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      1. 會計的崗位職責

        時間:2022-07-30 00:10:46 崗位職責 我要投稿

        會計的崗位職責

          在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的會計的崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

        會計的崗位職責

        會計的崗位職責1

          會計人員是從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員。企業、事業、行政機關等單位,都應根據實際需要配備一定數量的會計人員。

          會計人員崗位職責,概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息,認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律,積極參與經營管理,提高經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》(以下簡稱《會計法》)的規定,會計人員的主要職責是:

         。1)進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據,記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬,如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算,及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息,是會計人員最基本的'職責。

         。2)實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補充;發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候,應當按照有關規定進行處理;無權自行處理的,應當立即向本單位行政領導人報告,請求查明原因,作出處理;對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支,不予辦理。

         。3)擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

         。4)參與擬定經濟計劃、業務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

         。5)辦理其他會計事務。

        會計的崗位職責2

          一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核,在所附原始憑證符合規定且金額無誤后,簽章負責–屬于支出類憑證,流轉到出納處,出納據以支付現金或銀行存款;

          二、負責會計電算化管理工作,登記總賬;

          三、根據總賬數據,審核系統內賬實、賬賬、帳表相符的`情況,要保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關系完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節表》進行核對;現金總賬和明細賬必須完全相符。

          出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時,必須隨附“現金、銀行存款日報表”,表上除記載相關現金、銀行存款收、支、余信息外,還應該有:《現金、銀行存款日報 表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數!冬F金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后,隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。

          成本會計向總賬會計移交憑證時,必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。

          收入會計向總賬會計移交憑證時,必須隨附《營業收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數?傎~會計一旦在各日報上簽字,即表明憑證和工作正常轉移。

          四、按照規定時限和審核合格的會計數據,編制會計報表。

          五、編寫會計報表說明。每月6號以前,必須編報上月的會計報表;6號,必須將編好的會計報表報財務總監、總經理批準。報表簽批當日,報送餐飲總監、行政總廚、銷售總監。

          對于重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動,必須事前報請財務總監比準后方能執行,并必須在當月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)

        會計的崗位職責3

          (一)負責公司銷售往來賬務的核算、統計、分析、匯總

          (二)嚴格管理公司銷售業務的應收賬款

          (三)定期與客戶進行往來款項的核對,保證銷售往來的.準確無誤。

          (四)月初核算銷售部門考核薪資,月中出具部門財務報表。

          (五)協助主管完成其他日常事務性工作

        會計的崗位職責4

          1、負責審核原始報銷憑證;

          2、負責業務單位的往來對賬

          3、負責月度會計憑證的'制單,及財務報表的出具工作;

          4、負責進行月底稅務申報,統計申報工作;

          5、國稅所得稅匯算清繳工作;高新研發加計扣除申報工作

          6、為公司項目申報提供準確的財務資料

          7、參與業務流程梳理,財務分析等相關輔助工作

          8、其他臨時性工作

        會計的崗位職責5

          1、負責金蝶財務軟件系統上線、跟進解決系統上線過程中出現的問題;

          2、對各公司記賬憑證進行審核,總賬明細賬核對并按時結賬;

          3、每月編制財務分析報表,如BSReview、收入成本表等;

          4、年度、月度滾動預算的編制及預實分析、管控;5。內部控制流程的'設計、完善和實施;

          6、其他領導臨時安排的工作。

        會計的崗位職責6

          所在部門:財務部

          直接上級:財務部長

          本職:負責公司的成本核算和管理工作,負責工程項目經營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價,利潤及投資收益管理,固定資產購置、核算和盤點,負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理,編制月度資金支出計劃,監督、控制計劃執行,開支、經費管理,負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

          主要職責與工作任務:

          1、負責公司的目標成本管理:參與成本定額計劃的制定,并負責具體實施;按照成本核算程序,及時進行帳務處理,按時編制成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導;每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析,提出增收節支措施。

          2、負責工程項目經營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價:按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告;催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等;對竣工項目的經營成果作出分析、評價,制作分析報告。

          3、利潤及投資收益管理:擬定公司利潤分配方案;審核子公司的利潤分配方案,并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。

          4、固定資產購置、核算和盤點:根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務,編制會計憑證,定期進行預付款項的清理;定期與企業管理部一起盤點清理固定資產,保證固定資產帳實相符;定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。

          5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理:協助財務部長制定應收帳款管理政策;登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析,向上級遞交分析報告,提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項,查明其原因,提出處理意見;參與公司有關清產核資工作;監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

          6、編制月度資金支出計劃,監督、控制計劃執行:月初審核各部門報來的資金支出計劃,編制公司月度資金支出計劃,報上級批準;協助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執行信息,編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料;匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

          7、開支、經費管理:審核原始憑證,按審批程序報銷;編制相關記帳憑證;核算計入各項成本費用的人員經費;按資金計劃控制費用開支,及時匯總費用支出信息。

          8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作:參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃,合理應用稅收優惠政策;根據稅務法規正確計算各種應納稅項目的稅款,編制各類納稅申報表,提交稅務部門,及時辦理繳納稅款的手續,按時納稅;負責建立稅務登記臺賬;根據免稅申報的要求,按期編制免稅申報表,辦理申報手續;及時對各應納稅項目進行會計核算,編制會計憑證;負責日常稅收業務帳務處理的稽核,及時糾正誤差,積極配合有關部門的稅務檢查。

          9、完成財務部部長交辦的.其它各項工作。

          權力和責任:

          權力:

          對下屬單位目標成本方案的建議權

          公司資金支出計劃的擬定權

          公司利潤分配方案的擬定權

          稅收政策應用的建議權

          對有關的會計憑證有審核權

          責任:

          對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責

          考核指標:

          月度、年度工作計劃完成情況

          資金計劃的執行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

          考勤、服從安排、遵守制度

        會計的崗位職責7

          (一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。

          (二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。

          (三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

          (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

          (五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

          (六)根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。

          (七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

          (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

          (九)完成處、科領導交辦的`其他臨時性工作。

          崗位職責:

          1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

          2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

          3、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

          4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

          5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。

          6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。

          7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

          8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

          9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

          任職資格:

          1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。

          2、兩年以上建筑企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。

          3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。

        會計的崗位職責8

          1、根據會計準則完成基金的會計核算與估值、凈值披露與報送;

          2、及時、準確編制所需的財務報表,按照要求報送各類財務分析報告和匯總數據;

          3、完成對賬、賬戶管理、清算結算、會計檔案管理等基礎性工作;

          4、完成上級領導交辦的`其他事宜。

        會計的崗位職責9

          1、會計核算工作:負責醫用存貨(包括藥品、材料、器械及配鏡等)的價值核算等工作;

          2、資產管理:負責全院醫用存貨的實物監管、督促各部門建立實物臺帳、并定期盤點等工作;

          3、成本管理:負責監督醫用存貨的'采購驗收入庫及根據合同對采購付款的初審等工作;

          4、負責完成財務主任安排的其他工作。

        會計的崗位職責10

          1.必須嚴格遵守財經紀律,執行(會計法)及學校制定的各項財務規章制度。

          2.負責下屬部門在對外經營、對內服務中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷。

          3.正確區分經營收入與服務收入,嚴格成本、費用的核算,根據部門經理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。

          4.協助下屬部門對債權、債務的'清理催收工作。

          5.根據主任、部門經理的要求,及時、準確提供有關數據資料及報表。

          6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對,做到帳帳、帳物、帳款相符,發現問題及時向主任、部門經理匯報。

          7.每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。

          8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

          9.積極參與經濟活動分析和經營管理決策,當好領導的參謀和助手,定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。

          10.負責會計憑證,帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。

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