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      1. 出差下鄉管理制度

        時間:2020-12-28 18:50:29 制度 我要投稿

        出差下鄉管理制度(通用5篇)

          在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的出差下鄉管理制度(通用5篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        出差下鄉管理制度(通用5篇)

          出差下鄉管理制度1

          目的:為了統一規范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。

          應用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

          內容:

          公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由,不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關主管審批。

          員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,根據實際情況分為二個基礎標準。

          一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

          二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元,根據實際情況不能超出標準的10%,若超出此范圍均由個人承擔。

          企業人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負擔。

          本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內)且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用,補助標準如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,普通員工為人民幣40元。

          出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。

          員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準,未按規定執行者,超標部分,將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔。

          出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明;如未在規定時間內提供相關證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

          因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生,宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場,前往火車站的出租車費實報實銷,在進行報銷時,出示出差申請單,財務部方能給予報銷。

          本制度經總經理核準,自頒布之日起生效。

          出差下鄉管理制度2

          第一章總則

          第1條目的

          為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第2條審批程序和權限

          員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

         。1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

          (2)部門負責人出差,報請總經理審批。

          (3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

         。4)國外出差,一律由總經理核準。

          第二章出差管理細則

          第3條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

          第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

          第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

          第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

          第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

          第8條出差標準規定

         。1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷。

          (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

         。3)出差時的`招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業、部門要根據不同客戶和人數,本著既節約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

         。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

         。5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章出差費用借款及報銷

          第9條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

          第10條出差人員返回企業后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

          第11條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明企業抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

          第12條其他報銷、審批程序同上。

          第四章附則

          第13條出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

          第14條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第15條本制度自頒布之日起執行。

          出差下鄉管理制度3

          第一章總則

          第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

          第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章一般規定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核決定權限如下:

          1、當日出差

          出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

          2、遠途國內出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          3、國外出差

          一律由總經理核準。

          第五條交通工具的選擇標準

         。1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

         。2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

         。3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

          第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

         。2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

         。4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

          出差下鄉管理制度4

          一、目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規定。

          二、范圍:因公出差的領導及員工。

          三、申請及批準:

          1、員工出差前應填寫《出差申請表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續;

          2、申請批準后應及時到財務部備案;

          3、出差的審核批準權限如下:

          3、1當日出差由部門經理批準;

          3、2市外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

          3、3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示其主管領導,并獲批準。

          四、出差補貼范圍及辦法:

          1、總經理、副總經理出差標準:

          1)、食宿標準:

          2)、交通補助:憑有效票據實報實銷,公司派車的將不予以報銷。

          3)、其它報銷:

          公關費、招待費等根據情況酌情報銷,涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

          2、部門經理及負責人

          1)、食宿標準:

          2)、交通補貼:憑有效票據報銷火車票(臥鋪、動車、高鐵)、汽車及(公交車自理),酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

          3)、其它報銷:

          公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執行的,可實報實銷;涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

          3、普通員工

          經總經理批準執行的費用,可實報實銷。

          五、出差規定:

          1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。

          2、原則上要按照預定時間準時返回,因私事延誤必須履行請假手續;所產生的費用自行承擔。

          3、出差時間,必須遵守法紀法規,嚴禁滋擾生事,破壞公司聲譽,若有違反,將受公司嚴重處罰。

          4、嚴禁假公濟私,以出差名義辦理私人事務。

          5、出差歸來,須在3日內(周末除外)到財務部辦理報銷手續;若有特殊情況,必須向總經理及財務告之清楚。

          6、出差期間,除因公需要,可向財務部申請借款。

          7、和領導一起出差的,可享受同等待遇;報銷須據實執行,嚴禁虛報假報。

          8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

          六、出差報銷流程

          1、報銷的審批權限

          1)、公司員工因公出差,自行墊付出差費用,出差返回的三日內,提交《出差費用報銷單》,經部門經理審核簽字確認后,由內勤于每周一,周四統一交財務核算確認,然后由總經理審批簽字,最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷,所有單據交由部門內勤協助辦理。

          2、員工差旅費報銷標準。

          1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種,未出本地區且當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          2)、出差補助標準額

          2、1)、員工出差不超過一日的視同正常出勤,因此產生的交通費用實報實銷。

          2、2)、長途出差補助標準:(包含住宿費、交通費和膳食費)

          出差標準現劃分為三級:總經理級別;經理級別;普通銷售人員;

          注:住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

          3)、員工出差交通報銷標準

          3、1)正常情況下實報實銷(火車,汽車,輪船等),所有報銷需要正規發票,不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。

          3、2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

          3、3)銷售人員出差,經理級別每月話費補貼100元;其他人員每月話費補貼50元。

          七、附則:

          1)、本規定自發布之日起,開始執行。

          2)、本規定由綜合部制訂并負責解釋,報總經理核準后施行,修改或終止時亦同。

          出差下鄉管理制度5

          一、公司員工出差分為:

          1、市內(縣、區)出差:出差當日可能返回者。

          2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

          二、本規定適用范圍包括:

          公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續。

          三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續,并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          四、出差的審核決定權限如下:

          1、員工當日出差時由部門經理核準。

          2、長途出差:3日內由部門經理核準,3日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員由主管副總經理核準。

          五、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

          六、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          七、員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節輕重,酌予懲處。

          八、市內差旅費支付。

          1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回,若因公事需住宿按標準包干使用。

          2、出差地市內交通工具一般采用公交車,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經主管批準,遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

          九、遠途出差差旅支付。

          1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位: 元/天)超標自付,欠標不補。

          2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經總經理審批,原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

          十、不同職務人員一起出差時,差旅費按高職務標準計算。

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