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      1. 開單員崗位職責(zé)

        時間:2023-05-24 08:04:22 崗位職責(zé) 我要投稿

        開單員崗位職責(zé)(9篇)

          在日新月異的現(xiàn)代社會中,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?以下是小編為大家收集的開單員崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        開單員崗位職責(zé)(9篇)

        開單員崗位職責(zé)1

          開單員崗位職責(zé)

          一、熱愛本職工作,遵守上、下班制度,服從公司各項規(guī)章制度。

          二、開單員要字跡清楚,無涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具(進(jìn)倉、出倉)的單據(jù)。

          三、根據(jù)過磅員提供的磅單為依據(jù),認(rèn)真、清楚無誤開具單據(jù)。

          四、每天必須完成入倉材料日報表2份,自己存檔1份備查;交部門主管1份(過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù),各附1份依據(jù))格式見附件1.

          五、材料出倉日報表,(考慮到需方的回單的確認(rèn),存在運輸時間)允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo),回單可能只有1份,原件上交主管領(lǐng)導(dǎo),自己復(fù)印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2

          六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的`過磅依據(jù),要及時追回,不然第二天就完成不了報表。

          七、如單開錯、必須征得過磅員的確認(rèn),在作廢單上簽字說明原因,留據(jù)備查。

          八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔,必須連號排放,用文件袋歸檔;在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆,單號從xx到xx號,記錄清楚,歸檔日期,和歸檔人簽字。

          九、開單員月做一份材料進(jìn)、出倉一覽表,按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來;做好交主管復(fù)核。格式見附件3。

          十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理,材料購入開入庫單,出庫開出庫單;注明材料領(lǐng)用人,月做報表1份,后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4

          十一、完成公司安排的工作任務(wù)。

        開單員崗位職責(zé)2

          一、工作職責(zé)

          1、每天早上10:00之前將所有系統(tǒng)的訂單全部看一遍,以防止漏單。

          2、每天將庫房即將斷貨、斷貨的單品明細(xì)發(fā)至公司郵箱,以方便公司業(yè)務(wù)及相關(guān)人員及時查看,以兔造成公司損失。

          3、和庫管溝通配送事宜,整理、預(yù)約訂單。

          4、和庫管、促銷溝通好的訂單全部錄入k3訂單系統(tǒng)。若漏單,罰款50元/單。

          5、及時將打單員打出來的單據(jù)整理、蓋章,打印質(zhì)檢報告。

          6、每周三、周六將庫房大日期、大庫存單品、數(shù)量及生產(chǎn)日期明細(xì)發(fā)至公司郵箱。每周三、周六給批市打電話溝通要貨、送貨事宜。每周三、周六協(xié)助錄單員做好單據(jù)交接事宜。

          7、督促庫管安排出庫單的配送,不允許庫房壓單。

          8、正常單品價格不正確、促銷活動已到期尚未恢復(fù)價格的.不打出庫單。以郵件的形式通知業(yè)務(wù)員,要求業(yè)務(wù)提前對活動單品做調(diào)價和延期,否則,由此造成的損失由打單員承擔(dān)。 9、每天整理未出訂單,督促業(yè)務(wù)查看各商超訂單情況,對未出單的訂單隨時進(jìn)行查看,與業(yè)務(wù)溝通此部分單據(jù)的處理情況。

          10、在確認(rèn)收款后,方可打印“零售”單。贈品、客情、樣品單必須有總經(jīng)理簽字。貨補單必須有銷售主管、總經(jīng)理簽字。廠家核銷必須有廠家簽字或廠家批復(fù)。手續(xù)不全的單據(jù)如有出單,罰款20元/單。

          11、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為,罰款50元/次。

          12、格遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級工作安排。

        開單員崗位職責(zé)3

          一、工作職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)庫房考勤,嚴(yán)格按照公司考勤制度管理。

          2、做好庫房飲用水、電腦日常維護(hù)、衛(wèi)生值日的管理。

          3、認(rèn)真審核報銷單據(jù),根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)據(jù)實填寫費用報銷單。

          4、督促并檢查所有訂單的查看、整理、審核、預(yù)約、錄入、修改、作廢工作。

          5、入庫貨品及時入電腦賬(當(dāng)天到貨、退貨的當(dāng)天入賬);藍(lán)字出入庫單由正品庫庫管簽字確認(rèn),紅字出入庫單由廢品庫庫管簽字確認(rèn)。入庫單若出現(xiàn)供應(yīng)商、單品名稱、單價、數(shù)量、金額、匯總金額、匯總數(shù)量其中任一處錯誤,罰款10元/次。入、出庫單無庫管簽字確認(rèn)罰款10元/單。供應(yīng)商出庫單和實際收貨單品或數(shù)量不一致時及時上報,若未上報,罰款50元/次。 6、監(jiān)督廠家退貨并及時打印紅字入庫單,經(jīng)庫管簽字確認(rèn)后及時轉(zhuǎn)交財務(wù)。

          7、廢品庫不得出貨,及時錄入調(diào)撥單并經(jīng)正品庫、廢品庫庫管同時簽字確認(rèn)。廢品庫出貨罰款20元/單。

          8、負(fù)責(zé)商超回單回收及核對工作。有差異的及時查明原因,及時處理。已出庫而未收回回單的單據(jù)及時督促業(yè)務(wù)員、送貨員取回單,特別是月底的'時候,要求必須次月3號把之前的所有未回的單據(jù)取回。每天整理回單,并把回單沒有回來的統(tǒng)計并發(fā)至公司郵箱(做Excel),未上報公司的少單由打單員承擔(dān)此單據(jù)金額。月底配合財務(wù)做好盤點工作。

          9、整理并登記送貨員、業(yè)務(wù)員交回的回單,黃聯(lián)與驗收單進(jìn)行核對。

          10、每周三、周六必須整理并上交有關(guān)單據(jù)至公司相關(guān)人員,做好登記備查工作。

          11、打掃庫房衛(wèi)生,保持庫房干凈、整潔。庫房臟、亂,罰款10元/次。

          12、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為,罰款50元/次。

          13、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級工作安排。

          14、黃聯(lián)與庫管藍(lán)聯(lián)相對,對完后再與百聯(lián)對,填寫正確購貨單位、數(shù)量、單價、金額、匯總數(shù)量、匯總金額。若填寫錯誤,罰款10元/單。

        開單員崗位職責(zé)4

          一、詳細(xì)掌握公司現(xiàn)有產(chǎn)品信息,每日查看庫存報表,詳細(xì)掌握產(chǎn)品庫存情況。

          二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。

          三、正確掌握公司審批通過的產(chǎn)品價格,促銷政策等相關(guān)銷售政策,必須認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)格地落實銷售政策。

          四、接收銷售人員的訂單電話,記錄銷售訂單計劃。每月底對銷售訂單按業(yè)務(wù)員,地區(qū)進(jìn)行整理歸檔。

          五、根據(jù)庫存情況,督促銷售人員及時溝通銷售人員修改訂單計劃。

          六、錄入客戶訂單,按照要求詳細(xì)記錄各客戶需要產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、結(jié)合銷售合同和公司臨時政策所訂單價、金額等。

          七、及時將單據(jù)交到財務(wù)部相關(guān)人員手中并認(rèn)真填列單據(jù)交接表;單據(jù)交接表起止號欄不能有跨天號存在,不能存在斷號,所交單據(jù)必須依序歸類整齊。

          八、監(jiān)督物流部進(jìn)行及時的`產(chǎn)品配送。

          九、將財務(wù)所需單據(jù)按照單號有序排列,及時上交。

          十、協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品的歸集、整理;協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品銷售系列工作。

        開單員崗位職責(zé)5

          1、字跡公正、無涂改,認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具配送中心所有單據(jù)(進(jìn)倉、出倉、調(diào)拔以及沖紅單)。

          2、根據(jù)財務(wù)部門相關(guān)人員簽名后的《銷售送貨單》為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具出倉單(包括銷售沖紅單)。

          3、根據(jù)倉管員簽名確認(rèn)后的.廠方《送貨單》(原件)為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具進(jìn)倉單。

          4、根據(jù)商場、業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員簽名的《出樣打包單》為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具調(diào)拔單。

          5、根據(jù)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員簽名的《退廠、返修通知單》為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具退廠單和返修單。

          6、妥善保管各類單據(jù)。每日開具的各類單據(jù)存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類連號存放,以便查找單據(jù)。

          7、各類單據(jù)不能私自涂改(特殊情況涂改后,涂改者必須簽上自己的姓名)。

          8、各類需作廢單據(jù),開單員必須在單據(jù)上寫明原因并申報倉庫主管簽名確認(rèn)方可作廢,且連號存底。

          9、負(fù)責(zé)每天到財務(wù)部簽收次日送貨的《銷售送貨單》,以及傳遞各類單據(jù)(手續(xù)完整的進(jìn),出、調(diào)單據(jù))。

          10、每天認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確的完成金蝶K3軟件中,倉存管理模塊的帳目。對有疑問的單據(jù)或者商品另建臺賬作好記錄,并及時向倉庫主管匯報。

          11、負(fù)責(zé)每月倉庫盤點的對帳工作。對帳結(jié)束后將首次差異明細(xì)注明原因并及時向倉庫主管匯報。

          12、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排(如遇工作忙,要調(diào)動或加班,開單員要無條件服從主管安排),積極配合倉庫主管和倉管員、搬運工人完成各項工作任務(wù)。

        開單員崗位職責(zé)6

          一、工作內(nèi)容

          1、確保客戶訂單信息暢通,審核訂單合理性并及時反饋給客戶與市場;

          2、及時落實訂單到生產(chǎn)部門,跟蹤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度,落實客戶打款情況;

          3、確認(rèn)客戶回款,安排物流及時出貨,跟進(jìn)貨物運輸情況;

          4、訂單落實、發(fā)運情況匯報

          二、工作流程圖

          三、工作前期熟悉

          1、熟悉公司價格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷售政策;

          2、熟悉各客戶執(zhí)行價格政策;

          3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關(guān)費用沖抵情況;

          4、熟悉發(fā)運各地的物流公司和物流價格;

        開單員崗位職責(zé)7

          職位:開單文員

          直屬部門:銷售部

          一、主要職能:

          1、負(fù)責(zé)銷售部發(fā)貨、退貨的開單工作。

          2、負(fù)責(zé)銷售部安排的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

          3、負(fù)責(zé)銷售部安排的其他營銷業(yè)務(wù)工作。

          二、崗位職責(zé)明細(xì):

          1、以服務(wù)客戶為根本,嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,對工作盡職盡責(zé)。

          2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品,熟悉產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、價格、賣點等。

          3、按照商務(wù)跟單提供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。

          4、根據(jù)商務(wù)跟單交付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》,辦完批核手續(xù)(財務(wù)審核無誤后簽名;新客戶需加具副總簽名。月結(jié)客戶則需副總及財務(wù)共同簽名核準(zhǔn)。),交付成品倉管安排發(fā)貨。

          5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運站名稱(如客戶有指定明細(xì)貨運信息則按客戶要求填寫);如果是新客戶,或老客戶要求更換貨運站,還需填寫貨運站名稱、地址、電話。另外,貨品和價格等按《發(fā)貨單》的明細(xì)填寫,宣傳品、專柜等也必須列明。

          6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認(rèn)無誤后交回的'《發(fā)貨單》和《貨運單》傳真給客戶確認(rèn)。

          7、商務(wù)跟單必須提供退貨折扣審批意見,流程手續(xù)齊全,并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《退貨申請》,開單文員才可開具《退貨單》,否則拒絕辦理。

          8、開單文員開《退貨單》一式四聯(lián),經(jīng)副總簽名核準(zhǔn)后,自留1聯(lián),交倉管、商務(wù)跟單、財務(wù)各1聯(lián)。

          9、所有需要開單的,都必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人核批簽字的憑據(jù),開出的單據(jù)上也必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn),且嚴(yán)格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。

          10、對產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理與匯總,按產(chǎn)品分項,每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級主管。

          11、在保證做好本職工作的同時,主動協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。

          12、接聽客戶電話要文明用語,在辦公室內(nèi)嚴(yán)禁情緒化作業(yè)。

        開單員崗位職責(zé)8

          1、熱愛本職工作、遵守公司各項規(guī)章制度。

          2、字跡公正、無涂改,認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具所有單據(jù)3、根據(jù)財務(wù)部門相關(guān)人員簽名后的貨單為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具各類單。

          3、負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月底與財務(wù)對帳;每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》

          4、妥善保管各類單據(jù)。每日開具的各類單據(jù)存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類連號存放,以便查找單據(jù)。

          5、各類單據(jù)不能私自涂改(特殊情況涂改后,涂改者必須簽上自己的`姓名)。

          6、各類需作廢單據(jù),開單員必須在單據(jù)上寫明原因并申報倉庫主管簽名確認(rèn)方可作廢,且連號存底。

          7、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排(如遇工作忙,要調(diào)動或加班,開單員要無條件服從安排),積極配完成各項工作任務(wù)。

        開單員崗位職責(zé)9

          一、關(guān)于經(jīng)銷商報單發(fā)貨流程:

          1.經(jīng)銷商如有報單,需以紙質(zhì)傳真形式或電子形式報單,利于清查備案留底。原則上不接受口頭報單,如有特殊情況口頭報單,需記錄(口頭報單需單獨記錄口頭報單,地區(qū)、報單人、報單時間、報單貨物等信息)

          2.經(jīng)銷商原則上當(dāng)天報單,第二天進(jìn)行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15:00點前將貨款打清到公司賬戶,財務(wù)收到款項后,第一時間通知開單人員安排發(fā)貨。 (如遇經(jīng)銷商無法再規(guī)定時間內(nèi)完善款項的,需要當(dāng)天安排發(fā)貨的,需向其詢問原因。第一時間通知到區(qū)域經(jīng)理處,由區(qū)域經(jīng)理來與財務(wù)、經(jīng)銷商、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào),最后給予開單員最終處理結(jié)果,開單人員按照區(qū)域經(jīng)理提供的解決方案執(zhí)行)

          3.關(guān)于經(jīng)銷商參加活動享受政策支持或門店產(chǎn)品上樣等政策支持,低于4.3折正常折扣以下的折扣,必須見到公司總經(jīng)理簽字的`紙質(zhì)通知材料方可開單,嚴(yán)格按照活動政策方案對產(chǎn)品組合和數(shù)量提貨的要求,以及活動享受的起止日期,逾期、不按要求的報貨,一律不享受優(yōu)惠折扣支持。

          二、關(guān)于經(jīng)銷商報單缺貨情況處理流程:

          1.經(jīng)銷商報單產(chǎn)品,如遇缺貨,第一時間對缺貨產(chǎn)品進(jìn)行登記,告知采購對缺貨產(chǎn)品進(jìn)行采購,采購需第一時間盡快安排采購。到貨后第一時間安排給予經(jīng)銷商。如遇同時幾家需求同款缺貨產(chǎn)品,數(shù)量不足時,按報單時間先后順序給予安排,特殊情況告知區(qū)域經(jīng)理由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行安排協(xié)調(diào)。(開單員需對每次經(jīng)銷商報單缺貨的產(chǎn)品進(jìn)行登記,缺貨產(chǎn)品型號、缺貨產(chǎn)品數(shù)量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動價格、折扣多少)

          三、關(guān)于經(jīng)銷商售后問題及配件發(fā)貨流程:

          1.根據(jù)經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品質(zhì)量反饋表,對質(zhì)量問題產(chǎn)品做出解決方案后,需更換的成品,需第一時間安排發(fā)貨到經(jīng)銷商處,備注好更換情況。如需更換配件,需第一時間登記,安排需求配件清單,報單到采購處進(jìn)行采購。配件到貨后第一時間通知經(jīng)銷商安排發(fā)貨,不拖延、不遺漏。

          需主動詢問經(jīng)銷商,如需求較急,是否安排快遞進(jìn)行發(fā)貨,快遞費用需求經(jīng)銷商自行承擔(dān)。(如需快遞發(fā)貨,需登記經(jīng)銷商需求配件型號信息、數(shù)量、收件地址、收件人)

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