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      1. 出納員工崗位職責

        時間:2023-03-31 18:22:44 崗位職責 我要投稿

        出納員工崗位職責

          在社會一步步向前發展的今天,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的出納員工崗位職責,希望對大家有所幫助。

        出納員工崗位職責

        出納員工崗位職責1

          1、辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

          2、庫存現金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期,規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋"作廢"的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。

          3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表",使賬面數字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。

          4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

          5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、注銷手續。

          6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

          7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

          8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平和專業水平。

        出納員工崗位職責2

          什么是出納 ?

          出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

          一、辦理銀行存款和現金領取。

          二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

          三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

          四、負責報銷差旅費的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

          2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

          五、員工工資的發放。

          A現金收付

          1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

          2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

          3、把每日收到的.現金送到銀行,不得"坐支".

          4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

          5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

          6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

          B 銀行賬處理

          1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

          2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

          3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

          4、公司賬務章平時由出納保管。

          C報銷審核

          1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

          2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

          3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

          4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

          5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

          6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

          7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

          出納崗位的職責是什么

          出納崗位的職責一般包括:

         。1)辦理現金收付和結算業務;

         。2)登記現金和銀行存款日記賬;

         。3)保管庫存現金和各種有價證券;

         。4)保管有關印章、空白收據和空白支票。

          出納員三字經

          出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會簽。 收單據,要規范;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

        出納員工崗位職責3

          一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

          二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額,F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

          三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

          四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

          五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

          六、完成領導交辦的其他工作。

        出納員工崗位職責4

          1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

          2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的`現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

          3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

          4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

          5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。

          6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

          7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

          8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

          9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。

          10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

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