內審的崗位職責
在日新月異的現代社會中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編精心整理的內審的崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
內審的崗位職責1
職責描述:
1.負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確?蛻魧徍恕⒌谌綑C構審核順利通過;
2.參與研發(fā)產品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產品研發(fā)質量;
3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產品的質量要求及ts16949體系要求;
4.幫助供應鏈提升現場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質量要求;
5.掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實;
任職要求:
1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業(yè)工作經驗;
2.有國際/國內合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經歷 (驅動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產品);
3.開發(fā)、生產質量領域至少五年以上的工作經驗,熟悉各環(huán)節(jié)質量管控要求;
4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的`特殊質量要求,以及熟悉質量改進工具(8d、doe、qfd等);
5.具有良好的溝通協調能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。
內審的崗位職責2
1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;
6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的`時效性和有效性;
7、根據公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的其他工作。
內審的崗位職責3
崗位職責:
1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業(yè)內審經驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規(guī),熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領域發(fā)展趨勢,掌握國際內控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的'團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。
內審的崗位職責4
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負責做好有關審計資料的原始調查的.收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關準備工作;
執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審的崗位職責5
1.區(qū)域個人報銷單據審核,入賬。
2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規(guī)性。
3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理
4.協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5.個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6.維護個人報銷員工基本信息。
7.協助更新報銷政策,
8.協助區(qū)域新員工報銷培訓。
9.紙質憑證整理裝訂。
10.其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
內審的崗位職責6
1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的`評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質量改進,以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。
7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監(jiān)督。
8、內審員工作業(yè)績做為科室質量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。
9、參加醫(yī)院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。
內審的崗位職責7
1、申請醫(yī)療設備產品注冊的相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關的`質量政策、法律法規(guī),具有質量意識,三年以上質量管理工作經驗;
3、具有一定的協調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監(jiān)管,采購部內部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;
4、負責內部檔案整理,協助采購員跟進采購工作;
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內審的崗位職責8
1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的`前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協助部門工作管理和資源配合工作等。
內審的崗位職責9
1、對經營活動及相關事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;
2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;
3、對內部控制的'健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;
4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。
內審的崗位職責10
1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;
5、執(zhí)行臨時的`、特定的審計/控制項目。
內審的崗位職責11
內審總監(jiān)崗位職責
工作職責:
1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經營和管理提供內控合規(guī)支持與服務,對接業(yè)務部門的`流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內控咨詢;
3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關文件;
4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;
5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。
6、密切關注監(jiān)管機構發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。
內審的崗位職責12
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的'任務。
內審的崗位職責13
1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進
2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現不符合項的糾正措施的實施效果。
3、按職能分配,對所負責的部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質量體系管理方案的實施進度及實施效果
5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。
內審的崗位職責14
(1)據國家、集團及公司的`有關規(guī)章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
。2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;
。3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
(5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內審的崗位職責15
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業(yè)務。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務,積極參加后續(xù)教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
【內審的崗位職責】相關文章:
內審崗位職責04-19
內審總監(jiān)崗位職責12-08
內審部崗位職責02-03
內審部門崗位職責03-31
企業(yè)內審崗位職責10-10
內審崗位職責15篇05-02
內審崗位職責(15篇)05-02
內審崗位職責精選15篇05-11
內審員崗位職責03-25