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      1. 物資采購及出入庫管理制度

        時間:2024-06-02 12:22:50 制度 我要投稿
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        物資采購及出入庫管理制度

          在發(fā)展不斷提速的社會中,制度對人們來說越來越重要,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編精心整理的物資采購及出入庫管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        物資采購及出入庫管理制度

          1、總則

          1.1為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。

          1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范,適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

          1.3采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

          2、采購部職責(zé)以及工作原則

          2.1采購部崗位職責(zé)

          (1)負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

          (2)負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

         。3)負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

         。4)負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;

         。5)負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;

         。6)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

         。7)負(fù)責(zé)做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

         。8)負(fù)責(zé)建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財務(wù)部對帳并協(xié)助實施物資盤點。

          2.2物資采購原則

         。1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

          (2)倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

          (3)建立合格供應(yīng)商名錄時,采購遠(yuǎn)近搭配的原則;

          (4)采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

          (5)在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

         。6)對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

         。7)盡量避免當(dāng)日使用,當(dāng)日采購,一定要做到提前采購。

          3、物資采購管理

          3.1物資采購一般規(guī)定

          3.1.1為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

          3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃,在每月的日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。

          3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟損失,所在部門承擔(dān)%;同時,采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

          3.1.4物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時,要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。

          3.1.5物資采購時,如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

          3.1.6采購部未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因,擬定補救措施。

          3.1.7《生產(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián),各部門審核簽批齊全后,必須交到每聯(lián)上的指定部門,以便統(tǒng)計核對。

          3.2物資請購

          3.2.1生產(chǎn)物資的請購:由采購部采購人員針對需采購的物資,依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況,進(jìn)行市場摸價、貨比三家后,如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”,并按“計劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后,將“計劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計備查。具體流程如下:

          部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 →部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計→采購。

          3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請購:非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實際需求,每月初預(yù)報,填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》,經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后,交由采購部門進(jìn)行匯總采購后,憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下:

          部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》 →部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃,編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→財務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計→采購。

          3.2.3緊急請購:對于緊缺、急用物資,應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系,以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出,由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后,如實逐項填寫“物資采購計劃單”,并在"備注欄"注明原因,方可采購,凡緊急請購的物資,必須在1-2天內(nèi)補辦審批手續(xù)。具體流程如下:

          部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 →部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→ 1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。

          3.3采購程序

          3.3.1采購員在采購時對同一種商品應(yīng)至少比價三家以上。

          3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進(jìn)行尋價、比價、議價。

          3.3.3采購員要如實、認(rèn)真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目,不得虛填,不得空項,無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。

          3.3.4總經(jīng)理對比價項進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商,并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)

          4、物資驗收入庫管理

          4.1物資驗收入庫一般規(guī)定

          4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時,采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù),核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計量物資按凈重驗收,保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字,以履行其職責(zé)。

          4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知物資使用部門和物資采購人員,并同時做出記錄備案,分清責(zé)任,責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗收入庫。

          4.1.3驗收中的不合格物資,嚴(yán)禁接受,如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收,保管人員負(fù)全部經(jīng)濟責(zé)任。

          4.1.4采購人員對款已付而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人,盡快查實情況。

          4.2物資驗收入庫程序

          庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進(jìn)行驗收,核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資,庫管員須到現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗收,并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程:

          采購員或供應(yīng)商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負(fù)責(zé)人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。

          4.3采購物資的發(fā)票入賬流程

          發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字→財務(wù)部→總經(jīng)理→財務(wù)入賬。

          5、物資出庫管理(本部分也可以單獨列出,企業(yè)根據(jù)實際需求擬定)

          5.1物資出庫一般規(guī)定

          5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放,需按“先進(jìn)先出,計劃供應(yīng),節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料,發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。

          5.1.2各部門領(lǐng)用材料時,必須填制“領(lǐng)料單”,由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字,倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨,并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面,填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。

          5.1.3保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則,嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

          5.1.4各部門領(lǐng)用材料時,應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。

          5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時,需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批,(經(jīng)辦人按購入物資成本,(含運費,采購費用等)另加管理費,進(jìn)行對外報價),倉庫保管人員憑財務(wù)部收款憑證,方可辦理出庫手續(xù)。

          5.1.6辦公用品的領(lǐng)用:各部門在領(lǐng)用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細(xì),由辦公室主任審批,辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

          5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用:領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批,領(lǐng)用后做登記管理,工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。

          5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿,倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目,確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤,成本會計按月向財務(wù)部填報物資進(jìn)、銷、存月報表,財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進(jìn)行實地盤點,做到賬賬相符,賬物相符,賬卡相符,卡物相符。

          5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管,按月裝訂,發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。

          5.1.10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資;借領(lǐng)、借發(fā)物資;車間小庫多余物資。退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同,物資退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗收,因物資質(zhì)量不合格退庫,必須進(jìn)行技術(shù)鑒定,出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫,以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

          5.1.11對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑,正常存儲物資一般不予調(diào)劑,凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請,分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批,其他任何人無權(quán)處理。

          5.1.12嚴(yán)禁將物資借給外單位(個人)使用,違者罰款元,同時追回外借物資,追回物資磨損、損壞的,由責(zé)任人按價賠償。

          5.2物資出庫程序

          5.2.1領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉庫領(lǐng)用。

          5.2.2倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨,《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(貨物名稱、數(shù)量等),必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致,核實無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下:

          使用部門填制領(lǐng)料單→部門負(fù)責(zé)人簽字→庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。

          6、附則

          6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司,由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。

          6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。

          6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。

          簽發(fā)人:

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