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      1. 退稅申請書

        時間:2023-05-15 08:37:20 常用申請書 我要投稿

        退稅申請書(通用15篇)

          在眼下市場經(jīng)濟(jì)活躍的社會,很多場合都離不了申請書,我們可以將自己的愿望和請求寫進(jìn)申請書里。寫申請書真像想象中那么難嗎?以下是小編整理的退稅申請書,希望能夠幫助到大家。

        退稅申請書(通用15篇)

        退稅申請書1

          國家稅務(wù)局:

          我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:***,法定代表人:***財,注冊資本***萬元,地址:***,登記注冊類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

          公司于***年**月**日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:***.貴局于***年**月**日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

          我公司財務(wù)制度健全,會計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

          我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。

          因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的.影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

          申請公司:XXX

          日期:20xx年X月XX日

        退稅申請書2

        xxxx稅局:

          本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx

          特此說明!

          xxx單位名字

          xxxx年x月xx日

        退稅申請書3

        xx稅局:

          本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

          請予核準(zhǔn)。

          特此說明!

          xx單位

          xx年xx月xx日

        退稅申請書4

        _______海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

          1、已繳稅款金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

          2、申請退稅理由:_______________________________________________。

          3、申請退還金額:

          關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

          4、申請人名稱:___________________________________________________

          5、開戶銀行:_____________________________________________________

          6、開戶銀行賬號:_________________________________________________

        此致

        敬禮!

          申請人:

          __年__月__日

        退稅申請書5

        _____稅局:

          本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為_____年1月01日至_____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。

          在_____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!

          _____單位名字

          _____-7-25

        退稅申請書6

        杭州市下城區(qū)國稅局:

          茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!

          申請人:杭州xxxx有限公司

          日期:20xx年8月21日

        退稅申請書7

        xx稅務(wù)局:

          我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xx年度虧損x元后,全年應(yīng)繳所得稅額x元,已預(yù)繳了x元,多繳x元,現(xiàn)申請退稅。

          以上妥否,請批示。

          申請人:xxxx單位

          20xx年x月x日

        退稅申請書8

        ____國稅局:

          我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

          根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

          特此報告,請核準(zhǔn)!

          ___________公司(公章)

          ____年____月____日

        退稅申請書9

        國家稅務(wù)局:

          我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

          公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

          我公司財務(wù)制度健全,會計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

          我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

          因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

        此致

        敬禮!

          申請人:_____

          20_____年月日

        退稅申請書10

        xx區(qū)國家稅務(wù)局:

          我司(廠)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計(jì)xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

          我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計(jì)核算健全,有專職會計(jì)人員x名,能按照財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會計(jì)核算;能按規(guī)定編制會計(jì)報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的'規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的應(yīng)納增值稅稅款。請批準(zhǔn)為盼。

          單位名稱(公章)

          xx年x月x日

        退稅申請書11

          編號:

          海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

          已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的'銀行

          利息),請予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……

          2.申請退稅理由:

          3.申請退還金額:

          關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……

          4.申請人名稱:

          5.開戶銀行:

          6.開戶銀行賬號:

          申請人簽章:

          年月日

          申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

          聯(lián)系人:電話:

          注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

          ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

          說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

          2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消

          費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

          3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

          繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

          4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

          5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

        退稅申請書12

        xx稅局:

          本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

          請予核準(zhǔn)。特此說明!

          xxxxxx單位

          xx年xx月xx日

        退稅申請書13

          ______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________

          ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。

          附:出口退稅延期申報明細(xì)表

          企業(yè)(公章)

          年 月 日

          以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

          經(jīng)辦人意見:

         。 )不同意。

          ( )同意延期

          至______年____月____日之前申報。

          經(jīng)辦人簽名:

          20xx年xx月xx日

          領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

          20xx年xx月xx日

        退稅申請書14

        xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。

          企業(yè)(公章)

          申請日期:20xx年x月xx日

        退稅申請書15

        寧?h國家稅務(wù)局:

          我公司屬于xx企業(yè),根據(jù)財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請退稅,資料《所得稅退稅申請書3篇》。

          此致!

        敬禮!

          申請公司:

          日期:

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