財務人員工作崗位職責
在不斷進步的社會中,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的財務人員工作崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務人員工作崗位職責1
1、在公司董事長和總經理的領導下,領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策,要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度,不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度,并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況,如有違者,要及時制止和糾正,重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗,不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃,并組織實施。
根據董事會確定的各項指標,結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃,編制財務收支計劃并督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求,組織有關人員,合理核定資金定額,加強對固定資產的管理,提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
根據現行稅法和國家有關規定,督促辦理解繳手續,按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據,財務分析資料,審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議,參與經營決策,充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預測經濟前景,為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計,對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術,逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的`其他工作。
財務人員工作崗位職責2
1、協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃
2、負責全公司的財務狀況分析
1)負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告
2)負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析
3、負責會計核算、財務報表編制
1)負責會計核算工作。確認銷售收入,為銷售部門業績考核提供財務數據
2)負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作
3)負責財產臺帳的登記、核對、保管
4)負責編制本公司與合資公司的財務報表,并上報給有關部門
5)負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
4、參與預算工作
1)參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算
2)監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析
5、監督資金使用情況
1)及時記錄資金增減變動情況;按照規定編制報表,正確反映資金動態
2)負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告,并定期上報
3)配合其他會計進行有關帳務處理
6、負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜
7、負責財務部電算化會計工作
1)定期檢查電算化系統,確保其正常運轉
2)當電算化系統出現故障時,負責聯系相關人員進行處理
3)負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4)撰寫公司會計電算化系統運行總結,提出對會計軟件系統的技術改進意見
8、負責會計憑證的整理及保管
財務人員工作崗位職責3
1、審核各類財務憑證、單據等,做到齊全、規范和合規;
2、歸集各類費用、成本,核算運營成本;
3、根據業務情況,做好業務核算工作;
4、根據合同及其他要求,做好財務對賬、核算等工作;
5、其他要求的財務、資產等事項工作。
6、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作;
7、負責編制成本費用計劃,做好預算控制、資金計劃落實工作,動態反饋成本信息;
8、嚴格審核進入成本的各項開支,計算單位成本和總成本;
9、認真管理成本明細帳,按月對產品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務處理工作;
10、負責編制成本費用財務報表,分析成本費用升降因素,預測成本發展趨勢,提出降低成本的意見,積極配合各項業務;
財務人員工作崗位職責4
1、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。
2、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析,提出意見,定期向上級報告。
4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。
5、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、完成領導交辦的其他任務。
財務人員工作崗位職責5
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。
2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法,根據不同業務的發生,運用相應的結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批準,支票上要寫明用途,簽發日期,規定限額,再進行登記。注明支票號碼、用途,領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現金,做到帳款相符,日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”,使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票,嚴格按照規定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互支持,文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準備工作)
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