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      1. 物資采購的管理制度

        時間:2021-05-27 18:30:59 制度 我要投稿

        有關物資采購的管理制度

          在發展不斷提速的社會中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。到底應如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的有關物資采購的管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        有關物資采購的管理制度

          物資采購的管理制度1

          為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

          一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

          二、物資需求(采購)計劃的分類

          1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

          2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

          三、采購工作應遵循的原則與方式

         。ㄒ唬┎少徳瓌t:

          1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

          2、供方評定原則;

          3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

          4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

          5、秉公辦事、維護公司利益原則。

          (二)采購方式:

          1、招標采購;

          2、固定廠商、長期報價采購;

          3、即時詢價采購。

          (三)付款方式:

          1、預付部分款項;

          2、貨到憑發票報銷付款;

          3、貨到后分期付款;

          4、貨到延期付款;

          5、以上方式的結合。

          四、采購計劃請購和實施

         。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

         。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格

          供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

          五、質量驗證與檢驗

          質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

          六、物資驗收入庫結算程序

          采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

          七、規定要求

          (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

          1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

          2、所需物資需試用后方能結算付款的`,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

          3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

          4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

         。ǘ┪镔Y采購規定:

          1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

          2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

          3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

          4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

          (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

          1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

          2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

          3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

         。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定:

          下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

          1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

          2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

          3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

          4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

         。ㄎ澹┎少徏o律規定:

          1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

          2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

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          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

          三、職責權限

          1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

          2、公司財務部負責采購管理制度的。

          3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則

          物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、一致性原則

          采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

          4、廉潔原則

         。1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

         。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

         。4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

         。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則

          凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

          6、審計監督原則:

          采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

          五、物資分類:

         。ㄒ唬┪镔Y分類

          1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。

          2、經營物資類:與經營有關的各種物品。

          3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。

          4、辦公用品類:與辦公有關的物品。

          5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

          6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。

         。ǘ┎少彴才牛

          由總公司統一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

          六、采購流程:

          1、采購申請:

          使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

          (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

         。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

         。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

         。1)具有合法經營主體者。

         。2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

          (3)信譽良好者。

         。4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

          5、合同簽定:

         。1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

         。2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

          6、進度跟催

          (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:

          采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

          8、對帳付款:

          采購付款實行審批制度,具體程序如下:

          (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;

         。2)付款方式:

          A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。

          B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。

          C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。

         。3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

          七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執行。

          八、本制度附件:

          1、《請購單》

          2、《采購詢價記錄表》

          物資采購的管理制度3

          第一章總則

          第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

          第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

          第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

          第四條公司固定資產的購置適用本制度。

          第二章物資采購規定

          第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

          第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

          第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

          第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

          第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

          第三章發票入賬及付款程序

          第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

          1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

          2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

          3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

          4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

          經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

          第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。

          第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

          1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

          2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

          經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

          3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

          第四章附則

          第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

          第十四條本制度從年月日起下發執行。

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