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      1. 生產安全事故檔案管理制度

        時間:2023-07-14 19:00:47 毅霖 制度 我要投稿
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        生產安全事故檔案管理制度(通用10篇)

          在發展不斷提速的社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的生產安全事故檔案管理制度,歡迎閱讀與收藏。

        生產安全事故檔案管理制度(通用10篇)

          生產安全事故檔案管理制度 1

          一、必須設有專門庫房或專柜對各類檔案進行保管。

          二、檔案庫房是機要重地,除管理人員外,其他人員不得隨意進入檔案庫房。

          三、庫房要保持清潔和相對溫濕度,以利檔案保管。同時做好“八防”(防火、防盜、防光、防蟲、防灰塵、防潮、防高溫、防有害氣體等)工作。

          四、庫房內除密集架、檔案裝具和調卷所必須的用具外,不得擺放任何與檔案庫房無關的.物品,檔案裝具排放,應做到整齊劃一,符合通風、防塵要求。

          五、根據檔案庫房情況需要,可配備換氣扇、滅火器等專用設備,并定期保養,使庫房環境處于良好狀態。溫度基本保持在14—24℃,相對濕度40%—60%之間的規定要求。

          六、檔案室要防止陽光直射,庫房照明光源應用白熾燈;檔案室不應靠近易燃易爆和散發有污染腐蝕氣體的場所。

          七、檔案管理人員必須每季度對庫房內的檔案進行核對,做到帳物相符。

          八、檔案庫房及檔案柜箱鑰匙必須由辦公室專人負責保管,不得丟失。

          生產安全事故檔案管理制度 2

          第一條歸檔的文件材料必須完整、系統、準確,各項簽字手續完備。

          第二條歸檔的文件必須字跡清楚、工整、紙張及文件格式負荷規范要求,書寫材料要適合長期保存,禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水及熱敏紙。

          第三條歸檔文件應為原件。

          第四條科技成果鑒定、基建工程驗收必須保存檔案的`完整性。文件材料不完整、不系統的不能通過鑒定、驗收。

          第五條移交單位在正式移交前應對移交的文件材料進行組卷并編制移交目錄,雙方履行簽字手續。

          生產安全事故檔案管理制度 3

          一、檔案科所有工作人員都有保護檔案義務,檔案屬于涉及托管人員隱私,未經許可不得外借、外傳。

          二、各類檔案的借(查)閱,必須填寫《檔案借(查)閱申請單》

          三、個人檔案一律須托管人員本人、或委托書指定的委托人,經過相關審批流程后方可借閱。

          四、外單位來人借(查)本托管人檔案,需持單位《檔案借(查)閱申請單》并經科長簽字批準,方可查閱。

          五、閱檔必須在檔案室,不得攜帶外出,以確保檔案的.安全性。借出檔案材料的時間不得超過一周,必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管領導批準。

          六、外借的檔案借閱者必須妥善保管,借閱的檔案只限本人使用,未經許可不得擅自轉借、拆開、調換、污損文件或在文件上圈點、劃字等,要保持檔案的整潔、完整。

          七、外借檔案一旦發生遺失、損壞、銷毀等,應立即知會辦公室進行處置。

          八、檔案室對外借逾期未歸還的檔案,要及時做好催還工作。

          九、借出和歸還檔案時,應做好清點手續,由檔案管理員與借閱者當面核對清楚。

          生產安全事故檔案管理制度 4

          為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,維護文件檔案的完整和安全,特制定本制度。

          一、公司設立文件檔案管理專員,切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的`齊全完整,提高案卷質量,使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規范化的要求,并逐步實現電子信息化管理。

          二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

          三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

          四、檔案管理員要對公司安全生產相關文件資料專門建檔。進行管理。

          五、立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

          六、文件資料檔案的保管、查閱。

          1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

          2、文件柜、檔案室要保持整潔衛生,認真做好文件檔案“八防”工作,特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈,要定期檢查、經常核對文件檔案資料,發現問題及時處理、報告并做好相關記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

          七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料,須報請公司分管領導批準,外單位人員要查閱、復印公司檔案,必須持單位介紹信并經本公司分管領導批準后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案,公司檔案管理員都必須如實進行登記,注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批準領導、是否復印等相關內容。

          八、對于公司機密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨設鎖,無關人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。

          生產安全事故檔案管理制度 5

          一、總則

          集團的各項檔案資料是集團行政辦公和經營活動中不可缺少的要素。為規范集團檔案管理工作并保證檔案的完整性及保密性,理順工作程序,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。

          1、凡集團總部各部門、各分子公司在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規定定期向集團行政人事部提交備份,從而保證集團行政部作為集團檔案管理對口部門檔案資料的完整性、延續性、真實性。

          2、集團總部行政人事部負責集團檔案管理、文書立卷的工作,并對各分子公司檔案管理工作進行監督、指導。各分子公司負責人應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。

          二、歸檔范圍

          1、凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等)均屬歸檔范圍。

          2、公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料。

          3、公司股東會、董事會、監事會形成的文件材料。

          4、資金借貸、業務往來方面的文件材料(含合同、重要報表、銀企聯系函件等)。

          5、政府、項目批文、合同。

          6、公司制度體系、會議紀要、內部發文(包含總經理批示后的各項工作流程、公司決定等)。

          7、工程進度計劃控制文件(含各業務單位往來函件等)、工程初設、修改、竣工圖紙。

          8、各分子公司及集團總部各部門年度工作計劃及資金計劃。

          9、公司簽定的各類合同(含商品房買賣合同)。

          10、公司有效證照、證件、印章。

          11、具有法律效力及保存價值的文件。

          12、公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

          13、員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等。

          14、集團、各分子公司獲得的社會榮譽資料。

          15、其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料,上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

          三、立卷歸檔要求

          1、集團行政人事部應即時做好檔案歸檔分類保管;各分子公司應在每季度最后一天以前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向集團行政人事部提交備份。

          2、集團各部門應及時向行政人事部移交發生的檔案材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續;各分子必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的備份文件材料。

          3、各分子公司向集團行政人事部提交備份檔案時,要嚴格履行移交手續,按文件材料分類造冊,隨移交備份檔案提供兩聯清單,注明移交人,待總部行政人事部專人簽收后各留存一聯清單備查。

          4、歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同價值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點:

          (1)歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

          (2)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開;文電應全在一立卷。

          (3)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后。

          (4)卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應統一在有文字的`每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

          (5)按各類檔案資料的保密級別、保存期限,案卷必須以規定的格式逐件填寫卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫:沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內;卷內文件目錄放在卷目。

          (6)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。

          四、檔案保管期限

          1、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。

          2、確定集團檔案保管期限的原則:

          (1)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

          (2)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

          (3)凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

          五、檔案保密級別

          1、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密二級。檔案的密級由檔案提交人提議,行政人事部經理核定密級。

          2、有密級檔案只許在檔案室翻閱,不許帶離本室;有密級檔案復制時,需經辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

          3、有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員使用需經辦公室主任(集團行政人事部經理)及副總以上級領導批準。

          4、對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任(集團行政人事部經理)鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

          六、檔案的借閱

          1、各部門因工作需要,借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準,然后到檔案管理員處填寫檔案調閱登記簿,方可借閱。

          2、公司各部門借閱非本部門的業務檔案須經檔案所屬部門同意或辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

          3、借閱檔案必須嚴格履行登記手續,歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。

          4、借閱檔案的人員,不得泄密、涂改、折散、轉借復印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

          5、有密級的檔案調閱、復制時均需辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

          6、借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

          7、借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

          8、凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規定辦理。

          七、電腦檔案的管理

          1、所有員工使用的電腦必須指定專門的區域存放公司相關的文件、資料,在指定存放區域里設定工作人員專用文件夾,使用電腦工作人員將各類文件、資料在該文件夾中設定子文件夾分類存放。

          2、各分子公司辦公室主任(集團行政人事部經理)即為電腦檔案管理責任人。公司所有員工須到電腦管理責任人處對存檔電腦區域、文件夾名稱進行如實登記;各電腦檔案管理責任人須定時對本單位的電腦按照登記存放區域進行檢查。

          八、檔案的鑒定與銷毀

          1、集團行政人事部定期對所保存的檔案進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規定進行銷毀。

          2、檔案鑒定工作由集團行政人事部經理主持,有關部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

          3、檔案材料鑒定小組審定,并經集團總裁批準后,方可銷毀。

          4、銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監銷,監銷人要在銷毀清冊上簽字。

          九、罰則

          1、集團各分子公司凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經發現,限期上交,經催交仍拖延不交的,除責令其文件部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款100元~500元,并予以集團內通報批評。

          2、集團所有員工凡違反制度第六條第4項,泄露公司檔案秘密的,涂改、拆散或未經辦公室主任(集團行政部經理)批準轉借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人各罰款500元~1000元,并予以通報批評;如造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其法律責任。

          3、集團所有員工凡違反本制度第六條第6項,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查。

          4、集團所有員工凡違反本制度第六條第7項,遺失檔案的,應立即報告,如因遺失檔案,泄露公司商業秘密,造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其相關責任。

          5、檔案管理員丟失、規范檔案調閱流程或擅自提供泄漏檔案機密,應根據情節輕重,給予紀律處分及相應罰款,直至依法追究法律責任。

          6、集團所有員工凡違反本制度第七條,不按規定存放電腦檔案,不按規定接受檢查者給予相應的紀律處分及罰款。

          十、附則

          1、本制度自20xx年9月1日生效。

          2、本制度由集團行政人事部負責解釋。

          3、各子公司應根據本制度,結合本單位的實際情況,制定具體實施細則。

          4、以往的相關規定與本辦法不一致的,以本制度為準。

          十一、附件:集團各分子公司各部門存檔及備案范圍

          生產安全事故檔案管理制度 6

          (一)企業安全生產檔案的家你,是企業管理中安全生產管理的重要組成部分,應按法定的程序編制安全生產檔案。安全生產檔案的建立,意義重大,具有法律效力。

          (二)安全生產管理是一個系統工程,在安全生產管理全過程中產生的原始資料,均在安全生產檔案內容之列。

          (三)安全生產檔案的主要內容,包括安全生產有關的法律法規,安全技術標準以及上級頒布的各種文件。證照與批文,企業內部各種證照、文件、設計方案,措施計劃,上級的`各種安全總結,報告等。企業安全生產機構,安全生產責任制,安全生產管理制度及安全操作規程,安全生產會議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改,安全教育與培訓,危險源與應急管理、職業衛生、事故處理、安全生產獎懲、安全技術措施計劃與實施,安全生產投入、安全生產“五同時”、“三同時”,職業衛生、勞動保護等等方面的原始資料。

          (四)安全生產檔案的建立,必須做到規范化。

          (五)安全生產檔案的管理,應按檔案管理的規定和要求。

          (六)安全生產檔案的調閱與借閱必須執行檔案管理的規定,不同級別的檔案按規定和手續及辦法借閱或調閱。原則上原始資料不得離開檔案室(執法部門除外,但應辦理嚴格的借閱手續)。

          (七)安全生產檔案堅持誰保管誰負責的原,誰丟失或毀壞誰負責,直至負法律責任。

          (八)安全生產檔案必須要為保管,做到防火、防潮、防蟲、防盜。

          (九)安全生產檔案的形式有文字檔案,音像檔案等。文字檔案最具法律效力、影像檔案則為重要的參放證據,而磁性材料因易改而使其不足為證,故文件檔案更應嚴加保管。

          (十)安全生產檔案,由安全技術部設立檔案室,實行專人保管。檔案保管年限為重要檔案七年以上,一般檔案五年以上。

          生產安全事故檔案管理制度 7

          本公司檔案室保存的檔案,主要供本公司使用。

          如其它部門或個人查閱時,須經檔案室負責人或檔案形成部門領導同意,并僅限于室內閱覽。

          凡因特殊需要,經批準同意借出的檔案,外借時間一般為三周左右,到期仍需繼續利用,須辦理續借手續。

          借出的檔案不得轉借他人,不得隨意涂改、圈劃、眉批,不得拆卷,不得增刪檔案內容或污損檔案。

          凡外單位或個人查閱檔案,須持單位正式介紹信,寫明查檔目的。安全、公安部門查閱有關檔案,須經公司領導批轉。

          凡復制、摘錄檔案,須經檔案室負責同志。利用檔案的`單位和個人未經上級主管部門或檔案室同意,不得擅自公布檔案內容。

          借閱檔案須辦理借閱登記手續,并確保檔案的完整與安全。

          電話查詢檔案,只限于一般問題的咨詢。檔案的儲存必須規范、分門別類,標識明確,便于查詢。

          生產安全事故檔案管理制度 8

          一、本電站保存的安全生產檔案(由安全生產負責人存檔),主要供本站使用。如其它部門或個人查閱時,須經有關負責人同意,并僅限于室內閱覽。

          二、凡因特殊需要,經批準同意借出的`檔案,外借時間一般為三周左右,到期仍需繼續利用,須辦理續借手續。

          三、借出的檔案不得轉借他人,不得隨意涂改、圈劃、眉批,不得拆卷,不得增刪檔案內容或污損檔案。

          三、凡外單位或個人查閱檔案,須持單位正式介紹信,寫明查檔目的。當地政府、安監、水利等部門安全檢查時,有權查閱本站安全生產有關檔案。

          四、凡復制、摘錄檔案,須經安全生產負責人同意。利用檔案的單位和個人未經本站領導同意,不得擅自公布檔案內容。

          五、借閱檔案須辦理借閱登記手續,并確保檔案的完整與安全。

          六、電話查詢檔案,只限于一般問題的咨詢。檔案的儲存必須規范、分門別類,標識明確,便于查詢。

          生產安全事故檔案管理制度 9

          第一條、根據國家政策和法律法規及集團公司管理制度的相關規定,為了規范管理安全生產檔案,加強痕跡資料的管理,認真執行各項規章制度,結合萬隆公司的實際情況,特制定本制度。

          第二條安全生產檔案的建立

         。ㄒ唬┦占砥髽I法定證照,企業負責人、安全管理人員、特種作業人員上崗資格證照,從業人員登記表及上崗證。

         。ǘ┦占戆踩a機構設置文件,逐步建立安全生產責任制,層層簽訂的安全環保責任書。

         。ㄈ┦占砀黜棸踩芾硪幷轮贫、安全操作規程和相關應急救援預案。

         。ㄋ模┦占砀黜椧幷轮贫鹊馁Y料、記錄等:

          1、按照安全生產教育培訓制度的要求收集整理教育培訓記錄及資料,包括送出去和企業自身進行的安全培訓教育、考核、持證情況等;

          2、按照安全生產例會制度建立各類各次會議的記錄檔案;

          3、按照安全生產檢查制度建立安全檢查檔案,包括企業負責人、各級領導和安全管理人員的檢查記錄;

          4、按照設備設施管理制度建立設備設施檔案,包括生產廠家資質、出廠合格證、使用說明書、安裝資質證明、檢測檢驗合格證明以及操作使用、點檢、維護、修理等資料和記錄;

          5、按照危險源管理制度建立危險源管理檔案,包括危險源的識別、評估分析、管理、監控的`記錄和資料;

          6、按照隱患排查與整改制度建立隱患排查治理檔案,包括排查、治理、驗收等記錄和資料;

          7、按照勞動防護用品管理制度建立勞動防護用品檔案,包括勞動防護用品的購買、倉儲、發放、使用、管理的記錄和資料;

          8、建立安全、環保投入資金的提取、管理、使用檔案;

          9、按照傷亡事故管理制度建立事故調查處理檔案,包括事故調查的記錄、筆錄、處理過程、事故報告、結案批復等;

          10、其他有關安全生產的檔案資料。

          第三條安全生產檔案的管理

         。ㄒ唬┍緳C構的安全生產檔案,由安全環?妻k公室負責收集、整理、保管;車間、班組的安全教育培訓、安全檢查和隱患整改等資料,統一整理交由安全環?票4妗

         。ǘ┐嫒氚踩a檔案的資料,要分類整理,按照時間先后編寫頁碼,制作目錄,成套成盒保存,不得雜亂無章。

         。ㄈ┌踩a檔案系保密資料,除有關政府主管部門在依法檢查時可以查閱外,其他無關人員,外界人員均不得借閱。若因工作需要查閱的,須經單位主要領導批準。查閱結束后,檔案管理人員應及時收回檔案室保存。

         。ㄋ模n案室應隨時保持通風干燥,嚴防蟲蛀、鼠咬、嚴防潮濕、水浸,嚴防火災,應設防火警示標志,建立用火制度。發生火災時,應首先將檔案資料安全轉移。

          第四條違反本制度的責任

          (一)未按本制度第二條規定建立安全生產檔案,具有下列行為的,責令限期改正,逾期不改正的,處以100元以上500元以下責任扣款,仍不改正的,按管理權限給予警告、記過、留用察看,直到辭退或開除的處分。

          1、未建立安全生產檔案的;

          2、安全管理活動無記錄的;

          3、記錄不規范、不完整的;

          4、設備檔案不完整又不收集的。

         。ǘ┪窗幢局贫鹊谌龡l規定管理安全生產檔案,具有下列行為之一的,責令限期改正,逾期不改正的,處以100元以上500元以下責任扣款,仍不改正的,按管理權限給予警告、記過、留用察看,直到開除的處分。

          1、檔案管理混亂,未歸類保存的;

          2、未按保密規定,丟失檔案資料的;

          3、檔案室未建立用火制度,未設防火標志的;

          4、因管理不善造成蟲蛀鼠咬、殘缺不齊的;

          5、因管理不善造成水浸、受潮的;

          6、不重視檔案資料管理的。

          生產安全事故檔案管理制度 10

          一、各單位定期對安全監管責任范圍內的安全生產隱患進行排查,對發現的`重大事故隱患及重大危險源,應在48小時內通過局安辦向區安監局報告。

          二、各單位對排查出的各類安全事故隱患,要及時研究整改措施,落實整改責任,消除安全事故隱患,把事故消滅在萌芽狀態。重大安全隱患、重大危險源排除前或排除過程中,無法保證安全的,應責令暫時停產、停業或者停止使用。

          三、存在重大事故隱患、重大危險源的單位應落實治理目標任務、治理機構人員、治理完成時限、安全措施應急預案和整治資金(即“五落實”)。

          四、各單位對安全監督責任范圍內的重大事故隱患和重大危險源承擔監管責任,應設立重大事故隱患監督管理領導小組或重大危險源監督管理領導小組對其實施監督管理。

          五、重大事故隱患整改資金由隱患單位籌集,必要時報請主管部門支持。

          六、重大事故隱患整改結束后,隱患單位及監管單位要書面報請區安監局審查驗收。

          局安辦建立安全生產監管臺賬,包括安全隱患排查臺賬、隱患治理臺賬、重大隱患消號臺賬;將各級安全生產文件、資料分類建檔保存,包括上級下發的安全生產重要文件、下發的安全生產文件、領導講話材料、安全培訓資料、圖片及音像資料。

          局機關各行政事業單位建立相應安全生產監管臺賬,包括安全隱患排查臺賬、隱患治理臺賬、重大隱患消號臺賬,并將相關資料抄送局安辦存檔備案。

          年終將全年所有安全生產的文件、資料、表冊、總結、臺帳分類,按檔案整理的要求裝訂成冊。

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