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      1. 公司內部采購的管理制度

        時間:2022-10-29 09:18:38 制度 我要投稿

        公司內部采購的管理制度(通用6篇)

          在快速變化和不斷變革的今天,制度使用的情況越來越多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編精心整理的公司內部采購的管理制度(通用6篇),歡迎閱讀與收藏。

        公司內部采購的管理制度(通用6篇)

          公司內部采購的管理制度1

          1目的

          為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

          2適用范圍

          適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

          3職責

          3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

          3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

          3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

          4管理內容與要求

          4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

          設備、原輔材料;

          生產性低值易耗品;

          非標設備加工承攬;

          貨物倉儲保管;

          貨物運輸;

          貨物保險;

          行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

          4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

          人員聘用;

          培訓;

          法律咨詢;

          審計事務;

          廣告、宣傳;

          后勤管理;

          綠化維護;

          行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

          4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

          建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

          工程監理;

          技術引進;

          工程設備安裝調試;

          技術咨詢、評估監測及科學試驗;

          財產保險;

          財產租賃;

          其他與工程建設有關的采購。

          4.2采購的申請

          4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

          由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

          4.2.2物資采購申請

          4.2.2.1工程用物資的采購申請

          由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

          4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

          由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

          4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

          由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

          4.2.3培訓采購申請

          由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

          4.2.4其他采購申請

          由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

          4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

          4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

          供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

          供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

          供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

          公司專業技術人員的推薦;

          承辦部門在市場上了解、收資的信息。

          4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

          4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

          主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

          經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

          代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

          履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

          履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

          4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。

          4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

          4.4勞務、物資及服務的采購管理

          4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

          4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:

          4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

          4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

          4.5招標管理

          4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

          4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

          4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

          4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

          4.6合同管理

          4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

          4.7采購產品的驗證

          4.7.1勞務采購的驗證

          產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

          4.7.2物資采購的驗證

          產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

          4.7.3服務采購的驗證

          綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

          4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

          4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

          4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

          5相關文件

          《培訓控制程序》

          《合同管理辦法》

          《工程招標管理實施細則》

          《物資招標管理實施細則》

          《設備、物資材料質檢管理辦法》

          《工程驗收管理規定》

          6相關記錄

          《工程項目(勞務)采購申請表》

          《物資采購申請表》

          7附錄

          附錄a流程圖

          附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

          附錄c《物資采購申請表》

          附錄a

          (資料性附錄)

          流程圖

          a.1合格供方名錄建立流程圖

          a.2

          使用部門采購申請

          采購管理控制流程圖

          附錄b

          (規范性附錄)

          工程項目(勞務)采購申請表

          附錄c

          (規范性附錄)

          公司內部采購的管理制度2

          1、總則

          1.1目的

          為了規范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策,保證采購質量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

          1.2依據

          本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

          1.3適用范圍

          固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

          1.4基本原則

          (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度,采購活動應盡量實現充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質量,努力降低成本;

          (2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業道德,保守公司商業秘密,廉潔奉公;

          (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或將項目化整為零,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發性緊急采購,按緊急采購程序處理;

          (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

          (5)采購應當優先采購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務;

          (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

          1.5采購權限

          (1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

          (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

          注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

          (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經辦人;

          (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

          2、職責和分工

          合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執行,同時也應強調職能部門之間的團隊協作,以取得在總體上的最佳效益。

          2.1行政部的職責

          (1)根據批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

          (2)牽頭組織招標文本的統稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

          (3)若采購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務,必要時向公司法律顧問進行咨詢;

          (4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執行情況的總結和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關的信息系統;

          (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

          2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

          (1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

         。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

         。3)提供潛在供應商信息;

          (4)參加對潛在供應商的資格評審;

         。5)組織編寫招標文本和合同文本的內容;

         。6)參與商務談判;

         。7)負責采購的驗收。

          2.3財務部的職責

          根據國家相關法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續。

          負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

          2.4審計部的職責

          對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價;其中包括:監督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

          負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性,保證采購項目的最優化。

          2.5法務部的職責

          負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

          3、供應商及采購合同管理

          3.1供應商的資質審查

          行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

          3.2投標人選擇

          推薦投標人時應首先從供應商庫內選;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

          3.3供應商庫的建立

          行政部建立《供應商庫》,持續改進并完善。

          3.4供應商庫的維護

          行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

          3.5合同文本

          行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存備查。

          4、采購管理

          4.1采購申請審批流程

          所有采購申請均需走OA流程審批;

          各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

          4.2采購方式

          采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

          競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

          詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

          議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

          緊急采購:指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的采購。緊急采購應事先申請,經授權人批準后實施,事后應按相關規定補辦審批手續

          特殊物品采購:指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

          4.3采購方式的選擇

          采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。

          對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

          對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

          低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

          特殊情況經(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

          4.4競爭性采購

          對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監督。小于10000元的采購,由行政部根據采購流程實施采購。

          競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

          4.4.1采購計劃申報

          各部門通過OA辦公自動化系統進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據,采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。

          4.4.2詢價

          采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

          4.4.3采購

          采購人員根據詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

          4.4.4付款

          根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節點及金額。

          4.4.5發票、收款收據

          供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下,如對方無法開具發票,需對方開具相關收據后,先執行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

          4.4.6入庫、出庫、盤點

          貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

          4.5非競爭性采購

          4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

          4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

          (1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務,出于標準化的考慮,或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務來予以代替,可繼續向原供應商采購;

          (2)因某些特殊原因。

          4.6緊急采購

          在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊,財務部不予報銷。

          5、評標

          5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

          5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求,并且經評審的投標價格為最低者中標。

          5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

          5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

          6、定標與合同簽訂

          6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

          排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規避風險,除由于商業慣例經內部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

          6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

          6.3合同(協議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

          7、文件檔案整理

          行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關部門核查。

          8、相關記錄表單

          《采購臺賬》

          《供應商庫》

          《合同臺賬》

          《采購方案對比表》

          9、招標采購小組人員名單如下:

          采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

          采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

          10、本制度自發布之日起實施

          公司內部采購的管理制度3

          一、目前公司采購工作狀況:

          因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發生是否合規,管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

          二、目的:

          統一采購流程,對采購過程進行規范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

          三、適用范圍:

          公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門負責。

          四、采購部職責:

          1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

          2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

          3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

          4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

          5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

          6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

          7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

          五、采購部介入業務流程的時機:

          1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

          2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

          3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

          六、細責:

          1、責任與要求:

          公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

          2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

          1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

          2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

          3)具體流程如下:

         。1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

         。2)由采購部轉發至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

         。3)采購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

          相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

          (5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

         。6)嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

          (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

          3、采購申請

          A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

          B項目現場的'零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

          4、采購實施

          A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

          B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

          C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

          D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

          5、定點集中采購與檔案建設管理

          A

          (1)對于工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點采購;

          (2)對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購;

         。3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

          B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

          6、貨物驗收

          由物資使用部門與采購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

          7、采購報銷

          A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續,經財務經理審核后報總經理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

          B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據;

          C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

          8、后續考核

          A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

          B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

          七、采購流程中各部門職責:

          略

          八、罰責:

          1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

          2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

          3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

          4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

          5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

          公司內部采購的管理制度4

          第一章 總則

          為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

          第二章 采購原則

          1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

          2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

          3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

          4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買,購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

          5.采購時應盡量要求供應商開具發票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發票。

          第三章 采購程序

          一、采購申請

          1.采購前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

          2.緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

          3.若撤銷采購,應立即通知財務部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

          二、采購流程

          1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

          2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

          第四章 采購經辦人職責和行為規范

          一、采購經辦人職責

          1.建立供應商資料與價格記錄。

          2.詢價、比價、議價及定購作業。

          3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

          4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

          二、采購經辦人行為規范

          1.采購經辦人應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

          2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

          第五章 附 則

          一、各部門需要采購時,須按上述審批手續和流程采購執行。

          二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

          公司內部采購的管理制度5

          1、目的

          為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

          2、適用范圍

          本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

          3、定義(或相關說明)

          為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

          4、管理規定

          4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

          4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

          4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

          4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

          4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。

          4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

          4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

          4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

          4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

          4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

          4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

          4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

          4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

          4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

          4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

          4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

          4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

          4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

          4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

          4.17業務人員不得違反公司制度。

          4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

          4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

          4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

          4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

          4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

          4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

          4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

          4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

          4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

          4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

          4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

          5、監督與實施

          5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

          5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

          5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

          5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

          5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

          6、附則

          本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

          公司內部采購的管理制度6

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

          三、職責權限

          1、總經理負責采購管理制度的審批;

          2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

          3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

          4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則

          物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、一致性原則

          采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

          4、廉潔原則

         。1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

         。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

         。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

         。4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

         。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則

          凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

          6、審計監督原則:

          采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

          五、采購流程

          1、采購申請:

          經營性物品采購,(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

          每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

          2、詢價比價議價:

         。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

         。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

          原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

         。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

         。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

         。1)具有合法經營主體者。

          (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

         。3)信譽良好者。

         。4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

          5、合同簽定:

         。1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

          (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

          6、進度跟催

         。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:

          采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

          8、對帳付款:

          采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

          9、采購流程圖:(附后)

          六、考核

          凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

          七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執行。

          八、本制度附件:

          1、《請購單》

          2、《采購詢價記錄表》

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