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      1. 安全生產管理臺賬檔案制度

        時間:2024-11-25 14:05:29 歐敏 制度 我要投稿
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        安全生產管理臺賬檔案制度(通用16篇)

          現如今,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編精心整理的安全生產管理臺賬檔案制度,歡迎閱讀與收藏。

        安全生產管理臺賬檔案制度(通用16篇)

          安全生產管理臺賬檔案制度 1

          為加強機關檔案的科學管理,保證檔案的完整、準確、系統、安全,提高機關檔案工作效率和工作質量,特制訂以下管理制度。

          (一)檔案安全保密制度

          1、檔案管理人員必須遵守保密守則,要嚴守秘密,嚴防泄密、失密。

          2、檔案管理人員要嚴格執行檔案的查借閱手續,借出的'檔案要及時歸檔、核實。

          3、檔案管理人員要增強保密觀念,經常檢查設施安全保密情況;離開檔案室時,必須鎖好文件資料柜,關好門窗。

          4、銷毀檔案要登記造冊,經分管副局長簽字批準后方能進行,銷毀時要有監銷人,并履行簽字手續。

          5、檔案室內嚴禁吸煙,以防火災。

          (二)檔案保管制度

          1、檔案室屬機要重地,外人不得隨便進入。

          2、保持室內衛生整潔,檔案分類排放、排列整齊。

          3、切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光等工作,室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

          4、檔案管理人員要熟悉庫藏情況,對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對,做到帳物相符。

          5、未經批準,任何人不準將檔案帶出庫房,更不準私自摘抄、外傳。

          (三)檔案利用制度

          1、檔案管理人員應熟悉所藏檔案的情況,完善檔案檢索工具,及時準確地提供檔案利用服務。

          2、市水利局本單位工作人員因工作需要,可查閱本部門形成的檔案。查(借)閱局會議記錄,必須經局辦公室主任批準后方可查閱。查(借)閱局黨務資料,須經局黨總支書記或局機關支部書記批準后方可查閱。

          3、查閱檔案須填寫《檔案借閱登記表》,未履行登記手續,檔案管理員可拒絕查閱。

          4、外單位查閱本機關檔案,必須持有單位介紹信,并經分管辦公室的局領導批準后方可借閱。

          5、查閱檔案時,嚴禁涂改、圈劃、抽換、批點、污損、拆卷或增刪檔案內容,不得吸煙。

          6、歸還檔案時,檔案管理員要認真檢查清點檔案的完好狀況,及時記載檔案的利用情況。

          (四)立卷歸檔制度

          1、凡是水利局機關從事各項業務工作,所形成的具有參考利用價值的各種內容、形式和載體的文書材料,均屬立卷歸檔范圍。任何科室和個人都無權扣壓和銷毀必須歸檔的文件材料。

          2、歸檔時間。文書檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷歸檔工作。會計檔案一般在會計年度終了一年后移交給財務管理站保管。工程技術檔案一般在工程項目竣工驗收后,由水利科負責收集、整理后移交檔案室,集中管理。各科室聲像檔案要注意隨時歸檔備份,每年12月提供局檔案室存檔。

          3、立卷歸檔的要求。歸檔的文件材料要保持它們之間的歷史聯系,區分保存價值,分類整理立卷,案卷標題簡明扼要,目錄頁號編制準確,便于保管和利用。凡局機關形成的各類文件材料,歸檔應為原件,且要求做到完整、準確、系統,存檔時由檔案管理人員審查核定。

          4、各業務科室向局檔案室移交的文檔要有清單,歸檔時,必須履行交接手續,交接雙方及監交負責人應分別在清單上簽字,以備查考。

          安全生產管理臺賬檔案制度 2

          一、司法所檔案管理工作由指定人員負責,包括接收、收集、整理、保管。

          二、各類檔案的組卷要準確。卷內目錄、案卷封面填寫完整準確、字跡清晰美觀,裝訂案卷規范、統一、牢固。

          三、檔案整理。按規定制定統一的檔案分類編號方案。案卷的排列、編號符合規定要求。

          四、文件的整理。鑒別沒有存檔利用價值的公文,可報主管領導批準,可定期清退和銷毀。對縣(區、市)司法局的'文件、簡報等資料,要做好歸檔工作,無須存檔要統一銷毀。

          五、檔案箱、資料柜和檔案資料放置的設備要整齊,做到不同規格分類排列。

          六、庫房管理。庫房保持清潔衛生,落實防盜、防火、防光、防高溫、防潮、防塵、防鼠等安全措施。

          七、檔案管理人員要有良好的司法檔案人員職業道德規范、嚴格遵守崗位紀律,嚴格執行檔案保密制度,嚴守國家機密

          安全生產管理臺賬檔案制度 3

          1. 養殖場應當依法向縣畜牧獸醫局備案,取得畜禽養殖代碼,作為養殖檔案編號。

          2. 養殖場養殖免疫檔案,需完善以下內容:免疫記錄、診療記錄、生產流水日報表、病死畜禽無害化處理表、飼料添加劑使用記錄、獸藥使用記錄、獸藥疫苗采購記錄、藥物添加劑及限用添加劑使用記錄、生產銷售記錄、飼料采購記錄、標識使用記錄等。

          3. 養殖場需妥善保管養殖免疫檔案,每年一月底前將上年度動物防疫條件情況和防疫制度執行情況向發證機關報告,養殖檔案保存時間不得低于2年。

          4. 養殖場所停業后,于停業后30日內將《動物防疫條件》交回發證機關注銷。

          5. 《動物防疫條件合格證》丟失的,于15日內向發證機關申請補發。

          安全生產管理臺賬檔案制度 4

          1.0主要內容及適用范圍

          規定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。客戶檔案管理執行《客戶檔案管理制度》。

          2.0檔案的管理機構

          2.1文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。

          2.2各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。

          2.3檔案室主要職責:

          2.3.1制定或參與制定檔案工作的規章制度;

          2.3.2對企業其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監督;

          2.3.3做好企業檔案的收集、整理、保管和利用工作;

          2.3.4做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;

          2.3.5提高檔案管理的水平和技術,逐步實現檔案管理現代化、科學化。

          3.0檔案的種類

          3.1法規性文件。包括上級頒發、需企業執行的,或由企業發行的各種標準、規章制度等。

          3.2企業的重大決議。包括由企業股東大會、董事會、監事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。

          3.3計劃性文件。包括企業總體計劃或規劃、開發計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。

          3.4總結性文件。包括企業年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。

          3.5批示性文件。包括企業各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業各類命令、工作指示等。

          3.6憑證性文書材料。包括企業各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協議書等的原始記錄和文本。

          3.7證件性文書資料。包括法人營業執照、土地許可證、開發資質證、施工許可證、規劃許可證、預售許可證、企業和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。

          3.8匯報性文書資料。包括企業上報各級主管部門的文件資料和相關統計表,以及公司領導在外部公共場合發言、匯報或發布的各類文書資料。

          3.9勞資人力資源資料。包括企業下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。

          3.10聲像制品資料。包括企業及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的'各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。

          3.11題贈性資料。包括上級領導和外協友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

          3.12技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。

          4.0檔案管理的基本程序

          包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。

          5.0檔案的收集。

          就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業下屬部門和個人定期協同檔案室進行整理、立卷、歸檔。

          5.1立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。

          5.2立卷歸檔的時間

          5.2.1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。

          5.2.2對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。

          5.3立卷歸檔的要求

          5.3.1各部門兼職檔案員在規定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。

          5.3.2移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執一份。

          5.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起

          5.3.4立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

          5.3.5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

          5.3.6立卷應以本部門形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件間的歷史聯系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。

          5.3.7立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯系的文件組合在一起。

          5.3.8立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

          5.3.9立卷歸檔后,發現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

          5.3.10文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規律進行排列,系統地反映問題,做到查找方便。

          5.3.11各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

          5.3.12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

          6.0檔案的借閱

          6.1檔案主要供本企業利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。

          6.2各部門工作人員可直接查閱屬本部門業務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。

          6.3檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。

          6.4對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。

          6.5必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。

          6.6檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續。如延長借閱時間,須辦理續借手續。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。

          6.7借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。

          7.0檔案保密要求

          7.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。

          7.2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。

          7.3有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。

          7.4有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。

          7.5對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

          7.6外來參觀人員,統一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。

          7.7檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據情節輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。

          7.8企業在職工作人員調離本企業時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監督辦理,檔案交接之后,方能調離。

          8.0超期檔案的銷毀

          8.1對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規定銷毀。

          8.2經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。

          8.3銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監銷人應在銷毀注冊上簽字。

          9.0檔案的保管

          檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

          安全生產管理臺賬檔案制度 5

          職責部門

          1、院辦(人事行政部)負責院級文件檔案的管理工作。

          2、部門(科室)指派專人兼任檔案管理員,負責部門(科室)檔案的日常管理工作。檔案管理人員變動須及時辦理交接并通知院辦(人事行政部)負責人。

          3、院辦(人事行政部)負責指導與監督各部門檔案管理的實施情況。

          4、部門(科室)負責人負責審批本部門(科室)普通文檔的借閱申請,其它文檔的借閱申請由總經理(院長)或指定負責人審批。

          5、機密文件借閱、所有文件的復制及銷毀申請由總經理(院長)或指定負責人審批。

          檔案收集、歸檔

          1、凡醫院繕印發出的公文(含定稿和打印的原件與附件、批復請示、轉發文件等),原件一律由院辦(人事行政部)統一歸檔管理,發文復印件按規定由收文部門各自歸檔。

          2、各部門處理完畢或批存的文件材料,由部門文秘集中統一整理、歸檔。

          3、一項工作分別由幾個部門(科室)參與辦理形成的文件、決議,由主辦部門(科室)負責收集整理,交院辦(人事行政部)歸檔。

          4、部門(科室)組織召開的`工作會議紀要與有關材料由本部門(科室)收集、歸檔。

          5、醫院召開的工作會議文件由院辦(人事行政部)收集、歸檔,并由會議組織部門(科室)指定專人將會議材料、聲像檔案等向院辦(人事行政部)辦理歸檔手續。

          6、醫院員工外出學習、考察、調研、參加上級單位召開的會議等公務活動需將文件歸檔的,應及時交院辦(人事行政部)歸檔。

          檔案立卷

          1、檔案管理員應使用檔案盒(或文件夾)根據文件類型將檔案分別立卷,統一存放至檔案柜中。

          2、檔案立卷應使用歸卷用的“案卷類目”,“案卷類目”條文必須簡明確切。

          3、案卷類目編制原則:含醫院全稱和經辦部門全稱,按上(醫院全稱)、下(經辦部門全稱)排版;根據文字量,也可以按左(醫院全稱)、右(經辦部門全稱)排版。

          4、案卷類目名稱需根據5.3款標準,采用標黑一號字體打印,粘貼于檔案盒(或文件夾)左側距頂部3厘米處。

          5、歸檔的文件資料須按年度分別立卷,立卷必須核對歸檔文件的完整性、準確度,對存在缺陷的文件資料要責成有關人員收集齊全后再行立卷歸檔。

          6、歸檔文件應符合國家有關檔案管理的要求,目錄清楚、字跡工整、圖樣清晰,不得使用鉛筆、圓珠筆、純藍墨水筆和復寫紙復寫。

          7、部門(科室)經辦的文件原則上應于收、發文后一個月內完成歸檔;醫院每年6月份以前必須完成上年度全部文件資料的立卷歸檔工作。

          檔案目錄編制

          1、檔案文件編號原則:A1A2A3A4—B1B2C1C2—D1D2,其中A1A2為醫院代字(遵照《行文管理制度》附件《醫院簡稱對照表》),A3A4為兩位數年份號,B1B2為部門(科室)代字(大類)號,C1C2為文件類型(小類)號,D1D2為兩位數檔案序號。以上代字為漢字的,均用其拼音的首字母表示。例如:山西現代女子醫院的行政部為經辦部門,歸檔文件類型為2006年的通知,是此卷中的第7份文件,則檔號為:JX06—XZTZ—07。

          2、檔案管理員應在檔案盒(或文件夾)首頁位置設立《檔案目錄》(附件10.1)。

          3、所有歸檔文件必須在首頁面右側用口取紙標記文件編號,并按順序將檔案信息登記在《檔案目錄》中,以便查閱。

          4、《檔案目錄》內容應包括目錄序號、文件編號、文件標題、頁數、發文單位、發文日期、經辦人、歸檔編號、備注等項目。

          檔案保管權限、期限與類型

          1.檔案保管權限

          1.1財務部檔案由財務部保存;

          1.2人事部檔案由人事部保存;

          1.3醫院證、章、信由總經理(院長)指定負責人保存;

          1.4其它各類檔案由院辦(人事行政部)保存。

          2.檔案保管期限

          2.1財務檔案應嚴格遵照國家有關規定的保管期限執行。

          2.2醫院證、章、信及相關文件資料屬永久保存檔案。

          2.3政府職能部門授予、發放的各種許可證書、等級證書、資格證書、獎狀、獎章、獎杯、錦旗等原件屬永久保存檔案。

          2.4本醫院的歷史沿革、重要事項記載及反映本醫院重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等屬永久保存檔案。

          2.5普通文檔保管期限為3年至5年。

          2.6保密文檔須于失效當日即刻銷毀。

          3.文檔的保存形式:

          3.1文字性普通文檔分為文字與電子兩種方式保存。

          3.2計算機存儲的涉密文件應采取加密保護措施,文件密碼由指定的文件保管人設定,并須將該文件路徑及密碼報院辦(人事行政部)備存,并保證其真實性。3.3機密文檔以書面或實物形式保存。4檔案類型

          4.1行政檔案,包括:營業執照正、副本,復印件;法定代表人身份證(護照)(復印件);對內、對外收、發的《通知》、《決定》、《函》、《總結》、《報告》等各類正式公文;各項重要活動的組織流程、領導講話稿、聲像圖片等相關資料;各部門(含財務、醫務科室)現行的各項規章制度、規定、流程等;院級會議的會議紀要、決議;醫院年度(季、月、周)工作計劃匯總表;《辦公房屋租賃合同》、或自置房屋產權證等固定資產檔案;購置車輛所有權證、購置稅證、保險、行駛證(復印件)等車輛管理檔案;對外簽訂的各類購買(租賃、服務)性質的合同文件;其它應歸檔保管的文件、資料。

          4.2人事檔案,包括:全院員工個人信息資料(花名冊);勞動合同及保密協議;勤打卡數據;工資、社保等薪酬相關資料;招聘表格、人才庫等相關資料;員工績效考核相關資料;其它應歸檔保管的文件、資料。

          4.3財務會計檔案,包括:各類審計帳冊及報表;各類會計帳冊及報表;固定資產資料;其它須保存文檔。

          4.4藥械設備檔案,包括:設備臺帳;設備出廠合格證、使用說明書;設備安裝、調試、驗收報告;設備保修卡、保修協議及維修聯系方式;設備運行維修、保養記錄;設備更新改造記錄;設備管理制度;其它應保存的設備資料。

          4.5醫療檔案,包括:檔案內容由醫療管理部門提供。

          檔案查閱與復制

          1總經理有權查閱醫院所有檔案。

          2部門(科室)負責人有權查閱本部門(科室)所有檔案。3其他員工因工作需要應經過審批方可借閱有關檔案。

          4文檔查(借)閱應在檔案保管部門(科室)進行登記,機密文檔及權限外查借(閱)須辦理審批手續。

          5查(借)閱或復制除財務類、人事類以外的檔案須由院辦(人事行政部)負責人審批,并進行相關登記。

          6查(借)閱或復制財務檔案、人事檔案須由總經理審批。

          檔案的銷毀

          1超過保管期限的檔案,由檔案管理員依據檔案保管期限每年3月前編制銷毀計劃及清單,由院辦(人事行政部)負責人審核無誤后報總經理審批。

          2總經理審批同意銷毀計劃后,必須指派兩名(含)以上監銷人員監督檔案銷毀過程,并進行簽字確認。

          3銷毀檔案清冊要妥善保管,并將所銷毀檔案在有關目錄中注銷。

          安全生產管理臺賬檔案制度 6

          一、目的

          為規范公司各職能部門的檔案管理工作,確保檔案保管安全,發揮檔案價值,更好地為公司各項工作服務,現根據《中華人民共和國檔案法》,結合公司實際情況,發布《公司檔案管理制度》(以下簡稱“本制度”)。

          二、檔案的定義

         。ㄒ唬n案指公司及下屬項目公司在成立、產權變動、工程建設、經營管理、社會活動中所形成的具有參考、保存價值的紙質文件、電子文件、光盤、照片、實物等各種載體的記錄。

         。ǘ┤粘9ぷ髦行纬傻母黝愡^程文件屬于資料,不屬于檔案范疇。

          三、管理機構

          公司綜合管理部統籌公司及下屬項目公司檔案管理工作,負責公司及下屬項目公司檔案工作的整體規劃、組織協調和指導幫扶;下設檔案室,負責保管公司及下屬項目公司重要檔案。

          四、工作職責

          公司綜合管理部設置檔案管理員,其工作職責為:

         。ㄒ唬┲贫ê屯晟茩n案管理制度。

          (二)開展檔案管理培訓,指導和幫扶檔案管理工作。

         。ㄈ┴撠煓n案的收集、整理、保管、利用,負責檔案室的日常管理。

         。ㄋ模⿲λ斜9艿脑紮n案必須建立完整的電子臺賬并定期備份(至少每兩月一次)。

          五、檔案鑒定

          檔案鑒定包括歸檔文件的鑒定、到期檔案的鑒定。

         。ㄒ唬w檔文件的鑒定,包括歸檔范圍、密級、保管期限的鑒定。

          1、歸檔范圍。檔案管理員統計、鑒定檔案產生情況,梳理歸檔范圍,報領導審批確定。

          歸檔范圍載體包括但不限于:

         。1)公司管理文件:如資質文件,包括企業注冊營業執照、組織機構代碼證等;公司、公司形成并下達的各類正式文件,包括決議、決定、條例、規章制度等法規性文件、會議紀要材料、重要記錄;公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;國家、地方政府政策文件類。

         。2)項目資料:如開發文件類(前期、配套文件);圖紙類;合同類(包括商品房合同);工程技術文件類;招標文件類;項目企劃、銷售資料類;前期市場調研、土地分析等資料類;竣工報建資料類。

         。3)聲像資料及實物檔案:如反映公司重要活動事件的剪報、聲像材料,有紀念意義的展覽照片、錄音、錄像等文件材料;公司的歷史沿革、大事跡、錦旗、證書、獎杯、獎狀、項目樓書。

          2、密級鑒定。檔案密級由低到高劃分“普通”、“秘密”、“機密”三級,泄漏會使公司權利和利益遭受不同程度的損害,因此,歸檔時要根據文件內容與類型劃分密級等級,確保檔案安全。

          普通是公司可對外發布的信息,如宣傳資料、榮譽證照、年度報告等。

          秘密是公司一般的秘密,一旦泄密會使公司利益受到較大損害,如重要會議紀要、人事檔案、規章制度等。

          機密是公司重要的秘密,泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害,如董事會決議、項目投資文件、公司規劃、財務報表、統計資料等。

         。ǘ┑狡跈n案的鑒定。公司及下屬項目公司對到期檔案進行鑒定,確定繼續保存或進行清理、銷毀。

          文件保存期限除政府有關法令或公司其他規章特定者外,依下列規定辦理:

          1、永久保存:

         。1)公司章程;

         。2)董事會及股東會紀錄;

         。3)財務報表;

         。4)政府機關核準文件;

         。5)不動產所有權及其他債權憑證;

          (6)工程設計圖;

          (7)其他經核定須永久保存的文書。

          2、十年保存:

         。1)預算、決算書類;

         。2)會計憑證;

         。3)其他核定須保存十年的文書。

          3、五年保存:

          (1)期滿或解約之合約;

          (2)其他核定須保存五年的文書。

          4、一年保存:無長期保存必要的。

          5、規章制度由公司及下屬項目公司綜合管理部永久保存,使用部門視其有效期予以保存。

          6、公司及下屬項目公司綜合管理部每年年底應組織檔案管理員及相關專業人員對檔案資料進行整理。對超過保存期限的檔案,由檔案管理員填寫《檔案過期處理審批單》(詳見附件),報本部門及相關部門第一負責人審核、公司總經理/董事會批準。

          7、決定銷毀的檔案資料,由檔案管理員負責填寫《檔案銷毀清冊》(詳見附件),銷毀檔案時至少有兩名監銷人。監銷人復核待銷毀檔案,銷毀完須在銷毀檔案目錄上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期并簽字確認。

          8、檔案銷毀后,鑒定、銷毀過程中形成的《檔案銷毀清冊》及目錄應立卷歸檔、永久保存。

          9、需繼續保存的過期檔案,應明確繼續保存的時間期限,并由檔案管理員在檔案卷內目錄、匯總表上注明。

          六、檔案收集

          (一)收集范圍。按照歸檔范圍進行收集。

         。ǘ┦占绞。公司及下屬項目公司均應指定專人負責整理本部門的文件資料,并定期向所在公司綜合管理部檔案管理員處提交文件資料。檔案移交人需填寫《檔案移交清單》(詳見附件),隨同已整理的檔案(含紙質檔、電子檔、實物)一并移交檔案室,檔案管理員接收檔案并簽字確認,《檔案移交清單》雙方各留一份。

          (三)歸檔文件要求。

          1、歸檔的文件為原件(無原件的歸檔需為具有憑證作用的復制件)。

          2、非紙質文件配文字說明一并歸檔。

          3、圖紙類歸檔前要驗證審批流程所需印章齊全才能歸檔。

          4、檔案的制成材料利于長久保存。書寫材料:要使用耐久性強的碳素型黑色或藍色簽字筆、鋼筆,不得使用鉛筆、圓珠筆。

          5、聲像檔案應使用數碼相機、攝相機等拍攝,要影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁等,不能使用手機拍攝。

         。ㄋ模┕炯跋聦夙椖抗臼占韵聶n案后,須提交電子檔(含目錄)至檔案管理員處,以便備份存檔。

          1、公司成立、注冊、變更文件。含公司成立的請示、批復、會議紀要、章程、股東會決議、董事會決議、工商證照及變更文件。

          2、公司合并、收購文件。含請示、批復、會議紀要、備忘錄;股權轉讓、收購的協議、合同;工商證照及變更文件等。

          3、與合作方的`相關文件。

          (1)合作意向書、框架協議、合作協議、合同、重要談判記錄等。

          (2)融資擔保文件:融資公告、報表、擔保、抵押等相關文件,融資合同、協議等(如發債、貸款等)。

         。3)盡職調查資料:①盡職調查報告;②業務約定書;③委托協議書;④盡職調查清單及問卷;⑤目標企業提供的有關書面資料(含工商、法務、財務、工程、市場、人力等文件)。

         。4)工程項目檔案。包括土地獲取、項目報建、勘查設計、招投標、工程管理、監理、施工、竣工驗收、結算等各階段形成的檔案。

         。5)公司及下屬項目公司所獲榮譽。

          注:如公司及下屬項目公司發生撤銷、拆分、合并等情況導致檔案不能安全保管,須將上述檔案原件全部移交公司綜合管理部。

          七、檔案管理

         。ㄒ唬n案管理員接收檔案資料后,應按照項目分類進行保管,按檔案編號順序規則存放,做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化,以利于檔案的保管和使用。

          (二)檔案存檔分類主要以公司、項目、資料類型等建立檔案盒/檔案柜,在檔案盒/檔案柜上貼上資料明細表,且在檔案柜上標注公司/項目名稱和柜號,并在電腦上做好臺賬登記(表格/文檔),保證能從目錄匯總或電腦系統中以編號、關鍵詞、日期等方面檢索、查詢到所需文件。

         。ㄈn案管理員應至少每月一次對檔案保管狀況進行檢查,切實做好檔案“八防”(防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲)工作,確保檔案的完整和安全。如發現問題應及時報告部門領導,并采取補救措施,減少檔案的損失。

          (四)檔案管理必須遵循保密制度,檔案室或檔案柜的鑰匙必須由專人保管,檔案室非檔案管理員不得入內,檔案室內禁止吸煙和大聲喧嘩。

          八、檔案利用

         。ㄒ唬┕静块T員工因工作需要,可以借閱與其工作有關的檔案資料。

         。ǘ┙栝啓n案需填寫《檔案借閱審批單》、《重要物品外借審批表》,經部門負責人—綜合管理部—總經理/董事長審批后方可借閱。檔案借閱方式為:借出、復印、掃描、查詢。

          填寫要求:

         。1)《檔案借閱審批單》按照審批單上的要求填寫相關內容,申請部門填寫申請人所在的部門,文件標題或摘要填寫所要借閱/復印/拷貝電子檔的文件名稱,根據需要在“是否電子檔”或“是否復印”選擇是或否,用途填寫所要借閱/復印/拷貝電子檔的文件用于辦理的事項。

         。2)《重要物品外借審批單》按照審批單上的要求填寫相關內容,申請部門填寫經辦人所在的部門,主送單位(或合作、上報單位等)填寫外借物品所辦理事項的主要單位,外借物品清單及借用時間填寫所外借的物品,借用時間必須填寫明確(如20xx年x月xx日xx:xx至20xx年x月xx日xx:xx),如不歸還必須注明不歸還原因及移交單位,涉及金額根據實際情況填寫,用途填寫所要外借文件用于辦理的事項。

          (三)檔案管理員對檔案借閱進行登記,填寫《檔案借閱登記表》。借閱人對所借閱檔案必須妥善保管,不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等,更不能隨意亂放,以免遺失,否則追究借閱人的責任,構成犯罪的依法追究法律責任。

         。ㄈn案應按期歸還,歸還時檔案管理人員要對檔案進行清點和檢查,包括檔案的件數、頁數,檔案原件完整,無損壞、無涂改等,并在《檔案借閱登記表》注明。如發現遺失或損壞,應及時報告部門領導。檔案到期仍需繼續使用的,借閱人需在到期前辦理續借手續。

         。ㄋ模┩鈫挝唤栝啓n案,應持有單位介紹信,經檔案保管部門所在公司總經理審核批準后方可調閱。

         。ㄎ澹n案在使用外借期間,檔案管理員必須保留一份復印件存檔,以便其他工作人員的查閱。

          九、本制度自簽批之日起執行。

          安全生產管理臺賬檔案制度 7

          為提高公司基礎安全管理水平,加強安全生產檔案資料管理,進一步建立健全各類安全管理基礎臺帳,特制定本制度。

          一、安全生產基礎檔案建立目的:

          安全生產檔案是對公司安全管理工作的真實記載,映公司貫徹國家法律法規、標準的具體體現,它的完整性、規范性、準確性映公司的安全生產管理水平和狀況,并對提高公司的`安全生產管理形象奠定強有力的基礎保障。

          二、安全生產基礎檔案建立和保管部門:

          公司安全生產基礎檔案由綜合科負責建立和保管;

          三、安全生產基礎檔案構成體系:

          1.駕駛人員檔案

          2.車輛技術檔案

          3.安全生產領導機構和管理機構檔案

          4.安全生產會議、例會檔案

          5.安全生產教育、培訓記錄檔案

          6.安全隱患排查治理檔案

          7.交通違法行為處理檔案8.開展各種安全管理活動記錄檔案

          9.道路交通事故檔案

          10.開展安全檢查記錄檔案;

          11.安全生產各類工作方案、目標、計劃、總結、應急預案檔案

          12.上級主管部門下發各類文件檔案。

          四、基礎檔案管理要求:

          1.綜合科認真建立各類安全管理基礎檔案,在工作中不斷總結和完善;

          2.各類安全生產的檔案記錄應記錄及時、書寫認真、保持整潔;

          3.檔案應由專人妥善保管,隨時接受管理部門檢查;4.因保管不善,造成重要檔案資料遺失的,按公司規定追究檔案管理人員責任。

          安全生產管理臺賬檔案制度 8

          1、工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術文件。也是竣工后予存查或移交建設單位作為技術檔案的原始憑證。

          2、單位工程必須從工程準備開始,就建立工程技術檔案,匯集整理有關資料,并貫穿于施工的全過程,直到交工驗收后結束。

          3、凡列入工程技術檔案的技術文件、資料,都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文件都必須如實反映情況,要求記載真實、準確、及時、內容齊全、完整、整理系統化、表格化、字跡工整,并分類裝訂成冊。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。

          4、工程技術檔案內容分類。

          4.1是為了構建筑物的合理使用、維修、改建、擴建的參考文件;在工程教工時隨從其它交工資料一并提交建設單位保存(稱為交工技術資料)。

          4.2是為了系統地積累施工經驗的'經濟技術資料,并由施工單位保存(稱為施工技術資料)。

          5、工程技術檔案是永久性保存文件,必須嚴格管理,不得遺失、損壞,人員調動必須辦理移交手續。由施工單位保存的工程檔案資料,一般工程在交工后統一交項目部資料員保管,重要工程及新工藝、新技術等由技術科資料室保存;并根據工程的性質確定保存期限。

          6、各種技術資料檢查評分標準按現行全優工程檢查記錄執行。資料檢查直營公司每季度各項目部檢查一次。

          7、各種資料由施工技術隊長收集并初步整理,臨交工之前將資料交技術科統一整理,資料一般應一式兩份。

          安全生產管理臺賬檔案制度 9

          為了加強檔案的科學管理,保障檔案的'安全和最大限度地延長檔案壽命,有效地保護檔案和提供檔案信息,根據《檔案法》、《保密法》等有關法律、法規的規定,結合本單位實際,制定本制度。

          1、檔案管理人員要掌握檔案安全、保密工作知識,認真履行職責,依法做好檔案安全保密工作。

          2、檔案文件的劃密、更密、解密,必須嚴格按照國家規定辦理。

          3、檔案工作人員,在提供檔案利用時,必須嚴格履行登記手續,查閱機密檔案,須經綜合檔案室主任批準,查閱絕密檔案,須經校分管領導批準。

          4、檔案工作人員,人不準損毀、丟失、涂改、偽造檔案,不準出賣、轉讓檔案。

          5、未經領導批準,不得擅自復印、抄錄、公布、轉抄檔案,不得攜帶檔案文件外出參觀、游覽、探親訪友、辦私事。

          6、非檔案人員未經允許不得進入檔案庫房。

          7、檔案庫房嚴禁煙火,并備有防火、防盜裝置及電子報警設備。

          8、檔案工作人員不準以任何理由和方式對外泄露檔案中的機密。

          9、檔案工作人員玩忽職守,造成檔案損失者,或造成泄密、失密事故者,根據情節輕重給予行政處分,違反檔案法構成犯罪者,依法追究刑事責任。

          10、檔案庫房、閱檔室、辦公室的安全保管與保密工作責任到人,綜合檔案室主任為領導責任人,檔案工作人員按工作崗位為具體責任人,一級管一級,層層落實。

          安全生產管理臺賬檔案制度 10

          安全工作日益引起人們的重視,在日常生活和所從事的各種活動中,都有可能遇到各種不安全的因素。因此安全教育是生命教育,是公眾教育,也是世紀教育。學校安全檔案的管理也必須加強,實行制度化管理。

          一、學校安全工作建立安全檔案,并設專人管理。

          二、各級政府和上級主管部門關于學校安全工作下發的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須編碼及歸檔備查。

          三、學校制定的安全管理計劃各種安全管理制度,突發安全事故應急預案和組織領導機構等材料都要編碼裝訂歸檔。

          四、學校自查安全隱患、整改措施、落實情況等材料必須及時歸檔。

          五、對于突發安全事故,應同步介入收集相關材料歸檔備查。

          六、學校和各部門及每一個教職員工層層簽訂的責任書,學校和家長簽訂的安全責任書都要裝訂歸檔管理。

          七、學校每周的安全值班記錄要裝訂好后歸檔管理。

          八、學校安全工作檔案實行借還登記制度,按檔案管理條例進行管理。

          九、管理人員隨時搞好安全檔案的保管、注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺火。

          十、管理人員隨時注意收集整理安全管理材料并及時歸檔。若發生遺漏和失誤要追究管理者的`責任。

          十一、管理人員有權向安全事故處理小組提供有關方面的材料依據和被認可的證明材料。

          安全生產管理臺賬檔案制度 11

          為認真貫徹落實《煤礦領導帶班下井及監督檢查規定》(國家安全生產監督管理總局第33號令)有關規定要求,結合吉煤集團有關文件的規定,搞好領導帶班下井記錄的管理,特制定本制度。

          1、在井下礦領導交接班室建立管理人員下井記錄本和下井考勤記錄。下井記錄本的內容為:下井人員姓名、班次、入井升井時間、井下行走路線、發現的問題情況和隱患、問題和隱患的處理情況、遺留的問題、交班情況等。

          2、礦管理人員升井后,要到交接班室認真填寫下井記錄,其記錄要真實,不準弄虛作假。下井升井后要及時填寫,嚴禁超過當天后補填寫的。

          3、每個下井帶班人員,對自己下井的時間、地點、經過路線、發現問題及處理情況,意見等有關情況進行登記。特別是對隱患的處理情況要作詳細說明,以便備查。

          4、領導下井記錄、交接班記錄,反“三違”記錄等,每月由礦安監科匯總,各種記錄要裝訂成冊,存檔保管、備查,保存期不少一年。

          5、歷年領導帶班下井記錄、交接班記錄及帶班記錄檔案的銷毀,必須經分管領導批準,嚴格按照批準銷毀的'時間段進行,上一年度的記錄和檔案一律不得銷毀。

          6、凡未按要求建檔或檔案資料保管不善出現遺失、毀損,對責任人進行相應的處罰。

          安全生產管理臺賬檔案制度 12

          一、社會化管理服務工作體系健全,有負責企業退休人員社會化管理服務的工作人員。

          二、凡在本轄區居住的退休人員全部納入社區管理服務。

          三、管理制度落實

          1、信息管理:建立健全退休人員基本信息庫。做到所掌握的退休人員基本信息完整準確,查詢便捷,實施計算機動態管理。

          2、業務管理:退休人員接轉、協助社會保險待遇資格認證、待遇申領,走訪慰問、接待來訪、組織活動等各項業務工作操作規程規范,執行效果良好。

          3、人員管理:工作人員崗位職責明確,考核辦法健全。

          四、社會化管理服務內容豐富和完善

          1、為轄區內退休人員發放社會化管理服務聯系卡。

          2、退休人員自管組織健全、作用顯著,自管組織工作人員日常管理和考核制度規范。

          3、協助為企業退休人員中的黨員接轉組織關系,并組織他們參加社區黨組織活動。

          4、退休人員活動場所建設成效顯著。建立退休人員活動場所。

          5、退休人員精神文化生活豐富,體育健身活動普及。積極組織退休人員參加社區組織的政治、文體、健身等活動,每年至少舉辦兩次政治時事學習、一次文藝會演和一次適合退休人員的'體育健身比賽等活動。

          6、建立企業退休人員健康檔案,組織醫療服務機構為退休人員提供日常醫療服務和健康保健咨詢服務。

          7、開展幫困互助保障活動,對鰥、寡、孤、獨、傷病和其他特殊困難的退休人員進行幫困救助。

          安全生產管理臺賬檔案制度 13

          一、目的

          為加強安全生產管理工作,規范安全生產管理臺賬檔案的建立、使用與保管,確保安全生產信息的完整性、準確性和可追溯性,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于本單位所有與安全生產相關的部門、車間及崗位。

          三、臺賬檔案分類及內容

          1. 安全生產責任制臺賬:記錄各級領導、各部門、各崗位在安全生產方面的職責與權限,以及安全生產責任書的簽訂情況。

          2. 安全管理制度臺賬:涵蓋本單位制定的各項安全管理制度、操作規程、應急預案等文件的編號、版本、發布日期及修訂記錄等。

          3. 安全培訓教育臺賬:包括新員工三級安全教育培訓記錄,如培訓時間、地點、內容、授課人、考核結果等;日常安全培訓記錄,如專項安全技能培訓、安全法規培訓等;以及員工安全培訓檔案,記錄員工參加培訓的累積情況。

          4. 安全檢查與隱患排查臺賬:詳細記錄安全檢查的`時間、檢查人員、檢查區域、發現的隱患問題描述、整改要求、整改期限、復查情況等信息。對于重大隱患,還需單獨建立檔案,跟蹤其治理全過程。

          5. 安全設施設備臺賬:登記各類安全設施設備的名稱、型號、規格、購置時間、安裝位置、使用部門、維護保養記錄、檢測檢驗報告及有效期等。

          6. 職業健康管理臺賬:包含員工職業健康體檢記錄,如體檢時間、體檢項目、體檢結果;職業危害因素監測記錄,監測點設置、監測數據、超標情況處理等;以及職業病防護用品發放記錄。

          7. 事故管理臺賬:記錄事故發生的時間、地點、經過、原因分析、事故類別、傷亡情況、直接經濟損失、事故處理結果、整改措施及預防類似事故再次發生的建議等內容。

          四、臺賬檔案的建立與更新

          1. 各相關部門應指定專人負責本部門安全生產管理臺賬檔案的建立與日常管理工作,確保資料及時、準確地收集與錄入。

          2. 臺賬檔案內容應根據實際安全生產工作情況實時更新,如發生安全制度修訂、安全培訓開展、安全檢查結果反饋、設施設備變動等情況,應在規定時間內更新相應臺賬。

          3. 新員工入職或崗位變動時,相關部門應及時在安全培訓教育臺賬和安全生產責任制臺賬中進行信息更新與補充。

          五、臺賬檔案的保管與查閱

          1. 安全生產管理臺賬檔案應妥善保管,按照檔案管理的相關要求進行分類存放,采取防火、防潮、防蟲、防盜等措施,確保檔案的安全與完整。

          2. 內部人員因工作需要查閱安全生產管理臺賬檔案時,應填寫查閱申請表,經所在部門負責人和安全管理部門負責人批準后,在檔案管理人員的陪同下進行查閱,并嚴格遵守查閱規定,不得涂改、損壞、轉借檔案資料。

          3. 外部單位或人員如需查閱本單位安全生產管理臺賬檔案,應持單位介紹信或相關證明文件,經本單位主要負責人批準后,由安全管理部門指定專人陪同查閱,并做好查閱記錄。

          六、臺賬檔案的保存期限

          1. 安全生產責任制臺賬、安全管理制度臺賬、安全培訓教育臺賬等長期保存。

          2. 安全檢查與隱患排查臺賬保存至隱患整改完成后不少于x年。

          3. 安全設施設備臺賬保存至設備報廢后不少于x年。

          4. 職業健康管理臺賬保存期限按照國家相關職業健康法規要求執行。

          5. 事故管理臺賬保存期限不少于x年。

          七、監督與考核

          安全管理部門應定期對各部門安全生產管理臺賬檔案的建立、更新、保管與使用情況進行監督檢查,對未按照本制度執行的部門和個人進行通報批評,并納入單位安全生產績效考核體系進行考核。

          八、附則

          本制度自發布之日起施行,如有未盡事宜,由安全管理部門負責解釋與修訂。

          安全生產管理臺賬檔案制度 14

          一、總則

          為規范安全生產管理工作,確保各類安全生產信息得到有效記錄、保存與利用,特制定本制度。本制度適用于本單位所有涉及安全生產活動的部門與環節。

          二、臺賬檔案的建立

          1. 依據安全生產管理的需求,設立多類臺賬檔案,主要包括:安全管理機構與人員臺賬,記錄安全管理部門架構與人員配備詳情;安全投入臺賬,詳細登記安全設施購置、維護、培訓等費用支出;安全會議臺賬,記錄每次安全會議的時間、地點、參會人員、討論內容及決議等。

          2. 對于安全檢查臺賬,需記錄檢查日期、檢查人員、檢查區域、發現的安全隱患及對應的整改措施與期限;設備設施臺賬則涵蓋設備名稱、型號、購入時間、維護保養周期及記錄等信息;事故臺賬要如實記錄事故發生時間、地點、經過、原因分析、處理結果及后續預防措施等內容。

          三、臺賬檔案的管理

          1. 各部門指定專人負責本部門相關臺賬檔案的日常管理工作,定期進行收集、整理與歸檔。確保資料的完整性與準確性,避免出現遺漏或錯誤信息錄入。

          2. 安全管理部門負責對整體臺賬檔案管理工作進行監督與指導,定期檢查各部門臺賬檔案的建立與更新情況,對不符合要求的及時提出整改意見并督促落實。

          3. 臺賬檔案應分類存放于專門的'檔案柜中,做好防火、防潮、防蟲等防護措施,保證檔案的安全存儲。同時,建立電子文檔備份系統,對重要臺賬檔案進行電子備份,以防紙質文檔丟失或損壞。

          四、臺賬檔案的使用與查閱

          1. 內部員工因工作需要查閱臺賬檔案時,需填寫查閱申請表,注明查閱目的、查閱內容及查閱時間,經所在部門負責人批準后,由檔案管理人員協助查閱。查閱過程中應愛護檔案資料,不得隨意涂改、損壞或轉借。

          2. 外部單位或監管部門如需查閱本單位臺賬檔案,必須出具正式的介紹信或相關證明文件,并經本單位主要負責人同意后,在指定地點、指定人員陪同下進行查閱,并做好查閱記錄。

          五、臺賬檔案的保存期限

          1. 安全管理制度、操作規程等基礎性臺賬檔案應長期保存。

          2. 安全檢查、隱患排查臺賬保存期限不少于事故隱患治理完成后兩年。

          3. 事故臺賬保存期限不少于十年。

          六、違規處理

          對于未按照本制度要求建立、管理、使用臺賬檔案的部門或個人,將視情節輕重給予批評教育、警告或經濟處罰等處理措施,若因臺賬檔案管理不善導致安全生產事故或其他嚴重后果的,將依法追究相關責任人員的法律責任。

          安全生產管理臺賬檔案制度 15

          一、目的

          為全面、系統地記錄安全生產管理過程中的各類信息,為安全生產決策提供準確依據,加強對安全生產工作的監督與考核,特制定本制度。

          二、適用范圍

          適用于本單位內部所有部門、車間及崗位涉及安全生產管理的相關資料記錄與檔案管理工作。

          三、臺賬檔案內容

          1. 法規文件類:收集、整理國家及地方有關安全生產的法律法規、標準規范、政策文件等,并及時更新,確保企業安全生產工作始終符合最新要求。

          2. 目標計劃類:包括年度安全生產目標的設定與分解,以及為實現目標而制定的詳細工作計劃、實施步驟和考核指標等記錄。

          3. 培訓演練類:涵蓋員工安全生產培訓的計劃、教材、簽到表、考核試卷及成績等資料,同時記錄各類應急演練的方案、演練過程、評估報告等信息,以反映企業在提升員工安全素質和應急能力方面的工作。

          4. 作業環境類:對工作場所的安全設施配備情況、危險有害因素檢測結果、職業衛生防護設施運行記錄等進行詳細登記,保障作業環境的安全性。

          5. 設備管理類:記錄各類生產設備的'采購、安裝、調試、使用、維護、報廢等全生命周期信息,特別是設備的安全防護裝置的檢查與維修記錄,確保設備運行安全可靠。

          6. 事故管理類:一旦發生安全事故,完整記錄事故發生的時間、地點、經過、人員傷亡和財產損失情況、事故原因初步分析、后續處理措施以及最終的事故調查報告等,為事故預防和處理提供參考。

          四、臺賬檔案管理要求

          1. 各部門應指定責任心強、具備一定檔案管理知識的人員作為臺賬檔案管理員,負責本部門相關資料的收集、整理、歸檔和保管工作。

          2. 臺賬檔案應按照類別、時間順序進行分類編號,編制詳細的目錄索引,便于查詢和檢索。采用紙質和電子文檔雙重存儲方式,確保數據的安全性和可恢復性。

          3. 定期對臺賬檔案進行審核和更新,確保信息的準確性和時效性。對于過期或失效的文件,應按照規定程序進行標識和銷毀。

          五、臺賬檔案查閱與使用

          1. 內部員工因工作需要查閱臺賬檔案時,需填寫查閱申請表,經所在部門負責人批準后,在檔案管理員的協助下進行查閱,并嚴格遵守查閱規定,不得擅自修改、復制或傳播檔案內容。

          2. 外部單位或監管部門如需查閱本單位臺賬檔案,必須出具合法有效的證明文件,并經本單位安全管理負責人批準后,在指定場所、指定人員陪同下進行查閱,并做好查閱記錄。

          六、監督與考核

          安全管理部門應定期對各部門的臺賬檔案管理工作進行監督檢查,將臺賬檔案管理工作納入安全生產績效考核體系,對管理規范、資料完整的部門給予表彰和獎勵,對工作不力、資料缺失或混亂的部門進行通報批評,并責令限期整改。

          安全生產管理臺賬檔案制度 16

          一、目的

          為全面、系統地記錄安全生產管理過程中的各類信息,為安全生產決策提供準確依據,加強對安全生產工作的監督與考核,特制定本制度。

          二、適用范圍

          適用于本單位內部所有部門、車間及崗位涉及安全生產管理的相關資料記錄與檔案管理工作。

          三、臺賬檔案內容

          1. 法規文件類:收集、整理國家及地方有關安全生產的法律法規、標準規范、政策文件等,并及時更新,確保企業安全生產工作始終符合最新要求。

          2. 目標計劃類:包括年度安全生產目標的設定與分解,以及為實現目標而制定的詳細工作計劃、實施步驟和考核指標等記錄。

          3. 培訓演練類:涵蓋員工安全生產培訓的計劃、教材、簽到表、考核試卷及成績等資料,同時記錄各類應急演練的方案、演練過程、評估報告等信息,以反映企業在提升員工安全素質和應急能力方面的工作。

          4. 作業環境類:對工作場所的`安全設施配備情況、危險有害因素檢測結果、職業衛生防護設施運行記錄等進行詳細登記,保障作業環境的安全性。

          5. 設備管理類:記錄各類生產設備的采購、安裝、調試、使用、維護、報廢等全生命周期信息,特別是設備的安全防護裝置的檢查與維修記錄,確保設備運行安全可靠。

          6. 事故管理類:一旦發生安全事故,完整記錄事故發生的時間、地點、經過、人員傷亡和財產損失情況、事故原因初步分析、后續處理措施以及最終的事故調查報告等,為事故預防和處理提供參考。

          四、臺賬檔案管理要求

          1. 各部門應指定責任心強、具備一定檔案管理知識的人員作為臺賬檔案管理員,負責本部門相關資料的收集、整理、歸檔和保管工作。

          2. 臺賬檔案應按照類別、時間順序進行分類編號,編制詳細的目錄索引,便于查詢和檢索。采用紙質和電子文檔雙重存儲方式,確保數據的安全性和可恢復性。

          3. 定期對臺賬檔案進行審核和更新,確保信息的準確性和時效性。對于過期或失效的文件,應按照規定程序進行標識和銷毀。

          五、臺賬檔案查閱與使用

          1. 內部員工因工作需要查閱臺賬檔案時,需填寫查閱申請表,經所在部門負責人批準后,在檔案管理員的協助下進行查閱,并嚴格遵守查閱規定,不得擅自修改、復制或傳播檔案內容。

          2. 外部單位或監管部門如需查閱本單位臺賬檔案,必須出具合法有效的證明文件,并經本單位安全管理負責人批準后,在指定場所、指定人員陪同下進行查閱,并做好查閱記錄。

          六、監督與考核

          安全管理部門應定期對各部門的臺賬檔案管理工作進行監督檢查,將臺賬檔案管理工作納入安全生產績效考核體系,對管理規范、資料完整的部門給予表彰和獎勵,對工作不力、資料缺失或混亂的部門進行通報批評,并責令限期整改。

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