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      1. 退稅申請報告

        時間:2023-04-04 11:41:49 申請報告 我要投稿

        退稅申請報告

          隨著人們自身素質(zhì)提升,我們使用報告的情況越來越多,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家整理的退稅申請報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

        退稅申請報告

        退稅申請報告1

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          xx年xx月xx日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在xx月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在xx年xx月xx日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的'2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請公司:

          申請日期:

        退稅申請報告2

        xx稅局:

          本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在xx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:xx銀行

          銀行賬號:xxxx

          特此說明!

          xxxx單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告3

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _稅務(wù)局:

          我們公司_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(稅號:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)。20xx年6月7日申報20xx年1月1日至12月31日納稅期時,生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅年度申報表誤報20xx年1月1日至12月31日納稅期,申報成功。稅款131.96元,抵扣成功(電子稅務(wù):_ _ _ _ _ _ _ _)由于申報納稅期錯誤,需要申請退稅¥131.96。

          xx年6月8日直接申報納稅(國內(nèi))屬于xx年1月1日至xx年12月31日期間,投資者生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅按年結(jié)算繳納,已申報成功,無欠稅。

          稅務(wù)登記類型:私人合伙

          開戶銀行:_ _銀行

          銀行賬號:_ _ _ _ _ _ _ _ _

          特此說明!

          _ _ _ _ _單位名稱

          20xx年x月x日

        退稅申請報告4

        尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

          我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

          我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

          目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購x次最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

          申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

          1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

          2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

          3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章__流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

          4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

          5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的`有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

          6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

          7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

          8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

          9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

          10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

          (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

          申請單位:xxxx

          申請日期:xxxx年xx月xx日

        退稅申請報告5

        某區(qū)稅務(wù)局:

          xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟嬎愫硕ǚ慨a(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          某某公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告6

        尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

          我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

          我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的`增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

          目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購×份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

          申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

          1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

          2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

          3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

          4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

          5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

          6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

          7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

          8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

          9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

          10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

          以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

          (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

          申請單位:

          申請日期:

        退稅申請報告7

        XX稅務(wù)局:

          我公司為XX(類型)企業(yè),XX年度年終匯算中,彌補(bǔ)XX年度虧損X元后,全年應(yīng)繳所得稅額X元,已預(yù)繳了X元,多繳X元,現(xiàn)申請退稅。

          以上妥否,請批示。

        此致

        敬禮!

        申請人:XXXX單位

        20xx年xx月xx日

        退稅申請報告8

        某區(qū)稅務(wù)局;

          xx年某月,我公司向你局申報,上繳xx年、xx年房產(chǎn)稅、土地稅金額。因?yàn)樵谟嬎愫硕ǚ慨a(chǎn)稅和土地稅的時候,計算的占地面積比較多,導(dǎo)致多交了多少房產(chǎn)稅;繳納多少土地稅;我特此向你局申請,請退還我公司繳納的房產(chǎn)稅和土地稅。我們期待你的'幫助。

        Xxx公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告9

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          ________年____月3____日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在____月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在________年____月____日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請公司:

          申請日期:

        退稅申請報告10

        國家稅務(wù)局:

          我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

          根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請退稅元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、xx年度企業(yè)所得稅申報表

          2、xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

        江蘇XX機(jī)械有限公司

          20xx年x月x日

        退稅申請報告11

        國家稅務(wù)局:

          我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

          根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報表

          2、xxxx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

          江蘇XX機(jī)械有限公司

          20xx年xx月xx日

        退稅申請報告12

        xxx區(qū)稅務(wù)局;

          我公司2月17日1月份員工工資薪金申報個人所得稅時,由于操作失誤,1月份員工工資薪金未超過應(yīng)稅起點(diǎn),無需納稅。結(jié)果工資薪金兩次投入,多繳稅款436.2元,F(xiàn)在申請退稅,希望能幫到我。

         xxxx有機(jī)涂料廠

          20xx年x月x日

        退稅申請報告13

        鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

          我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

          寧波市鎮(zhèn)海九龍有機(jī)涂料廠

        20xx年x月x日

        退稅申請報告14

        XXXXXXXXXX稅局:

          本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXXXXXXXXXX)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在xxxx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

          開戶行:XX銀行

          銀行賬號:XXXXXXXX

          特此說明!

          XXXXXX單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請報告15

          我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準(zhǔn)。

          企業(yè)(公章)

          年 月 日

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