驗指導書

          5. 可接受準則(C=O)

          6. 讓步接收規定(范圍、權限、職責、程序)

          7. 檢驗和試驗狀態標識

          8. 不合格品控制(標識、隔離)

          9. 固定的記錄表式

          L、最終檢驗和試驗

          1. 不合格品判定的權限

          2. 成品檢驗人員的職責和權限

          3. 檢驗試驗規范

          4. 可接受準則(C=O)

          5. 讓步接收規定(顧客同意)

          6. 檢驗和試驗狀態標識

          7. 不合格品控制(標識、隔離)

          8. 質量統計

          9. 固定的記錄表式

          10. 全尺寸檢驗和功能試驗指導書

          11. 全尺寸檢驗和功能試驗計劃

          12. 全尺寸檢驗和功能試驗報告(自檢和委托外部試驗機構)

          M、檢驗人員資質

          1. 持證上崗

          2. 檢驗知識技能定期考核

          3. 獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能

          4. 檢驗的可追溯性。

          二、技術部

          A、過程審核

          1. 審核員的資格(具備2年產品/過程開發工作經驗)

          2. 過程審核年度計劃和審核實施計劃(按產品組)

          3. 過程審核提問表

          4. 審核實施(審核記錄表、首末次會議記錄等)

          5. VDA6.3過程審核報告

          6. 不符合項糾正措施計劃

          7. 糾正措施效果的驗證

          B、過程開發和策劃

          1. 從公司產品中選出典型產品模擬開發一套APQP數據和資料

          2. 從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作:

          3. 過程能力CPK/PPK分析(針對特殊特性),目標穩定工序CPK≥1.33,不穩定工序PPK≥1.67

          4. 并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。

          5. 針對顧客關心的項目、特殊特性制定并實施優先持續改進計劃。

          C、技術文件控制

          1. 技術文件的`總控清單;外來技術文件的總控清單。

          2. 技術文件的保管和責任

        檢查工作計劃 篇2

          全省安全生產監督管理局,全省各級煤礦安全監察機構,各中央企業:

          為貫徹落實中央關于礦業安全工作上的指示,同時結合安全生產應急管理工作實際,省里有關領導決定組織開展安全工作專項檢查。

          一、檢查目的

          全面了解安全生產領域貫徹實施應對法的情況,總結全省各地安全監管監察機構、有關部門和單位貫徹實施中的好經驗、好做法,查找存在的突出問題,研究提出改進和加強安全生產應急管理工作的意見和建議,確保應對法的各項規定在安全生產領域得到全面貫徹實施。

          二、檢查內容

          (一)應對法的宣傳培訓情況

          1.結合安全生產工作實際,利用各種形式對應對法的立法背景、立法宗旨、重大意義和主要制度進行宣傳的情況;

          2.組織各級安全生產管理人員學習應對法的情況;

          3.將應對法納入安全生產和安全生產應急管理各類培訓的情況;

          4.加大應急科普和宣教工作力度,推動安全生產應急管理進企業、進社區、進學校、進鄉村的情況。

          (二)應對法的執行情況

          1.建立安全生產應急管理機構,落實安全生產應急管理職責的情況;

          2.把安全生產應急管理工作與安全生產其他工作一起布置、一起檢查、一起考核的情況;在安全生產許可、審查、驗收中執行應急管理有關規定的情況;

          3.與有關部門建立安全生產應急工作機制以及自然災害引發生產安全事故的預報、預警和預防機制的情況,及時上報生產安全事故及應急管理信息的情況;

          4.貫徹落實《生產安全事故應急預案管理辦法》,制修訂應急預案、完善應急預案體系、加強應急預案宣傳和培訓、開展應急演練的情況;

          5.儲備應急物資,掌握應急資源,建立完善應急資源數據庫的情況;

          6.制定安全生產應急救援體系建設規劃并納入地方政府和企業發展規劃,建立安全生產應急平臺和應急救援隊伍,改善救援裝備的情況;

          7.未建立專職應急救援隊

        檢查工作計劃 篇3

          一、財務檢查指導思想

          以公司年初財務工作會議精神為指導,堅持“以應對經濟危機,維持企業的生存為目標,以鞏固現金流為核心,轉變觀念,控制風險,謹慎理財,實現企業的穩健發展”的方向,努力使公司財務管理工作不斷向前推進。

          二、財務檢查范圍

          公司所屬各子公司、分公司、項目部等單位。檢查面不低于70%。

          三、財務檢查方法

          財務檢查工作涉及的面比較寬,需各單位相關部門積極配合。其主要方法是:由公司財務部牽頭,會同公司所屬各單位或被查單位財務人員組成檢查組,一般情況3-5人,在各單位之間及項目部、分公司內部各個施工點之間進行互查。通過查看有關財務憑證、賬簿、報表及合同等相關資料,進行分析總結,之后對所檢查內容實行打分制考核,經過現場交流、意見溝通后,將財務檢查結果信息反饋,被查單位做出整改。

          四、財務檢查內容及分值考核標準(見附件)

          1、應對金融危機資金管理措施及風險情況;

          2、資金收支預算的編制及執行情況;

          3、應收賬款列帳余額與建設方(業主)簽證的對賬單是否齊全、有效,在建工程施工項目的資金、收入、成本預測情況;

          4、備用金借款及報銷清理是否按照規定執行;

          5、與建設方(業主)簽定合同是否完整,與外包隊、勞務隊簽定的施工合同是否及時完整;

          6、財務基礎工作是否規范,特別是用友財務軟件中客戶往來明細、供應商往來明細是否為單位全稱,以及年報中出現的問題是否整改;

          7、有關重大事項報告制度【中化二建辦字(20xx)12號文】的執行情況;

          8、固定資產管理情況;

          9、由上級部門安排或因本公司工作需要,組織進行的各項臨時指定性的檢查事項。

          財務檢查主要是針對財務工作中存在的一些不足,積極進行督促整改,是對各項經濟管理工作監督的一種手段,是公司各項財務制度、規定執行的有效保障。希各單位領導密切配合,以保證財務檢查工作的順利進行。

          附件:財務檢查內容及考核標準

          財 務 部

          二〇xx年三月十二日

        檢查工作計劃 篇4

          20xx年度,我市煙花爆竹專項整治工作從8月份開始,到20xx年2月結束。通過各級各類的共同努力,煙花爆竹經營、運輸、儲存等各環節的安全形勢得到明顯好轉;仡欉@段時間的工作,感到在往年工作基礎上有五個“更加”的特點:工作思路更加成熟、計劃部署更加及時、宣傳形式更加多樣、工作措施更加有力、整治成效更加顯著,自煙花爆竹專項整治以來,我市煙花爆竹經營中未發生一起傷人亡人事故,F將近半年來的主要工作總結如下:

          一、精心部署、明確職責

          半年來,全市各有關部門切實把煙花爆竹專項整治工作當作是維護社會穩定、保護人民群眾生命財產安全的一項基礎性工作來抓緊落實,強化領導、精心部署、明確職責。一是召開會議協調。12月26日,市政府胡建國副市長組織召開煙花爆竹專項整治工作協調會,統一思想、研究措施、明確職責。12月27日,利用全省周巷片區非法經營煙花爆竹專項整治協調會在我市召開之際,積極學習借鑒嘉興、紹興等地和部分縣市近年來在煙花爆竹監管上的經驗做法,研究簽署煙花爆竹跨區域聯動執法制度,明確全市煙花爆竹專項整治思路。二是明確責任分工。全市各級通過協調會、動員會等多種形式和途徑,著力強化各有關部門、有關單位和個人的職責分工,通過層層簽訂責任狀,將專項整治工作落實到具體單位、具體人頭,形成了齊抓共管的工作格局。三是強化力量保障。從元旦至元宵前后,市政府協調安監、公安、工商、質監等部門抽調12名業務骨干繼續進行集中辦公、聯合執法。各有關單位和部門積極建立健全聯絡員工作制度,明確一名工作聯絡員,專門聯系協調本地、本部門有關煙花爆竹專項整治的工作,確保了工作有人協調、有人負責。

          二、輿論造勢、強化宣教

          全市各級各類著力把宣傳教育作為專項整治活動的首要環節來抓緊抓實,想點子、出實招,取得了顯著成效。一是依托輿論媒體宣教。在《慈溪日報》、廣播電臺、電視臺等市內主要新聞媒體上開設專版專欄,系統闡釋專項整治工作的目的意義、主要目標和任務;運用車載流動廣播走街串巷輪番宣傳;印刷宣傳單分發到各基層單位和經營戶手中,講明非法儲存、無證經營、運輸煙花爆竹行為的危害性。二是分片分批組織宣教。9月份,在全市范圍內分片分批組織煙花爆竹業主會議,通過以會代訓形式,積極做好經營戶的思想工作。三是部門單位各出實招宣教。各鎮(街道)結合地方實際,積極開展多樣化、個性化的宣傳發動工作。在元旦、春節和婚慶相對集中期間,各地在煙花銷售主要路段設置廣告牌、橫幅等;周巷、觀海衛、龍山、新浦、逍林、天元等鎮召集轄區內經營戶召開業主座談會;觀海衛鎮在鎮網站上專門開設煙花爆竹教育宣傳片;新浦鎮新開設鎮級煙花爆竹違法行為舉報電話。通過全市各級全方位、多角度的大勢宣傳報道,群眾的認識程度提高了、參與整治的主動性上揚了,專項整治的效果出現了。據統計,此次專項整治工作,全市共投入宣傳經費15萬元,刊登《慈溪日報》專版2期,播放電視(電臺)50天次,分發宣傳單5000份,召開專題培訓會議3次,參會受訓經營戶700人次。

          三、搞好規范、全面整治

          在專項整治工作過程中,各級始終堅持把規范性工作做為基礎工作來抓。一是完善零售經營違法行為記分管理。去年10月份,組織專家、業內人士等對《XX市煙花爆竹零售經營違法行為記分管理辦法》進行了重新修訂,在違法行為種類、記分力度方面進行了完善提高。開展專項整治工作以來,全市有3家煙花店因違規行為被記滿12分重新參加安全知識學習和考試。二是規范零售點硬件設施。因門面標識年久失修和受臺風影響,全市零售點大范圍出現門面破損,針對這種情況,積極發動各地對煙花爆竹零售門面進行巡查完善。結合隱患排查治理工作,按照“四個統一”的要求,指導和督促各地及經營戶對門面標識、專柜經營、安全制度、滅火器材等做了進一步規范。三是依法開展許可。采取許可證新批以市局為主、到期經營戶的換證以“各地為主、市里配合”、另外3個執法委托的鎮自行實施的方式,對全市申報的18家新批和112家換證單位開展了現場考核和許可證換發工作。專項整治期間,共有14家新批單位符合條件獲批、4家不符合予以退回;2家換證單位自行放棄、4家不符合條件不予換證。

          四、強化監管、著力打非

          集中整治期間,各級領導親自帶隊外出巡查,深入基層督查,步入一線抽查。一是在元旦之后,市煙花爆竹整治辦分組分片開展督查巡查,共對全市14個鎮、5個街道進行了一次全面巡查執法,尤其是對重點鎮進行了多次反復巡查,許多同志夜以繼日,放棄節假日休息時間甚至除夕夜與親人團聚的時間,及時查處了非法經營、儲存、無證無照、異地經營等行為,二是大力宣傳《XX市煙花爆竹市民舉報獎勵辦法》,積極發動群眾檢舉違法違規行為。同時延伸工作網絡,發文要求各地發動村、居委等基層組織,對涉嫌非法儲存的民宅、閑置廠房等,開展定期或不定期排摸,及時、準確掌握非法運輸、非法經營、非法儲存動向。三是對省局暗訪中查出的問題及時整改并依法對當事人作出處罰。省局年初對我市周巷片煙花爆竹市場經營情況進行了二次暗訪,在肯定工作成績的同時也查到了異地經營和異地存放的違法行為,我局立即組織人員進行查處,并對當時人違法行為依法作出處罰。據統計,自開展專項整治工作以來,全市共組織檢查60余次,出動工作人員500余人次;市級共查處舉報案件34起,取締非法儲存窩點20個,查扣非法煙花爆竹3307件,發放舉報獎勵3萬余元;處罰行政相對人33個,18起按簡易程序當場處罰,15起按一般程序進入立案處罰(其中1起涉案數量較大的已移交公安查處),另有2起案子正在調查取證。通過嚴打嚴治,極大地震懾了煙花爆竹非法經營行為。執法人員在執法中,做到文明執法,嚴寬相濟。20xx年專項整治以來,共立案查處130余起,無一起被投訴。

          20xx年度全市煙花爆竹專項整治工作取得了實實在在的成效,但離上級對我們的要求還很遠,煙花爆竹安全監管的任務還很重、責任還很大、問題還很多:一是零售點經營仍需進一步規范。原來做過規范化工作的一些經營專柜、貨物存放點、門面標識等硬件設施出現老化。二是批發企業的安全管理還有待于進一步提高。倉庫管理、流向登記、產品標簽等離目標要求還有很大差距。三是各類違法非法行為還需強力打擊?鐓^域銷售、無證小經營、局部小倉儲等現象還不同程度地存在,嚴重地擾亂了正規經營的秩序。

          下步,我們將繼續加煙花爆竹整治力度,進一步研究監管措施,探索監管機制,確保全市煙花爆竹安全形勢穩定好轉。

        檢查工作計劃 篇5

          根據《中華人民共和國統計法》第三十三條、第三十五條、第三十六條、《中華人民共和國統計法實施細則》第六條、第二十三條和《江蘇省統計條例》第四條的有關規定,制定本工作計劃。

          一、統計檢查對象

          由我局相關科室根據統計調查對象平時報送統計資料的情況,從名錄庫中選取部分單位作為檢查對象。具體統計檢查單位名單見附件二。

          二、統計檢查內容

          1、主要統計指標數據質量情況;

          2、是否存在遲報、拒報、虛報、瞞報等統計違法行為;

          3、健立健全原始憑證、統計臺帳和指標計算依據等基礎工作情況;

          4、統計人員持證上崗情況。

          5、對統計工作的組織領導和保障、貫徹執行統計法律法規及“一套表”統計制度、加強統計“雙基”建設等情況

          三、統計檢查時間

          統計檢查工作從20xx年4月開始,9月底結束。具體時間安排由各科室根據實際情況確定,并及時將具體檢查時間提前告知相關單位。

          四、有關工作要求

          1、進行統計檢查,應在檢查前10天左右告知被檢查對象,并發送《統計監督檢查通知書》。

          2、到被檢查單位進行統計檢查時,專業人員為直接責任人,統計檢查時要出示統計執法檢查證,合法、客觀、全面地了解情況和搜集相關證據,負責檢查的專業人員要按要求規范做好有關記錄(填寫《統計檢查單位基本情況》、《統計檢查數據檢查筆錄》等)。檢查人員不得少于2人。

          3、統計檢查工作結束后,檢查組應當在10日內提交檢查報告,經法規科審核后作出統計檢查處理建議,由局案件審理小組負責審批。對檢查中沒有發現問題的,提出客觀公正的檢查結論;情節較輕的,下發建議書要求其整改;情節較重、需要追究法律責任的,應由統計執法檢查機關依法立案查處。

          4、統計檢查應當嚴格按照統計法律、法規和《江蘇省統計檢查工作暫行辦法》的規定進行,規范統計檢查行為,加大查處統計違法力度,認真落實**市行政權力網上公開運行、統計信用管理的有關規定,嚴禁發生違法、違紀行為。按照上級統計執法部門有關規定,各專業科室每年至少查處一起以上統計違法案件。

          5、各科室專業必須認真做好檢查前的準備工作,充分發揮專業人員執法主力軍的作用,充分體現全員執法效能,加大專業統計檢查力度,提高統計檢查的質量,實現統計執法為專業服務,充分發揮統計行政執法的職能。

        檢查工作計劃 篇6

          一、檢查目的

          落實分公司hse管理要求;辨識各類安全隱患,落實各項安全措施;推進作業現場安全標準化的執行,確保安全生產。 二、檢查內容

          1、國家有關法律、法規、規范、標準的執行;公司各項安全管理制度的執行和落實情況; 2、有無事故隱患的存在;

          3、各類安全、消氣防設施的完備性; 4、個人勞動防護用品的配備及使用的合規性; 5、施工機具的安全完好性; 6、個人作業行為的合規性; 7、各單位安全計劃的實施情況。 三、檢查形式

          1、日常檢查:做到每天至少兩次現場巡檢;

          2、季節性檢查:重點為春季防風、夏秋季防雷電、冬季防凍,同時包含防火防爆、防中毒、防滑、防高溫中暑等檢查;

          3、專項安全檢查:針對現場實際普遍存在的安全問題及危險性較大的在用設備設施,對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、檢測儀器等進行專業檢查。專業檢查由專業部門負責人組織實施,每季度一次。;

          4、節日前的例行檢查:針對節假日前公司安全、保衛、消防、

          生產物資準備、備用設備、應急預案進行節假日檢查;

          5、綜合性檢查:以落實崗位安全責任制為重點,各專業共同參與的全面檢查,同時進行隱患排查。公司級綜合性檢查由安環部組織,各相關專業共同參與,每月進行一次。各屬地綜合檢查有屬地主管組織,屬地內各專業參與,每月最少進行一次。 四、檢查要求

          1、檢查人員工作要嚴肅認真,所查問題要依據充分、內容具體,并以安全通報或直接郵件告知的形式告知受檢單位;

          2、對重點部位、風險作業、關鍵裝置要重點檢查;

          3、為使檢查工作更加規范,綜合性檢查、節前檢查、施工現場、季節性檢查要制定檢查表。對檢查出的問題整改情況進行匯總跟蹤整改,形成閉環管理。 五、檢查依據

          1、有關法律法規、標準、規程、規范及規定;、 2、公司【績效測量和監視管理程序】;

          3、承包商安全管理規定、特種作業管理制度等; 4、事故案例經驗教訓。 六、檢查人員

          綜合性檢查、季節性檢查、節日前檢查、專項檢查由安環部組織、督促有關部門及專業相關人員進行檢查;日常檢查由安環部有關人員進行。 七、時間安排

          八、專業部門和各生產單位安全檢查按程序文件要求執行。篇二:安全檢查工作計劃

          20xx年安全檢查工作計劃

          為了本項目安全生產管理體系的有效運行,及時發現和改進安全管理、安全技術措施的缺陷,及時消除工作環境中物(設備、設施、材料等)的不安全狀態,糾正“三違”行為,嚴格落實安全生產責任制,做到有效控制和預防生產安全事故發生,根據國家安全生產方面的法律法規、規范性文件及工程相關規定,結合項目實際情況,編制項目安全生產檢查計劃如下:

          1.實行安全生產日巡檢制:由專職安全員負責對全線各施工現場進行巡視檢查、糾正違章、限令整改和記錄。

          2.實行安全生產綜合月檢制:由安委會指定項目領導負責,項目安質部、工程管理部、設備物資部、綜合辦公室、機電部共同對項目屬各施工隊、施工作業區進行綜合安全檢查,時間為每月28日-29日。

          3.實行安全生產綜合考核季檢制:由項目領導對各施工隊進行安全生產綜合考核,時間與季末一期安全月檢同步。(安質部負責提供被檢單位日常安全生產運行資料)

          4.實行施工人員安全考核半年檢制:由項目經理、總工對項目各部門、施工隊主要負責人進行個人安全生產綜合考評(安質部負責提供被檢各人日常安全生產行為資料)

          5.由機電部派專人對各施工隊安全用電情況進行日常巡檢,對各用電部位避雷及接地設施進行月檢測,并記錄。

          6.由安質部負責固定檢查計劃以外的各項隨機專項或綜合檢查,完成檢查記錄和各項上報工作。

          7.由設備物資部負責每月對機械設備進行安全檢查、檢測、記錄和填報工作,時間與月檢日期同步。

          8.由安質部、綜合辦公室負責對綜合隊各施工隊、生活區、施工區進行消防、日常巡檢,完成檢查記錄。

          9.進入汛期后,根據防汛預案安排防汛檢查工作,實行日觀測、記錄制度(每8小時一次),遇陰雨天氣或連續陰雨天氣或強降水,實行每1-2小時記錄一次制度。

          10.針對專項整治排查工作安排,由安質部對專項整治重點項目進行隨機專項檢查,工程技術部負責配合進行整改和監督工作。

          注:全年用于安全檢查費用:10000元-30000元(計劃)

          11.安全生產檢查評分匯總表見附表1-2;

        檢查工作計劃 篇7

          一、產品質量定期監督檢驗的產品及重點

          1、危及人體健康和人身財產安全的產品;

          2、影響國計民生的產品;

          3、市場熱銷和消費者反映問題較多的產品;

          4、實施生產許可證的產品。

          檢驗的重點是:中小型企業,鄉鎮企業,個體(私營)企業和近年來監督檢查中出現不合格的企業。

          二、檢驗依據

          1、國家標準;2、行業標準;3、地方標準;4、經備案的企業標準。

          三、承檢單位

          質量技術監督檢測中心,國家耐火材料檢測站,市檢測中心,省質檢所等法定機構。

          四、具體抽樣工作有市檢測中心負責

          要嚴格依照抽樣的程序和規定進行,確保樣品的代表性,需送以上規定部門檢驗的,要及時送檢,并將檢驗報告反饋被檢單位確認,確保全年定檢計劃的順利完成。

          五、市檢測中心要在對企業普查的基礎上,不斷擴大監督覆蓋面

          定檢覆蓋率要不低于95%。通過嚴格監督,提高產品質量,提升產品品位,擴大市場占有率和產銷率,為質量立市多做貢獻。

          六、各承檢單位應嚴格依照計劃進行監督檢查,為確保檢驗機構的“三性”

          抽樣人員應持由市質量技術監督局下達的《計劃》文件及其它必要證件進行抽樣,不準重復抽樣(不合格產品跟蹤檢查、整改、復查除外),若在規定周期內已被國家或省、市質量技術監督局安排檢查的,企業應出示相應的證明材料(抽樣單或檢驗報告),承檢單位不再進行抽樣。

          七、國家免檢產品

          國家520戶重點企業中我市企業的產品和銷售的商品,獲得省重點保護產品和市重點服務企業產品,在有效期內(企業憑有效證明)承檢單位不在進行抽樣檢查。

          八、抽樣數量必須符合標準要求

          檢驗后的樣品除合理消耗部分外,在留樣期滿后按有關規定返還被檢單位,不得隨意處理。

        檢查工作計劃 篇8

          進一步強化統計基礎建設,規范統計行為,提高統計數據質量,根據《中華人民共和國統計法》、《江蘇省統計條例》要求,特制定本工作計劃。

          一、統計執法檢查對象

         。ㄒ唬┙y計綜合執法檢查地區:楓橋街道。

         。ǘ┙y計專項檢查:聯網直報單位。

         。ㄈ┙y計專業監審單位50家,其中工業、能源專業20家單位,勞動工資、科技專業8家單位,建筑、房地產、投資8家單位,貿易餐飲專業7家單位,服務業專業7家單位(被查單位由區統計局另行通知)。

          二、統計執法檢查內容

         。ㄒ唬┙y計綜合執法檢查內容

          (1)鄉鎮(街道)統計工作規范的貫徹落實情況;

          (2)聯網直報企業統計工作規范的貫徹執行情況以及源頭數據質量情況;

          (3)聯網直報“四條紅線”(即:堅持不在基本單位名錄庫不得填報數據,堅持由企業獨立報送真實的統計數據,堅持由企業自己上報聯網直報數據,堅持由企業修改差錯或補填不完整報表的原始數據)執行情況,是否存在指令報送和冒名報送等突出問題;

          (4)其他貫徹落實統計法律、法規的情況。

         。ǘ┙y計專項檢查內容

          (1)能源統計基礎工作及數據質量情況;

          (2)統計人員持證上崗情況。

         。ㄈ┙y計專業監審內容

         。1)工業、能源專業

          聯網直報“四條紅線”規定的執行情況,統計基層基礎建設情況,統計持證上崗、原始憑證、原始記錄、統計臺賬等統計基礎工作情況,工業總產值、銷售產值、銷售收入、利潤、稅金、各品種能源消費等主要指標的計算方法、計算依據和數據質量情況。

          (2)貿易、餐飲專業

          聯網直報“四條紅線”規定的執行情況,統計基層基礎建設情況,統計持證上崗、原始憑證、原始記錄、統計臺賬等統計基礎工作情況,商品銷售額、營業收入、零售額、利潤、稅金等主要指標的計算方法、計算依據和數據質量情況。

         。3)服務業、核算專業

          聯網直報“四條紅線”規定的執行情況,統計基層基礎建設情況,統計持證上崗、原始憑證、原始記錄、統計臺賬等統計基礎工作情況,地區gdp和服務業企業的營業收入、利潤總額、應付工資總額、期末人數等主要指標的計算方法、計算依據、數據質量情況。

         。4)投資專業

          聯網直報“四條紅線”規定的執行情況,統計基層基礎建設情況,統計持證上崗、原始憑證、原始記錄、統計臺賬等統計基礎工作情況,投資項目投資計劃和完成額,建筑業總產值、施工項目數及面積、竣工項目數及面積,商品房銷售額、空置房面積、平均人數等主要指標的計算方法、計算依據和數據質量情況。

         。5)勞動工資、科技專業

          聯網直報“四條紅線”規定的執行情況,統計基層基礎建設情況,統計持證上崗、原始憑證、原始記錄、統計臺賬等統計基礎工作情況,在崗職工工資總額、在崗職工平均人數、研發投入等主要指標的計算方法、計算依據和數據質量情況。

         。6)其他專業按相關要求確定。

          三、統計執法檢查的組織實施

         。ㄒ唬┍涣袨榻y計綜合執法檢查的地區,也同時作為市統計局的督查對象,原則上市局的督查和區局的檢查同時進行。被檢查地區統計部門應當提前向地方黨政領導匯報,以保證執法檢查工作順利實施。

          (二)統計專業監審,由區統計局各專業與各地統計部門協調,各專業在確定檢查單位時,要上下對接、專業銜接,同一企業不同專業實行聯合檢查,按規定時間提前通知被監審單位。統計監審結束后按有關規定及時提交統計監審工作報告以及監審結果匯總表,并根據統計監審情況對被監審單位作出統計監審結論、處理建議。

          (三)統計執法檢查組應嚴格按照統計法律法規和《江蘇省統計監審工作暫行辦法》、《XX市統計執法檢查工作規程》規定的統計行政執法程序進行,做到程序規范、材料齊全、數據準確、查處過硬。對檢查中發現的違反“四條紅線”、或在統計數據上嚴重弄虛作假等重大統計違法違紀行為,或經行政指導仍不改正統計違法違紀行為的,要及時按照行政執法的有關程序立案查處,依法追究相關責任人的法律責任和紀律責任。

         。ㄋ模┙y計執法檢查采取執法檢查與統計行政指導相結合的方式,把行政指導貫穿于統計檢查工作全過程,努力實現法律效果與社會效果的有機統一。

         。ㄎ澹┩粰z查對象一年內不得重復。

         。┙y計執法檢查工作從20xx年5月開始至9月底結束。具體實施時間將另行通知。

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