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      1. 倉庫管理制度

        時間:2021-05-27 17:34:29 制度 我要投稿

        最新的倉庫管理制度范本

          在生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的最新的倉庫管理制度范本,歡迎閱讀與收藏。

        最新的倉庫管理制度范本

          倉庫管理制度1

          為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。

          一、適應范圍

          本公司原材料倉庫。

          二、要求

          在保證財產安全的前提下,做到帳、卡、物三相符。

          三、工作要求

         。ㄒ唬﹤}庫內嚴禁吸煙;

         。ǘ┱J真執行考勤及值班制度;

         。ㄈ┡c外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和,語言文明,態度和藹。

          四、具體相關規定

         。ㄒ唬┩鈪f采購管理

          1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存,采購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制采購計劃,并及時與各外協廠家溝通,保證各配件按時到位,以滿足生產的需要。

          2、對外協廠、委托加工單位的傳真合同內容,必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號,明確付款方式及付款期限,并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況,及時告知生產部負責人。

         。ǘ┦肇浌芾

          1、外協件廠手續。

          (1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

         。1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯,在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

         。2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規范)。

         。3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)

          2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

          (1)確認送貨單;

          (2)確認廠長的合格簽字;

         。3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人核對數量(重量)規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號,經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

          (4)對于已經開入庫單,但在試用或者使用期間發現的不良品物料,倉管員應另行存放,做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可,不合格區中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

         。5)對物料進行分類存放,劃分區域標識清楚,并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間,數量,做到帳物卡一致。

         。ㄈ┌l料管理

          1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件,領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號,并附有領料人、部門負責人簽字方可發放,并且必須與領料人當面點清。

          2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續:

         。1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單,并實行以一換一的規定;

         。2)經廠長質檢確認不合格的配件,屬外協廠家質量問題的,必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;

         。3)車間在領用材料有少或不夠用時,應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號,且須廠長或著車間主任簽字方可發放。

         。4)委外加工的物料管理。

          a、需從本廠送出的原材料,倉管員應根據生產計劃單,清點有關數量后,填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,先交于倉庫主管與出廠證核對后,再由倉庫主管及時交給財務部

          b、直接由供應商送至加工廠的原材料,可直接根據委外加工廠的入庫單,填寫《委外加工單》,經總經理批準后,傳真至加工廠即可。加工完畢,需經質檢部門檢驗合格后,方可辦理入庫手續。

         。ㄋ模┊a成品出庫管理:

         。1)銷售部:根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》,詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱,發貨方式并簽名后提交財務部

         。2)財務部:根據銷售部提交的發貨申請單,仔細核對相關內容,對貨款到賬情況進行認真審核,如貨款已全額到賬,簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可安排發貨。

          (3)倉庫:倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格,數量等進行認真配貨,并安排發貨;原則上要求不能錯發,漏發及多發,避免增加不必要售后服務費,由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》,并由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完,則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄,以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好后,由隨車司機簽字,辦好相關交接手續后完成出貨作業。

         。4)平時因業務需要,需到倉庫借用材料或者產成品的,有關人員先填寫《借料申請單》,并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續,倉管員仔細核對有關手續后開具出庫單,并把借料申請單作為附件提交給財務。

          (5)作為業務招待的商品,相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,報經總經理審批后,到倉庫辦理出庫手續,倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。

         。ㄎ澹┮缀钠、勞保用品、廢舊物料的管理。

          (1)關于勞動保護用品的發放,領料人必須填寫領料單,并經部門負責人簽字,倉庫方可發料;領用專用工具,貴重工具需生產廠長審批后,方可領(發)料,并建立工具臺賬。(注:所有領料單上,必須有領料部門負責人,倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后,應退回所領工具,憑倉庫的`工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

         。2)廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器,邊角料,及其它有用物料的回收),實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前,所領(借)的工器具應退回倉庫,辦理退料手續。

          5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。

          6、技術部門試制研發階段在倉庫領料時,需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

          7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存,定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點,盤點數據交財務部。

         。ㄋ模┨幜P規定

          1、外協廠送貨,沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量,就直接把貨物直接放入倉庫,視為作弊,倉管員有權沒已收放入貨物,若倉管員在場沒有阻止,將視為瀆職,每次罰款100元;

          2、車間主任、員工沒有按照規定操作,每次視實際情況,可以由倉管員會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。

          3、倉管員沒有按照規定操作,視實際情況,可以由當事人會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經理。

          本制度經公司總經理審批后即日生效執行。

          倉庫管理制度2

          一、倉庫日常管理

          1、倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區域,保持倉庫整潔衛生,對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施;

          2、倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳,對當天發生的業務逐一記錄,做到日清日結,確保物料進出與結存數據的準確無誤。

          3、倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品數據輸入電腦,以便統計與查詢。

          4、倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,并嚴格控制各類物資的庫存量。

          5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送廠部管理中心,并提出處理意見,責成財務及相關部門及時加以處理。

          二、原料入庫管理

          1、原料采購進倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續;

          2、入庫時,倉庫管理員必須查點原料的數量、規格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致,同時由生產負責人抽查并審核,確認無誤后辦理入庫手續;

          3、需要報銷或付款的原料單據,憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬;

          4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);

          5、原材料購買單位與入庫單位不一致時,需備注入庫的數量,如亞硫酸氨9元/瓶,需備注1500克,因領料單位為克,方便核算領料;

          6、入庫單撕下一聯報賬,紅聯不需粘貼,直接放在費用報銷單內,方便財務取出。

          三、原料出庫管理

          1、各類原料和成品的發出,原則上采用先進先出的原則;

          2、生產原料的出庫,填寫生產領料日出單,領料必須由生產主管或班組長領;

          3、領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況;

          4、倉管員開具領料單,經領料人簽字并記錄做賬;

          5、領料單按標準核算填寫,若補發或損耗需多領數量,需備注原因。

          四、成品入庫管理

          1、生產完成后,經品質管理人員審核后,生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;

          2、成品入庫表一式一聯,由生產管理部留底;

          3、成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;

          4、未經辦理入庫手續,成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補辦入庫手續。

          五、成品出庫管理

          1、成品發出必須有公司的客服訂單,憑訂單開具銷售出庫單,銷售出庫單上要體現公司訂單的編號,并記錄好出庫明細記錄;

          2、任何出庫的產品都需要填寫出庫單,堅決不允許司機或業務人員從廠里先拿貨后補單的情況,出現一次,開單人員及司機及業務人員等相關人員,一律50元/次;

          3、長沙倉庫的出庫單,一式三聯,撕兩聯下來給倉管,倉管轉交一聯給客服,入庫的倉管一聯,(倉管做進出庫賬)長沙的客服一聯,(查核是否到貨)出庫單必須以實際數量開單,長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發臺賬;

          4、外圍的出庫單,每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務(依編號),最遲不能超過3天,若存在缺單或逾期照20元/次;

          5、出庫單品名、單位必須統一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;

          6、撕單的時候注意,盡量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;

          7、出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。

          六、退貨管理制度

          1、工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內提回廠部,3—5天內處理完畢;

          2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物,并正確填寫退換貨處理單;

          3、倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質管理第二天報賬時帶到公司,一式兩份,一份交由客服部,一份交財務與退貨運費一起報賬用;

          4、未及時處理的負責人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。

          七、變賣廢品制度

          1、處理時間:每3—5天據收集的廢品情況處理一次;

          2、由倉管負責開票,品管負責收款,每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務部;

          3、每兩個月找廢品回收站(商)了解行情,擇高價選擇收購商;

          4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;

          5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經過公司財務部門同意,并做好相關庫存記錄。

          八、倉庫盤查制度

          1、倉庫管理員日常工作中,不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異,及時發現問題,確保賬目和實物相符;

          2、每月底最后一天,公司派財務盤點原材料庫存,盤點前上午先下單并領料,下午盤點時盡可能不發生原材料變動;

          3、盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;

          4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理,并于財務盤查前連同電子數據表單一并交財務審核。

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