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      1. 退稅申請書

        時間:2024-08-26 10:44:36 常用申請書 我要投稿

        退稅申請書14篇

          在當今社會生活中,申請書使用的情況越來越多,申請書是承載我們愿望和請求的專用書信。那么相關的申請書到底怎么寫呢?以下是小編為大家整理的退稅申請書,希望能夠幫助到大家。

        退稅申請書14篇

          退稅申請書 篇1

        XX市XX區XX稅務局:

          經我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

          XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日

          放棄退稅申請格式

          XX稅務局

          我單位20xx年度應納企業所得稅xx元,已納企業所得稅xx元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的'權力。

          特此聲明。

          XX有限公司

          年 月 日

          退稅申請書 篇2

          xx稅務局:

          公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的`營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請。

          申請公司:XXX

          日期:20xx年X月XX日

          退稅申請書 篇3

        xxxx稅局:

          20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

        此致

        敬禮!

        申請人:xxx

          xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇4

        國家稅務局:

          我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;20xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;20xx年度多繳納企業所得稅額元;20xx年度應退企業所得稅額元。

          根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料:

          1、20xx年度企業所得稅申報表

          2、20xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

          xxx有限公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇5

        xxx區稅務局:

          20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;

          現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回,望貴局協助辦理。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇6

        ××稅務局:

          我公司于20xx年度年終匯算中,全年應繳所得稅額××元,已預繳了××元,多繳××元,現申請退稅。

          請給予批復!

          ××公司

          年 月 日

          退稅申請書 篇7

        國家稅務局:

          我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經營范圍:_____齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

          公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

          我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

          我公司_____年_____月_____日發生第一筆出口業務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

          因我公司受國際國內環境的.影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

        此致

        敬禮!

          申請人:_____

          20_____年月日

          退稅申請書 篇8

        稅務局:

          我是被拆遷戶XX公司職工x,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現購買了XX室,住房一套,用于居住,房產面積x㎡,購買價x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號:x號。根據昆地稅發x號文件第十二條的規定,現申請房產所在地主管稅務機關(x地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

          特此申請

          申請人

          退稅申請書 篇9

        金昌市國稅局:

          20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

          請給予批復!

          納稅識別號:

          納稅編碼號:

          開戶行名稱:

          開戶行收款帳號:

          申請退款金額:Y3200元

          稅款所屬期:20xx年9月

          申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

          20xx年2月21日

          退稅申請書 篇10

        __稅局:

          本公司****。因__年__月__日在申報稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

          請予核準。

          特此說明!

          ******單位

          __年__月__日

          退稅申請書 篇11

        xxx國家稅務局城區稅務分局:

          年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協助辦理。

          xxx有限公司

          年月日

          退稅申請書 篇12

        x區稅務局:

          20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

        x公司

          20xx年x月x日

          退稅申請書 篇13

        xxx海區稅務局:

          我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇14

          **********稅局:

          本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

          稅務登記類型:私營合伙企業

          開戶行:**銀行

          銀行賬號:********

          特此說明!

          ******單位名字

          20xx-7-25

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