1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

        時(shí)間:2020-11-02 09:21:00 制度 我要投稿

        醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

          在充滿活力,日益開放的今天,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編整理的醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

          醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1

          為加強(qiáng)醫(yī)院的內(nèi)部管理,規(guī)范醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定及要求,結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的實(shí)際,對(duì)報(bào)賬依據(jù)的真實(shí)性、 完整性、合法性及其相關(guān)人員的責(zé)任作如下規(guī)定:

          一、財(cái)務(wù)報(bào)銷的依據(jù)

          (一)原始憑證

          報(bào)賬的依據(jù),會(huì)計(jì)上通稱為原始憑證。系指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程中,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容直接填制的最原始的書面證明(包括外來原始憑證和自制原始憑證,外來的如發(fā)票,國(guó)家或上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定使用的正式收據(jù)等;自制的如領(lǐng)款單、借支單,差旅費(fèi)報(bào)銷單等),是進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的原始資料和重要依據(jù)。

          (二)原始憑證的要素

          原始憑證至少應(yīng)同時(shí)具備如下六大要素(或內(nèi)容):

          1、原始憑證的名稱,如發(fā)票、領(lǐng)款單等;

          2、填制原始憑證的日期;

          3、接受原始憑證的單位名稱;

          4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容;

          5、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等;

          6、填制單位的財(cái)務(wù)專用章或銷貨發(fā)票專用章和填制人員的簽名或蓋章,如不同時(shí)具備上述六大要素,該發(fā)票即屬不完整、不合法的原始憑證,必須返回到原出票單位重開或?qū)⑶啡钡囊匮a(bǔ)充填制完整,方可作為報(bào)賬的依據(jù)。

          (三)對(duì)報(bào)銷依據(jù)(原始憑證)的具體要求:

          1、必須取得真實(shí)、完整、合法的報(bào)賬依據(jù)。每一張?jiān)紤{證,都必須按照原始憑證的要素填寫清楚,查看有無接受單位的名稱、實(shí)物的數(shù)量、單價(jià)、金額,金額的大小寫是否相符,填制單位具有法律效力的印章(財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章等)以及填制票證人的簽名或蓋章。

          2、原始憑證不得涂改、挖補(bǔ),發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的應(yīng)要求開出單位重開或者更正,更正后應(yīng)當(dāng)在出錯(cuò)處加蓋出票單位公章。原始憑證金額有錯(cuò)誤的,須由出具單位重開,不得在原始憑證上更改。

          3、外來原始憑證,除特殊行業(yè)專用的票證外,其他的都必須是國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)統(tǒng)一規(guī)定使用的發(fā)票;三聯(lián)收據(jù)或白條均屬不合法的原始憑證,不得據(jù)以報(bào)銷。

          4、從個(gè)人取得的屬于統(tǒng)一規(guī)定使用的發(fā)票,必須有填制人員本人的簽名或者蓋章。

          5、院內(nèi)使用的自制原始憑證,僅限于本院在職在崗人員使用,外單位或者外單位人員不得使用。

          6、從外單位取得的原始憑證如有遺失,應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有公章的證明,并注明原票證的號(hào)碼、實(shí)物名稱、數(shù)量、金額等內(nèi)容并附原票證存根聯(lián)的復(fù)印件,然后由經(jīng)辦人部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能代作報(bào)銷憑證。

          7、原始憑證除復(fù)寫的可用圓珠筆填寫外,其他的一律用藍(lán)、黑墨水的鋼筆或碳素筆填寫。

          二、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)

          每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生,都必須按上述要求取得真實(shí)、完整、合法的票證并履行以下手續(xù)后,才能據(jù)以報(bào)銷。

          1、由經(jīng)辦人注明用途并簽名,科室(部門)負(fù)責(zé)人審核簽字。

          2、財(cái)務(wù)部門審核。主要是對(duì)其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)銷依據(jù)的完整性和合法性進(jìn)行審核,并與部門期間預(yù)算核對(duì),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不超出預(yù)算。

          3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按國(guó)家、上級(jí)的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定分別審批。

          有關(guān)人員在票證上簽字時(shí),一律不得使用紅筆、圓珠筆、鉛筆,不得在票證的左上角簽寫,否則,報(bào)銷憑證視為手續(xù)不全,須重新辦理簽報(bào)手續(xù)。

          (一)有形資產(chǎn)采購(gòu)及建造

          1、經(jīng)醫(yī)院或部門批準(zhǔn)按計(jì)劃購(gòu)買的屬于固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料等物品的:

          (1)由經(jīng)辦人分別填制固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料驗(yàn)收單一式三份,并經(jīng)物品驗(yàn)收人驗(yàn)收并簽名或蓋章,驗(yàn)收人(保管員)必須對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé),資產(chǎn)核算會(huì)計(jì)審核簽章后方能報(bào)銷。

          (2)科室(部門)所購(gòu)物品屬圖書的,驗(yàn)收部門為圖書室,其他手續(xù)同上。

          (3)藥品、衛(wèi)生材料應(yīng)按計(jì)劃采購(gòu),未按計(jì)劃自行采購(gòu)的,責(zé)任自負(fù);作出和審批計(jì)劃的部門,須對(duì)計(jì)劃負(fù)責(zé), 以免造成計(jì)劃與實(shí)際嚴(yán)重脫節(jié),甚至購(gòu)入后就沒有科室使用,人為增加醫(yī)院的負(fù)擔(dān)。

          2、屬醫(yī)院建造的房屋等固定資產(chǎn)的:

          (1)須由基建部門根據(jù)其實(shí)際結(jié)算造價(jià)填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收單,基建部門對(duì)工程的預(yù)算、結(jié)算及其質(zhì)量負(fù)責(zé)。

          (2)經(jīng)資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收并簽名或蓋章,資產(chǎn)管理部門對(duì)工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

          (3)再經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核簽章后入賬。

          3、有關(guān)固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料的范圍和標(biāo)準(zhǔn),按醫(yī)院有關(guān)固定資產(chǎn)、材料等管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          4、購(gòu)買用于個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)的.物品,票證后面須附有數(shù)量、金額及領(lǐng)用人簽名的名單。

          (二)差旅費(fèi)方面

          1、職工出差,均應(yīng)取得真實(shí)、完整、合法的有關(guān)報(bào)賬依據(jù),按財(cái)政部門有關(guān)差旅費(fèi)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干,事前須填制“出差審批表”,事后認(rèn)真填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,簡(jiǎn)明扼要地填寫出差事由,但不得簡(jiǎn)填寫如“公差”、 “辦事”等字樣;財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差前填制的“出差審批表”及相應(yīng)票據(jù)進(jìn)行審核后,由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批方可報(bào)銷。

          2、部門領(lǐng)導(dǎo)出差,必須經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批方可報(bào)銷。

          3、外出參加會(huì)議需報(bào)銷會(huì)議期間的住宿費(fèi)、住勤費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)的,其住宿費(fèi)按醫(yī)院核定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,交納會(huì)務(wù)費(fèi)的發(fā)票必須是統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)票,并與所附會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容一致,否則,不予報(bào)銷;三聯(lián)收據(jù)或白條均不得報(bào)銷。

          4、駕駛員行車過程中發(fā)生的停車等費(fèi)用原則上均應(yīng)取得合法的票據(jù)方可報(bào)銷。

          (三)借支款方面

          所有借支款只針對(duì)職工,不針對(duì)職工家屬。堅(jiān)持非公用借款一律不借的原則,并且應(yīng)按下列程序辦理:

          1、辦理借款,必須填寫借款單,并寫明用途、收款人,匯款及轉(zhuǎn)賬的還必須寫明收款單位名稱、匯(轉(zhuǎn))入銀行名稱、賬號(hào)。

          2、財(cái)務(wù)部門對(duì)借款金額進(jìn)行審核后,再請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,借款人才可領(lǐng)款。

          3、出差、短期學(xué)習(xí)不預(yù)支(特殊情況除外)。1個(gè)月以上進(jìn)修原則上按所需經(jīng)費(fèi)總額的80%預(yù)支。

          4、借款人原借款沒有還清時(shí),遵循“前賬不清,后賬不借”的原則,且相關(guān)報(bào)賬均不得直接付款,須沖抵欠款后的余額部分才可付款。

          (四)其他方面

          有關(guān)獎(jiǎng)金、津貼、勞務(wù)費(fèi)、加班費(fèi)等的領(lǐng)取,均使用醫(yī)院財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一印制的領(lǐng)款單,或者自己用電腦制作的且與財(cái)務(wù)部門印制的完全相同的領(lǐng)單,有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、大小寫和合計(jì)金額、領(lǐng)款人及經(jīng)辦人簽名,否則,視同白條處理不予報(bào)銷。審核、審批手續(xù)參照上述有關(guān)規(guī)定辦理。

         。ㄎ澹﹫(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)處以便備款。

          三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,過去與本規(guī)定相抵觸的有關(guān)制度規(guī)定同時(shí)廢止。由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

          醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度2

          為加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理,規(guī)范醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制訂本制度。制度包括以下內(nèi)容:借款管理制 度、日常費(fèi)用報(bào)銷管理、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度、專項(xiàng)支出報(bào)銷制度、報(bào)銷相關(guān)事項(xiàng)及報(bào)銷時(shí)間。本制度適用醫(yī)院全 體職工。

          第一條 借款管理制度

          (一) 出差借款:出差人員憑審批后的《派差單》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷 單,連同出差“派差單”、原始報(bào)銷憑證,辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

          (二) 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí) 報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

          (三) 借款銷賬規(guī)定:

          (1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào) 銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

          (2) 借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理 銷帳手續(xù)。

          (四) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

          (五) 借款流程:借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn) 金。

          第二條 日常費(fèi)用報(bào)銷管理制度

          日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè) 預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

         。ㄒ唬 差旅費(fèi)報(bào)銷制度

          1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 一般職工 公共汽車 120元/天 50元/天 據(jù)實(shí)報(bào)銷 。

          2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

          1)、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額, 不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由職工自行承擔(dān)。

          2)、實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回單位時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天 計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

          3)、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相 關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

          4)、出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

          (二) 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 職工因公需要用車可根據(jù)醫(yī)院相關(guān)規(guī)定申請(qǐng),經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后可以乘坐出租車;市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車 票報(bào)銷。

         。ㄈ⿻(huì)議培訓(xùn)費(fèi) 為了便于醫(yī)院根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)由醫(yī)院辦公室統(tǒng)一管理,各科室的培訓(xùn)需求和會(huì)議日程應(yīng)及時(shí)報(bào)送辦公 室。經(jīng)醫(yī)院辦公室批準(zhǔn)后,職工參加培訓(xùn)或會(huì)議,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)需附上經(jīng)審批后的會(huì)議通知或培訓(xùn)通知。

          (四)辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 為了合理控制費(fèi)用支出此類費(fèi)用由醫(yī)院辦公室統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置并指定專人負(fù)責(zé)。購(gòu)買儀器、設(shè)備、耗材等各種物 品,由科室負(fù)責(zé)人將購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)辦公室審批后按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買,各使用科室不得自行購(gòu)買。在特殊情況下,必須自己購(gòu)買 時(shí),須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并將將購(gòu)置的耗材及固定資產(chǎn)由庫房入庫后出庫到相關(guān)科室方可使用。

          第三條 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度1.職工工資支付流程:

         。1)每月月末由出納將本月業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)表同各科室核對(duì)簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)室;

         。2)財(cái)務(wù)室根據(jù) 醫(yī)院績(jī)效考核管理辦法及業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表編制績(jī)效獎(jiǎng)金;

          (3)財(cái)務(wù)室根據(jù)醫(yī)院績(jī)效考核管理辦法及績(jī)效獎(jiǎng)金表編制工資表;

         。4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>

          2、支出由院辦按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)科復(fù)核→報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批,審批后的 報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù)。 第四條 報(bào)銷相關(guān)事項(xiàng)及報(bào)銷時(shí)間

         。ㄒ唬 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)室以便備款。

          (二) 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申 請(qǐng)單或出入庫單→財(cái)務(wù)科復(fù)核→科室負(fù)責(zé)人審核簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)科審核支付。

          (三) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(發(fā)票抬頭為xxx,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人和證明人簽名。

          (四) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全 一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

          (五)“誰經(jīng)辦,誰報(bào)銷”。為了便于財(cái)務(wù)科集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。

         。 報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定 報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在粘貼單上,完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。

          具體要求為:

          1、費(fèi)用報(bào)銷單:按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬 的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

          2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必 須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所 有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

          3、差旅費(fèi)報(bào)銷單:按途中經(jīng)過的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對(duì)應(yīng)的時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填 在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

          4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用簽字筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

          下列情況不予報(bào)銷:

          1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

          2、其它不符合國(guó)家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。 第五條 附則 本制度解釋權(quán)歸醫(yī)院財(cái)務(wù)室。 本制度經(jīng)醫(yī)院會(huì)議討論通過并由單位負(fù)責(zé)人簽字后邊生效。

        【醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度】相關(guān)文章:

        醫(yī)院財(cái)務(wù)支出管理制度12-18

        完善醫(yī)院內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度09-20

        醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度10-17

        財(cái)務(wù)報(bào)銷論文09-09

        汕頭醫(yī)院醫(yī)保報(bào)銷?12-19

        醫(yī)院基建財(cái)務(wù)管理制度12-22

        醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度范本10-17

        社保怎么申請(qǐng)醫(yī)院報(bào)銷03-11

        生育保險(xiǎn)醫(yī)院報(bào)銷流程10-21

        醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度范本「標(biāo)準(zhǔn)」10-05

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>