績效評估報告(常用15篇)
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績效評估報告1
一、基本情況
長春經濟技術開發區幅員面積112平方公里,下轄“四街一鎮”,隨著開發建設的不斷推進,僅東方廣場街道3個行政村和興隆山鎮剩余7個行政村,共有村民10433戶,33465人。目前,除分水村幾乎整建制存在外,金錢村已全部納入社區化管理;毛家村、新農村、朝陽村已接近全部征拆;楊家村征占比例約90%;隆東村、黎明村、三道村征占比例約40%;安龍村征占比例約30%。隨著開發建設進程的不斷加快,經開區各村社農業用地大部分都已被征占,多數農戶也已被拆遷安置。目前全區主要糧食作物(玉米)種植面積約為610公頃,含基本農田552.08公頃。
二、績效目標分解下達情況
(一)20xx年下達我區中央財政農業專項資金預算和區域績效目標情況
20xx年,為支持農業生產發展,根據《長春市財政局關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》(長財農指〔20xx〕1255號)文件,共下達我區中央財政農業專項資金(農機購置補貼)3萬元,并同步下達了績效目標。
(二)資金安排、分解下達預算和績效目標情況
1.資金安排情況
我區共安排農業生產發展資金(農機購置補貼)3萬元。
2.分解下達預算和績效目標情況
依據《長春市財政局關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》、《經開區20xx-2023年農機購置補貼實施方案》等規定,結合實際情況,我區分解下達3萬元,同步分解下達了各資金使用部門績效目標。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
實際到位資金:本年度內落實到農業生產發展(農機購置補貼)資金3萬元。
預算資金:本年度內預算安排到農業生產發展(農機購置補貼)資金3萬元。
截至20xx年6月30日,預算資金為3萬元,實際到位資金3萬元,資金到位率為100%。
2.項目資金執行情況分析
實際支出資金:本年度內農業生產發展(農機購置補貼)實際撥付資金1.08萬元。
實際到位資金:本年度內落實到農業生產發展(農機購置補貼)資金3萬元。
截至20xx年6月30日,實際支出資金1.08萬元,實際到位資金3萬元,預算執行率為36%。
3.項目資金管理情況分析
項目資金管理使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的'審批程序和手續;符合項目預算批復或合同規定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(二)總體績效目標完成情況分析
下達我區農業生產發展(農機購置補貼)20xx年度總體績效目標是按照相關規劃或實施方案,根據任務清單并結合地方實際開展農業資源及生態保護。
實際完成情況是農機化水平有所提高,對農業資源及生態起到了保護作用。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。
指標1:農機購置補貼機具數(臺/套),年度指標值為≥1,實際完成值為1,已完成預期目標。
(2)質量指標。
指標1:農作物耕種收綜合機械化率,年度指標值為92%,實際完成值為92%,已完成預期目標。
(3)時效指標。
指標1:兌付補貼資金,年度指標值為及時,實際完成值為及時,已完成預期目標。
(4)成本指標。
指標1:項目資金執行,年度指標值為符合方案標準,實際完成值為符合方案標準,已完成預期目標。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。
指標1:支持引導農民購置使用先進適用的農業機械,年度指標值為支持引導,實際完成值為支持引導,已完成預期目標。
(2)社會效益。
指標1:加快提升農業機械化水平,年度指標值為提升,實際完成值為提升,已完成預期目標。
(3)可持續影響。
指標1:引領推動農業機械化向全程全面高質高效轉型升級,年度指標值為引領推動,實際完成值為引領推動,已完成預期目標。
3.滿意度指標完成情況分析
(1)服務對象滿意度。
指標1:服務對象滿意度指標,年度指標值為≥90%,實際完成值為100%,已完成預期目標。
四、偏離績效指標的原因和下一步改進措施
在政策執行中,我區資金執行率較低,實際到位資金3萬元,實際支出資金1.08萬元,預算執行率為36%。隨著開發建設進程的不斷加快,我區現有種植面積逐年減少,20xx年新增補貼范圍農機僅為1臺。下一步,我區將加大農機補貼工作宣傳力度,使轄區農民熟知相關政策,進一步推動農業機械化水平提升。
五、績效自評結果情況分析
根據績效自評表及評分標準,我區農業生產發展(農機購置補貼)績效得分為:93.6分。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
按照《吉林省農業農村廳吉林省財政廳關于開展20xx年度財政農業專項資金績效評價工作的通知》要求,擬將績效自評結果情況于6月20日通過經開區政府的網站向社會公開,作為以后年度資金分配依據。
績效評估報告2
一、單位基本情況
(一)主要職能。依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃及測繪管理的實施意見并監督檢查執行情況;負責自然資源調查監測評價;負責自然資源統一確權登記工作;負責自然資源資產有償使用工作;負責自然資源的合理開發利用;負責建立空間規劃體系并監督實施;承擔全縣城鄉規劃管理工作,研究擬定城鄉規劃政策并監督實施;負責組織控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃以及文化、體育、交通、綠化、給排水、電力、燃氣、通信等專項規劃的編制,負責城市設計工作;負責統籌國土空間生態修復;負責組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責地質災害預防和治理;負責礦產資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;推動自然資源領域科技發展;根據縣委授權,對鄉鎮人民政府(街道辦事處)及相關部門落實上級自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。
(二)機構情況。縣自然資源局內設機構:辦公室、法規和信訪股、行政審批股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源開發利用和所有者權益股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、建設項目管理股、耕地保護監督股、地質勘查和生態修復股、礦業權管理股、礦產資源保護監督股、測繪地理信息管理股(縣人民政府測繪管理辦公室)、自然資源督察辦公室、財務股、人事股、系統分工委。下轄二級機構20個,包括不動產登記中心、城鄉規劃建設監察隊、土地收購儲備中心、生態修復中心、征地拆遷中心、測繪隊、地理信息中心、資源產權交易中心、鄉鎮規劃服務站、10個基層所。
(三)人員情況。20xx年底單位在職人員237人,和上年人數不變。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況。20xx年我局一般公共預算基本支出2927.86萬元,其中:人員經費2590.68萬元,公用經費337.18萬元。“三公”經費支出50.42萬元,其中公務用車購置和維護費37.83萬元,預算數為0萬元,比預算數多支出37.83萬元,是因為公車改革后,預算數0,考慮到我單位工作性質的特殊性,20xx年12月份經縣里決議又下發10臺公車至我單位,所以造成超預算的情況。公務接待費12.59萬元,比上年減少5.68萬元,造成公務接待費減少是因為厲行節約。
(二)項目支出情況。20xx年項目支出5491.48萬元
(1)土地衛片執法檢查工作153.93萬元,是用于完成衛片圖斑實地核查,對違法圖斑查處、拆除或完成用地手續,對礦山井下開采監測和動態巡查的支出;
(2)退伍軍人崗位性津補貼1.63萬元,主要是用于退伍軍人每個季度的崗位性津補貼;;
(3)打非治違專項工作支出9.33萬元,主要是用于巡查各類礦山企業違法違規開采行為,防范礦山超深越界開采以及由此引發的安全事故;
(4)土地開發整理項目支出1890.57萬元,是用于土地平整、修建水渠水溝利于農田灌溉,修建機耕道便于農產品運輸等,進行耕地占補平衡;
(5)綠色礦山評估費支出8萬元,是用于綠色礦山建設達標后,按照達標一個評估一個的要求,圓滿完成綠色礦山建設第三方評估工作,并報省、市審核達標,納入省綠色礦山名錄庫,20xx年完成了2個;
(6)地質災害防治和治理支出501.63萬元,是用于地質災害應急處置措施和大型地質災害工程施工費等費用,有效地阻止了地質災害的發生使人民的生命財產得到保障;
(7)農村集體土地確權登記發證工作支出448.15萬元,主要用于農村集體土地確權登記發證技術服務合同款;
(8)耕地資源后備調查支出54.16萬元,用于省市縣三級耕地后備資源數據庫合同款;
(9)退礦山退出補償金和退行政處罰款1817.33萬元,用于轉移性支付給退出礦山開采的企業退出的補償金;
(10)數字桂陽地理信息城市建設支出70.64萬元,主要用于建設數字桂陽城市的配套設備和技術委托合同款;
(11)土地權屬調糾工作支出86.16萬元,主要用于調糾人員的專項經費和調糾訴訟代理費;
(12)國有建設用地供應和儲備計劃編制費支出18.8萬元,主要用于編制費用合同款,國有建設用地供應和儲備計劃的編制是科學設定土地儲備和供地規模,為土地收購儲備和土地供應計劃提供依據,以促進土地資源的合理配置和節約集約利用;
(13)不動產登記中心專項支出229.66萬元,主要用于范圍內土地、房屋、林地等不動產登記,深化數據、信息化建設業務的委托合同款、部分人員經費和不動產登記中心的運轉;
(14)第三次全國土地調查專項支出28.4萬元,主要用于第三次土地調查車輛的保障費用和各項設備的購買;
(15)20xx年專項砂石礦支出19.4萬元,用于專項砂石礦技術服務合同款;
(16)空間規劃編制費用支出138.06萬元,主要用于村莊專項規劃費用和各項設計費,通過對我縣專項規劃及村莊規劃的編制,滿足各個專項及全縣各村規劃布局,服務經濟社會發展;
(17)農村亂占耕地建房問題摸排整改支出15.63萬元,主要用于亂占耕地建房的委托測繪費和其他經費。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年政府性基金收入10672.7萬元,支出10672.7萬元,收支平衡,其中征地拆遷補償費用9434.68萬元,占總收入支出的88.4%;土地開發和農村基礎設施建設收入支出1199.08萬元,占總收入支出11.26%;設施農用地上圖服務費38.94萬元,占總收入支出0.34%。
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
桂陽縣自然資源局在縣委、縣政府的堅強領導下,以開局就是決戰、起步就是沖刺的決心和勢頭,全力開展各項工作,全面履行“兩統一”職責,為我縣經濟社會健康、穩定發展做出了積極貢獻。全年情況如下:
(一)扎實做好規劃編制和規劃服務工作。強化規劃引領、繪好城鄉藍圖,組織召開全縣規委全會,注重工作調度部署。一是全面啟動國土空間規劃編制工作。根據省市相關工作部署,縣級國土空間規劃編制成果將于20xx年7月份上報,目前我縣中心城區用地布局規劃已完成初步設計,待省廳相關指標下達后將進一步完善相關圖紙的編制,其它各項編制工作也正在有序進行中。二是村莊規劃編制依序啟動。根據省廳要求,我縣已完成了龍潭街道昭金村、山背村等74個村莊的“多規合一”實用性村莊規劃編制工作,并計劃于20xx年完成對全縣村莊規劃的全覆蓋,做到應編盡編。三是全力開展城鎮開發邊界優化調整工作。堅持節約優先、保護優先的原則,以“雙評價”為基礎,統籌劃定“三條控制線”。目前完成了桂陽縣城鎮開發邊界的初步劃定工作,根據規劃設計,桂陽縣20xx年規劃建設用地規模為4547.2公頃(含產業園區),彈性發展區1647.0公頃,特別用途區4937.3公頃,中心城區約為33平方公里。四是做好建設項目規劃服務工作。為有效保障項目建設和民生工程的規劃服務,20xx年共組織召開局規劃業務例會9次,專家審查會11次,規劃委員會主任會議8次,充分論證了各個項目的相關規劃。編制專項規劃3個,完成控制性詳細規劃163個,下達項目批復32個,規劃調整修改36個。
(二)切實堅守耕地保護紅線。一是做好耕地保護。組織召開了全縣耕地保護工作會議,對耕地保護進行了全面部署。為制止耕地“非農化”“非糧化”等問題,起草印發了《關于進一步加強耕地保護工作的通知》,出臺了“田長制”文件;二是做好耕地占補平衡。為認真貫徹《桂陽縣耕地占補平衡工作四年攻堅行動實施方案》,20xx年我縣已完工的新增耕地補充項目共6個,累計提質改造耕地面積57.15公頃、新增耕地面積58.77公頃;目前正在實施的項目8個,累計提質改造耕地面積98.43公頃、新增耕地面積133.66公頃。三是做好耕地保護專項規劃和耕地后備資源調查工作。20xx年5月,我局完成了全縣的耕地保護“一張圖”成果編制,初步成果已審核通過,現正在按要求開展我縣耕地保護專項規劃編制工作。耕地后備資源的調查工作我縣已全面完成,并建立了全縣耕地后備資源數據庫。
(三)全力以赴做好要素保障。一是積極爭取項目用地報批。重點是保障家具產業園項目、城市基礎設施、中小學校及鄉村振興類項目用地。20xx年,拿回項目批單37個,報批面積2132畝。二是加大土地儲備征收力度。圍繞“民生項目、重點項目、產業項目按時落地、如期實施、到期投產”目標,想方設法破難題、攻難點。全年共完成儲備土地入庫面積2230余畝,共支付征地拆遷及收購補償款1.4億余元,有效保障了我縣項目用地的需求。三是主動保障土地供應。20xx年,全縣共供應土地面積136.3公頃,其中劃撥土地面積37.6公頃,掛牌出讓土地面積104.1公頃。完成土地收入入庫5.64億元(其中,掛牌出讓收入1.83億元,協議出讓及續期0.84億元,追繳往年土地出讓金2.97億元。)
(四)全面實現礦業轉型和綠色發展。全縣共有采礦權27個,探礦權21個,在礦產資源管理工作中,一是強化礦山監管。加強了對重點礦區和砂石粘土礦的整治整合和安全生產工作的監管,按時完成了污染防治攻堅戰“夏季攻勢”3個問題整改銷號工作,省生態環境警示片披露的3個破壞生態問題礦山的整改,中央環保督察10個信訪交辦件的調查辦理工作。二是繼續推進砂石土礦專項整治。根據市下達的關閉注銷任務,完成了35個砂石土礦山的關閉注銷工作,任務完成率為100%。目前,我縣砂石土礦控制在21家以內。三是扎實推進綠色礦山建設。圍繞綠色礦山建設三年行動方案總體目標,20xx年計劃建設完成6家綠色礦山,實際完成了7家綠色礦山建設,超額完成了年度目標任務,該項工作在全市排名第一。同時,督促指導其他礦山按綠色礦山建設方案抓緊實施,確保在20xx年底前全部達到綠色礦山標準。四是加大對礦山地質環境的恢復治理。對于關閉退出的35家砂石土礦,開展了生態恢復治理工作。目前,5家關閉礦山已基本完成生態修復工作,25家關閉礦山正在按要求開展生態修復工作,5家關閉礦山正在編制《關閉礦山生態修復方案》,力爭在20xx年4月底,完成所有關閉礦山的生態修復工作。對于保留的礦山,按照“邊開采、邊治理”的要求,嚴格督促礦山做好礦山生態修復工作。
(五)不斷提高為民服務水平。一是進一步落實不動產登記改革工作。我局不動產登記中心自成立以來,通過一系列的改革和完善,現所有不動產登記業務全部實現了3個工作日內辦結(其中注銷、查封業務即時辦結),實現了“交房即交證”和“交地交證即開工”改革創新。20xx年,發放不動產證書28235本,證明11826份注銷登記1735筆,解查封登記5430筆。二是全力化解房地產辦證信訪突出問題。20xx年,化解房地產辦證信訪突出遺留問題共辦理各類不動產登記14812戶,收取不動產登記費338.8萬元,協助收取相關稅費24730萬余元。三是嚴格落實優化營商環境。以深化改革工作為基點,聚力推進難點、堵點、痛點的破解,開拓創新、勇于擔當,全力服務實體企業。實現了用地報批“綠色”通道,行政審批環節“瘦身”,不動產登記“送證”上門。全年,辦理企業項目用地報批25宗、行政審批事項248件,辦理企業不動產權證850本、辦證上門服務32次,減免企業不動產登記費6610元。四是切實做好地質災害防治工作。我縣為地質災害多發區,全縣共有72個地質災害隱患點,地質災害防治工作任務巨大。通過加強領導,制定方案落實責任,完善汛期險情巡、排查工作,嚴格執行汛期值班值守制度,大力開展地質災害防治宣傳培訓等一系列工作來預防地質災害,20xx年,爭取了115萬元的綜合防治體系資金,對山區的10個小型地質災害隱患點進行了應急治理;爭取了560萬元的項目資金,對正和鎮肖家坳小區滑坡、舂陵江鎮陶源村大山尾自然村滑坡進行了地質災害治理;爭取了搬遷避讓項目資金400余萬元,對存在地質災害隱患點的樟市鎮小洋塘組、舂陵江鎮官田村等5個村組實行搬遷避讓處理。到目前為止,我縣沒有發生人員傷亡和重大財產損失的地質災害事件,實現了“零傷亡”“零事故”的目標,切實保護了人民群眾的人身和財產安全。
(六)進一步規范自然資源管理秩序。一是落實執法監管動態巡查責任制。不斷完善“防范在先、發現及時、查處到位”的執法監察機制,在自然資源管理的各個環節實行“全員監管、全程監管、源頭防止”,最大限度減少自然資源違法案件的發生。全年,共開展土地、礦山執法巡查382車次,參與巡查人員1146人次,依法下達《責令停止違法行為通知書》26份,及時發現并有效制止違法行為26起,積極參加各類聯合執法整治行動21次。二是加大違法案件的查處力度。全年,共立案查處土地違法案件9起,礦山違法案件15起,移送公安等相關部門8起,拆除違法建筑面積17.8畝,收繳罰沒款267萬余元,現場扣押挖機12臺、貨車5輛。有力打擊,震懾了自然資源領域違法活動,規范了自然資源領域的管理,取得了良好的社會效果。三是切實落實國家級例行督察整改、省級例行督察整改、衛片執法、違建別墅清查整治、農村亂占耕地建房問題清查等工作。在國家級例行督察整改方面,反饋問題3個,整改到位3個,全部整改到位;在省級例行督察整改方面,反饋問題共23個,已整改到位9個,階段性整改到位14個(占用基本農田的村民活動中心類圖斑);在衛片執法方面,共有違法圖斑11個,已整改到位10個,還剩1個正在整改化解當中;在違建別墅清查整治工作方面。我縣違建別墅整改問題4個,已全部處置到位;在農村亂占耕地建房問題清查方面,今年省廳下發新增衛星監測違法圖斑共計71個,現已100%全部整改到位。四是切實落實批而未供處置工作。省廳下達我縣20xx年至20xx年12月30日的批而未供土地3592.73畝,截至目前,已完成供地1926.6畝,其中20xx年12月31日以前的處置了690.6畝,處置率為35.75%,20xx年以后的處置了1236畝,處置率為74.4%,完成了省廳下達我縣批而未供土地處置目標任務。五是閑置土地處置工作。今年,省廳下達我縣閑置土地為12宗,面積為631.53畝,現我縣閑置土地已全部處置到位,完成率為100%。
(七)大力夯實基礎地理信息工作。一是“三調”基礎數據順利通過國家級驗收。按照上級的統一部署,現正在開展三調后續成果驗收、匯交,以及發布之前的各項工作。二是完成了20xx年度國土變更調查工作。形成了最新的國土變更調查數據庫,保證了我縣土地利用數據庫的現勢性,為縣域經濟可持續發展提供基礎數據保障。三是數字桂陽地理信息系統已投入應用。完成了數字桂陽地理信息工程項目建設,并于20xx年5月18日順利通過了省廳的驗收,現已在國土空間規劃、工程建設、不動產登記、城市管理等方面發揮重要作用,未來將成為支撐智慧桂陽建設的牢固基石。四是測繪服務成績顯著。全面落實“多測合一”改革工作,實現了所有工程建設項目全流程“多測合一”。全年,完成測繪項目1064個,出具成果圖件及技術報告書46829份,為全縣節約各類測繪服務費100余萬元。由于工作出色,我局測繪隊通過層層篩選,嚴格審核,被省里評為“湖南省工人先鋒號”,受到了各級領導的.表揚與肯定。
(八)不斷增強干部隊伍干事創業活力。通過強化學習教育、建立新的規章制度、嚴格考勤管理、制定新的考核方案等措施,現我局干部隊伍干事創業活力增強,工作積極性得到了大幅度提高,營造了自然資源隊伍的新形象,新常態,精神面貌煥然一新。
七、存在的問題及原因分析
(一)土地征收工作阻力大。征地拆遷過程中,群眾普遍反映征地拆遷補償標準過低,安置方式單一,不能滿足農民群眾生產生活要求,導致征地拆遷工作難度加大,尤其是城鎮規劃區和城鄉接合部問題突出。征地拆遷中個別群眾不合理訴求缺少有效的處置機制,有些項目經批準后,在實施過程中群眾不配合征地拆遷,導致項目難以實施,征地拆遷阻力重重。
(二)耕地占補平衡指標嚴重緊缺。由于耕地開發項目從立項到驗收時間長,特別是水田補充很難選址,可開發水田的資源匱乏,再加上我縣重點項目占用耕地面積數量大,導致我縣項目用地占用了耕地的,特別是水田的,耕地占補平衡工作難度大,且難以保障。目前,我縣嚴重缺少占補平衡的水田指標,多個重點項目及基礎設施項目無法及時上報,嚴重影響了項目的報批工作。
(三)部分違法用地查處整改難度大。一是占用基本農田的村民活動中心類圖斑補辦完善用地手續困難,需在基本農田補劃完成后,再進行土地利用總體規劃調整和農轉用手續報批,程序復雜且耗時較長,補辦完善用地手續困難。二是歷史遺留形成的違法用地問題查處整改難度大。
八、下一步改進措施
(一)繼續實施“耕地保護年”工作。一是堅守耕地保護紅線。全面落實耕地保護“六個嚴禁”要求,堅決執行“田長制”,以更嚴格的手段保護耕地。二是做好我縣耕地占補平衡工作。全面完成市委、市政府下達給我縣20xx年90公頃(旱改水35公頃、旱地55公頃的)補充耕地任務,保障我縣重點項目報批的耕地指標。三是用好用足城鄉建設用地增減掛鉤政策。用好用足城鄉建設用地增減掛鉤政策,20xx年爭取完成1000畝增減掛鉤項目的立項、實施、驗收、報備工作。
(二)繼續做好土地要素保障工作。一是積極爭取項目報批。20xx年完成3000畝的用地上報任務,爭取拿回20xx畝的項目批單,重點是保障家具產業園項目、城市基礎設施、中小學校及鄉村振興類項目。二是加大土地儲備征收力度。切實抓好項目用地的征收儲備工作,確保我縣重點建設項目的用地需求。三是有序供應土地,積極為財政增收。強力推進我縣批而未供土地的處置和供后監管工作,爭取20xx年土地收入突破5億元,為全縣經濟建設提供有力保障。
(三)繼續做好國土空間規劃體系建設工作。一是完成國土空間規劃編制和各類專項規劃編制工作。二是繼續全面推進村莊規劃編制工作。緊扣“多規合一”和實用性兩個關鍵,全面完成村莊規劃編制工作,促進鄉村振興。三是科學編制重要地段控制性詳細規劃。重點編制好麒麟山片區、朝陽廣場臨空經濟區、鏡湖公園片區控制性詳細規劃,以及蓮花大道、珍珠大道、駿馬大道兩廂用地控制性詳細規劃等重要地段的規劃設計。四是堅決落實“多規合一”政策。結合國土空間規劃編制工作,20xx年完成三條控制線的劃定和落地,納入全國統一、多規合一的國土空間基礎信息平臺,形成一張底圖管理,實現部門信息共享。
(四)繼續推進礦業轉型和生態修復工作。一是強化礦山的監管工作。繼續推進礦產資源整合,特別是加大對大坊礦區,雷坪礦區采礦權整合力度,使礦山規模,企業實力全面提升;二是全面推進綠色礦山建設。積極監督、督促礦山開展綠色礦山建設工作,20xx年底實現全縣綠色礦山達標率100%。三是推進礦山生態修復工作。對于已關閉的砂石土礦,確保在20xx年5月底前完成閉坑礦山生態修復工作;對于在建已建礦山,開展礦山生態保護和修復工作,完成年度驗收工作;抓緊申報跟蹤荷葉-太清礦區礦山地質環境修復項目,該項目為國家級項目,與北湖區的魯塘礦區合并立項,項目資金在我縣約1個億。
(五)全面做好月清“三地兩礦”工作。一是要遏止違法增量。完善動態巡查責任制,用好動態巡查、衛片執法、12336違法舉報等平臺和手段,構建“早發現、早制止、早處理”工作機制;要減少違法存量。完成土地督察遺留問題、衛片執法、農村亂占耕地建房問題整治等工作的查處、整改工作,并建立依法用地長效機制;要強化違法問責力度。對于違法案件,堅持既查事又查人的原則,直接查處、公開曝光一批土地、礦產和測繪典型違法案件,同時,配合縣委縣政府,問責一批干部,有效遏制自然資源違法違規行為發生;繼續加大法制宣傳力度。二是做好閑置土地的處置工作,確保閑置土地全面清零。三是做好國省級土地例行督察問題整改工作,積極與上級對接基本農田補劃、規劃調整等事宜,完成后續整改工作。四是做好月清“三地兩礦”違法用地整改工作,對符合補辦用地手續的圖斑,督促業主盡快提交報批資料,組卷進窗報批,完善用地手續;已拆除恢復土地原狀的違法圖斑,做好巡查回訪,防止反彈。
(六)繼續做好地質災害防治和安全生產工作。一是要提升地質災害防治水平。落實地質災害防治方案,執行汛期24小時值班值守和領導帶班制度。組織開展地質災害應急演練、宣傳、培訓等工作。加大對地質災害治理項目和搬遷避讓項目的推進力度,積極向上爭取地質災害治理資金。二是要扎實做好安全生產工作。深化隱患排查治理和礦產資源領域“打非治違”行動,維護正常的礦產資源開發秩序,強化對礦山企業的安全生產檢查,堅決制止不安全開發和非法開采行為,特別防止超深越界開采行為,堅決遏制礦山開發誘發地質災害。
(七)繼續做好不動產登記改革和房地產遺留問題化解工作。一是進一步加強信息化建設。進一步建設自然資源和不動產確權登記全省集中的數據庫;加快推進“互聯網+不動產登記工作”;推動服務終端向金融機構、中介機構和房地產企業延伸,實現“外網受理、內網審核”。進一步推進“一窗受理、一站辦結”集成服務。加快推進自建延伸平臺業務遷移至省廳“一窗辦事”平臺。全面推行不動產電子證照,探索線上抵押登記無紙化工作。將不動產登記系統往電子政務外網遷移。二是進一步理順體制機制,加大歷史遺留問題處理。成立業務會審會,集體研究處理不動產登記歷史遺留問題。疑難問題積極主動向縣政府匯報,由縣政府牽頭召集各相關部門處理不動產登記歷史遺留問題,維護社會穩定。三是進一步大力推進新建商品房“交房即交證”、工業項目“交地即開工”改革和地下停車位的不動產登記發證工作。四是進一步推進農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證工作。
(八)繼續抓好干部隊伍建設工作。建立健全干部學習教育制度,促進干部隊伍整體素質明顯提升、結構不斷優化、作風切實轉變。加強機關效能建設,增強依法行政意識,提高工作效率和服務水平,提升行政能力。全面落實黨風廉政建設責任制和廉潔自律各項規定,嚴格建章立制,完善監督制約機制,努力提高自然資源隊伍整體素質,打造一支政治過硬、業務精通、作風優良、廉潔自律的高素質干部隊伍。
九、其他需要說明的情況
無
績效評估報告3
一、基本情況
(一)項目資金安排落實、投入情況。
20xx年共青團巴東縣委員會專項資金有“服務青少年活動”經費,且“服務青少年活動”經費為5萬元。
(二)項目資金實際使用情況。
20xx年共青團巴東縣委員會“服務青少年活動”專項經費為5萬元,主要用于做好服務青少年工作、做好組織培訓及會議工作等。
二、績效自評工作開展情況
績效評價的目的是為了加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結團縣委專項項目的成效,并查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開展評價工作,收集各項目相關資料,為評價提供工作指引和具體安排;按要求提交《基本信息表》,并根據專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效自評指標表》,初步形成資金使用績效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上,結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評價報告。
三、綜合評價結論
在此次評價中,“服務青少年活動”項目績效自評得分為95,績效評價情況較好,對于資金的使用能夠達到預期的效果,在評價的過程中未發現資金的不合理使用以及違反法律法規的行為。
四、績效目標實現情況分析
項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。團縣委根據常委會會議紀要的相關要求,提供相關資料佐證,在20xx年初預算時上報“服務青少年活動”工作經費5萬元;20xx年財政下達團縣委專項經費8萬元,其中“服務青少年活動”經費5萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年團縣委“服務青少年活動”工作經費全部用于做好服務青少年工作、組織志愿者服務青少年等,資金使用合理,不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
已公開
六、績效自評工作的'經驗、問題和建議。
1.通過績效的自評,能夠發現本單位在工作中的一些問題,并及時進行整改。
2.專款專用,嚴格按照項目規范要求,確保項目工作順利開展。
七、其他需說明的問題。
無
績效評估報告4
一、項目概況
1、項目單位基本情況:
根據縣財政局《關于下達20xx年縣級農田水利(排灌站)建設補助資金的通知》(桂財農﹝20xx﹞61號)文件,安排實施項目35處,項目總預算330.871萬元,其中縣財政補助資金165.4355萬元,群眾自籌或投勞折資165.4355萬元。
2、項目年度預算績效目標、績效指標設定情況:
建設內容與數量:35處工程,其中維修改造水輪泵2處(5臺),新建電排29處,維修改造電排4處。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標相符,合理可行
二、項目資金使用及管理情況
1、項目資金安排落實、總投入等情況:
根據縣財政局《關于下達20xx年縣級農田水利(排灌站)建設補助資金的通知》(桂財農﹝20xx﹞61號)文件,安排實施項目35處,總預算330.871萬元,其中縣財政補助資金165.4355萬元,資金已到位。
2、項目資金實際使用情況:
資金已撥付。財政資金全部用于支付工程款,工程款支付必須具有技術人員及鄉鎮、村組參與驗收的相關人員簽署意見,竣工支付資料包括驗收結算單、施工合同及完稅發票。
到20xx年12月底,下達計劃的35處新建或維修改造項目基本完成。從目前完成驗收的項目看,各個項目質量符合相關驗收規程,能夠滿足農田灌溉需要。驗收工程計量結算費用都大于或等于規劃預算,財政補助資金基本上用于機電設備及材料采購,并且補助資金不超過項目總投資的50%。
3、項目資金管理情況:
項目資金的管理、撥付及使用都是嚴格按照桂陽縣財政局 桂陽縣水利局《關于印發〈桂陽縣縣級小型農田水利工程建設補助資金管理辦法〉的通知》文件執行,做到專款專用,無違規使用、挪用、貪污、截留建設資金現象。原始臺賬資料齊全,手續完備。
三、項目組織實施情況
1、項目組織情況:
項目一般由鄉鎮村組申報,再由縣水利局相關技術人員實地勘察測量并進行規劃設計,對滿足條件需求緊急的村組優先安排。項目安排下達后,由項目村組自行建設包括材料采購、機電設備采購和安裝、機房、供水管網、供電線路建設等,縣級財政只支付部分補助資金,其它資金由項目村組(收益村組)自籌或籌工籌勞。項目完工后,由縣水利局組織相關技術人員,按照相關規程進行驗收,驗收合格后按程序予以辦理結算付款手續,撥付款項。
2、項目管理情況:
按照慣例,小型提水泵站的新建或改造維修項目的實施由項目村組按規劃設計進行施工。施工前縣水利局技術人員進行實地勘察測量,并根據實際情況做出工程設計包括泵房選址、機電設備功率型號、供水管網材料和管徑等技術數據。村組施工人員按設計要求施工并保證施工質量和進度。施工期間,縣水利局技術人員適時進行監督檢查和指導。
四、項目績效情況
1、項目績效目標完成情況。
項目總預算330.871萬元,其中縣財政補助資金165.4355萬元,群眾自籌或投勞折資165.4355萬元。建設內容與數量:35處工程,其中維修改造水輪泵2處(5臺),新建電排29處,維修改造電排4處。
一是經濟效益方面。新建或改造小型提水泵站35處,穩固或增加農田灌溉面積0.337萬畝,促進農民增收約452.4萬元。
二是社會效益方面。通過建設小型提水泵站,為項目村組帶來了很好的社會效益,提高農田的抗旱能力,確保農田旱澇保收。
三是生態效益方面。項目實施將改變現有土地利用不充分、不合理的狀況,使區內環境大大改善。通過實施提水灌溉工程措施,可改善水利灌排條件,優化農作物的種植結構,保持水土,防止土地退化,增強土壤肥力和抗災能力,對于項目區的防風和防治水土流失將會產生極大的作用,使生態防護較之整理以前更有規則,更有秩序。
2、項目績效目標進度完成情況。
工程于20xx年7月啟動實施,到12月底基本上完成。
五、其他需要說明的.問題
1、后續工作計劃。
因幾年來對電排、水輪泵的改造等給村民帶來的實惠,很多有條件的村組都強烈要求再實施改造。目前,申請新建或改造小型提灌泵站的村組報告達93份,其中20xx年后期申請的有59處,往年申請而未能安排的有34份。將這九十余處小型提灌泵站進行改造(或新建)完成,估算需投入資金950萬元,如果條件成熟,我們設想分兩到三年進行實施并改造完成。
2、存在問題和建議
存在的問題一是項目實施受地理及地形影響,分布不均衡,二是資金投入不足,特別是維護養護等管理方面沒有安排經費。
建議:一是有條件的要搶抓有利環境,把握施工時機,最大化促進效益。在項目計劃下達后,抓住有利天氣盡快施工,在晚稻播種前完工,確保晚稻播種灌溉。二是嚴格質量管理,機電設備及水管材料采購、安裝符合技術要求。三是村級資金困難,建議政府加大財政資金支持力度,適當安排維護管理資金。
績效評估報告5
項目名稱:
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位:
甘孜州商務和經濟合作局
主管部門:
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性(新增/延續):
新增
項目績效目標:
推動甘孜州20xx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商貿促進、基層隊伍培訓等工作,擴大甘孜州對外開放成效,加強招商引資工作,拓展特色農產品銷售渠道,最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額:
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經費480萬元,資金來源:浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況:
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作,要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實施,依法依規旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經濟社會發展規劃“十四五”》要求,及國家相關規定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經費主要用于為各縣(市)特色優勢產業招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿促進等,80%以上資金用于各縣(市)。
評估方式和方法:
(一)評估程序:
1.對項目進行前期調研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結論。
(二)論證思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善,形成評估結論。
(三)評估方式
本次事前績效評估,遵循全面考慮,突出重點的原則,主要采取專家咨詢的方式,同步以資料分析、集中座談、網絡查詢等方式,對項目的相關性、可行性、持續性等方面進行全面評估。
評估內容與結論:
(一)項目的相關性:
1.符合中央、浙江省、四川省相關援助資金使用政策。
根據國家相關規定,《甘孜州發展和改革委員會關于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件,切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿促進專項工作。
2.項目與部門職能及規劃相關。
20xx年6月,甘孜州東西部扶貧協作和對口支援工作領導小組辦公室關于印發《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》,要求對照序時要求,倒排工期、掛圖作戰,狠抓落實,并每月報送項目進度,并將此項工作納入平時考核與年終考核。
(二)預期績效的可實現性
1.項目績效明確,設置合理。項目績效目標明確,基本覆蓋了數量指標、質量指標、效益指標和滿意度指標。
2.績效目標與預計實現需求相匹配。績效目標的`設置主要圍繞各縣(市)特色優勢產業招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著,預期實現效益可實現性強。基本實現推動全州重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、基層隊伍培訓等工作,對擴大甘孜州對外開放成效,加強招商引資工作,拓展特色農產品銷售渠道有所提升,最終促進全州農牧民群眾脫貧奔康。
(三)實施方案的有效性
1.項目內容明確,申報程序基本規范,方案基本完整。
2.項目預算編制有文件依據,且績效目標與項目內容相匹配。
3.項目單位具有項目實施基礎性保障。
(四)預期績效的可持續性
1.項目所依據的宏觀政策具有可持續性。
2.項目產出的社會效益具有可持續性。
(五)預算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組,甘孜州財政部門提交資金請示,項目資金有保障。
總體結論:
項目相關性顯著,績效可實現性強,實施方案基本有效,預期績效可持續性強。
相關建議:
無
其他需要說明的問題:
無
績效評估報告6
一、項目基本情況
(一)根據《全國人口普查條例》、《關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》(皖政〔20xx〕83號)文件要求,特申請設立“第七次全國人口普查”項目。20xx年度年初預算400萬元均用于本單位項目開展需要的勞務費、辦公費、公務接待費、差旅費等費用,使用執行率為100%,順利保障了單位20xx年度各項項目調度等工作的開展。
(二)該項目的總體績效目標為完成五河縣第七次全國人口普查工作,20xx年階段性目標為完成七人普數據審核、上報以及資料開發等工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的:評價我單位開展項目的專項經費存在的必要性、項目的完成結果、投入產出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的`工作。
績效評價對象和范圍:隨機抽取一定數量的普查小區數據質量做為評價對象,依據上級相關文件,以公開公正、系統性、績效相關等原則做出科學的評價。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.績效評價原則:定量與定性分析相結合的原則;真實性、科學性、規范性原則。
2. 評價指標體系
略
3.項目評價方法:本次績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等。
(1)成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。
(2)比較法。是指通過對績效目標計劃與實施效果比較,綜合分析績效目標實現程度。
(3)因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。
(4)評分方法。產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執行率10分。定性指標根據指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。總分共計100分。
4.評價標準:本次績效評價標準主要采用計劃標準和行業標準,以預先制定的績效目標、計劃、預算等數據和相關法律、法規、文件等作為評價的標準。
(三)績效評價工作過程。
根據財政局相關文件要求,本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下:1.核實數據。對20xx年度部門項目支出數據的準確性,真實性進行核實,2對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析,歸納匯總。3根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。4.形成績效評價自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
根據項目實施情況,五河縣統計局20xx年項目經自評,對照績效評價評分標準,對項目的各項指標進行評價打分,第七次全國人口普查項目自評綜合得分為100分。
評分情況如下:
略
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
為做好第七次全國人口普查工作,根據《全國人口普查條例》、《關于認真做好第七次全國人口普查工作的通知》(皖政〔20xx〕83號)文件要求,特申請設立“第七次全國人口普查”項目。20xx年項目資金總額為400萬元,已使用399.80萬元,資金使用率99.95%。
(二)項目過程情況。
1、加強項目管理,通過培訓、指導普查指導員、普查員開展普查工作;
2、加強財務管理,確保經費的規范使用。
(三)項目產出情況。
完成對全縣人口的全面普查,覆蓋2160個普查小區,按照上級要求按規定時間點完成了各階段工作,全部數據通過上級審核后上報。
(四)項目效益情況。
全面掌握了我縣人口情況,為政府各項決策提供了依據,有力促進了區域經濟發展。
五、主要經驗及做法
(一)嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施,加強資金管理和監督,確保專款專用。
(二)分工明確,落實責任。實施計劃完善,流程順暢,確保各項指標順利完成。
(三)加強交流,注重反思。在資金的使用過程中,重視與涉及部門多方溝通,明確總目標,根據實際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。
六、存在問題及原因分析
部分績效目標設置較為宏觀,無法具體到量化指標,無法體現績效目標的實現程度。
七、有關建議
1.加強業務指導,提高業務水平,精心組織,嚴格把關,確保項目申報工作的規范性、真實性和嚴肅性。
2.加強管理,完善制度,確保項目順利實施。制定完善各類項目管理、經費使用、績效考評、等加強對項目整個運行過程的監督管理,提高項目實施水平。
八、其他需要說明的問題
無
績效評估報告7
一、評估對象
項目名稱:xx
主管部門:
項目績效目標:
項目資金總額及構成:
其中:申請財政資金
項目概況:
二、事前績效評估的'基本情況
(一)評估程序;
(二)評估思路;
(三)評估方式、方法。
三、評估內容和結論
(一)立項必要性;
(二)投入經濟性;
(三)績效目標合理性;
(四)實施方案可行性;
(五)籌資合規性;
(六)預算編制準確性;
(七)總體結論。
四、評估的相關建議
xxx
五、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任以及需要說明的其他問題等。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.立項依據;
2.相關政策和部門職能規劃;
3.立項調研報告;
4.政策、項目可行性報告;
5.資金籌措方案;
6.政策、項目實施方案;
7.相關業務、財務、財產、內控等保障措施;
8.績效目標申報表和績效標準;
9.事前績效評估專家組評估意見;
省財政廳認為還需補充的其他材料。
績效評估報告8
一、部門概況
(一)機構、人員、車輛情況。
通川區雙龍鎮人民政政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,其他事業單位3個。
(1)雙龍鎮政府
(2)雙龍財政所
(3)雙龍社會事務中心
(4)雙龍鎮規建辦
20xx年末通川區雙龍鎮人民政府實際在職人員84人,其中行政32人,機關工勤2人,事業人員50人。
無公務用車
(二)單位主要職責
通川區雙龍鎮人民政府在通川區黨委政府的領導下,依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責,負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是:
(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,堅持依法行政,推進黨務公開、政務公開、居務公開。
(2)促進發展。科學制定發展規劃,加強市場監督,搞活市場流通,加強村(社區)勞務開發和居民自動工作,不斷提高社會主義新型村(社區)建設水平。
(3)維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和處理,建立、健全各種應急機制,切實保障居民合法權益,維護社會穩定。
(4)加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理,負責轄區城鎮面貌的巡查,加強村(社區)工作的'指導,督促居民實現院落管理有序、環境整治優美,空地植樹補綠等工作,不斷提高轄區人口素質和居民生活質量。
(5)提供服務。進一步發展和完善農村社會化服務體系,引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用,發展村(社區)公益事業。加強農村基礎設施服務,增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
(6)建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施;村(社區)黨組織、村(社區)居委會、村(社區)公共服務站以及轄區單位等相關資源,建立街道應急處置隊伍;協助開展應急常識宣傳,組織應急知識與應急技能相關內容培訓;負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件,并啟動轄區應急預案,協助相關部門做好應急處置工作。
二、部門整體預算及執行情況
(一)部門預算情況
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結轉180.10萬元)。
2.財政非稅收入計劃數。無
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
4.部門三公經費預算情況。無三公經費
(二)部門預算執行情況
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元(本年收入5321.96萬元,上年結轉180.10萬元)。
2.財政非稅收入完成數。無
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元,其中:基本支出1587.1萬元元,占31.9%;項目支出3392.1萬元,占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經費、新冠疫情防控一線工作者補助等,資金均已按進度足額撥付,保證工作有序推進。
4.部門三公經費實際支出情況。無三公經費
5.部門年度預算執行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元,其中:工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元,其中:辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
績效評估報告9
一、評估對象
(一)政策或項目名稱:中小學教育服務綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團化辦學,薄弱學校經費等。
(二)政策或項目績效目標:加強校園建設,提高校園辦學條件,提高師資力量,為幫助家長解決實際困難,辦人
民滿意的教育,鏡湖區繼續開展中小學“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程(簡稱“三心工程”)。不斷提升“愛心
托管”服務質量,各校立足校情,充分挖掘現有資源,積極探索托管服務新模式,主要有作業輔導、體育運動、藝術課
程、紅色教育、科技活動等特色形式,努力讓有托管需求的每個家長能安心。
(三)政策或項目資金構成:區財政撥款20xx 萬元。
(四)政策或項目概況:
目前,全區 38634 名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心托管”服務,市區中小學午餐供應由供餐企業集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質的餐飲單位,放心午餐工程開展以來未發生一例食品安全問題。
通過集團化辦學模式,充分利用優質學校帶動薄弱學校的發展,在集團內把教師資源、課程資源共享。可以加大集團內學校之間管理干部、教師、學生的交流。名師工作室的建立,發揮名師的示范、輻射、指導、引領成員專業發展作用,促進專業師資隊伍建設。以教師專業能力建設為核心,以中青年骨干教師培養培訓為重點,整合資源、高端引領、團隊培養、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作,提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環境、提高教師教育教學能力,更好的為社會、家長、學生服務。
項目申請預算總額 20xx 萬元。
二、事前績效評估的基本情況
(一)評估程序。
1.下達評估通知。區教育局預算績效領導小組辦公室根據要求,通知項目責任科室或單位在規定時間內對項目進行績效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求,擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。
4.現場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現場進行績效考核評估工作。
5.獲取評估結論。完成績效評價報告。
(二)評估思路。
主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。
(三)評估方式、方法。
評估主要采取現場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。
三、評估內容和結論
(一)立項必要性。
落實民生工程,加強校園建設,提高校園辦學條件。此立項依據充分,預算編制合理。
(二)投入經濟性。
本次預算的主要計算依據以上級各項文件執行。
(三)績效目標合理性。
從項目的前期準備到項目實施,均按相關管理規定及有關制度穩步開展,以促進學校軟硬件建設,提高學校辦學水平,為家長解決難題,提高教育社會滿意度,產生良好的社會效益。
(四)實施方案可行性。
本項目實施方案已通過鏡湖區教育局黨工委研究認可,批準實施。
(五)籌資合規性。
本項目由財政資金全額支持。
(六)總體結論。項目的設立立足于三個方面,提高學校的辦學水平。一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助,提高全區各學校整體的辦學水平,進一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開展,充分發揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的壁壘,最大化的提高教師的教育教學水平,以提高鏡湖區教師的整體實力。三、“三心工程”的.實施,切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難,提供營養、健康的午餐,保證了學生的健康成長,提高了社會對教育的滿意度。
四、評估的相關建議
(一)加大薄弱學校建設力度,提高學校辦學能力,提高教育均衡化。
(二)完善中小學生校內課后服務,落實激勵保障機制,促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。
(三)建議牽頭科室對項目資金的實際執行率全過程跟進監督。
(四)提高集團化辦學和名師工作室項目的效益,完善與教育教學管理科室的評價機制。
五、其他需要說明的問題
本事前績效評估報告適用于學校基建維修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經費項目的單位內部自我績效評價,結論與意見是參考性的,僅供鏡湖區教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用,不做其他用途。
六、評估人員簽名
陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉
七、附件材料
無
績效評估報告10
一、項目情況
(一)項目概況。
項目名稱:仙河苑二期安置房綜合改造提升工程。
項目預計時間:20xx年11月-20xx年8月。
項目建設單位:無錫雪浪科教產業投資發展有限公司。
項目內容簡介:仙河苑二期位于五湖大道與清源路東北角交叉口,項目占地面積約34.5萬㎡,設計建筑面積為573117㎡,81棟建筑,203個單元。通過整治環境補齊基礎設施和服務短板,完善小區功能,提高公共服務水平,提升小區運行水平、居住環境品質和居民滿意度,將仙河苑二期提升為宜居、健康富有活力的小區。項目建設內容為機動車、非機動車停車位改造,小區建筑污水管網改造及建筑立面出新等。
項目資金投入及使用情況:本項目總投資為0.68億元。資金來源為建設單位自籌及申請地方政府專項債資金支持解決,其中申請專項債券資金為0.4億元,占比約58.82%,財政預算和自籌資金0.28億元,占比約41.18%。20xx年申請專項債券資金0.2億元,自籌0.28億元均已到位。
(二)績效目標。
總體目標:
1、進一步完善了小區使用功能,大大提升了項目區域土地的使用價值。改善了該區域居民的交通出行環境、生產和生活環境,有利于改善當地的人文環境,使當地居民直接受益。
2、新項目的實施,帶來的是整個小區的景觀提升,完善區域配套設施,從而使得小區環境美化,市民增加了一個休閑活動場所,豐富了市民業余生活,激發了社區活力,提高了城市精神文明建設。
年度目標:
1、完成項目立項、審批、設計、招標等前期工作。
2、各子項目順利開工,按照進度及時施工。
二、評價情況
(一)項目特點分析。
江蘇確立了“重點支持20xx年前的老舊小區、鼓勵20xx年后的既有居住區、引導新建居住區建成宜居示范住區”的總體思路,明確了老舊小區整治改造主要針對居民居住生活中“急難愁盼”的問題,按照現行要求及居民意見推進居住區環境全面整治和功能完善。
通過小區綜合改造,提升居民的幸福指數,提升區域整體環境。提升居民生活環境,激發居民活力,提高公共服務水平,提升小區運行水平,提升小區運行水平、居住環境品質和居民滿意度,將仙河苑二期提升為宜居、健康富有活力的小區。
根據本項目以上主要特點,績效評價的'要點,主要集中在工程的過程管理;投入產出效益方面的評估;以及惠民、提升居民滿意度幾個主要方面展開。
(二)評價思路方法
工程項目重點關注完工或進度與計劃的比較,評價原則上有數據指標的,盡量用數據比較,無數據的定性指標,主要考慮社會效益以及居民的滿意度,做到定性定量相結合。主要績效指標分析如下:
1. 資金到位率:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目專項債券資金到位率=20xx年債券實際到位金額/20xx年度申請專項債券金額/*100%=100%,該指標權重分5分,實際得分5分。
2.資金執行率:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目專項債券資金執行率=20xx年債券支付金額/20xx年債券實際到位金額*100%=100%。該指標權重分5分,實際得分5分。
3.資金使用合規性:資金使用符合規范,該項債券資金專用于20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目,專項資金的撥付有完整的審批程序和手續,專款專用,符合監管要求。該指標權重分5分,實際得分5分。
4.管理制度健全性:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目有適用的合法、合規、適用的項目管理制度。該指標權重分10分,實際得分10分。
5.制度執行有效性:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目的專項債券資金按照相關法律法規和業務管理規定執行,有建設方案及相關工作資料,資料保存齊全。合同管理嚴謹,財務管理制度按相關規定執行,制度執行有效。該指標權重分10分,實際得分10分。
6.20xx年項目工作完成率:完成項目立項、審批、設計、招標等前期工作。該指標權重分10分,實際得分10分。
7. 工程質量達標率:工程屬于前期準備階段,部分工程尚未竣工,無法判定全部合格。該指標權重分10分,實際得分9分。
8. 工程及時施工:工程按計劃及時施工,但按照專項海綿城市建設,室外市政,綠化目前暫緩施工。該指標權重分5分,實際得分4分。
9. 平均融資利率:項目融資利率控制在5%以內。發行專項債券年化率為3.37%,未超過5%,為工程節省較多籌資費用。該指標權重分10分,實際得分10分。
10.社會效益:該項目實施期間,施工時間合理安排,對居民正常生活影響較小。該指標權重分5分,實際得分4分。
11.生態效益:該項目綠化目前暫緩施工,衛生環境提升尚未取得良好效果。該指標權重分5分,實際得分4分。
12.可持續發展:該項目制定長效管理實施方案剛開始執行,尚未取得明顯效果。該指標權重分5分,實際得分4分。
13.服務對象滿意度:該項目實施后,根據問卷調查統計,居民的滿意度為85 %。該指標權重分15分,實際得分15分。
(三)評價工作情況。
仙河苑二期安置房綜合改造提升工程實際情況:總投資6500萬,工期180天,20xx年10月25日完成招標,計劃開始時間20xx年11月份,計劃20xx年5月底完成,目前已進場施工,(1)外墻涂料:正在對高層建筑外立面翻新,南區外墻涂料到年底(高層:多層)基本結束,北區高層到年底結束,多層目前完成30%,到20xx年1月15日全部結束,(2)樓道一樓門廳、門戶升級改造,到年底入戶門廳改造年底完成240#一242#(11層一幢),257#(24層一幢),243#一245#,250#一252#(6層二幢)共計十個單元,(3)頂樓屋面防水改造,已啟動維修,目前完成10%。(4)智能化改造正在專業設計深化中,20xx年2月份后啟動;(4)為了按照專項海綿城市建設,室外市政,綠化目前暫緩施工。
(四)績效評價結論。
經自我評價,20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程專項債券資金評分為95分,評價等級為優秀。
三、項目績效。
隨著城鎮化的發展、經濟的發展、社會的進步,人們的溫飽問題解決之后,精神需求被提上了人們的生活日程,如何使城市更有利于人的生存和生活,最大限度的滿足人們的精神需求這個問題擺在了人們面前。提升居住環境以及激發社區活力是人在完成社會必要勞動時間后,為不斷滿足人的多方面需要而處于的一種文化創造、文化欣賞、文化建構的生命狀態和行為方式,它是一種文化形態。高質量的發展要求以及對美好生活的需求是打造“共建共享共治”的“宜居示范居住區”的基本訴求。基本環境得到整治,宜居品質的提升,社區活化的培育,長效機制的建立是我們老舊小區改造的最終目標。通過整治環境補齊基礎設施和服務短板,落實物業管理服務全覆蓋,完善小區功能,提高公共服務水平,提升小區運行水平、居住環境品質和居民滿意度, 將老舊小區改造提升為宜居示范居住區。
項目的建設有利于片區經濟,取得較大的社會效益。項目建成后,將加速區域的建設,帶動商業、房地產業、文化娛樂等的迅速發展,從而促進區域經濟的繁榮。
仙河苑二期安置房綜合改造提升工程是一項惠民工程,是一項為老百姓辦實事工程,更是政府推進和諧社會建設的一項重要舉措。此項目完工后整個自然村的公用配套設施明顯改善,居民賴以生存的生態環境和人文環境有了質的飛躍,臟亂差的現象得到整治,環境面貌煥然一新,村民的獲得感和幸福感大幅提高。
四、存在問題。
該項目綠化部分目前暫緩施工,衛生環境提升尚未取得明顯效果。
五、有關建議。
建議嚴格按照工程進度安排施工,確保時效和工程質量,注重生態效益提升。
六、相關信息。
績效評估報告11
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項依據
《關于東至縣昭潭至龍泉公路建設 項目立項的批復》(池發改交運〔20xx〕154號)、《關于東至縣昭潭至龍泉公路改建工程 施工圖設計的批復》(池交建〔20xx)15號)
2.項目主要內容
昭龍路路線起點位于昭潭鎮譚東村,與S222(K28+900處)相接,起點樁號K0+000,道路沿途經過黃荊港村、何村村、下畈村、曹村、龍泉街道,終點位于龍泉鎮龍泉村,與官石路相交,終點樁號K13+440,路線全長13.440km。
針對K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問題,K0+395-K4+200段路面寬度不足問題,總投資2422.41萬元,對昭龍路進行老路病害維修處理和拓寬改造建設。建成設計速度30km/h、路幅寬度6.5m行車道+2*0.5m土路肩的三級公
(二)項目績效目標及完成情況
1.總體目標
針對K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問題,K0+395-K4+200段路面寬度不足問題,總投資2422.41萬元,對昭龍路進行老路病害維修處理和拓寬改造建設。建成設計速度30km/h、路幅寬度6.5m行車道+2*0.5m土路肩的三級公路,并申報安徽省20xx農村公路品質示范路。通過道路的改建,助力龍泉、昭潭兩鎮全域旅游的開發,方便沿線群眾出行,拉動兩地經濟的發展。
2.年度目標
20xx年昭龍路改造工程建設任務13.44公里。
3.完成情況
全部完成
(三)項目實施時間、主管部門及實施單位
項目實施時間為20xx年1月至20xx年12月。項目主管部門為縣交通運輸局,實施單位為縣農村公路管理服務中心。
(四)項目評價期
項目評價時間起自20xx年1月1日,截至20xx年11月30日止。
二、績效評價結論
昭潭至龍泉縣道公路堅持科學規劃,因地制宜,在設計過程中,注重保持環境原貌,盡量避免大規模開挖山體和填埋溝渠,綜合提高公路通行能力,在對公路拓寬改造的同時,注重綠化提升、路景融合。在穿田、穿村莊路段,通過綠化帶、擋墻、邊溝等方式合理做好路田、路宅分家。實施過程中節約用地、加大生態環境保護和水土保持力度,充分利用現有路線和資源,提高投資效益。
工程建設嚴格按照公路建設技術標準等技術要求實施,工程質量優良、安防設施完善,附屬設施完備、路域環境優美。通過以點帶面、示范引導農村公路工程建設和公路養護管理工作發展方向,總結經驗并將廣泛推廣。項目完工后第一時間移交縣農路中心管養,安排專業養護人員進行精細養護、規范管理,同時依托鄉村道路專管員和路長制開展定期不定期巡查,確保公路管養到位,保持良好的技術狀況。
三、評價指標分析
1、項目決策(12分),評分12分
(1)項目申報規范(3分),評分3分。我縣20xx年昭龍路改造工程總里程13.44公里,由縣級申報,市級下達批復文件,申報資料齊全、真實。
(2)項目審批合規性(3分),評分3分。符合市級審批制度,東至縣昭龍路改造工程由市級審批
(3)績效目標合理、明確性(2+4分),評分6分。
項目總體及年度目標合理且明確。
2、資金落實(8分),評分8分
昭龍路改造工程資金已落實,資金安排符合國家及政府規定,資金按工程進度和合同約定及時撥付。
(二)過程(30分),評分30分
1、項目管理(20分),評分20分
(1)制度建設及執行(2分),評分2分。昭龍路改造工程參照有的農村公路建設管理制度,嚴格落實執行。
(2)組織管理(1分),評分1分。組建昭龍路改造工程項目管理辦公室,明確成員,人員配備符合要求。
(3)項目建設“四制”執行情況(2分),評分2分。一是強化業主管理。昭龍路改造工程由縣農村公路管理服務中心擔任項目建設管理法人,組件項目管理辦公室,參與擴面延伸工程的'實施。二是落實招投標制。依托縣公共資源交易中心平臺組織招投標,嚴格落實預算評審制度。三是強化工程監理。為加強項目監管,通過公開招標產生監理單位,進行監管控制。四是嚴格簽訂施工、安全、廉政三項合同,并嚴格執行合同約定。
(4)安全管理(2分),評分2分。工程具體實施過程中,建設、監理、施工等參建單位都建立了單獨的安全生產責任制,并且得以落實。施工單位配備了安全生產監督員,在工程建設中無發生事故。
(5)質量監督(3分),評分3分。由項目法人向縣交通質量監督站申請質量安全監督工作;項目法人建立工程質量責任追究制和安全生產責任制;質監部門開展質量安全監督巡查,對發現的問題督促相關單位整改。
(6)竣(交)工驗收(3分),評分3分。各項目均按規定程序辦理了交工驗收。
(7)資料報送情況(5分),評分5分。自評資料齊全、真實、準確,并按時報送。
(8)項目公示情況(2分),評分2分。各項目均在施工路段設置項目公示牌,公開建設計劃、補助政策、招投標、施工管理、質量監督、資金使用、工程驗收等七項內容。實行政府監督和社會監督相結合,充分調動發揮老黨員、老村干的監督作用,組織群眾參與管理和監督工作。
2、財務管理(10分),評分10分
(1)制度建設及執行有效性(2分),評分2分。參照已有農村公路資金管理制度,嚴格按制度執行。
(2)資金使用合規性(4分),評分4分。資金做到專款專用,上級補助資金全額用于工程直接費用,不存在截留、擠占、挪用、虛報套取等違反資金管理規定的現象。
(3)會計核算(2分),評分2分。按照《基本建設財務管理規定》和《國有建設單位會計制度》的規定進行會計核算,會計核算基礎工作符合要求,會計信息真實、完整、可靠。
(4)國庫集中支付制度執行情況(2分),評分2分。財政專項資金納入國庫集中支付。
(三)產出(25分),評分25分
1、目標任務完成情況(8分),評分8分。
本年度目標任務共13.44公里已全部完成。
2、項目完成及時性(5分),評分5分。項目開工率、完工率均100%。
3、質量達標情況(5分),評分5分。各項目經施工單位自檢、監理單位抽檢合格后,組織第三方質量檢測,數據顯示質量達到合格要求。
4、技術規范符合程度(2分),評分2分。路面結構層厚度、路面寬度、長度均符合農村公路擴面延伸工程技術要求。
5、中央及省補資金使用率(5分),評分5分。中央及省補資金使用率100%。
(四)效果(25分),評分25分
1、社會效益(8分),評分8分。通過實施工程改善群眾出行條件,社會公眾、周邊村民群眾滿意度較高,改善農民生產生活條件;改善村容村貌;提高政府威信;維護社會發展公平等社會效益顯著。
2、生態效益(2分),評分2分。通過工程的實施,路邊生態修復情況較好,路邊綠化優良率高,路面清潔情況較好,項目生態效益顯著。項目重視沿線綠化工作,綠化率較高;沿途路邊居住村民的環保意識明顯增強,沒有在路肩種菜的現象,自覺性較高。
3、可持續性影響(5分),評分5分。為切實抓好農村公路建管養運協調可持續發展,大力推行農村公路路長制工程,鄉管員經培訓后全部上崗,全面建立農村公路管養制度。
4、社會公眾或服務對象滿意度(10分),評分10分。采用調查問卷方式,發放了20份調查問卷,社會公眾對道路質量、標識標牌、政務公開、建設協調、交通便捷、出行時間等方面都較為滿意。
四、評價中發現的主要問題
在本次績效評價中,我們也發現了一些問題,主要有:項目管理有待加強。
五、相關建議
加強項目管理。不定期深入項目一線督查指導、現場辦公,協調解決工程建設中存在的困難,及時發現問題,督促施工單位推進建設工作進度。
六、評價依據
(一)《中華人民共和國預算法》等國家相關法律、法規;
(二)《財政部關于印發財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》(財預〔20xx〕285號);
(三)《安徽省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(皖政〔20xx〕115號);
(四)《安徽省財政廳關于深入推進預算績效管理工作的實施意見》(財績〔20xx〕1114號);
(五)《中共安徽省委 安徽省人民政府關于大力推進“四好農村路”建設的實施意見》;
(六)項目實施單位按照本次績效評價工作要求提供的相關資料,包括項目申報書、項目自評報告、數據統計匯總表;
(七)評價工作人員通過現場調查、核實等獲得的資料等;
(八)其他相關資料。
績效評估報告12
縣民政局根據《關于做好20xx年度省級民生工程績效評價自評工作的通知》文件要求,對養老服務和智慧養老建設工作進行自評。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
根據20xx年的民生工程運行方案(蚌民生辦〔20xx〕3號)、民生工程資金辦法(蚌民生辦〔20xx〕4號)和五河縣民生工程目標任務分解要求,縣民政局規范操作流程、明確工作內容,通過項目實施,社會效益明顯,群眾獲得感較強。
二、績效綜合評價
(一)項目決策方面
1.規劃編制與審批。我縣已將養老體系建設納入國民經濟和社會發展“十三五”規劃,為進一步推進社會養老體系建設,20xx年,市政府出臺了《蚌埠市人民政府辦公室關于印發蚌埠市構建多層次養老服務體系(20xx-20xx年)行動計劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的實施意見》等貫徹落實文件。依據市20xx年此項民生工程實施辦法,我縣及時印發了《五河縣居家和社區養老服務改革試點實施方案》等文件,同時,市民政、財政等部門針對20xx年三級養老服務中心建設、規范高齡津貼審批發放、加強農村養老服務體系建設、養老智慧化建設等工作專門制定工作方案;制定的相關文件均報各級政府、省民政廳批準備案;相關文件均符合國家、省、市相關法律法規和政策文件的要求,我縣根據文件精神,切實落實到實處。
2.聯席會議機制建立與執行。為進一步推動民生工程的實施效果,縣民政局專門建立了民生工程工作小組,召開民生工程協調推進會議,并根據工作進展情況適時組織召開工作調度推進會,協調解決和部署推動社會養老服務體系和養老智慧化建設。
3.績效目標合理性。依據省民生工程實施辦法和績效評價辦法和市民生工程考核辦法,我縣及時設定社會養老服務體系和養老智慧化年度績效目標,績效目標設定貼近實際,符合相關要求,我縣認真貫徹執行文件精神。
4.績效目標明確性。設定的績效目標設定了清晰的.產出和效果績效指標;并做到了細化、量化、可衡量。
5.預算編制科學性。預算編制經過局內部會議討論、縣財政審核,經過科學論證,與項目內容相匹配,預算確定的項目資金量與工作任務相匹配。
6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分,分配額度合理,與地方實際相適應。
(二)項目投入方面
7.資金到位率。對養老服務和智慧養老建設下發的資金均能及時撥付給各鄉鎮養老福利機構及享受各種津貼的老人,資金到位率100%。
8.預算執行率。能按照相關資金時限要求,將養老服務和智慧養老建設相關經費及時撥付至相關項目單位。
9.資金使用合規性。我縣社會化養老服務體系和養老智慧化建設項目資金已實行了專賬核算,并做到專款專用,并及時納入年初預算管理;高齡、居家養老津貼資金發放全部按月打卡發放;項目資金支出手續齊全、原始憑證合規,不存在弄虛作假,虛報冒領,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。
10.公開公示制管理。我縣能及時對社會養老服務體系和養老智慧化建設資金籌集和使用情況,通過政府的網站及時向社會公布。
11.實施管理合規性。我縣享受社會養老服務體系和養老智慧化建設項目的各類補助對象、申報材料和補助標準100%符合標準。
12.信息平臺管理。我縣認真填報市局建立的社會養老服務設施、機構基礎數據庫(全國養老機構業務管理系統、市養老綜合信息管理智慧化服務平臺、全市養老機構臺賬三種形式);對社會力量新增床位基本能及時、準確地進行動態管理。
13.服務市場監管。我縣已建立健全養老服務準入、退出、監管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故;對所有政府補助的服務項目和補助對象都能及時進行服務質量和養老需求評估,確保項目實施質量符合要求。
14.政府購買服務。在社會養老服務體系和養老智慧化建設經費項目組織實施過程中,存在通過政府購買服務的方式為特殊困難老人提供實體援助服務,在養老服務體系建設中發揮作用。
15.資料報送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關工作要求,能真實、及時、準確、完整地報送社會養老服務體系建設相關情況。
(三)項目產出方面
16.高齡津貼發放覆蓋率。20xx年共發放高齡津貼731.733萬元、惠及18468名高齡老人,實現了80周歲以上老年人全覆蓋,達到100%覆蓋的目標要求。
17.低收入老年人養老服務補貼覆蓋率。20xx年共發放低收入老年人養老服務補貼,639.82萬元,惠及5578人。
18.城市社區養老服務設施配建。我縣城市社區養老服務設施配建面積共5400平方米,平均每百戶配建養老服務設施面積15平方米,配建率100%。
19.三級養老服務中心(站)建設情況。截至20xx年7月份,我縣已建成14個鄉鎮養老服務中心(站)、18個社區養老服務中心(站)、46個村級養老服務中心(站),建成縣-鄉(鎮)-村三級養老服務中心,實現全覆蓋。
20.養老機構護理型床位比。截至20xx年12月底,全縣養老機構總床位數3347張,其中護理型床位1263張,占比37.73%。
21.社會辦養老機構補貼兌現情況。20xx年,符合規定的三家民營養老機構日常運營補貼共計50.69萬元,已撥付完成。
22.智慧養老試點建設情況。20xx年在龍河社區的淮畔明珠小區建成五河縣智慧醫療養老信息服務中心,已成功被評為省級第二批智慧養老示范項目(社區居家)。
23.特困供養服務機構星級評定情況。20xx年9月份,縣民政局委托第三方機構對全縣14家特困供養服務機構開展評估工作,經過最終復核,確認朱頂鎮敬老院、城關鎮敬老院和五河縣特困人員養護院評為三星級養老機構,已將結果公示并上報給市局。
24.農村養老服務建設情況。大力推進農村幸福院建設,打造出大新鎮溝北村幸福院互助點;同時通過政府購買服務,委托向陽花社會服務工作社開展關愛農村老人專項活動,全面建立農村老年人聯系人登記、農村老年人贍養協議簽訂、農村特殊困難老年人探視走訪三項制度。
25.其他效益。我縣通過實施社會養老服務體系和養老智慧化建設民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質量提到明顯提高;三級中心建成后均能正常運營,滿足了老年人的社區和居家養老服務需求;通過開展社區養老服務活動及相關民政民生工程宣傳活動,有效弘揚了敬老、養老、助老優良傳統。
26.可持續影響。我縣社會養老服務體系和養老智慧化建設建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會養老服務機構管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好;市、縣兩級均將相關配套資金納入年度財政預算;年度內未出現過影響養老事業發展的不良事件。
(五)績效評價結論
五河縣20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設項目績效評價自評為優秀。
三、存在問題及改進方案
社會力量運營的養老機構較少,養老機構入住率較低。我們將進一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動公辦養老機構改革,以較高水平的服務質量吸引更多老人入住養老機構。
四、下一步工作安排
1、持續不斷地抓好“養老院服務質量建設”專項行動。將養老服務質量建設作為常態化工作對待,狠抓落實,扎實開展各項工作。強化管護人員服務意識,切實增強對五保老人感情,樹立牢固的為老服務理念,開展談心活動,化解存在的矛盾,融洽管理人員和入住老人關系,建立和諧敬老院。
2、強化精品意識,建設高標準敬老院。按照《安徽省特困人員供養機構管理工作細則》和《安徽省特困人員供養機構安全工作規范》(皖民辦字〔20xx〕189號)、《養老機構管理辦法》等文件,規范運營管理,開展服務評估,改善居住環境,加強功能建設,加強精品意識,全縣所有敬老院都要按照標準化、規范化要求,提升一個層次,以便更好得服務轄區內老人。
績效評估報告13
一、基本情況
(一)政策背景和目標。
根據《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號),因原廠址緊鄰場鎮周邊的居民分布較多,原屠宰場生產過程中未對噪聲、廢棄(鍋爐煙氣、惡臭)、廢水進行有效治理,對周邊居民造成了較明顯的影響,同時污水經場鎮區污水管網排放,造成區域地表水質的污染。有利于改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。由平武縣光大國有投資(集團)有限公司組織實施平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目。
(二)資金安排使用情況。
20xx年,平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設總投資20xx.11萬元。平武縣光大國有投資(集團)有限公司申請平武縣地方政府債券資金用于完成平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改。
二、評價結果
(一)工作開展情況。
1.評價目的。
按照項目立項、投入、績效目標、實施方案、籌資方式等五類指標,對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷。評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出完善資金管理的制度機制、提升資金使用效益的相關建議,為以后年度相關決策提供參考依據。
2.步驟方法。
我局組成績效評價小組,按照前期準備、報告撰寫兩個階段,組織實施項目績效評價工作。收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準,通過匯總整理,定量和定性分析形成評價結論,經過復核和交換意見后,形成績效評價報告。
3.決策依據。
(1)《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)
(2)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、
(3)《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號)
(二)績效評價情況。
從總體上看,該項目績效目標合理,決策依據充分,項目補助方式科學合理、規范有序,項目的實施能進一步改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。經評價小組討論確定評價總得分為72.00分。
4.項目的成本控制制度
未見平武縣光大國投公司的內部控制手冊,成本制度不完善不可操作。本項總分5分,本項得分0分。
投入的經濟性總分25分,實際得分20分。
(三)績效目標的可行性
1.目標的完整性
20xx年8月底前,完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改,有利于改善周邊居民的生活生產環境,及周邊牛羊養殖業的發展。項目目標有概括性、相對宏觀的文字描述。但無具體的績效指標三級指標,指標不值明確。本項總分5分,本項得分2分。
2.目標的準確性
未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。
3.目標量化
未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。
4.指標值測算
《可行性研究報告》中平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元;測算標準合理。本項總分10分,本項得分10分。
績效目標的科學性總分35分,實際得分12分。
(四)實施的可行性
1.項目論證充分
根據平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告,該項目事前經過了必要的'可行性研究和集體決策。經論證可行。本項總分4分,本項得分4分。
2.項目計劃完整
根據可行性研究報告中工程建設方案、施工合同以及計劃項目完成時間期和施工進度網絡或橫道圖等相關資料,施工單位為四川智盛祥和建筑有限公司,測繪單位為四川省宏泰測繪有限公司,四川北極星水利工程設計有限公司對項目進行了行洪論證與河勢穩定評價報告書、項目取水水資源論證報告書、建設項目工程水土保持方案報告表的編制。計劃24個月完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目,項目計劃占地面積約1955平方米,總建筑面積約2187平方米,其中牛羊圈約200平方米,牛羊屠宰加工廠房約720平方米,冷凍倉庫約540平方米,辦公樓488平方米,配套附屬設施約239平方米,另建設廠區所需道路、綠化、管網、大門、圍墻、化糞池、擋土墻、防洪堤等附屬設施。項目有完整的計劃;項目計劃完整詳細、子項目計劃內容清晰。本項總分6分,本項得分6分。
實施可行性總分10分,實際得分10分。
(五)預算的合理性
1.預算匹配
《可行性研究報告》中金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元。項目預算按照項目任務測算結果編制,且與績效目標匹配。本項總分5分,本項得分5分。
2.編制準確
根據金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告中建設投資估算表,分為第一部工程費用、第二部分工程建設其他費用、第三部分基本預備費,各部分又細分為具體建設項目和相關費用且經濟科目使用準確。項目細化編制,并按相應經濟科目編制預算。本項總分5分,本項得分5分。
預算的合理性總分10分,實際得分10分。
三、存在的主要問題
(一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未制定內部控制手冊,無相應的措施及辦法,成本制度不完善不可操作。
(二)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目未設置項目的績效目標。
四、項目建議
(一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司應及時制定內部控制手冊,或相應措施及辦法,有利于項目具體實施和成本的管控。
(二)平武縣光大國有投資(集團)有限公司應及時對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目設置項目的績效目標有利于資金的合理規范的使用,項目的順利實施完工。同時有利于相關部門對項目的監督和檢查。
績效評估報告14
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.項目單位基本情況
懷化市民政局為正處級行政單位,內設辦公室、人事科、計劃財務科、優撫安置科(市雙擁領導小組辦公室)、救災科(市減災委辦公室)、基政社區和地名區劃科、社會福利和社會事務科、社會救助科、行政審批服務科(法制科)等13個科室、下轄福利彩票發行中心、婚姻登記處、老區辦、慈善辦、信息中心、救助站(副處)、殯葬事業管理處(副處)、軍干所(副處)、軍供站、光榮和社會福利院、軍人接待站、俊秀服務管理中心、烈士陵園管理所、低收入家庭認定中心等14各直屬事業單位。20xx年末,我局編制人數為205人,實際在職人數174人。
2.項目的實施依據。
撫恤金專項項目的開展是我局依據《民政部人事部財政部關于國家機關工作人員及離退休人員死亡一次性撫恤發放辦法的通知》(民發〔20xx〕64號)、《勞動和社會保障部人事部民政部財政部關于事業單位民間非營利組織工作人員工傷有關問題的通知》(勞社部發〔20xx〕36號)的規定實施的專項業務活動。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
撫恤金項目是為進一步落實國家對死者家屬撫慰,建立完善的國家機關工作人員及離退休人員的死亡撫恤保障體系;通過撫恤金的及時準確發放,提高國家機關工作人員的工作積極性,確保社會的和諧穩定。
(二)項目績效目標。
1.項目績效總目標和階段性目標。項目績效總體目標和階段性目標為救濟死者家屬。
2.預期主要的生態、社會和經濟效益。撫恤金專項活動預期的主要生態、社會和經濟效益重點為:(1)建工完善的國家機關工作人員及離退休人員的死亡撫恤金保障體系;(2)通過撫恤金的及時準確發放,提高國家機關工作人員的工作積極性,確保社會的和諧穩定。
二、績效評價工作情況
(一)前期準備。為加強撫恤金專項活動專項資金績效評估,召開了績效評估專題會議,成立了部門整體支出和專項資金績效評估領導小組,制定了專項資金績效評估工作實施方案,收集國家層面相關項目實施依據、20xx年部門預算、專項資金授權支付原始憑證、相關專項支出明細賬。
(二)組織實施。根據市財政局績效評估文件及相關法律法規要求、我局的專項資金項目以及目前國家社會關心的問題確定了撫恤金項目作為重點專項資金績效自評項目。為保證績效自評工作順利進行,工作小組根據(懷財績〔20xx〕57號)的通知精神和相關法律法規分三階段進行績效評估:
1.評價準備:20xx年5月27日—5月31日,內容:根據市財政局文件精神確定自評項目,下達評價通知。
2.評價組評價:20xx年6月1日—6月20日,內容:業務布置培訓、績效自評工作組按規定對項目相關管理情況進行審核、滿意度調查、撰寫評價報告。
3.評價結果反饋和上報:20xx年6月21日—6月30日。
(三)分析評價。
本項目按照項目資金到位率、使用情況、管理情況等自我評價為優秀,實際得分96分。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況。我局撫恤金項目預算金額1200萬元,20xx年資金分兩次到位,第一次于20xx年3月到位700萬元,第二次于20xx年9月到位500萬元,累計到位1200萬元,實際到位率100%,資金到位及時率100%。
2.項目資金使用情況。撫恤金經費支出預算1200萬元,實際使用1331.7萬元,全年發放74人次。
3.項目資金管理情況。為保證撫恤金專項資金管理,我局嚴格按照《行政事業單位財務會計制度》、《懷化市本級財政專項資金管理辦法》制定了《懷化市手政局撫恤金專項資金管理辦法》。在項目資金使用過程中,嚴格按照《懷化市民政局內部控制工作手冊》、《懷化市本級財政專項資金管理辦法》(懷政發〔20xx〕8號)及預算規定的用途進行資金審批程序和使用,厲行節約,避免浪費,使項目資金發揮最大的效能,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,大額資金使用按照“三重一大”事項議事規則,經局黨組會計提審議研究審批,并接受紀檢監察的監督檢查。
(二)項目實施情況分析。
1.項目組織情況。懷化市人民政府高度重視撫恤金專項項目建設,市人社局負責補助對象身份核定和補助金額計算,市財財政局負責補助金額核對,市民政局負責撫恤金的發放。撫恤金發放標準按人社、財政、民政等相關規定執行。
2.項目管理情況。我局為保障項目順利實施,根據相關法律法規制定了《撫恤金項目管理辦法》。該制度合法、合規、完整,項目按照管理規定和預計工作進度實施。
(三)項目績效情況分析。
1.項目經濟性分析。(1)項目成本(預算)控制情況。按照預算,項目成本預算控制總成本為1200萬元。(2)項目成本情況,20xx年撫恤金項目支出1331.7萬元,用于建立完善的國家機關工作人員及離退休的死亡撫恤保障體系。通過撫恤金的及時準確發放,提高了國家機關工作人員的工作積極性,確保社會的和諧穩定。超出預算131.7萬元,由上年結轉的撫恤金支付。
2.項目的效率性分析。(1)項目的實施進度。撫恤金是按照人社局、財政局、民政局各自分工負責的審核工作流程實施的。該專項項目資金實際完成率100%、完成及時率100%。(2)項目完成質量。我局按照項目工作計劃進度,對比實際工作進度及項目成果,項目質量達標率為100%。
3.項目的.效益性分析。(1)項目預期目標完成程度。項目已圓滿完成,完成總目標的100%。(2)項目實施對經濟和社會的影響。開展撫恤金專項項目,進一步健全市本級國家機關工作人員及離退休人員死亡一次性撫恤金的管理使用體系;規范撫恤金的發放流程;完善撫恤金的審核制度;保障撫恤金的及時準確發放。我局的撫恤金項目按時間和任務進度績效階段性目標已基本完成,總體評價為優秀。
四、綜合評價情況及評價結論
1.經濟性。項目在實施過程中,嚴格控制經費支出,一發生的實際支出均為業務管理經費,未超出預算。
2.效率性。保障撫恤金的及時準確發放。從收到撫恤金的所有申領資料開始,15個工作日內完成審核及發放工作。
3.有效性。通過撫恤金的及時準確發放,提高國家機關工作人員的工作積極性,確保社會的和諧穩定。
4.可持續性。通過本項目建設,可持續地弘揚優秀傳統文化。
五、績效評價結果應用建議
1.專項資金績效評價結果,作為以后年度專項資金預算安排的參考依據。
2.專項資金實行制度辦法、績效評價的全過程公開。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議想法
1.主要經驗。
完善業務管理制度、制定《懷化市民政局撫恤金專項資金管理辦法》、嚴格按照《懷化市民政局內部控制規范》和“三重一大”議事規則使用專項資金和開展撫恤金工作。
2.存在的問題。
(1)民政工作力量薄弱,難以保障撫恤金發放工作高質量的完成。
(2)撫恤金經費僅來源于財政撥款,社會參與度不高。
3.建議。
(1)加強多部門聯動。
(2)對民政部門增加此項工作經費預算。
七、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效評估報告15
為落實財政部關于印發《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預〔20xx〕61號)的通知中“申請專項債券資金前,項目單位或項目主管部門要開展事前績效評估,并將評估結果納入專項債券項目實施方案”的要求,結合省財政廳關于印發《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》的通知(湘財績〔20xx〕12號),對擬申請我縣新增政府債券資金的項目進行事前績效評估,現就政府債券項目事前績效評估管理工作的有關事項通知如下:
一、事前績效評估的內容
事前績效評估主要判斷項目申請政府債券資金支持的必要性和可行性,《事前績效評估報告》主要論證(但不限于)以下方面:
1.項目實施的必要性、公益性、收益性;
2.項目建設投資合規性與項目成熟度;
3.項目資金來源和到位可行性;
4.項目收入、成本、收益預測合理性;
5.債券資金需求合理性;
6.項目償債計劃可行性和償債風險點;
7.績效目標合理性;
8.其他需要納入事前績效評估的事項。
二、有關要求
1.項目責任單位組織對本級擬申報政府專項債券需求的項目開展事前績效評估,評估結果作為項目立項的必要條件。事前績效評估未通過的.項目不予立項。
2.通過評估的項目,應當編制項目事前績效評估報告報送同級財政部門審核,經財政部門審核通過的項目才能納入本級政府專項債券儲備庫。
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