審計部崗位職責(精選15篇)
在社會一步步向前發展的今天,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責是組織考核的依據。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編為大家整理的審計部崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
審計部崗位職責 篇1
1、負責督促內部審計檔案的.及時歸檔;
2、負責內部審計檔案的驗收及裝訂;
3、負責內部審計檔案案卷的編目工作;
4、負責內部審計檔案的保管工作;
5、負責內部審計檔案借閱工作;
6、負責內部審計檔案利用的統計。
審計部崗位職責 篇2
1、主持審計部日常工作;
2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;
3、組織協調、實施賽格股份公司系統的內部審計項目;
4、組織實施賽格股份公司安排的.股東審計項目;
5、組織實施賽格股份公司總部經濟合同的價格審核;
6、組織對賽格股份公司投資企業財務情況的分析及預警工作;
7、指導賽格股份公司投資企業內部審計工作;
8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。
審計部崗位職責 篇3
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1、負責審計部全面工作的組織和管理,有效推動集團審計監督機制的正常運行;
2、負責審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業公司負責人的協調和溝通;
3、負責組織制訂集團審計工作規章制度和審計操作規程,并組織實施;
4、負責制定年度審計工作計劃,確定內部審計工作重點,并負責審計項目的實施和推進;
5、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領導決策提供參考信息;
6、負責督辦經集團領導批準的審計結論和處理意見的執行情況,并向董事會匯報;
7、負責并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
8、負責集團公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務;
9、負責組織審計專業知識學習,加強部屬的培養和審計團隊建設;
10、負責組織完成集團公司董事會及總經理交辦的其他工作。
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1、協助部門經理對本部門進行管理,推動審計工作的順利開展;
2、協助部門經理制定集團內部審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,并具體負責實施;
3、協助部門經理制定年度審計計劃,負責項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施;
4、協助部門經理組織并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動;
5、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作;
6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
7、協助部門經理開展咨詢工作和業務培訓;
8、完成上級交辦的`其他工作。
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1、參與集團審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
6、完成上級交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇4
1、按照審計計劃及部長安排,負責內部審計項目的具體實施;
2、根據部長安排負責股東審計項目的具體實施;
3、根據部長安排負責賽格股份公司總部經濟合同價格審核的實施;
4、根據部長安排負責投資企業財務情況的'分析及預警工作;
5、負責起草內部審計項目的實施方案;
6、負責起草內部審計報告;
7、負責內部審計資料的立卷、收集及整理歸檔。
審計部崗位職責 篇5
職責描述:
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規章制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作;
3.負責部門計劃與總結工作;
4.負責公司預算與決算工作;
5.負責公司資金管理工作;
6.負責公司資產統籌與監管工作;
7.負責公司風險識別與管控工作;
8.負責公司審計工作;
9.負責公司稅務籌劃工作;
10.負責財務分析與改進工作;
11.負責財務架構優化工作;
12.負責財務審計線團隊建設工作;
13.完成領導交辦其他任務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業
2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經驗;
3、具有較強的溝通能力、協作能力。
4、具有零售連鎖企業相關經驗者優先考慮。
審計部崗位職責 篇6
崗位職責:
1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;
2、負責審計計劃和項目的實施和推進,負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內部審計監督;
3、負責對集團本部和所屬企業的.財務收支及有關經濟活動等進行審計監督;
4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導干部任期經濟責任審計;
5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的內部控制度,并對內控制度執行情況進行審計監督;
6、經集團領導批準,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發現的問題;負責組織開展后續審計,監督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領導報告后續審計結果;
7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作,并對內部審計工作質量進行檢查;
8、負責組織開展內部審計人員的業務知識培訓;
9、完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇7
1、負責督促內部審計檔案的及時歸檔;
2、負責內部審計檔案的.驗收及裝訂;
3、負責內部審計檔案案卷的編目工作;
4、負責內部審計檔案的保管工作;
5、負責內部審計檔案借閱工作;
6、負責內部審計檔案利用的統計。
審計部崗位職責 篇8
職責描述:
1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。
2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。
3、對集團公司開發的`新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。
5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。
6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關專業,專科以上學歷;房產/建筑行業審計經驗,
審計部崗位職責 篇9
崗位職責:
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設,確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行,以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的'變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定,為公司相關部門提供所需要的資料及數據,做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
審計部崗位職責 篇10
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的`職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
審計部崗位職責 篇11
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議
2、根據團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的'審計復核工作
3、評估各項目公司的財務和商業風險,實行并推廣企業風險管理計劃
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格
2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求
3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力
審計部崗位職責 篇12
崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的'財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
審計部崗位職責 篇13
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的`健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。
7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。
8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。
10、完成領導交辦的其他工作
審計部崗位職責 篇14
一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的`提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇15
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。
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