1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 生產風險管理制度

        時間:2023-03-16 16:55:12 制度 我要投稿

        生產風險管理制度

          在現在社會,大家逐漸認識到制度的重要性,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。到底應如何擬定制度呢?以下是小編為大家收集的生產風險管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        生產風險管理制度

        生產風險管理制度1

          為全面辨識生產中的各種危險源,明確危險源可能產生的風險及其后果,并對危險源進行分級、分類、監測、預警、控制,預防事故的發生。

          一、危險源辨識、評估、監測

          1、組織員工對危險源進行全面、系統的辨識和風險評估,對辨識出的危險源進行分級分類;

          2、發生事故(包括未遂)、出現重大不符合項時及時進行危險源辨識和風險評估;

          3、對危險源進行監測,以確定其是否處于受控狀態。

          二、風險預警、控制

          1、采取措施對危險源產生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制;

          2、建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規、制度的貫徹與執行,以實現對風險的'控制。

          三、風險保障管理

          1、建立健全安全風險預控管理組織機構;

          2、建立健全與安全風險預控管理制度;

          四、人員不安全行為管理

          對人員不安全行為進行識別和梳理,制訂員崗位規范和控制措施,以實現人員準入、培訓、監督全過程的流程管理。

          五、生產系統安全要素管理

          建立生產系統安全要素管理程序,對生產全過程安全要素進行有效管理。

          六、檢查

          對安全風險預控管理體系進行檢查,以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。

        生產風險管理制度2

          1、目的

          為實現公司的安全生產,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的。識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身財產的傷害和工作環境破壞。結合公司實際,特制定本制度。

          2、范圍

          本制度適用于公司安全生產風險辨識額評價評價管理工作。

          3、危險源辨識

          (1)危險源辨識的方法可分為直觀經驗法和系統安全分析方法兩大類.

         。2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質、腐蝕和腐蝕性物質、生產性毒物、生產性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.

          (3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產工藝過程、生產設備裝置、作業環境、安全管理措施等順序和方面進行.

          (4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218一20xx)進行.

          4、評價方法

          (1)工作危害分析法

          工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

         。2)安全檢查表分析法

          安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的'方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

          5、評價時機

          常規活動每年一次,非常規活動開始之前.

          6、評價準則

          采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規定為:

          事故發生的可能性l判斷準則

          等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

          事件后果嚴重性s判別準則

          等級法律、法規及其他要求人員財產損失

          /萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>;50部分裝置(>;2套)或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>;252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>;101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不服<10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

          風險等級判定準則及控制措施r

          風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2年內治理4-8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費

          時治理< 4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施,但需保存記錄

          7、評價組織

          評價活動是由安全生產領導小組進行評價

          公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。

          8、其它要求

          根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

          評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

          風險評價的結果由各部門組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

          按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

          9、附則

          8.1?本制度自批準之日起實施。

        生產風險管理制度3

          安全風險抵押金管理制度(項目部)

          1、目的

          為了進一步落實崗位生產責任制,實現安全生產目標管理,責任考核,將安全工作業績于經濟掛鉤,增強崗位人員的安全責任意識,根據項目部與公司簽訂的《安全質量責任書》精神,結合項目部的安全生產管理實際。特制定本制度。

          2、范圍

          本制度適用于寧波市軌道交通2號線南站站項目部在冊合同制員工。

          3、職責

          3.1項目經理負責審批安全生產風險抵押金的繳納。

          3.2項目安質部負責員工風險抵押金的繳納。

          3.3財務部負責安全風險抵押金的管理。

          4、工作程序

          4.1安全風險抵押金的繳納金額

          4.1.1項目經理、書記按1200元/年x人繳納安全風險抵押金。

          4.1.2項目副經理、總工程師按1000元/年x人繳納安全風險抵押金。

          4.1.3項目副總、五部一室部長、主任、施工員按800元/年x人繳納安全風險抵押金。

          4.1.4五部一室中測量、試驗、材料、人事負責人和安全員按600元/年x人繳納安全風險抵押金。

          4.1.5五部一室其他人員按400元/年x人繳納安全風險抵押金。

          4.2安全風險抵押金的管理

          4.2.1年內新開/完工的項目,風險抵押金按季度核算繳納。即:安全風險抵押金=k×崗位安全風險抵押金/4,k為系數:一季度項目開工取4)(完工取1),二季度項目開工k取3(完工取2),三季度項目開工k取2(完工取3),四季度項目開工k取1(完工取4).

          4.2.2安全風險抵押金實行專戶管理,財務部要監理“安全風險抵押金”專用賬戶。

          4.2.3每年一月底之前由安質部匯總安全風險抵押金繳納表冊,參加安全風險抵押金的員工將安全風險抵押金繳納至財務部。財務部將收到的安全風險抵押金后,在“2241-10其他應付款-安全風險抵押金”科目進行核算,并建立安全風險抵押金清單,抄送安質部備案。

          4.3安全生產考核目標

          4.3.1年度責任因工重傷事故率低于0.3‰,年度因工事故率負傷率低于10‰。

          4.3.2杜絕多人負傷事故,杜絕因工死亡事故。

          4.3.3杜絕同等責任重大事故及以上交通事故(按保險公司理賠后的直接經濟損失計算)。

          4.3.4杜絕火災、爆炸事故。

          4.3.5杜絕重大及以上機械事故。

          4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。

          4.3.7杜絕管線破環事故(事故直接經濟損失30萬元以上)

          4.3.8杜絕環境污染事故。

          4.4安全生產考核兌現

          4.4.1項目部實現4.3中的安全生產目標,項目部申報100元/人的安全獎勵。

          4.4.2項目部發生4.3中的生產安全責任事故,除公司依據《安全生產考核辦法》給予相關責任人處罰外,還將依據項目部的《安全管理辦法》中相關規定給予處罰。

          4.4.3項目部按照季度以項目部(經理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進行安全生產目標考核。

          4.4.4項目部(經理、書記、總工)、各部門(四部一室)實現4.3中安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的風險抵押金,同時給予個人繳納安全風險抵押金2倍的獎勵。

          4.4.5實現4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的安全風險抵押金,同時給予安全風險抵押金1倍的獎勵。

          安全風險抵押金管理制度(班組)

          為了進一步加強安全生產管理,嚴格落實安全生產責任,完善我項目部安全生產激勵約束機制,提高項目部各班組安全責任意識和工作的積極性,規范項目部施工現場的安全生產,保證項目部年度安全生產目標的落實,根據《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》,特制定本辦法。

          一、范圍

          本辦法適用于在我項目部承攬施工任務的任何專業分包、勞務分包、內部班組等。

          二、標準

          按照各專業分包、勞務分包、內部班組的當月結算收入的10%進行扣繳,基數不得低于5000元。

          三、管理

          (一)納入現場安全生產保證金范圍的施工隊伍和班組,于進入施工現場當日將現場安全生產保證金一次性繳納到項目部財務部門,基數不得低于5000元。次月根據上個月實際結算收入的10%進行補交。

          (二)現場安全生產保證金由項目部財務室負責管理,現場安全生產保證金返還和扣除由項目部安全生產領導小組負責。

          四、考核組織機構及考核程序

          (一)考核組織

          項目部成立安全考核小組?己诵〗M人員由項目部班子成員、勞資、安監、技術等組成,負責具體考核工作。考核結果由項目部安全辦公會議審定。

          安全考核小組:

          …………………………..

          ……………………….

          (二)考核程序和內容

          1.現場安全生產保證金的返還、扣除、處罰按當月考核情況執行;獎勵辦法根據《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》具體規定執行,不予重復獎勵。

          2.考核內容包括現場安全生產、臨時用電、施工機具、高處作業、動火管理、起重吊裝、文明施工、勞保用品的佩戴以及班組安全活動開展等情況。

          3.考核小組按照考核內容,對被考核班組按照公司《班組安全生產風險抵押考核表》進行逐項考核,依據考核結果提出獎罰意見,報項目部安全辦公會議審定。

          4.現場安全生產保證金按照月結算收入的10%比例滾動留存,當月安全考核達到安全生產條件的(考核合格),上月保證金如數支付,達不到安全生產條件的(考核不合格)由項目部及時組織生產達標,所發生費用從安全保證金中據實扣除,把安全管理與工程結算緊密結合起來,做到獎懲分明。

          5、當月考核成績與項目部每周安全生產大檢查、安監員日常巡檢情況相結合,促進現場安全生產的動態達標。

          6.勞資、財務、工會和安監根據在項目部安全辦公會議審定的意見,落實獎罰兌現。

          五、獎罰標準

          (一)考核成績評定

          現場安全生產保證金獎罰跟日常安全管理掛鉤。項目部根據安全質量標準化考核的各項要求進行持表考核,考核實行100分制。具體評分標準見《班組安全生產風險抵押考核表》。

          考核分三個等級:

         、賰灹,得分率在90分以上(含90分);

         、诤细,得分率在70~89分(含70分);

          ③不合格,得分率在70分以下(不含70分)。

          (二)獎懲標準

          a.被考評單位當月無輕傷及以上人身事故、無重大機電事故、無萬元以上火災事故的:

          1.被考評單位考核平均分在90分以上的,返還全額保證金,并獎勵保證金金額的`20%。

          2.被考評單位平均分在70分以上(含70分)90分以下返還保證金的100%,不予加獎。

          3.被考評單位考核平均分在70分以下(不含70分)的,不得返還保證金,針對扣分項的整改費用從安全保證金中據實扣除后予以返還或補交。如果連續兩個月考核不合格,被考核單位不僅完全承擔整改費用,且被處以保證金的50%的罰款。

          b.被考評單位當月出現輕傷及以上人身事故、重大機電事故、萬元以上火災事故的:

          2.考核期內發生一起輕傷1人事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%,發生二起輕傷1人事故或一次輕傷2人的以上事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。

          3.考核期內發生一起重傷、重大機械、火災事故(造成經濟損失1萬元以上),被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。

          4.考核期內施工機具、設備、設施等因維修保養和管理不到位發生事故,造成經濟損失5000元(含5000元)以上的,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的50%。

          5.考核期內發生一起死亡事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的200%。

          六、其他規定

          1、項目部結合本項目實際制定本辦法,報公司備案。

          2、經公司及以上單位安全生產監督管理機構確認的非責任傷亡事故,不作為事故進行考核。

          3、對未按規定交納現場安全生產保證金的專業分包、勞務分包、內部班組,考核時仍在考核范圍之內,除足額交納外尚對其處以當月應交保證金金額的50%罰款。

          4、對事故隱瞞不報的,每發現一起,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%。

          5、所有罰款,由安監組下達罰款通知書,接到罰款通知書10個工作日內交到項目部財務室。

          6、以上扣分處罰的同時不免除我公司《安全生產責任經濟獎懲辦法》中規定條款的處罰。

          7、項目部保留對本辦法的最終解釋權。

        生產風險管理制度4

          為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。

          一評價目的

          識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

          二評價范圍

          (一)項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

          (二)常規和異;顒;

          (三)事故及潛在的緊急情況;

          (四)所有進入作業場所的人員活動;

          (五)原材料、產品的運輸和使用過程;

          (六)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

          (七)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

          (八)丟棄、廢棄、拆除與處置;

          (九)氣候、地震及其他自然災害等。

          三評價方法

          (一)工作危害分析法、安全檢查表分析法

          1.工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

          2.安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的.組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

          四評價時機

          常規活動每年一次,非常規活動開始之前.

          五評價準則

          采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規定為:

          事故發生的可能性l判斷準則

          等級

          標準

          5

          在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

          4

          危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

          3

          沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

          2

          危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。

          1

          有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

          事件后果嚴重性s判別準則

          等級

          法律、法規及其他要求

          人員

          財產損失/萬元

          停工

          公司形象

          5

          違反法律、法規和標準

          死亡

          >50

          部分裝置(>2套)或設備停工

          重大國際國內影響

          4

          潛在違反法規和標準

          喪失勞動能力

          >25

          2套裝置停工、或設備停工

          行業內、省內影響

          3

          不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等

          截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

          >10

          1套裝置停工或設備

          地區影響

          2

          不符合公司的安全操作程序、規定

          輕微受傷、間歇不舒服

          <10

          受影響不大,幾乎不停工

          公司及周邊范圍

          1

          完全符合

          無傷亡

          無損失

          沒有停工

          形象沒有受損

          風險等級判定準則及控制措施r

          風險度

          等級

          應采取的行動/控制措施

          實施期限

          20-25

          巨大風險

          在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

          立刻

          15-16

          重大風險

          采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

          立即或近期整改

          9-12

          中等

          可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

          2年內治理

          4-8

          可接受

          可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

          有條件、有經費時治理

          < 4

          輕微或可忽略的風險

          無需采用控制措施,但需保存記錄

          六評價組織

          1.公司成立的風險評價領導小組

          2.公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

          七其它要求

          1.根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

          2.評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

          3.風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

          4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

        生產風險管理制度5

          為進一步提高企業安全生產意識,有效落實企業安全生產主體責任,保證生產安全事故搶險、救災、善后工作的順利進行,根據《省安全生產條例》和省財政廳、省安監局、工商銀行分行《關于印發<省企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法實施細則>的通知》(財企〔〕33號)的規定,結合我縣實際,特制定本實施意見。

          一、實施范圍

          風險抵押金存儲企業包括全縣行政區域內礦山、交通運輸、建筑施工、危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材等行業或領域從事生產經營活動的企業,但不包括純票據性經營的危險化學品經營企業。

          二、風險抵押金核定

          (一)風險抵押金存儲數額由縣行業主管部門會同縣安監局、縣財政局(以下簡稱風險抵押金監管部門)共同核定下達;

          礦山、危險化學品和煙花爆竹生產經營企業由縣安監局會同縣財政局共同核定下達;

          交通運輸企業由縣交通局會同縣安監局、縣財政局共同核定下達;

          市政工程建設、水利水電建設、交通設施建設及礦山建設施工企業由建設、水電、交通部門分別會同縣安監局、縣財政局共同核定下達;

          民用爆破器材經營企業由縣公安局會同縣安監局、縣財政局共同核定下達。

          (二)煤礦企業風險抵押金存儲金額,按照財政部、國家安監總局關于印發《煤礦企業安全風險抵押金管理暫行辦法》(財建〔〕918號)執行。按照煤礦企業核定(設計)或者采礦許可證確定的生產能力,風險抵押金按以下標準存儲:3萬噸以下(含3萬噸)存儲60-100萬元;3萬噸以上至9萬噸(含9萬噸)存儲150-200萬元;9萬噸以上至15萬噸(含15萬噸)存儲250-300萬元。

          (三)建筑施工企業風險抵押金存儲金額,按照市規劃建設局、市安監局《關于繳納安全生產風險抵押金的補充通知》(規建發〔〕51號)規定,在注冊企業和外地入建筑企業按照以下標準執行:特級、一級總承包企業存儲150萬元,二級總承包企業存儲100萬元,三級總承包企業存儲60萬元;專業承包企業:一級存儲60萬元,其他企業存儲30萬元;勞務分包企業存儲10萬元。建筑施工企業發生一起生產安全責任事故,提高一檔安全風險抵押金存儲標準。

          (四)非煤礦山、交通運輸、危險化學品、民用爆破器材、煙花爆竹生產經營企業根據國家統計局《統計上大中小型企業劃分辦法(暫行)》(國統字〔〕17號)劃分原則,按以下標準核定風險抵押金存儲金額:

          1.小型企業存儲金額為人民幣30萬元;

          2.中型企業存儲金額為人民幣105萬元;

          3.大型企業存儲金額為人民幣160萬元。

          (五)按照市政府辦《關于印發市企業安全生產現狀評估及分類監管辦法的通知》(辦發〔〕21號)要求,在我縣企業現狀評估及分類監管工作實施前,企業按照以上核定額存儲風險抵押金。在對企業實施評估定級后,a類企業風險抵押金不變動,b類企業風險抵押金在以上核定額基礎上增加10%,c類企業風險抵押金在以上核定額基礎上增加20%,d類企業風險抵押金在以上核定額基礎上增加40%。

          三、風險抵押金開戶和存儲

          企業存儲金額經風險抵押金監管部門核定后,由行業主管部門負責通知企業存儲,企業在接到通知30日內,將風險抵押金一次性存入專戶,戶名:縣安全生產委員會辦公室,開戶行:商業銀行支行,帳號:

          四、風險抵押金的使用

          企業風險抵押金的使用范圍為:

          (一)為處理本企業生產安全事故而直接發生的搶險、救災的使用支出;

          (二)為處理本企業生產安全事故善后事宜而直接發生的費用支出。

          企業發生生產安全事故后產生的搶險、救災及善后處理費用,原則上應由企業先行支付,確實需要動用風險抵押專用賬戶資金的,企業應填報《縣企業安全生產風險抵押金專戶資金支付申請表》,經縣風險抵押金監管部門批準后,到專用賬戶所在銀行具體辦理有關手續。當需要支取現金時,按國家現金管理規定支取。企業因生產安全事故動用了風險抵押金的,必須按核定金額補存風險抵押金后方可恢復生產。

          發生下列情形之一的,縣風險抵押金監管部門可以直接將風險抵押金部分或者全部轉作事故搶險、救災和善后處理所需資金,開戶銀行根據風險抵押金監管部門的.通知,辦理該企業風險抵押金的轉賬支付手續。

          1.企業負責人在生產安全事故發生后逃逸的;

          2.企業在生產安全事故發生后,未在規定時間內主動承擔責任,支付搶險、救災及善后處理費用的。

          五、風險抵押金變更及退還

          企業生產經營規模如發生較大變化,風險抵押金監管部門應當于下年度第一季度結束前調整其風險抵押金存儲數額,并按照調整后的差額通知企業補存(或退還)風險抵押金。企業依法關閉、破產或者轉入其他行業的,在企業提出申請,退還相關行政許可證件,并經風險抵押金監管部門核準后,退還所存儲的風險抵押金。

          縣人民政府辦公室《關于貫徹執行〈市安全生產風險抵押金試行辦法〉的實施意見》(米府辦發〔〕67號)自本辦法施行之日起廢止,已按該實施意見存儲風險抵押金的企業,對照本辦法核定的金額補存(或退還)風險抵押金。

          六、具體時間安排

          第一階段:年11月11日-11月30日,縣風險抵押金監管部門調查摸底,商議確定實施細則,核定各相關企業風險抵押金數額;

          第二階段:年12月1日-12月30日,縣風險抵押金監管部門宣傳發動,下發存儲風險抵押金通知,指導企業做好風險抵押金存儲工作;

          第三階段:年1月1日-1月30日,縣風險抵押金監管部門督促檢查企業存儲風險抵押金情況,依法查處逾期未存儲風險抵押金企業。

          七、工作要求

          (一)相關行業主管部門要對管轄的高危企業認真開展摸底調查和宣傳動員工作;統計部門要積極提供相關企業統計數據;有關監管部門要將風險抵押金存儲工作納入日常重要監管工作,積極督促、指導企業按規定存儲風險抵押金,確保按期完成風險抵押金存儲工作。對沒有足額存儲風險抵押金的企業不得辦理相關行政許可或備案。

          (二)各有關企業在接到《企業風險抵押金核定通知書》后,必須自覺履行法定義務,及時、足額地將本企業的風險抵押金存儲到統一帳戶。對未按照規定存儲風險抵押金的,將根據《省安全生產條例》第六十九條的規定,責令限期改正,可并處5000元以上2萬元以下的罰款;逾期未整改的,責令停產停業整頓。

          (三)服務銀行要主動、熱情為風險抵押金存儲企業做好服務工作,落實風險抵押金辦理窗口,培訓相關業務人員。同時,應及時向有關部門提供企業風險抵押金的存儲情況,積極配合監管部門做好風險抵押金的存儲和監管工作。

          (四)風險抵押金應當專款專用,不得挪用。風險抵押金監管部門及其工作人員有挪用等違規違法行為的,將依照國家有關規定予以嚴肅處理。

        生產風險管理制度6

          1、目的

          為實現公司的安全生產,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的。識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身財產的傷害和工作環境破壞。結合公司實際,特制定本制度。

          2、范圍

          本制度適用于公司安全生產風險辨識額評價評價管理工作。

          3、危險源辨識

          (1)危險源辨識的方法可分為直觀經驗法和系統安全分析方法兩大類.

          (2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質、腐蝕和腐蝕性物質、生產性毒物、生產性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.

          (3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產工藝過程、生產設備裝置、作業環境、安全管理措施等順序和方面進行.

          (4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218一20xx)進行.

          4、評價方法

          (1)工作危害分析法

          工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的`工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

          (2)安全檢查表分析法

          安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

          5、評價時機

          常規活動每年一次,非常規活動開始之前.

          6、評價準則

          采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規定為:

          事故發生的可能性l判斷準則

          等級

          標準

          5

          在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

          4

          危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

          3

          沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

          2

          危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。

          1

          有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

          事件后果嚴重性s判別準則

          等級

          法律、法規及其他要求

          人員

          財產損失

          /萬元

          停工

          公司形象

          5

          違反法律、法規和標準

          死亡

          >50

          部分裝置(>2套)或設備停工

          重大國際國內影響

          4

          潛在違反法規和標準

          喪失勞動能力

          >25

          2套裝置停工、或設備停工

          行業內、省內影響

          3

          不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等

          截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

          >10

          1套裝置停工或設備

          地區影響

          2

          不符合公司的安全操作程序、規定

          輕微受傷、間歇不服

          <10

          受影響不大,幾乎不停工

          公司及周邊范圍

          1

          完全符合

          無傷亡

          無損失

          沒有停工

          形象沒有受損

          風險等級判定準則及控制措施r

          風險度

          等級

          應采取的行動/控制措施

          實施期限

          20-25

          巨大風險

          在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

          立刻

          15-16

          重大風險

          采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

          立即或近期整改

          9-12

          中等

          可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

          2年內治理

          4-8

          可接受

          可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

          有條件、有經費

          時治理

          < 4

          輕微或可忽略的風險

          無需采用控制措施,但需保存記錄

          7、評價組織

          評價活動是由安全生產領導小組進行評價

          公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。

          8、其它要求

          根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

          評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

          風險評價的結果由各部門組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

          按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

          9、附則

          8.1本制度自批準之日起實施。

        【生產風險管理制度】相關文章:

        安全生產風險管理制度08-25

        安全生產風險管理制度(8篇)02-21

        硫酸生產的風險及防范08-12

        安全生產風險管控管理制度范本(精選8篇)08-25

        風險管理制度08-31

        風險管理制度11-03

        風險作業管理制度12-18

        風險控制管理制度08-26

        企業風險管理制度09-02

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>