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      1. 原材料的管理制度

        時間:2024-03-20 17:00:06 制度 我要投稿

        原材料的管理制度

          在現在的社會生活中,越來越多人會去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的原材料的管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        原材料的管理制度

        原材料的管理制度1

          1、采購

          1)項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件,包括材料標準及采購計劃,經項目經理審批后進行備案。

          2)對于所采購的各種原材料,物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價,按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

          3)根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同,合同內容包括:材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。

          4)采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定,材料必須具有有效的質保單、合格證等,嚴禁采購“三無”材料,無證不采購。

          2、保管

          1)材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收,并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

          2)根據材料的特點選擇適宜的儲存場所,并實行分類堆放,并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求,如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。

          3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查,確保原材料在儲存過程中的質量,一但發(fā)現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗,對已不能用于工程中的材料立即清場。

          3、使用

          1)材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的.原則。

          2)原材料須經項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

          3)使用過程中應注意對原材料的保護,防止在使用中對其的損壞。

          4、檢查

          1)物資到貨單后,由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查,經確認質量保證時,才允許進場。

          2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資,有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行,并出具“檢驗報告”,不允許緊急放行。

          3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離,并做好相關記錄。

        原材料的管理制度2

          物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內容:第一、iso9000的文件系統(tǒng);第二、物料倉儲管理制度體系的概念。

          iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說,iso是國際標準化組織,iso9000是該組織制訂的一個質量標準體系。所有公司的產品或服務都必須滿足這個標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證,顧客才能相信企業(yè)的產品的質量有保證。目前,我國有很多企業(yè)已經通過了iso9000的認證,不過,大多數通過只是獲得了證書,實際上并沒有完全按這個要求來做。

          iso標準是基于客戶的立場制訂的,用來衡量企業(yè)管理產品的質量和服務水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的,其文件系統(tǒng)主要分為兩個部分:質量手冊和程序文件。

          質量手冊:iso9000的質量手冊分為方針性和指導性兩種。在質量手冊中,寫明了企業(yè)用于保證產品質量的方針、思想和原則。在實際應用的過程中,質量手冊往往被當作制度定下來。例如,質量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。

          程序文件:在程序文件中,詳細地告訴了人們應該通過什么樣的工作程序來達到質量手冊中所規(guī)定的各項目標。因此,程序文件提供了一整套解決問題、實踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內容越合理,越能對物料倉儲管理起到指導作用。

          物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說,所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構成的要求,將指導工作的'原則性準則與方法進行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。

          建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用,它清晰、明確地領土規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。

          總的來說,明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質量管理體系,物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中,是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務實運行的一個重要課題。

          在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中,大多只是形式,說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴重的現象之一。

        原材料的管理制度3

         。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN售商或者直接供貨的生產者)的`許可證和合格的證明文件。

         。ǘ⿲徣氲牟牧,索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

          (三)購入原材料時,索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票;或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實地址和聯(lián)系方式;銷售憑證應當記明名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

         。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I業(yè)執(zhí)照(身份證明)、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發(fā)票(憑證)應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關檔案應當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

        原材料的管理制度4

          (一)卷則

          第一條目的

          產品的質量決定了產品的生命力,一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現問題,迅速處理,以確保及提高產品質量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。

          第二條范圍

          1、組織機能與工作職責;

          2、各項質量標準及檢驗規(guī)范;

          3、儀糟管理;

          4、原材料質量管理;

          5、制造前后質量復查;

          6、制造過程質量管理;

          7、產成品質量管理;

          8、質量異常反應及處理;

          9、產成品出廠前的質量檢驗;

          10、產品質量確認;

          11、質量異常分析改善。

          第三條組織機與工作職責

          本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

         。ǘ└黜椯|量標準及檢驗規(guī)范

          第四條質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

          1、原材料質量標準及檢驗規(guī)范;

          2、在制品質量標準及檢驗規(guī)范;

          3、產成品質量標準及檢驗規(guī)范。

          第五條質量標準及檢驗規(guī)范的制訂

          1、質量標準

          總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準,分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經理批準后,質量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關單位憑此執(zhí)行。

          2、質量檢驗規(guī)范

          總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員,分原材料、在制品、產成品將檢查項目規(guī)格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內,交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。

          第六條質量標準及檢驗規(guī)范的修訂

          1、各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時,可予以修訂。

          2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,予以修訂。

          3、質量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關部門主管核簽,報總經理批示后,方可憑此執(zhí)行。

         。ㄈ﹥x器管理

          第七條儀器校正、維護計劃

          1、周期設定

          儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。

          2、年度校正計劃及維護計劃

          儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的`依據。

          第八條校正計劃的實施

          1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內,一式一份存于使用部門。

          2、儀器外部協(xié)作校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

          第九條儀器使用與保養(yǎng)

          1、儀器使用

         。1)儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作,檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。

          (2)特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

         。3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當使用與操作應予以糾正。

         。4)各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質量管理組不定期抽檢。

          2、儀器保養(yǎng)

         。1)儀器保養(yǎng)人員應依據“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。

         。2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時,保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

         。ㄋ模┰牧腺|量管理

          第十條原材料質量檢驗

          1、原材料購人時,倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質量管理工程人員檢驗,質量管理工程人員應于接到單據三日內,依原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

          2、“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后,第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款,第二聯(lián)會計部門存,第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結果送采購部門,作為選擇供應廠商的參考資料。

          (五)制造前質量條件復查

          第十一條制造通知單的審核

          質量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內完成審核。

          1、“制造通知單”的審核

         。1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

         。2)質量要求是否明確,是否符合本公司的質量規(guī)范,如有特殊質量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產量。

          (3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。

         。4)是否使用特殊的原材料。

          2、制造通知單審核后的處理

         。1)新開發(fā)產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部,并告知現有生產條件,研發(fā)部若確認其質量要求超出制造能力時,應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

          (2)新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產及質量管理依據。

          第十二條生產前制造及質量標準復核

          1、制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產:

         。1)該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據。

         。2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

          2、制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認,作為生產的依據。

          (六)制造過程質量管理

          第十三條制造過程質量檢驗

          1、質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現問題,迅速處理,確保在制品質量。

          2、在制品質量檢驗依制造過程區(qū)分,由質量管理部pQC負責檢驗,檢驗包括:

         。1)鉆孔一pQC鉆孔日報表,管理制度《原材料庫房管理制度》。

          (2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

         。3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

         。4)鍍金一pQC鍍金日報表。

         。5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

          3、質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試:

         。1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

         。2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

          4、各部門在制造過程中發(fā)現異常時,組長應立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。

          5、質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時,應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。

          6、各生產部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

          7、制造過程中間半成品移轉,如發(fā)現異常時以“異常處理單”反應處理。

          第十四條制造過程自主檢查

          1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

          2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質量,一旦發(fā)現質量異常時應立即處畫,并追究相關人員的責任,以確保產品質量,降低異常重復發(fā)生。

          3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

         。ㄆ撸┊a成品質量管理

          第十五條產成品質量檢驗

          產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現,迅速處理以確保產成品質量。

          第十六條出貨檢驗

          每批產品出貨前,質檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

          (八)質量異常反應及處理

          第十七條原材料質量異常及反應

          1、原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明,并依據“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

          2、對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室,生產管理人員安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

          第十八條在制品與產成品質量異常反應及處理

          1、在制品與產成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關人員反應質量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質量。

          2、制造部門在制造過程中發(fā)現不良品時,除應依正常程序追查原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。

          第十九條制造過程質量異常反應

          收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品質量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經報告主任后送經理室績效組登記(列入追蹤)后,送經理室質保組,由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經理批示后,第一聯(lián)送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯(lián)送生產管理組(質量管理部)做生產安排及調度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。

         。ň牛┊a成品出廠前的質量檢查

          第二十條產成品繳庫管理

          1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。

          2、質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢,若有質量不合格的批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經理批示后,交有關部門處理及改善。

          3、質量管理人員對復檢不合格的批號,如經理無法裁決時,將“異常處理單”報總經理批示。

          第二十一條檢驗報告申請工作

          1、客戶要求提供產品檢驗報告者,營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。

          2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應轉送經理室生產管理人員(質量要求超出公司產成品質量標準者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組,轉送質量管理部。

          3、質量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產成品物理性質實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組,第二聯(lián)自存憑。

          4、特殊物理、化學性質的檢驗,質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產銷組,第二聯(lián)自存。

          5、產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉交客戶。

         。ㄊ┊a品質量確認。

          第二十二條質量確認時機

          經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時,應將“制作規(guī)范”或經理批示送質量管理部門,由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。

          1、批量生產前的質量確認。

          2、客戶要求的質量確認。

          3、客戶附樣與制品材質不同者。

          4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

          5、生產或質量異常致使產品發(fā)生規(guī)格、物理性質或其他差異者。

          第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作

          1、確認樣品的生產

          (1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

         。2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。

          2、確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。

          第二十四條質量確認書的開立作業(yè)

          1、質量確認書的開立

          質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員,且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業(yè)務部門。

          2、客戶進廠確認的作業(yè)方式

          客戶進廠確認須開立“質量確認表”,質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示,并依批示辦理。

          第二十五條質量確認處理期限及追蹤

          1、處理期限

          營業(yè)部門收到質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品,應于二日內轉送客戶,質量確認時間規(guī)定:國內客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數為五至十日,設定時間以出廠日為基準。

          2、質量確認追蹤

          質量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產。

          3、質量確認的結案

          質量管理部人員收到營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表”后,應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產,如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

         。ㄊ唬┵|量異常分析改善

          第二十六條制造過程質量異常改善

          “異常處理單”經經理批示列入改善者,由經理室質保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。

          第二十七條質量異常統(tǒng)計分析

          1、質量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后,送制造部以使了解每日質量異常情況,擬訂改善措施。

          2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。

          3、生產中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的,應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。

          第二十八條質量管理小組活動

          為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質量意識,以團隊精神促使產品質量的改善,公司各部門應組成質量管理小組。

        原材料的管理制度5

          1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

          2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

          3 搬運有刃口、倒刺或有油的.材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

          4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。

          5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

          6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

          7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規(guī)程。

          8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

          9 本規(guī)定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

        原材料的管理制度6

          煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:

          一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此,對各種原材料及成品的存放、保管,必須嚴格按照有關規(guī)定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發(fā)生;

          二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

          三、根據倉庫的.性質和類型,應配齊相應的消防器材;

          四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內應保持整潔。無藥塵。雜物。

          五、倉庫類別有:

          1、煙花爆竹成品。

          2、紙筒。

          3、有藥半成品。

          4、引火線。

          5、黑火藥。

          6、煙火藥。

          7、紙張及印刷品等。

          8、附加材料。

          9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規(guī)定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;

          六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

          七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規(guī)格是否與領料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;

          八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;

          九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應符合安全要求,庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試,一旦發(fā)現所儲存物資出現受潮等異常情況等,應及時上報并采取有關措施進行處理;

          十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

        原材料的管理制度7

          職責描述:

          1、負責新材料制備工藝方案設計和優(yōu)化;

          2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;

          3、了解行業(yè)市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;

          4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析;

          5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;

          6、協(xié)助相關人員完成技術文件、標準及規(guī)范。

          任職要求:

          1、無機非金屬專業(yè)或材料相關專業(yè),全日制本科及以上學歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先;

          2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的動手操作能力;

          3、對研發(fā)創(chuàng)新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優(yōu)先;

          4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

          5、具有團隊協(xié)作精神、擔當精神和開創(chuàng)精神,具有較強的`溝通協(xié)調能力;

        原材料的管理制度8

          為加強混凝土生產過程中的原材料管理,確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量,經總經理辦公會研究制訂本管理制度,請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。

          1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理,各部門應在商務部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。

          2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃,并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

          3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄,掌握各個筒倉的庫存量?刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄,為計算原材料耗用提供依據。

          4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制,負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄,掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

          5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。

          6、砼生產過程中,商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度,隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化,保障原材料供應連續(xù)、及時。

          7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明,負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢,砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗,對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次,雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

          8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核,計算每車實際的入庫數量,以實際入庫數量做為進庫、結算依據。

          9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率,要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天,如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。

          10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證,當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆,應分開堆放,分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分,確保篩分料的儲備量滿足生產要求,對砂中的'含泥塊應安排人員進行清理。

          11、原材料進場后應作好標識,生產部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范,質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放,粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽,嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。

          12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄,對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

          13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全,做到進料有憑證,發(fā)料有依據,帳實相符,賬賬相符,材料員每月應進行一次材料成本分析,計算每月的材料超耗或節(jié)約數量。

        原材料的管理制度9

          為了加強地磅計量和地磅房日常管理,確保材料計量準確、可靠,根公司實際情況制定本制度:

          1、材料檢驗:應配合實驗室做好材料進廠檢驗工作,經材料人員檢驗合同方可過磅卸料,未按公司規(guī)定通過檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料,否則一經查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。

          2、材料過磅:車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應確認磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛,當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤,因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進行相應賠償。

          3、材料進廠卸料:材料進廠卸料,當班值勤人員應全程監(jiān)管,要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場監(jiān)控直至材料按規(guī)定要求卸完關好倉料倉罐卸料口,空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認,才為入庫完整。并依存在問題做如下規(guī)定:

         。1)因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料,將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。

         。2)因指材料卸錯倉罐,當班值勤人員須馬上通知實驗室、生產部等相關主管進行問題處理

         。3)在卸料過程中如有發(fā)現駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為,應及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發(fā)現偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款,從應付運費或材料款中扣減,并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。

         。4)在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發(fā)現,經查實后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。

          4、材料入庫登記:當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記,并與管理系統(tǒng)錄入信息進行核對,如有發(fā)現不一致應及時進行更正,需更改管理系統(tǒng)相關過磅信息的應報系統(tǒng)授權管理員進行更改并在更改登記本填寫更改原因、內容及相關人員簽名。材料統(tǒng)計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統(tǒng)磅單和材料入庫臺帳進行審核,發(fā)現問題應及時反饋。若因錯賬造成爆料的',能查明責任人的,將對責任人處于500元/次罰款,不能查明責任人的將對整個地磅房人員進行整體處罰,每人罰款200元。

          5、磅房管理:

          (1)磅房電腦管理:離磅房必須退出過磅系統(tǒng)并設備電腦屏保密碼,應杜絕地磅房以外的人員對過磅系統(tǒng)進行操作,因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關人員材料替代材料過磅的,一發(fā)現即處以500元/次的罰款,若多次出現這種情況的將給予開除。

         。2)設備維護管理:磅稱臺面要保持干凈,禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關的物品,隨時與送貨單的計量重量進行比對校準,一旦發(fā)現超過規(guī)定差距,應上報部門主管查找原因。

          6、人員考勤要求:

         。1)每班上班時間12小時,一天兩班輪換,上班時間不得擅離公司,若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假,經同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理,按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產獎金分配。

         。2)人員交接班期間,交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗,未做好上下班崗位工作交接的經查實將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。

         。3)因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉,經查實將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。

          本制度自布達相關人員之日起開始實施,并以此制度的遵守情況做為每月超產獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據。

        原材料的管理制度10

          1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。

          竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。

          2、鋼筋及其加工的半成品應按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm,以防銹蝕。

          3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。

          庫房用石棉瓦蓋頂,內抹水泥砂漿,做到防雨、防潮;地面要高出室外地坪。

          4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。

          5、門窗制品豎立放于庫內。

          6、貴重物品;氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。

          7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質量、數量按憑證實施收。

        原材料的管理制度11

          1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

          2.對購進不符合要求的材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。

          3.搞好對內、對外結算,建立各種臺帳,賬面整潔、清晰,帳物相符,盈虧有原因是,損壞有報告,記帳有憑證,調整有依據。

          4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集,按程度準確及時地傳遞和反饋,并裝訂成冊,專項保管。

          5.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時地收方、結算、報統(tǒng)計資料,為改善管理,提高經濟效益提供依據。

          1、工程的大宗材料如:鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購,零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

          2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃,并編制工程材料供應計劃。

          3、根據材料供應計劃進行市場詢價,貨比三家,然后向經理匯報,確定價格。

          4、熟悉工程進度及市場情況,按計劃進行采購,并滿足質量進度要求。

          5、掌握材料的性能,質量要求,按檢驗批提供合格證給技術員。

          6、需要復檢的材料,按檢驗批進行復檢,復檢單給技術員。

          7、掌握材料的地區(qū)價格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。

          8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

          9、對購進不符合要求的.材料,杜絕用在工程中,要協(xié)商處理解決。

          10、掌握材料供應價格及預算價格,如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續(xù)。

          11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

          12、材料及時入庫、及時報銷,報銷時間不能超過三天。

          13、監(jiān)督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應及時制止,并對有關人員提出處罰。

          14、當材料員兼司機時,負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。

        原材料的管理制度12

          1、目的

          為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。

          2、管理職能

          原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數據庫管理工作。

          3、倉庫電腦數據庫管理

          倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

          4、原材料入庫

          a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。

          b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

          c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單),由倉管員或采購部人員負責簽字。

          d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

          e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

          f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

          g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

          5、原材料出庫

          a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領齲

          b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

          6、裝配多配或領多,定期清退

          a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監(jiān)控不準;

          b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現象。

          7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

          a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

          b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。

          8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

          a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。

          b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。

          9、盤庫

          每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

          10、安全庫存及采購申請

          倉管員每天監(jiān)控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫(采購申請單)向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。

          11、倉庫現場7s管理

          整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

          整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。

          清潔:做好有用物資及場地保潔工作。

          清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。

          素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

          安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

          服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。

          12、倉管員自我時間調配管理

          a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。

          b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。

        原材料的管理制度13

          為進一步加大成本的控制力度,強化成本控制意識,為準確核算當月實際消耗成本,盤點人員要認真履行自己的職責,如實反映月末退料。在盤點過程中,以數量計量的商品,原材料要逐個逐瓶盤點,以重量計量的逐件過磅,半成品,調料等零星原料可以暫估價入賬,禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實,明確責任,及時上報處理,具體操作程序如下

          一:盤點方式:

          月末盤點,由倉庫負責組織,財務部負責稽核。

          二:盤點方法及注意事項:

          1:盤點采用實盤實點方式

          2:盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的'或合理的順序。

          三:盤點前準備:

          由庫房準備夾板,盤點表,盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

          四:廚房原材料盤點:

          廚房原材料盤點為實地盤點制,每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點,盤點表填制要求書寫清晰,品名,單價,數量,金額填寫要規(guī)范,參與盤點人必須在盤點表上簽字。

          五:酒超盤點:

          酒超盤點為永續(xù)盤點制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表,財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后,財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。

          六:倉庫物品盤點:

          倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制,保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務,并根據入庫單,領料單隨時登記倉庫賬簿,做到日清日結,帳實相符,每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據倉庫賬面庫存數量,對照實物進行盤點,做到帳實相符。

        原材料的管理制度14

          1、直接用于產品制造的材料,屬本規(guī)范管理。

          2、生管科帶給下月度產量預估計劃表,依標準單位使用量,計算出原材料計劃使用量。

          3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核,總經理批準。

          4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

          5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給,生管科根據原材料平均日耗量,設定安全庫存量。如有重大變化,如訂單變更、設計變更等,以通知單修改,安全存量每三個月修正一次。

          6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常,生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

          7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠,生管科以原材料安全存量為預警,根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催,確保原材料供應正常和庫存合理。

          8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃,會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數量),技術部根據設計標準,計算并編制原材料實際需用量。

          9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

          10、采購員根據分批進貨原則,嚴格控制原材料進貨,生管計劃員監(jiān)督。

          11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量,如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量,可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

          12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳,保證原材料不呆貨,不斷料。

        原材料的`管理制度15

          一、水泥

          1、首次使用的水泥品種和廠家,必須由材料部門提前取樣,送試驗室進行

          必試項目的試驗,試驗合格方可進貨,不經試驗不得進貨。

          2、水泥進廠后由使用單位取樣,填寫委托試驗單和材質證明書,送試驗室

          復驗。

          3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上

          上簽字,各執(zhí)一份,并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。

          4、同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的

          同一編號為一批,且一批的總量不超過500噸。

          5、水泥軟練試驗和結果評定,按國家現行有關標準執(zhí)行,一般按批檢驗其

          標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性,必要時還要檢驗細度指標。

          6、水泥試驗結果符合標準要求,可準予生產使用,否則應及時發(fā)出報告,通知有關單位及主管部門處理。

          7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規(guī)定合格使

          用水泥,水泥出廠超過三個月(快硬水泥一個月)的,重新取樣復驗,并按復驗結果使用。

          二、骨料

          1、砂石對照進料臺賬,每400m3或600t為一檢驗批,取樣做篩分及含泥

          量測定等試驗,石子還應做針片狀顆粒級含量測定,當砂、石在同一產地采購,質量較穩(wěn)定,進料量又較大時,可定期檢驗,但每月不得少于四次。新辟料源,進廠應由材料部會同試驗室現場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經總工程師批準后方可組織材料進廠,不經試驗或試驗不合格者,不得進廠。

          2、按現行砂、石質量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結果評定。

          3、認真填寫試驗記錄,計算試驗結果,結論中應提出鑒定意見和依據標準

          的代號。

          三、混合材料:

          1、為改善混凝土的某些性能,節(jié)約水泥用量等,可適量摻入粉煤灰,但超

          量和超代系數必須由試驗確定。

          2、粉煤灰進廠時,材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

          情況進行驗收,并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

          3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮,進站后掛有粉煤灰牌,嚴防與水泥混合。

          4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的.品質指標,遇有不合

          格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份,由總工程師會同技術部處理。

          5、現場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定,以一晝夜連續(xù)供應

          粉煤灰200噸為一批,主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。

          四、外加劑

          1、所有進廠的外加劑必須有產品合格證和省市以上的技術鑒定證明,凡未

          經過鑒定或質量不合格的產品一律不得進廠使用。

          對每一批外加劑,材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定,經鑒定合格后方可使用,對不合格品應報告總工程師,總工程師會同技術部進行處理。

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