1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 出差管理制度

        時間:2023-11-13 18:23:10 制度 我要投稿

        出差管理制度

          在社會一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的頻率越來越高,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的出差管理制度,希望對大家有所幫助。

        出差管理制度

        出差管理制度1

          一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

          二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。、

          三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。、

          四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。、

          五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。、

          六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

          七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。、

          八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。、

          九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。、

          十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者,得追認之。、

          十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。、

          十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、

        出差管理制度2

          一、職責

          1.業(yè)務(wù)員職責:

          1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

          1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

          2.財務(wù)職責:

          2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費,未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

          2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

          2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

          二、管理制度

          1. 出差的審核決定權(quán)限如下:

          1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導核準,3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導核準,部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

          1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

          1.3出差報銷費用指出差期間的.交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付,欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為: 河南省內(nèi) 元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);

          河南省外 元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。

          1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

          1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

          1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

          三、附件

          1《出差申請單》

          2《差旅費預(yù)支申請表》

          3《差旅費報銷單》

          關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補充說明

          一、交通費用

          1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內(nèi)汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

          2、特殊事由出差可視情況決定,批準后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。

          二、吃飯、住宿標準

          1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

          2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

          三、臨時短途出差

          當天去當天回的一般業(yè)務(wù),新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

          四、電話費

          1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,年底結(jié)算到各人費用中。

          2、其它出差工作人員,按出差一天補助3元核定,特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。

        出差管理制度3

          1、總則

          1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,嚴格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

          1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

          1.3本制度涉及審核批準的事項中,權(quán)責部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,未經(jīng)明確指定的人員確認無效;

          2、出差規(guī)定:

          2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

          2.2當日出差人員不得在外住宿;

          2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄,司機做好油耗登記。

          2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進展情況,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導匯報一次,接收匯報領(lǐng)導需做好相應(yīng)記錄備查。

          2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

          2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

          2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費標準》予以補貼油費,過路費按實報銷;

          3、出差審核程序

          3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行:

          3.2副總出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);

          3.3部門主管出差,報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。

          3.4其他人員出差,報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準,超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

          3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差;

          3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

          3.7因公務(wù)緊急,未能履行出差前審批手續(xù)的,可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù)。

          3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

          3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

          4.1出差時間核算:

          4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

          4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

          4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

          4.6出差費用標準:依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

          5

          、出差費用預(yù)支、核銷程序

          5.1出差費用預(yù)支方式

          5.1.1出差人員借支備用金程序, 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

          5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

          5.2出差費用核銷程序

          5.2.1根據(jù)出差路途的遠近,部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

          5.2.2住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

          5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

          5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

          5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

          5.2.6本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

          5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復(fù)核后,可酌情安排補休或計加班。

          5.3核銷程序

          5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

          5.3.2 出差人員差旅費報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

          5.3.3 出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填

          好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準;

          5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

          5.3.5 財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。

          5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的,超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付;

          5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

          5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

          5.3.9 出差按事情的緩急,路程的遠近,出行的方便等因素,選擇合適的'出行方式,遵守公司出差財務(wù)報銷制度,超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

          5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的,財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

          6、 客戶現(xiàn)場的安全

          6.1 遵守所到處的安全規(guī)程,不要擅自操作對方的設(shè)備;

          6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴格按操作規(guī)程進行;

          6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

          7、其它注意事項

          7.1 應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機,進入地下室檢修設(shè)備

          等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

          7.2 出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

          7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

          7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關(guān)的事不參與。

          7.5 遵守交通法規(guī),注意交通安全;

          7.6 無論乘座何種交通工具出差,請隨身攜帶身份證。

          8、附則

          8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

          8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責,報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

          8.3本制度自頒布之日起實施。

          9、附表

          9.1出差審批單

        出差管理制度4

          總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

          一、業(yè)務(wù)人員出差類型:

          1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者;

          2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者; 3、私事:請假休息者。

          二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑方可出行。

          三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

          四、具體管理:

          1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;

          2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;

          4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,出差后可以申請調(diào)休;

          5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步安排。

          五、出差費用規(guī)定:

          出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

          第一階段:市場開拓期為六個月,時間為20xx.3.1——20xx.7.31

          1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。 2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見附表):

          4、電話補助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡,電話費100元/月/人,超出部分自付

          5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車,飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,經(jīng)理以上級別不超過10000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。

          7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。 8、住宿費用按照標準入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標準費用自負。

          9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。 10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天,交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),超出部分自付)

          第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

          1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

          2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。

          3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費,達成訂單后,所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

          六、業(yè)務(wù)人員的.提成辦法

          1、在第一階段市場開拓期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成,實際領(lǐng)取時,必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

          注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

          七、業(yè)務(wù)招待費:

          1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否

          則不予報銷)。 2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出,否則自負。

          八、用款審批和費用核銷審批流程:

          公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。

          1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后由部門主管簽字,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

          2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交部門主管確認簽字,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷。

          九、手機號管理

          1.開機時間:必須24小時保持開機狀態(tài)。

          2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

          十、業(yè)務(wù)人員的自覺性:

          1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,要把工作落到實處,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

          2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。 3.在以后的工作中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

          十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

          業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表:

          出差補貼費用表

        出差管理制度5

          一、審批程序

          1. 凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

          2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

          3. 員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

          4. 凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經(jīng)理批準借支。

          二、乘車規(guī)定

          1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

          2. 市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

          3. 打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

          4. 特殊情況或需乘飛機的.由總經(jīng)理批準。

          三、出差補助標準

          1.餐補:50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

          2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

          3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

          4.當日出差沒有就餐的沒有補助,當天返回的沒有住宿費。

          注:所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

          四、回到公司后,必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,由部門負責人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

        出差管理制度6

          第一條 為加強出差費用的.管理,特制定本規(guī)定。

          第二條 員工出差依下列程序辦理:

          (一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

          (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

          第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

          (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,四日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

          (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

          第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

          第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

          第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

          第七條 出差費用的報銷:

          (一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

          (二)膳食費按標準領(lǐng)取。

          (三)通訊費以郵局憑證報銷。

          (四)交際費由領(lǐng)導核定,憑據(jù)報銷。

        出差管理制度7

          第1章 總則

          第1條 為規(guī)范出差管理流程,加強對出差預(yù)算的管理,特制定本制度。 第2條 本制度適用于公司所有員工。 第2章 出差審批權(quán)限

          第3條 員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

          第4條 出差的審核決定權(quán)限。

          1?當日出差:出差當日可以往返的,一般由部門經(jīng)理核準。

          2?遠途國內(nèi)出差:3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準,3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

          第5條 交通工具的選擇標準

          1?短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

          2?員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

          第3章 出差借款與報銷 第6條 費用預(yù)算

          堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費用。

          第7條 借款

          1?借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

          2?因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 3?借款要及時清還,員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。 第8條 報銷

          嚴格按審批程序辦理:按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

          第4章 差旅管理 第9條 出差申請與報告

          1?員工出差之前必須提交“出差申請表”,注明出差時間、地點和事由。

          員工出差申請表

          2?將“出差申請表”送行政人事部留存,作為記錄考勤之依據(jù)。

          3?出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          4?員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

          5?員工出差后,必須于5日內(nèi)向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。

          6?出差結(jié)束后,應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”,并到財務(wù)部報銷費用。 7?未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并對員工按曠工進行處理。

          第10條 費用標準及審批權(quán)限

          差旅費用標準及審批表

          員工出差補貼報銷標準

          注:不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明,寫明理由,經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷,否則由報銷人自己承擔。

          第11條 出差補貼標準

          1?員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17:30后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

          2?遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如:9日出差12日返回者,給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8:30前出發(fā)、12日17:30后離開出差地的.相關(guān)證明,則可給予4天的出差補貼。

          3?出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

          4?如果出差人員由接待單位免費招待,一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費,招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。

          5?出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差的另計。 第12條 不享用出差補貼的情況

          1?員工赴外受訓考察等,其食宿由其他公司安排者。 第5章 附則

          第13條 下屬與上級一起出差時,下屬差旅費可比照上級職員標準支給。 第14條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

          第15條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準,可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第16條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。

        出差管理制度8

          第一章 總則

          第1條 目的

          為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

          第2條 審批程序和權(quán)限

          員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。

          (1)企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

          (2)部門負責人出差,報請總經(jīng)理審批。

          (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

          (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

          第二章 出差管理細則

          第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的.,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

          第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

          第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

          第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導同意。

          第8條 出差標準規(guī)定

          (1)出差費用標準:實行限額標準內(nèi)實報實銷,具體標準見表3-1。

          (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

          (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

          (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

          (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

          第三章 出差費用借款及報銷

          第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

          第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

          第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

          第12條 其他報銷、審批程序同上。

          第四章 附則

          第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

          第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

          第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

        出差管理制度9

          第一章 總則

          第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

          第二章 一般規(guī)定

          第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:

          1、 當日出差

          出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。

          2、 遠途出差

          由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

          第五條 交通工具的選擇標準

          (1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

          第三章 出差借款與報銷

          第六條 費用預(yù)算

          堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

          (1) 借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

          (3) 借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

          (4) 借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

          借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

          第八條 報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

          第四章 差旅管理

          第九條 出差申請與報告

          (1) 出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

          (2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

          (3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的`,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          (4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

          (5) 員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。

          (7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權(quán)限,如下表所示。

          公司工作人員出差,按以上規(guī)定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費開支。

          業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,電話補助10元。

          出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據(jù)報銷,標準按以上各級別標準報銷。

          工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

          工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。

          第十一條 出差補貼標準

          (1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

          (2) 遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;

          (3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

          (4) 出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

          第五章 附則

          第十二條 下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。

          第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

          第六章:附表

          表1、出差審批單、出差審批單

          表2、出差報告單

        出差管理制度10

          一、目的

          為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

          二、適用范圍

          《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當日無法返回者的管理。

          三、管理職責

          綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

          1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;

          2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。

          3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

          四、出差申請辦理程序

          1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。

          2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

          3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導,出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

          五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

          1.差旅費申領(lǐng)

          1)出差人員須于出差前1天,預(yù)算差旅所需費用,填寫借款憑證。

          2)交總經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理核實。

          3)到出納處借款。

          2.差旅費報銷

          1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

          2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

          3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

          4)財務(wù)部審核后,到納處報銷。

          3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,出納有權(quán)催促,逾一個工資期者,出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

          4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

          5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

          六、差旅費計算標準

          1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據(jù)實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。

          2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示,方可執(zhí)行

          3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的`,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經(jīng)理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。

          4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng),凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

          5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

          城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市

          縣(區(qū))級城市

          伙食費 住宿費

          伙食費 住宿費

          伙食費 住宿費

          注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

          七、當日往返出差費用計算標準

          1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

          2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

          3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務(wù)的員工,按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,不得再申請報銷。

          4.在公司所在地外勤任務(wù)時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經(jīng)部長查實,經(jīng)總經(jīng)理特批。

          5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。

          八、出差承包費日期計算標準

          1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

          2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

          九、出差外勤紀律

          1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質(zhì),與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。

          2.出差期間,員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責。

          3.員工出差在外,行事應(yīng)謹慎,凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,公司不予任何經(jīng)濟補償。

          七、附則

          本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。

        出差管理制度11

          第一章 總則

          第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

          第二章 差旅交通工具的管理

          第二條 交通工具的選擇標準:

         。1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

         。2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

          (3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機場和市區(qū)之間如無緊急狀況應(yīng)乘坐機場大巴,如需乘坐出租汽車,必需在報銷時注明緣由,該部分交通費伴同機票一起報銷。

          (4)出差人員在出差地依據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特別狀況可以考慮乘坐出租車。

          第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

          第三條 短期出差人員的規(guī)定

         。1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準,同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標間,有特別狀況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

         。2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

         。3)出差期間有對外款待餐報銷時,參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

          第四條長期出差人員的規(guī)定

         。1)由公司支配派往到外地且工作在一個月(含)以上的`人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)省住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

         。2)長期出差租房初期(指租房當月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性賜予每人300元的標準,憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人擔當。

         。3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標準。

         。4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。

         。5)出差期間有對外款待餐報銷時,參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

         。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特別狀況可考慮乘坐出租車。

          第四章 出差借款與報銷

          第五條 借款

         。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

         。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

         。3)借款要準時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

          第六條 報銷程序及出差費用的報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

          第五章 差旅管理

          第六章 附 則

          第七條 出差報道

         。1)原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到;

          出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到,特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準。

         。2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;

          出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

          第八條 本市出差

         。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

         。2)如因特別緣由未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

          第九條 市外出差:

         。1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)覺有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

         。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和肯定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

          第十條 出差紀律

         。1)遵紀守法;

          (2)遵守公司制度;

         。3)留意平安,不從事危急活動;

         。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

         。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論;

         。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

         。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得向客戶借款;

          (8)嚴禁挪用公司貨款。

        出差管理制度12

          第一章總則

          第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

          第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

          第二章一般規(guī)定

          第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條出差的審核打算權(quán)限如下:

          1、當日出差

          出差當日可能來回,一般由部門經(jīng)理核準。

          2、遠途國內(nèi)出差

          由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

          3、國外出差

          一律由總經(jīng)理核準。

          第五條交通工具的.選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

          (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

          第三章出差借款與報銷

          第六條費用預(yù)算

          堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,做出年方案、月方案,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按方案執(zhí)行,不得超支,原則上不支出方案費用。

          第七條借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

          (3)借款要準時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

        出差管理制度13

          為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

          第1條:總則

          1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,特制訂本制度;

          2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

          第2條:出差類型:

          1、當日出差:出差當日可能往返者。

          ⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

          ⑵當日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準按遠途出差辦理。

         、钱斎粘霾钜话闱闆r下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準。

          2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

         、胚h程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

         、七h途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐出租車,或自行承擔費用。

          3、自備車輛出差者,公司予以適當補貼油費,不再另外報銷交通費;

          4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。

          第3條:出差簽核程序

          一、個人申請出差

          1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行:

          2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準);

          3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;

          4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

          二、公司指派出差

          1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

          2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

          三、其他規(guī)定

          1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

          2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù)。

          3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

          4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。

          第4條:出差費用標準及相關(guān)規(guī)定:

          一、出差時間核算:

          1、出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;

          2、出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;

          3、出差當日12:00以前返回按半天計算;

          4、出差當日12:00以后返回按1天計算;

          5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

          二、出差費用標準

          公司出差費用標準

          項目

          職位

          交通費用

          油費補貼

          住宿標準

          (雙人標間)

          出差補貼

          公共交通

          飛機:經(jīng)濟艙

          遠途出差

          當日出差

          遠途出差

          當日出差

          公司/部門經(jīng)理

          實支

          實支

          實支

          80元/天

          實支

          50元/天

          30元/天

          分公司部門主管

          實支

          實支

          實支

          40元/天

          20元/天

          業(yè)務(wù)或其他人員

          實支

          實支

          實支

          30元/天

          10元/天

          備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

          第5條:出差費用預(yù)支、核銷程序

          一、出差費用預(yù)支方式

          1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準金額的80%。

          2、出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

          二、出差費用核銷程序

          ㈠核銷規(guī)定

          1、住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

          2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

          3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

          4、當日出差者不報銷住宿費。

          5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。

          6、本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

          7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費標準的50%支付。

          8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補休。

         、婧虽N程序

          1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

         、艔呢攧(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

         、铺詈谩秷箐N單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準:

          A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準;

          B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準;

          C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準;

          2、財務(wù)部復(fù)核程序

         、咆攧(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、主管領(lǐng)導核準簽字、報銷時間等;

          ⑵經(jīng)其復(fù)核確認后,予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

          ⑶對于出差費用的超標部分不得報銷;

         、壬婕俺鲆(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照標準的60%支付;

          3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明:

         、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

         、啤秷箐N單》中的.補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

         、浅霾钇陂g發(fā)生的費用中,如有公司不予報銷項的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤;

          4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補貼只能享受其標準的50%;

          5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,均分列入項目成本;

          6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

          第6條:附則

          1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

          2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責,報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行,修改后亦同。

          3、本制度自頒布之日起實施(.11.1頒布)。

        出差管理制度14

          一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強公司差旅費用管理,統(tǒng)一報銷標準,根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

          二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

          1、出差定義:指外出本市(濟寧)的'地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動 2、出差審批:部門負責人在決定派遣人員出差前,嚴格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。

          3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計劃表》

          三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當月工資中先扣回,等報銷時再行核付。

          四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

          五、銷售人員出差差旅費,應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。

          六、出差補助標準: 餐費:15元/天,車費實報實銷

          七、報銷范圍

          1、交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),并填寫報銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務(wù)報銷。

          2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。 3、出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行

          說明:申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內(nèi)勤部備案

          出差計劃申請表

          姓名: 職務(wù): 部門: 工號

          出差地址:

          費用預(yù)算:

          日 期:

          銷售人員工作周報

          姓名: 區(qū)域: 日期: 年 月 日至 年 月 日

        出差管理制度15

          第一章 總則

          第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

          第二章 差旅交通工具的管理

          第二條 交通工具的選擇標準:

          (1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

          (3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機票一起報銷。

          (4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

          第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

          第三條 短期出差人員的規(guī)定

          (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準,同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

          (2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

          (3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的`一半。

          第四條長期出差人員的規(guī)定

          (1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

          (2)長期出差租房初期(指租房當月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標準,憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。

          (3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標準。

          (4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

          (6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

          第四章 出差借款與報銷

          第五條 借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

          (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

          (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

          第六條 報銷程序及出差費用的報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

          第五章 差旅管理

          第七條 出差報道

          (1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

          (2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

          第八條本市出差

          (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

          (2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

          第九條 市外出差:

          (1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

          (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

          第六章附 則

          第十條 出差紀律

          (1)遵紀守法;

          (2)遵守公司制度;

          (3)注意安全,不從事危險活動;

          (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

          (5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

          (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

          (7)未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得向客戶借款;

          (8)嚴禁挪用公司貨款。

        【出差管理制度】相關(guān)文章:

        出差管理制度08-30

        員工出差管理制度07-04

        公司出差管理制度08-28

        員工出差管理制度06-29

        出差管理制度(精選11篇)07-01

        出差管理制度15篇09-24

        出差管理制度(精選13篇)07-12

        員工出差管理制度(必備)07-05

        出差管理制度15篇01-29

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>