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      1. 倉庫管理制度

        時間:2020-10-16 18:24:59 制度 我要投稿

        倉庫管理制度(精選7篇)

          在日新月異的現代社會中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的倉庫管理制度(精選7篇),希望能夠幫助到大家。

        倉庫管理制度(精選7篇)

          倉庫管理制度1

          1、倉庫保管員必須做實事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。

          2、食堂倉庫所有物品必須登記,注明物品名稱、購買日期、價格、數量、保質時間。

          3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

          4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

          5、領料人必須簽名,從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記,領出的物品只能公用,一律不能私用。

          6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。

          7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督,對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

          8、食堂倉庫管理員必須定時盤點,如發現物品短缺,要立即通知食堂管理人員購買和查找原因,即使解決問題,和指制定相應的防犯措施。

          9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查,重點檢查食品質量,發現食品變質或超過保質期,不能接收入庫,對三無產品拒絕接收。

          10、倉庫經常打掃保持清潔,不準堆放其他物品。

          11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

          12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標注品名。

          13、經常清理冰箱,保持冰箱內外潔凈。

          14、倉庫放物資要勤檢查,經常通風,發現問題及時上報并作妥善處理。

          15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識,即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

          16、倉庫門窗要關好,鎖好,維護倉庫物資的安全。

          17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗,保持良好的個人衛生習慣,按照食品從業人員衛生要求,做好個人衛生。做到服裝整潔,不在食堂倉庫內吸煙。

          倉庫管理制度2

          一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔,無霉斑、鼠跡,無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。

          二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品,并應在食品進庫后實行分類存放,存放要求如下:

          1、食品與非食品不能混放;

          2、洗潔用品、藥品、強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放;

          3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;

          4、肉類及其制品、蔬菜瓜果,除馬上加工使用外,一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放,室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0~13℃,鮮蛋應存放在0~1℃范圍內。應每三天進行一次冷庫除霜,并保持地面清潔;

          5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放,要有必要的標簽,做到先進先出,并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品;

          6、搞好倉庫內、外環境衛生,與食品倉庫無關人員,一律不準進入。

          三、定型包裝食品,必須有中文標識,凡食品包裝標識不清楚或無標識的,不得進入食品倉庫。

          四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的,或發現由于其它原因出現腐敗變質、酸敗、生蟲、霉變的食品,一律不得交付下一工序進行加工。

          倉庫管理制度3

          為了加強倉庫的管理,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司物資的安全完整,特制定本制度:

          一、日常管理

          1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和電子賬。原物料倉庫必須根據實際情況和各類原物料的性質、用途、類型分類建立相應的明細賬、卡片;成品應按照訂單號及規格型號設立明細賬。

          2、倉庫所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應分別建賬。

          3、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作,倉管員對當日發生的業務必須及時逐筆記錄,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。

          4、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

          5、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送相關領導及財務人員。董事會可對本單位的各類不良存貨提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

          6、倉管員須每天檢查物料結存,存量高于或低于安全庫存量時要向上級主管部門反映,并及時申購,對于專用的零配件與物料一般不允許超過計劃申購。

          7、物料庫倉管員收到貨運部下達的出貨任務單時,要確認所需物料名稱、數量、規格、顏色等,第一時間核對物料庫存,發現無庫存或低庫存物料應及時上報,不應出現倉庫無庫存而不及時只曉的情況。

          8、閑人不得隨便出入倉庫,外來人員進入須經過部門主管批準,供應商在進入倉庫庫不得隨意走動,辦完業務后及時離開。

          二、入庫管理

          原物料入庫

          1、物料進倉庫后,倉管員必須依《訂購單》的內容,核對供應商送來的物料名稱、規格,數量和送貨單位及單據并清查數量無誤后,辦理入庫手續。

          2、如發現送來的物料與《訂購單》上的內容不符時,應立即通知采購部門處理,原則上非《訂購單》的物料不予接收,如采購部要求收下該物料時,需在單據上注明實際收料狀況,并要求采購部簽字確認。

          3、進庫的物料,必須核對包裝無破損,貨物完整安全后才可簽收,驗收后方可放至相應的庫位。收料后,倉管員應將每日所收物料匯總填入《進貨日報表》上以此作為入賬清單的依據。

          4、交貨數量超過《訂貨單》的部分原則上予以退回,如遇供貨商要求一定收貨,需供貨商與采購部溝通,并由采購部通知倉庫管理員協商后方可收料。

          5、交貨數量未達到訂貨數量時,以補足為原則,但經采購部同意的,可以免補交,如需補足數量的,倉管員應通知采購部聯系供應商處理。

          6、緊急物料入庫時,若倉庫未收到《訂購單》時,倉管員應先咨詢采購部門,確認無誤后,方可收貨。所有特種物料和加急料到貨后,要在第一時間向采購部通知。

          倉庫管理制度4

          (一)物資的驗收

          1、物資入庫(進場)應及時驗收,認真填寫“物資入庫驗收單”。

          2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。

          3、大宗物資的驗收,實行三級驗收制度:由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。

          4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。

          5、不合格物資應拒絕入庫,并通知有關人員聯系退換。

          (二)物資的保管

          1、對庫存物質應采用標識、標記、標牌等方法分類存放,妥善保管。

          2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

          3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

          4、做好物資盤點工作,做到月清月結,確保帳、卡、物、相符。

          (三)物資的發放

          1、物資發放應根據生產的需要,及時、認真、準確。

          2、項目部領用消耗材料時,必須持各主管技術員簽發的領料單,注明材料的數量及規格,倉庫要按各項目部建立其領用、發放臺帳。

          3、出庫物資要按照“先進先出,易損先發的原則,先發舊料后發新料,先發零料后發整料!辈辉偈褂玫墓C具應及時清點入庫,做好回收登記。

          倉庫管理制度5

          1.目的

          本制度對于倉庫的收、發、存、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,儲存時不變質、不損壞、不丟失。

          2.適用范圍

          適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

          3.職責

          3.1原料倉管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

          3.2成品倉管員負責成品的收、發、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

          3.3待處理品倉管員負責待處理品的收、發、管工作。

          4.入庫管理

          4.1原材料、外協品、半成品的入庫

          4.1.1原材料、外協品到公司后,由倉管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(左棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,倉管員按《過程和產品的監視和測齲,孝序》的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

          4.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

          4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

          4.1.4半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,確認無誤后方可入庫。

          4.2成品入庫

          4.2.1檢驗結論為“合格”的產品,生產部打印《入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,倉管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

          4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

          4.3待處理品入庫

          4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

          4.3.2產品入庫后,倉管員應及時審核,在賬上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標示。

          4.3.3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

          4.3.4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。

          5.儲存管理

          5.1儲存產品的.場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

          5.2合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區城。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

          5.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日保質期,由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可。

          5.2.2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔。

          5.2.3成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層。

          5.2.4原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品。

          5.2.5放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

          5.2.6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

          6.發放管理規定

          6.1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

          6.2原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

          6.3在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

          6.4實行批次管理的原料,倉管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

          6.5技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

          6.6提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

          6.7原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或咸品,發放時應做到。

          6.7.1認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

          6.7.2發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放。

          6.7.3發放完畢,倉管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管。

          6.7.4發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放。

          6.7.5同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

          7.倉庫內部管理

          7.1抽查

          7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。

          7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

          7.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到(含)一個月的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到(含)三個月的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據了驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

          7.3倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

          7.4倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

          7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存,并采取有效的安全防護措施。

          7.6退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

          7.7成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標示,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

          7.8原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

          7.9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

          7.10凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

          7.11成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

          7.12安全事項

          7.12.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

          7.12.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

          倉庫管理制度6

          我公司主要從事農資經營,經營品種以肥料為主,農藥為輔,肥料占用倉庫容積較大,但是農藥品種較多,為保證農資倉庫的人員及財物安全,特制訂以下農資倉庫管理制度:

          一、庫房安全堅持預防為主,防消結合的原則。

          二、明確人員責任:

          1、倉管員負責倉庫管理,具體工作內容:物收發,倉庫整理,定期培訓熟知滅火器材的屬性,并能正確熟練地使用各種滅火器材;

          2、全體員工有責任配合倉管員完成倉管工作;

          3、安全管理人人有責,發現安全隱患及時報告倉管員的,可參與年終考評;

          4、倉庫內違章操作造成人身財務損失的,操作員承擔90%,倉管員承擔10%;

          三、倉庫設施管理:

          庫房內根據安全工作的需要,備有適當種類和數量的消防器材設備,并布置在明顯和便于取用的地方,庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用,周圍不許堆放任何物品,并經常檢查消防設施,使之保持有效狀態。

          四、倉庫操作規章:

          1.庫房內嚴禁吸煙,嚴禁使用明火,不準使用能產生火花的工具,不準穿帶釘子的鞋,并應當在可能產生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置,不得隨意亂接電源線,禁止使用其它電器設備,禁止使用不合格的保險裝置,電線不準超過安全檢查負荷,庫房內不準存放易燃雜物,物資存放距照明燈不得低于0.5米。

          2.非庫房人員未經允許一律不得進入庫房;進入庫房運送物品車輛上的隨車人員不準在吸煙,對散落、滲漏在車輛上的物品,必須及時清除干凈;各種車輛在裝卸物品時,排氣管的一側不準靠近物品,車輛不準在庫房內停放和修理。

          倉庫管理制度7

          為加強倉庫管理,特制定本規定:

          1、未經允許任何人不得進入倉庫;

          2、不得在倉庫內吸煙,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;

          3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告給專職文員;

          4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區,不合格品存放區;做到產品的有序擺放;

          5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;

          6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額,以便調劑發貨;

          7、根據文員的發貨單,先開單、后發貨,仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發貨記錄單;

          8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;

          9、不論什么情況,配送點必須按總倉出庫單入庫,遇貨運公司丟失貨物,倉庫應及時與貨運公司聯系,確認后將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;對各配送點的退貨要對單清點,并分類入庫;退庫要求2人清點,填好退庫單后交文員進行跟蹤;

          10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

          11、報表準確性由經理核查;

          12、每月26號盤點一次,由經理安排專人進行實地盤點;

          13、訂單要求每天發出,遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

          14、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

          15、單據、報表按月封箱保存半年;

          16、統一的退貨地址

          17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理,經公司同意辦理交接手續后方可辭職;

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