財務審計崗位職責(匯編15篇)
隨著社會不斷地進步,崗位職責使用的頻率越來越高,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊桑韵率切【帪榇蠹沂占呢攧諏徲媿徫宦氊,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財務審計崗位職責1
1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;
2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;
3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;
4、能有效地指導低層級人員的工作。
1、參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況并提出建議;
2、參與協助構建并完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理;
3、參與組織公司的年度審計工作;
4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作;
5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計、審計相關專業,具有中會計師或審計師職稱以上證書,持有注冊會計師或注冊稅務師優先;
2、具備一定的文案寫作能力和語言表達能力、清晰的'邏輯思維能力、良好的分析問題處理問題能力;能熟練運用計算機及相關專業軟件;
3、具有房地產開發從業經驗、企業內部審計工作或事務所審計工作經驗優先;
4、具有良好的品德素養和職業信譽,敏銳的洞察力與分析判斷能力,工作責任心強,嚴謹細致、為人正派、積極向上的工作態度。
1、參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況并提出建議;
2、參與協助構建并完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理;
3、參與組織公司的年度審計工作;
4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作;
5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,會計、審計相關專業,具有中會計師或審計師職稱以上證書,持有注冊會計師或注冊稅務師優先;
2、具備一定的文案寫作能力和語言表達能力、清晰的邏輯思維能力、良好的分析問題處理問題能力;能熟練運用計算機及相關專業軟件;
3、具有房地產開發從業經驗、企業內部審計工作或事務所審計工作經驗優先;
4、具有良好的品德素養和職業信譽,敏銳的洞察力與分析判斷能力,工作責任心強,嚴謹細致、為人正派、積極向上的工作態度;
5、能適應短期出差。
財務審計崗位職責2
1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;
2、為酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。
3、監督工資基金計劃,審核工資、獎金發放;
財務審計崗位職責3
財務審計專家崗位職責
職責描述:
1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
2、對財務收支、經營活動進行審計;
3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;
4、根據管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;
5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。
任職要求:
1、財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;
2、8年以上相關工作經驗;
3、具有中國注冊會計師(CPA)、美國注冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他專業資格者優先;
4、有從事互聯網金融行業工作經歷優先;
5、參與過赴美上市工作經驗優先。
財務審計專家崗位
財務審計崗位職責4
職位信息
1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;
2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;
3、負責檢查財務部相關人員因離職時的'離任審計工作,交接審計工作;
4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的內部審計監督;
5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;
6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。
任職要求:
1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。
2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。
3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。
4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。
5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。
財務審計崗位職責5
集團審計崗位職責
崗位職責:
1、對集團下屬地產、酒店、百貨、建筑、物業公司開展財務收支審計、離任及經濟責任審計工作,并提出改進管理、提高效益的建議。
2、對集團業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性進行審查和評價,并提出改善的意見和建議。
3、對違反公司規定的行為及隱含重大控制風險的事項進行專項審計調查。
任職要求:
1、教育水平:大學財務、管理、經濟類本科以上學歷
2、工作經驗:
5年以上財務、審計工作經驗,有大型及主流房地產企業財務及內控類審計、集團管控審計(多元化業務)工作履歷優先。
3、年齡:30歲左右。
4、專業要求:熟悉房地產企業開發流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務軟件,熟悉企業的.內審工作。
5、溝通關系(內部/外部):
(1)品行優良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴謹,有良好的職業道德和敬業精神,原則性、責任心強,有團隊精神,有良好的執行能力。
(2)勇于承擔有挑戰性的工作,主動尋求各種學習資源不斷進步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉換成新方法。
(3)致力于業務鉆研,并總結經驗教訓,持續不斷地改進工作方法和流程。
集團審計崗位
財務審計崗位職責6
工作職責:
1、負責對公司體系內的財務收支、工程項目等進行專項審計;
2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯交易、關聯方資金占用等進行專項審計;
3、梳理、完善業務流程和制度,對公司內控體系實施評估;
4、負責公司大數據比對及管理人員工作,降低操作風險;
5、協助領導進行其他專項審計規范工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業優先;
2、具有5年以上工作經驗,有審計事務所工作經驗優先;
3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。
財務審計崗位職責7
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:
1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;
2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;
3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;
4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
財務審計崗位職責8
職位描述:
1、對項目組進行組織與管理,完成各類評估項目;
2、收集與資產評估相關的行業資料,維護公司的`客戶資源;
3、培養和指導項目組人員。
職位要求:
1、資產評估、財會、機械設備相關專業,全日制本科以上學歷;
2、三年以上資產評估機構從業經驗;
3、具有執業注冊資產評估師執業資格;
4、有良好的學習能力、溝通能力和團隊協作能力,有責任心和敬業精神。
財務審計崗位職責9
1、財管、會計專業畢業,擁有中級職稱優先;
2、英語六級,口語流利,能與外方客戶正常交流(包括郵件及面對面交流)。
3、具備一定的財務、稅務經驗、若具體涉外稅收經驗,則更佳。
4、條件優異者,待遇不受上述限制,可面談。
財務審計崗位職責10
1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作
2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數據,將重大審計發現進行上報
3、參與實施營銷財務相關的專項審計
4、負責對所有涉及的.審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作
6、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告
7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
財務審計崗位職責11
1、督促酒店建立健全財務核算制度,檢查財務制度的執行情況,對財務核算工作的質量進行監督。
2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況,對財務活動的'合法性進行監督。
3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。
4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。
5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。
6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。
7、審核酒店財務報告,評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起,共同對財務報表和報告的質量負責。
8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。
財務審計崗位職責12
任職資格:
1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優先;
2、五年以上房地產財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;
3、熟悉財稅法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;
4、對房地產經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;
5、熟練使用辦公軟件、較強的`寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅于發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;
6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好。
崗位職責:
1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案;
2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;
3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。
財務審計崗位職責13
1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;
2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;
3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;
4、完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的`1年工作經驗;
5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;
財務審計崗位職責14
崗位職責:
1、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
2、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行內部審計,檢查公司資金、財務狀況;
3、配合外部機構對公司的.年度審計、稽核檢查;
4、完成公司交辦的其他工作。
二、任職要求
1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優秀的職業判斷能力,較強的組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的職業素養與品德操守,較好的團隊合作精神;
2、熟悉會計準則,對內部控制、內部審計、業務流程以及風險和合規性程序的審閱有深刻了解;
3、2年以上外審或內審工作經驗,年齡28-45歲;
4、經濟學、法務、審計相關專業,本科及以上學歷,具有會計上崗證。
財務審計崗位職責15
崗位職責:
1、學歷專業:財務審計類相關專業,本科以上學歷,英語四級以上;
2、工作經驗:有3年以上內部控制或財務管理工作經驗;具有會計師事務所工作經驗和注冊會計師證者優先;
3、具有良好的分析總結能力,有較強的溝通能力和學習能力。
4、工作細心,責任心強,較強的服務意識和團隊合作精神。
任職資格:
1、評價公司各項制度的'健全性和有效性,推動完善內部控制體系的建設;
2、定期開展風險評估工作,識別和梳理風險點,提出風險應對策略,并跟蹤改善情況;
3、定期評估公司業務流程的設計和運行,提出優化和改善建議;
4、持續關注重點業務領域的關鍵控制點,評價其業務控制的有效性;
5、定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時報告管理層;
6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和能力。
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