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      1. 印花稅退稅申請報告

        時間:2022-04-15 15:01:39 申請報告 我要投稿

        印花稅退稅申請報告范文(精選13篇)

          隨著個人素質的提升,越來越多人會去使用報告,不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的印花稅退稅申請報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        印花稅退稅申請報告范文(精選13篇)

          印花稅退稅申請報告 篇1

        xx稅務分局:

          茲有xx限公司,xx年營業收入xx元,調整后應納稅所得額xx元,應繳納所得稅額xx,已繳納所得稅xx元。根據國家小型微利企業稅收優惠政策,本公司xx年度可予以減免所得稅額xx元,實際減免所得稅額0元,應退稅額xx元。故向貴局提出退稅申請。

          此致

          xx公司

          年月日

          印花稅退稅申請報告 篇2

        xx區稅務局:

          我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436元,F申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

          xx市鎮海九龍有機涂料廠

          20xx年2月19日

          印花稅退稅申請報告 篇3

        尊敬的地稅局:

          因1月10日地稅申報系統故障,xx在申報綜合通用申報表時系統提示與服務器連接失敗,造成了1月10日申報了四次,并與1月11日再次申報了一次,五次申報均已扣款成功,因此本公司與貴局聯系要求申請退稅;該次申報稅款所屬期為20xx年12月01日至20xx年12月31日,該期間共實現收入人民幣xx(¥xx元),應繳納稅額為人民幣貳萬陸仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元),其中:營業稅—飲食¥23241.69元,城建稅—縣城、建制鎮¥1162.08元,教育附加費¥697.25元,水利建設專項資金¥464.83元,印花稅¥139.45元,地方教育附加費¥464.83元;因系統故障已報稅額為¥130850.65元,應退稅費共計為人民幣壹拾萬零肆仟陸百捌拾元零五角貳分(¥104680.52元),其中應退營業稅¥46483.38元,城建稅¥4648.32元,教育附加費¥2789元,水利建設專項資金¥1859.32元,印花稅¥557.8元,地方教育附加費¥1859.32元。無欠稅現象。

          稅務登記類型:其他有限責任公司

          開戶行:

          銀行賬號:

          特此說明!

          xx單位

          20xx年x月x日

          印花稅退稅申請報告 篇4

        xxxx國稅局:

          我公司是xxxxxxx(基本情況)。

          根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

          根據xx規定,先想貴局申請退稅。

          特此報告,請審批!

        此致

        敬禮!

          申請人:xx

          xx年xx月xx日

          印花稅退稅申請報告 篇5

        xxxx海關:

          根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

          1.已繳稅款金額:

          關稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..

          2.申請退稅理由:報關差錯

          3.申請退還金額:關稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..

          4.申請人名稱:xxxxxx

          5.開戶銀行:xxxxxx

          6.開戶銀行賬號:xxxxxx

          7.大額支付號:xxxx

          申請人蓋章:20xx-2-14

          申請人聯系地址:xxxxxx

          郵政編碼:xxxxxx

          聯系人:xxxx

          印花稅退稅申請報告 篇6

        金昌市國稅局:

          20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

          請給予批復!

          納稅識別號:

          納稅編碼號:

          開戶行名稱:

          開戶行收款帳號:

          申請退款金額:Y3200元

          稅款所屬期:20xx年9月

          申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

          20xx年2月21日

          印花稅退稅申請報告 篇7

        xxx稅局:

          20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

        此致

        敬禮!

        申請人:xx

          xx年xx月xx日

          印花稅退稅申請報告 篇8

        國家稅務局:

          我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經營范圍:xxxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

          公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業代碼:xxxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

          我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

          我公司xxxx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

          因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

          xxxx有限公司

          20xx年xx月xx日

          印花稅退稅申請報告 篇9

        地稅局領導:

          20XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的`發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

          由于XX經開區國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

        xxx有限公司

          20xx年xx月xx日

          印花稅退稅申請報告 篇10

        XXX:

          公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營業稅及附加,望批復給予辦理為盼。

          特此申請

          公司

           年 月 日

          印花稅退稅申請報告 篇11

        xxxx稅局:

          本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。稅務登記類型:私營合伙企業,開戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx

          特此說明!

          xxx單位名字

          xxxx年x月xx日

          印花稅退稅申請報告 篇12

        x區稅務局:

          20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

          x公司

          20xx年x月x日

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