零件倉庫的管理制度
一、目的
本制度對于零部件倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和半成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于零部件庫、半成品庫。
三、內容
1. 職責
零部件庫、半成品庫管理員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。
2. 入庫
原材料、外協品、半成品的`入庫:
、 原材料、外協品到公司后,由倉庫管理員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內,但應做出“待驗”標識,然后,倉庫管理員進行到貨驗證。
驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,倉庫管理員辦理入庫手續;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。
、 采購部填寫入庫單交倉庫管理員作為收貨入庫憑證。
、 半成品經經驗合格后,檢驗結論為合格的采購填寫入庫單后交于倉庫管理員辦理半成品入庫手續,倉庫管理員應核對半成品的品名、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。
3. 貯存
貯存產品的庫房應干凈整潔,便于通風換氣、有防鼠、防蟲設施,已防止庫存產品損壞或變質。
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