財務部的崗位職責(通用25篇)
在現在的社會生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編為大家整理的財務部的崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
財務部的崗位職責 篇1
1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;
3、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
4、登記保管各種明細賬、總分類賬;
5、按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;
6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務經理交辦的其他工作。
財務部的崗位職責 篇2
1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作,遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;
2、負責監督、執行集團資金財務制度,組織會計報表的編制上報;
3、負責財務部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責范圍內的各項工作任務;
4、負責制定公司年度、季度財務收支計劃并監督其執行;
5、負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高公司盈利水平,編制和組織實施財務預算報告;
6、負責資金、資產的管理工作,組織做好公司稅務申報和納稅工作;
7、負責與銀行或者其他機構的聯系溝通,與其維系良好的關系,協助總經理開展財務部門與公司內外的溝通與協調工作。
財務部的崗位職責 篇3
1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
財務部的崗位職責 篇4
1、執行公司財務制度,協助部門經理共同搞好企業財務管理工作。
2、獨立完成日常財務核算、帳務處理工作,科學設置帳戶,嚴格審核和合理編制憑證,確保每筆業務正確性,各項成本、費用列支合理,帳戶處理科學。
3、根據會計準則要求,準確進行成本項目分配核算。
4、依據稅法規定,做好每月納稅申報以及年度稅務匯算清繳工作。
5、配合政府部門,提供各項有關年審、年檢資料,按時完成各項年審工作。
6、協助部門經理進行企業內部檢查、監督、審計工作,提供正確有效數據,提出建議,進行分析,及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。
7、負責會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。
8、完成上級領導交辦的其他工作。
財務部的崗位職責 篇5
一、財務部職責
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業的財務計劃,編制并上報企業年度財務預算,指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責:
1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動,考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度,查處不符合法規,不執行計劃和違反財經紀律的事項,規范企業的會計行為。
6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業的重大經營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監的'工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責:
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
財務部的崗位職責 篇6
一、負責公司的財務核算和財務監督,保守財務秘密,維護公司利益。
二、認真審核、收集、整理、加工財務信息,確保財務核算及時、正確、有效。
三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務,結清往來款項。
四、對流動資金進行有效的管理。
1、收付業務由會計開單生——出納收支現金
2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
3、一般不坐支現金。
4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜,不越權或私自作主。
五、按期間向稅務機關申報納稅,并滿足企業內外對相關財務信息的需要。
六、正確建立健全財務帳簿為企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。
七、完成總經理布置安排的其他工作。
八、財務部主任崗位職責
1、主持財務部的日常工作,負責組織公司的財務核算和財務監督工作,并對其正確性負完全責任。
2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。
3、經常(每月至少二次)檢查現金日記帳和銀行日記帳,核對現金、銀行存款帳目的準確性。
4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期(每月)組織庫存商品的實地盤點,并對盤點質量進行抽查,確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因并及時處理。
5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項;認真核對供貨商、業務員提供的往來票據,檢查是否符合有關程序;要切實注重對“應付帳款”的管理。
6、編寫相關的財務報表,并呈報總經理
7、正確調置本部門崗位,確立每一位屬員的工作職責、內容和目標,進行定期檢查、考核、評價。
8、加強對流動資金的管理。
9、及時了解商品銷售動態。組織編制并上報滯銷積壓商品清單,以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等,提出處理建議。
10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。
九、商品會計職責
1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作,熟悉財務單據的整個流轉過程。
2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性,商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。
3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業款,確保每一天營業款的真實性、準確性。
4、密切與現場管理及柜臺配合,每月對商品庫存明細進行認真實地盤點,要防止“以空箱(盒)充實物”、“箱(盒)與實物不符”或“商品缺少”等現象;價值較大商品應確保帳實相符,否則,必須立即逐一核對查找原因,并將有關情況向部門負責人書面匯報。
5、每月初(5日前)上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單,以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等,同時應立即處理各柜臺長手中的“(商品)借條”,無法處理的應上報;對于帳物相關甚遠(價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件)的柜臺,根據實際情況,須重盤或重點抽查,盤點的情況要上報,以便決定是否組織人員協助盤點。
6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況,確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈(或盤虧)表及優惠單等。
7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計(倉儲超市每月打印盤盈盤虧表)。
8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。
十、會計(包括結帳人員)職責
1、帳簿記錄清晰、完整、準確。
2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確,做到有單可依、有據可查。
3、正確理解“供貨合同”條款,明確雙方的責任、義務,結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款(鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等)結帳,絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式,不損害公司利益,出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。
4、代銷供應商每月結算客戶余額,每季度與對方核對帳一次。
5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協議到期無續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關費用。
6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款,其他任何人不得私自簽名代理預付手續,否則出納員應拒付。
7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性,嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。
8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。
9、會計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。
10、會計對單位員工的個人借款要及時清理,對因公或業務借款要限期報銷或歸還。
十一、制單員崗位職責
1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性,是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。
2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整,同時嚴格按照進貨單上的時間先后順序制單,且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致;并及時與柜臺員工核對確保帳面數量與實物相符,并及時交付有關人員。
3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。
十二、出納單位職責
1、負責現金收付及銀行往來業務,認真記錄現金日記帳和銀行日記帳,確保帳、票、款相符。
2、每天及時定額收取營業款,并及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶,必要時應有公司保安人員陪同。
3、一般不坐支現金,如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。
4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內;非結帳日留存的現金不超過5萬元(備用零錢除外)。
5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
6、不私自留存現金或挪作他用,一經查出,以“挪用公款”處理;不將私款與公款放在一起。
7、每天下午與商品會計互相配合,對平帳目,若發現問題應立即找出原因及時處理并上報。
8、認真如實填寫“出納日銷售報表”,并完整保存一周以備查詢。
9、員工辦理借款、報銷費用時,應認真按照有關程序履行相關審批手續,不私自作主;對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。
10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對,每周不少于二次,并做抽查記錄報告;并將抽查結果上報財務主任。若發現不正常現象,及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報(每月抽查應不少于每人一次)。
11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。
12、嚴格按總經理的要求,發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。
十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票,不允許套開發票,不允許開紅票,若開票人員不在辦公室,其他財務人員應主動為顧客開具發票,不互相推托、拒絕。
十四、若沒有發票,應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱,并及時郵寄或交客戶服務部處理。
十五、開具普通發票時應注意:
1、分清百元版、千元版……
2、顧客名稱、開票日期(按日歷時間)要如實填寫
3、任何一項內容都不允許涂改
4、三聯發票必須完全一致
財務部的崗位職責 篇7
1、 負責準備每月銷售收入統計表和Daily Revenue Report,以及其他對內管理層需要的數據報告。
2、 負責抽查門店小票,并站在第三方角度核對小票的真實性。
3、 負責收集門店上交財務部的CASH REPORT和現金解款單核對營業收入。
4、 負責購買發票,按要求開具發票,以及協助其他稅務局聯系事宜。
5、 協助上線新ERP系統。
6、 負責準備每月給各門店物業方銷售報告。
7、 完成部門領導交辦的其他任務
財務部的崗位職責 篇8
崗位職責:
1、按要求填報集團稅務要求的各類報表及相關稅務資料。
2、按照國家稅收法律、法規和有關政策,繳納公司稅款。
3、及時認證進項稅發票,保證盡可能不留待抵進項稅。
4、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發票丟失已報稅證明。
5、及時收集整理各類稅收法規,學習并掌握相關知識,給業務部門提供稅務支持,傳達并解釋稅務新政策。
6、全面分析工廠及事業部稅負指標;關聯交易定價指標測算。
7、完成直接上級交辦的其他任務。
任職資格:
1、財經類專業畢業,大專及以上學歷;
2、財會類工作年限2年及以上,中級會計師優先;
3、熟悉最新會計及稅務政策,熟練掌握稅務類相關業務;
4、了解財務相關軟件的應用;
5、有稅務工作經驗優先;
6、具備一定的抗壓力及財務分析能力。
財務部的崗位職責 篇9
1、審核各類收入數據、審批成本費用流程,確保收入、費用、成本的真實性、合理性;
2、根據單據進行全盤賬務處理;
3、制作各類財務報表及分析表格并及時上報;
4、負責發票管理、納稅申報及應對稅務機關日常檢查及評估;
5、負責財務文件、憑證、報表等財務檔案的整理、歸檔工作;
6、完成上級交辦的其他財務工作。
財務部的崗位職責 篇10
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記,及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執行情況。
財務部的崗位職責 篇11
1.每月核對應收應付賬款,及時清算和客戶供應商的應收應付款項。
2.銷項的發票以及出庫單的開具。
3.負責領導交代的其它事項。
4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5. 負責人員考勤的記錄與編制。
6.負責公司支付單據申請的審核,確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。
7.負責定期提交付款申請,確保公司付款及時準確。
財務部的崗位職責 篇12
崗位職責:
一、 接受部門主管的監督及工作安排。
二、檢查、監督與本職工作相關人員的工作及業務流程。
三、定期向財務主管匯報本公司往來賬目及經營問題及狀況,以及突發性或其它臨時性財務問題。
四、接受公司財務主管的檢查、監督和指導,并配合公司財務部完成每月的帳目檢查、盤點、核算工作。
五、保管公司內部相關的票據和資料。
六、協助財務主管對庫存商品的銷售和使用做好準備。
七、行使記帳員的各項崗位職能:
1、話費、號款、票據的收繳及送存。
2、財務應收應付及銷售往來帳目及話費、號款的日清月結。
3、每天核對對帳單和各部門銷售日報表及稽核單據。
4、負責代銷點的話費、號款及各種卡體的實物管理和結存。
5、處理營業及代銷點的稽核等相關工作,并進行財務審核。
6、嚴格執行財務管理制度,對財務所涉及相關憑證進行審核。
7、對話費、號卡、單據進行管理,每天進行清點并核對。
8、協助公司財務監督,清查庫存,并制定報表。
9、對公司下屬部門,如營業廳、賣場、代銷點的結算、清理帳目工作,要按月結清、盤點;對代銷網點按公司要求規定日期或按合同要求做好結算工作,按月小結、轉結下月報表,并做到月月跟蹤監督。
10、按月統計公司商品庫存及設備庫存、備品消耗。 崗位紀律:
一、嚴格遵守國家法律、法規及公司《財務管理制度》;
二、財務帳目及相關憑證的歸檔、保存;
三、對財務帳目的保密工作負責;
四、對記帳員的工作質量及后果負責;
五、監督企業經營和業務部門的財務制度執行情況。
人員素質:
大專以上學歷,三年以上通信行業工作經驗,熟悉國家法律及 財務法規,能熟練操作計算機,持會計證上崗。
財務部的崗位職責 篇13
1、建立健全公司財務體系,包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等;
2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作,為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;
3、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度、月度財務預算,并跟蹤其執行情況及時進行調整;
4、保證財務信息對外披露的正常進行,對公司稅收進行整體籌劃與管理;
5、安排和配合完成內部、外部審計工作,及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度,不斷整合財務資源及業務流程,以提高財務部整體協同能力;
6、對公司其他部門進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點, 保證公司財產安全完整;
7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作,協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系,維護公司利益
財務部的崗位職責 篇14
1、協助財務部的日常工作,協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;
2、根據公司指令操作交易賬戶,嚴格執行交易規則和風控規則,并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究;
3、熟悉會計報表,可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
財務部的崗位職責 篇15
1、監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作,定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。
2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算,編制相應的憑證,審核生產物料領用情況。
3、核對財務庫存數據,針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。
4、按規定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。
5、按規定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。
6、監督各倉庫的保管工作,定期進行抽查或盤點,對差異事項及時提出處理意見。
7、編制成本核算報表,進行生產成本分析,尋找生產成本節約空間;為管理層提出改進建議。
8、為規范生產成本核算流程,提供建議方法和解決方案。
9、公司領導交辦的其他工作。
財務部的崗位職責 篇16
崗位職責
1、負責項目預算執行情況分析;
2、負責監督、管理公司資產;
3、外購物料單價分析;
4、按照成本要素進行成本分析;
5、按時按質完成領導交辦的其他工作。
工作經驗要求:
1、全日制本科及以上學歷,會計學專業;
2、誠實正直,有較強的溝通協調能力,能熟練使用各種辦公軟件,熟悉財務軟件;
3、具有會計相關資格證書者優先考慮;
4、優秀的應屆生也可考慮。
財務部的崗位職責 篇17
崗位職責
1、能夠在負責人的指導和安排下,根據進度要求及時準確地編制成本預算文件,協助項目部編制材料清單、班組限額領料表等表單;
2、具備一定的識圖能力,了解工程項目管理流程及現場各工藝工序;
3、了解綠化景觀、市政房建項目審計結算流程及項目成本管控業務流程;
4、配合所跟蹤項目的過程成本管理控制、成本核算工作及商務結算、審計工作;
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
任職資格:
1、大專及以上學歷,土木工程、工程管理、工程造價等相關專業者優先;
2、兩年以上園林景觀、市政工程行業預結算及成本管控工作經驗;
3、具備工程造價相關專業知識與技能,熟悉國家相關行業的政策、法規以及預算定額,熟悉設計規范,熟練使用相關辦公軟件,如office,新點智慧、廣聯達等;
4、持有注冊造價員證且持有園林相關中級或以上職稱證件者優先;
5、可以配合項目出差,可常駐項目部者優先(不接受出差者請勿投遞);
6、溝通能力強、工作細心、工作認真負責、積極上進、品德優良。
財務部的崗位職責 篇18
崗位職責:
1、按要求填報集團稅務要求的各類報表及相關稅務資料。
2、按照國家稅收法律、法規和有關政策,繳納公司稅款。
3、及時認證進項稅發票,保證盡可能不留待抵進項稅。
4、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發票丟失已報稅證明。
5、及時收集整理各類稅收法規,學習并掌握相關知識,給業務部門提供稅務支持,傳達并解釋稅務新政策。
6、全面分析工廠及事業部稅負指標;關聯交易定價指標測算。
7、完成直接上級交辦的其他任務。
任職資格:
1、財經類專業畢業,大專及以上學歷;
2、財會類工作年限2年及以上,中級會計師優先;
3、熟悉最新會計及稅務政策,熟練掌握稅務類相關業務;
4、了解財務相關軟件的應用;
5、有稅務工作經驗優先;
6、具備一定的抗壓力及財務分析能力。
財務部的崗位職責 篇19
1.負責成本、費用等支出的審批、監控;
2.負責與客戶及供應商的對賬、賬款回收管理及成本管控;
3.業務預算的編制和監控,業務數據的預測及問題反饋;
4.與業務部門對接,共同探討降本增效方案;
5.業務相關財務數據的統計、分析。
財務部的崗位職責 篇20
1、完成日常事務性工作,獨立處理帳務;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、負責員工考勤統計、計算工資及申報個稅、社保;
8、完成領導交辦的其他事務。
財務部的崗位職責 篇21
1、負責物業管理費用收繳工作,做到日清月結;
2、在物業經理領導下,行使管理、監督、協調服務的職能。
3、負責為業主辦理入伙、入住、裝修手續,接待處理業主咨詢、投訴工作,并定期進行回訪。
4、全面掌握轄區物業公共設施、設備的使用狀況,并及時處理。
5、負責管理轄區清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。
6.審核管理處報銷單據,完成費用報銷工作;
財務部的崗位職責 篇22
1、辦理銀行存款和現金及收付匯業務,做好銀行及現金的賬務整理工作;
2、完成應收賬款的核對、形式發票、增值稅發票的開具及抄報稅;
3、及時、準確地編制各項財務報表,做到日清月結;
4、完成固定資產的相關賬務處理;
5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、領導交辦的其他工作。
財務部的崗位職責 篇23
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,各項稅務申報工作;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;
5、領導交辦的其它事務。
財務部的崗位職責 篇24
1、精通并熟練使用金蝶、用友nc、K3等財務軟件。
2、精通增值稅一般納稅人、小規模財務、稅務處理。
3、能夠獨立處理財務全盤帳務核算及會計核算分析報表的編制。
4、精通報稅、年檢事項,協調處理與稅務、工商、銀行的關系。
5、熟練應用會計科目進行會計憑證編制、記賬、報賬、結賬工作。
6、具有稅務籌劃、成本控制能力,能夠根據公司業務發展制定財務計劃、開支預算及成本核算等財務管理工作。
財務部的崗位職責 篇25
1、負責公司財務數據,賬目核對;
2、負責各個客戶、供應商的費用結算,確保各項應收賬款的及時收回;
3、負責為對外事務聯系:稅局、銀行、工商、加油站等的工作溝通;
4、負責發票管理;
5、負責各項報稅工作,負責記賬憑證的檢查以及完成公司年度審計計劃。
6、完成上級領導交辦的其他事宜等
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