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      1. 酒店采購管理制度

        時間:2022-08-16 19:04:10 制度 我要投稿

        酒店采購管理制度

          在快速變化和不斷變革的今天,制度起到的作用越來越大,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的酒店采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

        酒店采購管理制度

        酒店采購管理制度1

          1、制定采購計劃

          (1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結束根據(jù)每天物資的消耗率,對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營需要,合理存在的,必須適應經(jīng)營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

         。2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部經(jīng)理審核;

          2、審批采購計劃:,如果本次采購價格波動較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關部門核實審批后才可進行采購。

         。1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

          (2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;

          (3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

          (4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

          3、物資采購:

          (1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

         。2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

          (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

         。4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

          4、物資驗收入庫:

         。1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

         。2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

          5、報銷及付款

         。1)付款:

         、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

         、谥苯Y帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

         、郯淳频曦攧罩贫,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,1000元以下者可支付現(xiàn)款。

         。2)報銷:

          ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單(入庫單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

         、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

          采購部業(yè)務操作制度

          1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

          2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

          3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

          4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

          5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;

          6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續(xù)。

          7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

          8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續(xù)。

        酒店采購管理制度2

          1、申請

         、儆密嚥块T逐項填寫內部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

         、趯⒂密嚿暾垎无D到總辦,根據(jù)需要和車輛調度情況派車。

          2、審批權限

         、偈褂眯≤囉煽偨(jīng)理審批、

         、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批、

         、壑蛋唷⒐(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

          3、車輛使用原則

          凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

          4、市內用車原則

         、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

         、诒局(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

          5、憑用車申請單派車

         、僖话闱闆r下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

          ②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

         、畚唇(jīng)批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

        酒店采購管理制度3

          1、制定采購計劃

          (1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

          (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;

          (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

          2、審批采購計劃:

          (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

          (2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;

          (3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

          (4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

          3、物資采購:

          (1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

          (2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關的.工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

          (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

          (4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

          4、物資驗收入庫:

          (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

          (2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

          5、報銷及付款

          (1)付款:

          ①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

         、谥苯Y帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領空白支票與對方結帳,金額必須限制在一定的范圍內;

         、郯淳频曦攧罩贫龋犊30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

         、艹^30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須在一定的范圍內。

          (2)報銷:

         、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

         、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

        酒店采購管理制度4

          酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

          第一條采購工作基本要求

          1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務部批準同意。

          2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

          3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

          4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

          5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

          6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

          7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

          8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

          9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

          第二條采購崗位職責

          1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

          2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài),會同有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,合理、科學地根據(jù)采購計劃,對各種物品進行價格調查。

          3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

          4、大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

          5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系,經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

          6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產(chǎn)期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

          7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

          8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業(yè)。

          第三條臨時物品采購工作程序

          1、臨時物品的采購申請:臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

          2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

          3、臨時物品的采購實施:采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

          2、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

          第四條采購物資驗貨流程

          1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據(jù)申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

          2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。

          3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

          4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù),

          5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。

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