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      1. 倉庫物料管理制度

        時間:2024-10-29 12:31:30 制度 我要投稿

        倉庫物料管理制度[熱]

          在社會一步步向前發展的今天,各種制度頻頻出現,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編整理的倉庫物料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        倉庫物料管理制度[熱]

        倉庫物料管理制度1

          (1管理規則

          1、因工作需要而領用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

          2、“申購單”經部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準。

          3、凡領用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收,當領用人離職時,需把所領用的物品退回,若發現破損,將視情況做出賠償處理。

          4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內,以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理,而副本則送往財務部做檔案記錄。

          5、財務部將派員協助倉庫管理員每月對物業內各類資產設備和庫存資料進行盤點工作。

          (2裝備及制服管理

          1、員工領取裝備及制服,必須先經該員之上級領導簽發領取制服授權書,由部門經理同意后,才可發放。

          2、于獲得核準之領用授權書后,員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。

        倉庫物料管理制度2

          一、采購管理部門

          企業設立專職采購員,隸屬企業財務部管理,接受財務及其它部門的監督,全面負責企業的采購工作。

          二、采購部工作基本要求

          1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。

          2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質,月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

          3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

          4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

          5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

          6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

          三、采購監督

          采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進企業采購成本的控制與監督。

          四、供應商管理

          1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、使用部門對供應商進行評估,淘汰部分不合格供貨商。

          2、選用供應商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使企業在采購極其特殊物資時無購買死角。

          1、負責公司采購定單的跟蹤;

          2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;

          3、負責產品質量的監督、檢驗;

          5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;

          6、按采購計劃及商品分配原則,編制商品采購分配表,實施采購,確保交期;

          7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;

          8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

          第一章總則

          第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

          第二條倉庫管理工作的任務

          (1)做好物資出庫和入庫工作。

          (2)做好物資的保管工作。

          (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

          第二章倉庫物資的入庫

          第三條對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的`,辦理入庫手續要如實反映。

          第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。

          第三章倉庫貨物的出庫

          第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

          第四章倉庫貨物的保管

          第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

          第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

          第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

          第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

          第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

          第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

          第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

          第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

          第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

          (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

          (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

          (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

          第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

          (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

          (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

          (3)嚴禁涂改賬目。

          (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

          (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

          (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

          (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

          (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

          第五章附則

          第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

          為加強對施工現場的材料物資的管理,確保其能夠保質保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質和丟失等,特制定本制度:

          一、項目經理部進入施工現場后,由項目經理負責建立工地材料物資庫房,為施工材料物資的貯存、保管創造條件。當工地無條件建有封閉庫房時,工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

          二、項目經理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員,負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發放工作。

          三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德,并有基本的書寫和計算能力。

          四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數量的檢查驗證,合格后方可接收登記入庫,保證入庫數量準確、質量合格,對不合格品有權拒收。

          五、庫房保管員對庫存物資,要建立健全材料臺帳,做到貯存記錄準確、完整,保證帳、卡、物三相符,對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規格型號等。

          六、材料物資的貯存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,無條件上架的要分類、分規格碼放整齊,并有標識。

          七、入庫產品要根據各類產品不同性質分別保管,對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規定要求,采取隔離措施進行重點保管。

          八、庫房保管員對材料物資的發放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續,填寫單據數量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

          九、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數量的變化情況,及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。

          十、對露天存放的材料要根據天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

          十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境

          十二、庫房內嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

          十三、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發現因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理,并進行相應賠償,違紀不報者,經發現將根據情節輕重給予處分,或追究法律責任。

          (一)物資的驗收

          1、物資入庫(進場)應及時驗收,認真填寫“物資入庫驗收單”。

          2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。

          3、大宗物資的驗收,實行三級驗收制度:由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。

          4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。

          (二)物資的保管

          1、對庫存物質應采用標識、標記、標牌等方法分類存放,妥善保管。

          2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

          3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

          4、做好物資盤點工作,做到月清月結,確保帳、卡、物、相符。

          (三)物資的發放

          1、物資發放應根據生產的需要,及時、認真、準確。

          2、項目部領用消耗材料時,必須持各主管技術員簽發的領料單,注明材料的數量及規格,倉庫要按各項目部建立其領用、發放臺帳。

          3、出庫物資要按照“先進先出,易損先發的原則,先發舊料后發新料,先發零料后發整料!辈辉偈褂玫墓C具應及時清點入庫,做好回收登記。

          為保證倉庫管理工作的正;,庫房物資安全,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,特制定本制度:

          總則:庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。

          第一條倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器 第二條倉庫管理人應經常向作業人員進行安全技術管理方面的教育。

          第三條庫內存放的產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

          第四條庫內產品不得擅自堆積太高,應規定庫內安全容量,堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

          第五條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品,應放置性質相同的產品,庫管應指導員工按照區域入庫,入庫時根據區域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。

          第七條倉庫用的一切防火設備要經常檢查,保證完整好用。其數量按規定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開,發現其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

          第八條倉庫內部和周圍,嚴禁煙火,一旦發現在庫房內吸煙每次處以50元罰款。

          第九條倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,員工上下班是否將門窗關牢,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產特性其生產車間又是倉庫,作業人員下班必須將門窗關閉,發現下班后門窗沒有關閉的處以100元每次,庫管相應處罰50元。

          第十條倉庫周圍和內部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。以上兩個車間產生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次,保證庫房周圍干凈衛生。

          第十一條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。

          倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。

          第十二條處罰

          (1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同

          (2)對違反規定,在倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處50元罰款。

        倉庫物料管理制度3

          1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

          2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源

          3、倉庫內嚴禁吸煙,并應設置適量的滅火器材。存放的`物品應按防火要求留出'五距':即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

          4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。

          5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相

          6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內會客。

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          第一章 總則

          第一條:為規范倉儲過程中的物料管理,減少浪費,提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產安全,特制定本規定。

          第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫規范、保存完整,堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。

          第三條:本規定所稱物料,是指構成產成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

          第二章 職責

          第四條:物流經理負責對庫房的管理工作。

          每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進行分析、評價。

          第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、采購進貨的審核。

          第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續的辦理,定期進行盤點,確保流程規范、帳物相符。

          第七條:倉庫開單員負責帳套系統、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續的辦理,并按照財務部要求編制報表。

          第八條:財務部指導倉庫健全相關賬目,并督促分公司倉庫執行有關財務制度。

          第三章 采購計劃

          第九條:各庫房應按時編制月度采購計劃,日常采購計劃。

          第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經理負責審批,日常采購計劃由保管員根據月度采購計劃分解、結合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。

          第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應商名稱,電話、以及交貨時間。

          第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經理審核簽字或蓋章。

          第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關技術、質量、交貨期等要求。

          第十四條:采購信息的傳遞,對于定點采購的物料經審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經審核后由庫房主管交供應部采購員采購。

          第四章 物料入庫

          第十五條:物料入庫前必須先經質檢部進行進貨質量檢驗,檢驗合格后開具《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》,并注明合格數量。

          第十六條:保管員須核對《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內容是否規范完整,物料的包裝及標識是否符合要求。

          第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規格、數量,在確認無誤后,保管員在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數量簽收確認,并將《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯交供應商。

          第十八條:物料入庫交接完成后,數量須及時上卡,物料有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格,交庫房電腦開單員在erp系統開具《入庫單》,雙方簽字確認后及時上臺帳。

          檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

          第十九條:《入庫單》和《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要給予妥善保管。

          在月未統一整理上交財務主管會計。

          第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場的,若物料的交庫數與實數不符時,應及時通知供應商核查。

          第二十一條:對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。

          此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施,并對標識進行維護。

          第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保管《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》,并當天在臺帳上進行數量登記,摘要欄注明《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》號。

          月末價格確定后交開單員開具電腦系統《入庫單》。

          并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。

          對于供應部下達的價格調整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調整后的價格是否正確(特別是調整單上的原價格一定要準確),核實清楚后方能開具入庫單,否則追究經濟責任。

          無

          第二十三條:外購物資到庫三天,未見結算單到庫的,保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

          第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續)需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。

          暫收物料須專門設立暫收物料賬目。

          物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢,合格,不合格)和嚴格的批次管理(如按生產日期),以確保物料的正確發放和先進先出。

          月末正式價格還未確定,但物料已經領用的,按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。

          待正式價格審批下達后另行開具價格調整單。

          第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應仔細核對委外加工領用的.數量與加工后的數量是否一致。

          核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續,如差額超出標準范圍,應及時追查原因,并上報處理。

          保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認。

          第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續,具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數量,等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續辦理入庫。

          第二十七條:車間整件領用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等,剩余部分車間應開具調撥單及時退回倉庫;如車間需持續使用的,實物可不退回倉庫,但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數量先行退庫沖減當月的領用量,再重新辦理下月領用出庫手續。

          第二十八條:車間退貨產品拆解產生的配件經檢驗能能達到預期質量要求的或經重新加工處理能滿足質量要求的由車間匯集,統計員憑質檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內部調撥單》調入物料倉庫,調撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

          倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

          需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

          第五章 物料出庫

          第二十九條:標準限額領料出庫,次日常規計劃生產用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產計劃單》進行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產計劃單領用。

          車間與倉庫領料與發料時須當面交接核對型號、規格和數量。

          第三十條:保管員應建立明細發料表,匯總每種物料當天的領料數量,并根據匯總數量開具《出庫單》,出庫單應有車間統計員簽字確認。

          《出庫單》應妥善保存。

          并在月末統一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。

          第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下,應考慮零散庫存的優先取用及設計變更和現有呆料的優先加速處理。

          第三十二條:倉庫員在發放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現場清點、核對。

          第三十三條: “技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

          第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料,分公司應單獨填制《領料單》并在領料單上注明領料用途即出庫類別編號(見附錄f),經分公司經理或其授權人員審批后到倉庫領取所需物料,倉庫保管員憑領料單發料。

          第三十五條:發至生產車間的物料,因不合格需調換的車間應盡量安排集中調換,調換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調換原因,由工藝員和統計員簽字確認后一聯隨實物一起到倉庫等量調換,保管員要把每天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統計,不需在臺帳和財務報表上體現,但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。

          與供應商數量打折調換的,損失部分出庫給生產公司計入生產成本。

          第三十六條:對外銷售零部件時,應驗證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權拒絕發貨并及時向主管領導匯報;價格核實無誤的,應立即開具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。

          第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領導審批簽字的憑據,開具《出庫單》出庫。

          第三十八條:委托外協加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應作好備料工作;委托外協單位前來領取物料時,保管員應核查其領料人員是否屬委托加工方所授權領料之人(授權書見附錄a),核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。

          第三十九條:供應商退貨物料的出庫,對已驗收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發現品質不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應廠商,退貨出庫前,必須有供應商在《退貨單》上簽名,出門須如實開具《出門單》。

          第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識,并填寫《呆廢料報廢申請單》,經過有效審批后將物料轉交廢品庫,財務主管會計進行轉交數量監督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應有型號規格數量,若廢品處理時存在計量單位轉換的應同時標注不同計量單位的計量數量,以便入賬統計分析。

          《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務。

          第六章 物料儲存保管

          第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉量小的用貨架存放。

          第四十二條:物料保管,應根據其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經常輪翻保養所管物資,勿使公司財產發生保管失職損失。

          第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據特性,必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有余地。

          第四十四條:保管員對其經管的物料,包括庫存、代保管、待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應以書面形式及時上報給倉庫主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。

          未經批準一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發現實物有余缺量,憑上報數據為證,保管員不得采取“盈時多發,虧時扣發”的違紀做法。

          第四十五條:庫存物資發現不合格情況,應及時匯報,經判為不合格品后應標識隔離存放,嚴禁投產使用,并參照第三十九條處理,如因標志不明或工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責。

          第七章 統計與盤點

          第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗憑單、調價單等附件開具調整單必須經供應部或財務部經理批準簽字后才可執行。

          月度倉庫報表不允許出現數量或金額赤字。

          價格調整金額應計入調整當月物料加權平均,追溯調整計入當月物料會造成波動異常(出現負數、±3%以上)的,或當月無可出庫物料的,應將調整額直接全額出庫調整銷售成本,不在倉庫報表反應。

          第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數量,入庫數量以檢驗合格單上確認的清點數量為準,并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數量匯總,手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

          第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數據,有差異須一天內找出原因。

          實物入庫只能開具一次入庫單,檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

          第四十九條:生產分公司經理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數據進行檢查,并編制檢查記錄;檢查內容為檢驗單數量與手工帳數量是否相符,生產計劃單匯總數與手工帳出庫數及出庫單匯總數是否相符。

          第五十條:財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數量進行檢查。

          第五十一條:倉庫保管員應不定期開展現場物料滾動盤點,確保物料受控。

          第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點,編制《盤存表》、《物料月度收發存匯總表》并簽字確認,確保數據準確、賬物相符,《物料月度收發存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部,材料出入庫單據須在每月1日下午下班前送交財務部。

          第五十三條:各部門經理、生產部或財務部每月應不定期組織人員監督檢查倉庫流程的規范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。

          第五十四條:開單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。

          分公司經理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價,查找問題與漏洞,制定實施改進措施。

          第八章 附則

          第五十五條:各部門可根據本制度,結合分公司庫房的實際情況,制定分公司庫房物料控制實施細則。

          第五十六條:本規定自發布之日起生效。

        倉庫物料管理制度5

          1、負責倉庫管理員的日常管理工作,對出入庫的物品和工具進行驗放、登記,對不符合規定的物品和手續不清的有權拒絕入庫或領取。

          2、根據物品的體積、特性、型號、規格等進行分類合理存放管理,對每一品種要做相應的'貨卡標識。

          3、保持倉庫清潔衛生、通風良好,并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施,確保品質和庫房安全。

          4、立倉庫管理資料,做到手續、記錄物資賬本齊全。

          5、每極度,接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

          6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則,合理利用降物的使用價值。

          7、不斷提高業務水平,保證各崗位領料及時,工具借還有序。

          8、倉管員要經常向使用部門咨詢調查采購員所購買物品是否實用、好用,及時反映,確保采購物品質量,做到物盡其用,保證采購質量。

          9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

        倉庫物料管理制度6

          一、倉庫日常管理

          1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

          原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

          2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。

          及時登記明細帳,保證帳物一致。

          3 、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、腦三者一致。

          如有變動及時向領導反映,以便及時調整。

          4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導。

          二、入庫管理

          1 、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

          庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的.現象。

          2 、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。

          未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。

          同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

          3 、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。

          每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

          三、出庫管理

          1 、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。

          物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,特殊材料須持有門店經理的批復單,方可領用。

          并做到限額領料,倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入帳。

          2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。

          如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

          發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

          四、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

          五、原料庫房要明亮通風,定期檢查,不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清,每周一大清,保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈,無塵土、油污、面粉、米粒及雜物,保持干爽無異味。

          六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

          七、倉庫管理員應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。

          對突發事件能及時處理和協調,保證生產的順利進行,嚴防意外事故發生。

        倉庫物料管理制度7

          1.收貨流程

          1.1.正常產品收貨

          1.1.1根據供應商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

          1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴重受損狀況,需馬上通知主管和物流經理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。

          1.1.3卸貨時,收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認產品的數量,包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴格注明,并保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置,每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖

          1.1.5收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關所需單據,將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態等交主管。

          1.1.6倉庫管理員接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

          1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關記錄。

          1.2.退貨或換殘產品收貨

          1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據,如運輸公司或司機不能提供相應單據,倉庫管理員有權拒收貨物。

          1.2.2退貨產品有良品及不良品的區別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態,否則倉庫管理員拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符,并且有完好的包裝。

          1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。

          1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后,倉庫管理員將不同狀態的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據及收貨入庫單,記錄產品名稱、數量、狀態等交。

          1.2.5依據單據記入臺賬。

          2.發貨流程

          2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字,印章)作為發貨依據。

          2.1.2接到公司出庫通知時,倉管進行單據審核(檢查單據的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。

          2.1.3倉庫管理員嚴格依據發貨單發貨,如發現發貨單上或貨物數量有任何差異,必須及時通知主管,并在發貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。

          2.1.4倉庫管理員依據發貨單核對備貨數量,依據派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

          2.1.5倉庫管理員按照派車單順序將每單貨品依次出庫,并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。2.1.6裝車后,司機應在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。

          3.庫存管理

          3.1.貨品存放

          3.1.1入庫產品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

          3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區,并保持清潔的狀態,準確的記錄。

          3.2.盤點流程

          3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次,C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環盤點,以保證貨物數量的準確性3.2.3盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產品數量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數量輸入盤點表,進行數量的匹配,如有數量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發現有收發貨錯誤的,需及時聯系客戶,是否能挽回損失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。

          4.倉庫日常管理

          1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等。

          2、作業工具在不用時,停放在指定區域。

          3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉,狀況良好,能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

          4、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內的燈全部打開,檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)

          5、倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

          6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。

          7、空托盤在指定區域堆放整齊。

          8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

          9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區存放的貨物除外)

          10、倉庫的活動貨位連貫,沒有不必要的活動貨位。(活動貨位:用活動的標識表示的貨位,根據需要,可以在倉庫里靈活移動)

          11、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規范?

          12、每次收貨,是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”?

          13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽?

          14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢?

          15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移?

          16、所有退貨的處理必須在2天內完成,并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

          17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

          18、臺賬庫存和實際庫存是否一致?

          19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。

          20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域;同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

          21、同一客戶的產品,如果可以共存于一個倉庫,且一個倉庫能夠存放的`下,那么該客戶的產品必須存放于同一倉庫。

          22、收貨時,是否按規定仔細分揀貨物。(檢查方法:如果有收貨,請檢查現場按批號分揀情況;如果無收貨,請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)

          5.倉庫管理員的保管原則

          1)面向通道進行保管。為使物品出入庫方便,容易在倉庫內移動,基本條件是將物品面向通道保管。

          2)盡可能地向高處碼放,提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

          3)根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口,易于作業的地方;流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方;季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

          4)同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管,員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間,將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

          5)根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時,當然要把重的東西放在下邊,把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

          6)依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品;對于機能易退化、老化的物品,應盡可能按先入先出的原則,加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

        倉庫物料管理制度8

          一、總則

          1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運安全。

          2、本辦法適用于公司市場物流部門。

          二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

          (一)貨物入庫

          1、收貨后,辦理入庫手續時,倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的,應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

          2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后,由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后,交與檢驗員核對,再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,做到帳、貨相符。

          3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

          (二)貨物出庫

          1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

          2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后,按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后,同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區

          3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,并交由部門主管統一管理。

          4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

          5、發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

          (三)貨物盤庫

          1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員,并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后,發郵件通知部門主管、

          2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存現量表”進行庫存盤點,與電腦中記錄的結存量核對,并存檔盤點后的單據。

          3、檢驗員:協助倉管員進行每月盤庫,檢驗核查盤庫情況。

          4、盤庫完畢確認無誤后,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”上簽字認可,并交由部門主管統一管理。

          三、貨物保管制度

          1、貨物入庫驗收后,按品種、規格、體積、重量等特征,堆放整齊、平穩,分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;

          2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則,合理規劃倉庫空間,做到分區、分庫、分類存放和管理;

          3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品,并保持倉庫環境衛生。

          4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

          四、人員管理制度

          1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查,每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外

          2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

          3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火,對違反此規定者將嚴肅處理。

          4、嚴格按照公司規定的.作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間),在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

          5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。

          6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

          7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

          8、本公司物流方面實現電腦化管理,所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用,確保物流部門正常運作。

          五、物流部主管職責

          1、物流部主管必須以身作則,不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。

          2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

          3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排,所有人員如有異議,必須先遵守,再擇時向市場部經理或總經理反映。

          4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款,并及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。

          1、未經允許任何人不得進入倉庫;

          2、不得在倉庫內吸煙,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;

          3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告給專職文員;

          4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區,不合格品存放區;做到產品的有序擺放;

          5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;

          6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額,以便調劑發貨;

          7、根據文員的發貨單,先開單、后發貨,仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發貨記錄單;

          8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;

          10、對各配送點的退貨要對單清點,并分類入庫;退庫要求2人清點,填好退庫單后交文員進行跟蹤;

          11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

          12、報表準確性由經理核查;

          13、每月26號盤點一次,由經理安排專人進行實地盤點;

          14、訂單要求每天發出,遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

          15、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

          16、單據、報表按月封箱保存半年;

          1、產品驗收與入庫:

          (1)產品到貨后,收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求,如符合,簽單并搬運到指定的區域。

          (3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單,入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統計員,及時入賬,在入庫的當日辦理相關入庫手續,將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知審核人員審核系統單據,入賬)

          (4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

          (5)產品經檢驗后,庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整:①不合格品歸整后統一放置在一起,與合格品進行完全隔離,做好標識,并匯總后上報;并開出移庫單,并交接單據,由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

          2、與其他部門銜接:

          (1)新品與產品部:倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續,辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品,并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一,調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容,調撥單倉管員及統計員各一聯),統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二,一式兩份,一份提供產品部,一份倉儲部留底),保證貨物能盡快上架。

          (2)拍照樣品的回收:產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物,做好貨品交接工作,并由產品部做系統移庫工作,倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天,需要辦理延期手續,否則,倉儲部要求收回產品。

          (3)清理囤貨:為了提高貨物的周轉速度,倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物,如銷售無特殊說明,囤貨超過7天則視為放棄處理,所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理,刪除。并把清理單據的數據補上架。

          3、貨物存儲與防護:

          (1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品,要求通風、干燥、防塵等,并配備適量的防火設備。

          (2)產品要按定要求整齊擺放,分類別、狀態、批次進行管理,標識應清楚規范,貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下,方可將產品取離庫房現場。

          (3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點,及時了解庫存情況,將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離,并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單,移倉單,撥廢單)

          4、貨物調撥:

          根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

          (1)A倉管員是時根據銷售需求,合理安排A庫存,然后按庫存需求開出調撥,通知B倉管員調貨。

          (2)B倉管人員收到調撥通知后,及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫,并跟A倉管員進行物料交接,并雙方簽名確認。

          (3)調撥單據A、B倉管員各一份,一份交統計員,統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

          5、產品發放

          (1)打單員審核客戶付款情況,確定已經付款,打單員打出快遞單和出庫單。

          (2)庫管員發料,應保證認真、及時、準確的態度,做到到見單作業,嚴格按單發貨,發完后立即完善發料手續,與統計員進行單據交接,統計員并于當日內進行對系統單據進行審核,做到日清日結,保證帳實一致性;

          (3)發料應遵循“先進先出”原則,由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

          6、退貨與換貨

          (1)銷售過程中,因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因,需要退換貨物的,可憑發貨單及實物辦理退換手續,退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因,由客戶人為造成的損壞恕不退換。

          (2)貨物收回后,倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員,統一集中退回給相應的供應商,開次品退廠單,并及時與統計員進行單據交接,統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的,做到一日一清,采購的零星貨物做到一星期一退)。

          7、賬務處理:

          (1)為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性,確保帳務相符,要求帳務必做到日清日結;

          (2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

          (3)單據填制必須清晰、明了、規范,保證準確性,填寫好的信息一般不允許更改,確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

          (4)各類單據須及時歸集并安全保管,每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總,裝訂成冊,妥善保存,便于核查和追溯。

          8、補貨計劃:

          倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量,每日提出補貨計劃,提交總經辦或采購部審批。

          9、補貨到貨通告:

          總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單,就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物,清點無誤后,辦理相關入庫手續,上架銷售,同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

          1、做好倉庫進出物料的核算工作。

          2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

          3、不合格或不合格的材料不予接受。

          4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

          5、認真整理和保管庫房內的物料。

          6、做好倉庫安全衛生工作。

          7、做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨,舊廢料按實際情況合理應使用。

          8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

          9、仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

          10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

          11、保護材料價格。未經允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

          12、嚴格儲備材料,并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

          13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道,這有利于返廠工作,減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優質的公司中標。

          14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品,仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,并應及時向買方報告情況。

          15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

          16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。

          17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經濟損失。

          18、各項目完成后,倉庫應存放并保管剩余的材料,以便于售后服務。

        倉庫物料管理制度9

          第一章總則

          第一條物料由生產部核算、計劃。

          第二條物料由采購科訂購。

          第三條物料由倉庫人員管理與控制。

          第四條物料管理由廠長辦公室直接監督。

          第五條物料管理部門必須以公司的經營目標和生產任務為中心,指導和推動物料的供應工作。

          第六條物料管理部門必須保障生產的正常運轉,不可中途斷缺物料,怠誤生產。

          第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作,做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

          第八條倉庫物料管理部門要做到統一計劃、統一訂購、統一分配、統一調度、統一管理。

          第九條要盡量減少呆滯物料的產生,盡量降低物料的成本,提高物料的利用率。

          第十條要保證物料的質量、數量。

          第二章物料的分類、核算與訂購

          第十一條根據本公司生產物料的實際情況,可分為三大類:1)布料類;2)輔料類;3)包裝物品類。

          第十二條物料分類結構圖。

          第十三條物料的核算與計劃,應該注意以下山幾個問題:1.什么款式2.多少數量3.用哪種布料4.用什么輔料5.單位用布料6.單位輔料用量7.交貨時間8.生產所需時間預算9.物料進貨所需時間

          第十四條生產部根據第十三條所提供的信息,核算物料,編制好物料訂購計劃,通知采購科訂購。

          第十五條在物料核算中,要本著務實,準確的精神,做好物料的預算工作。

          第十六條采購科一定要配合生產部,確保物料的供應,否則如果怠誤生產經營,將要追究當事人的.責任。

          第十七條物料的采購,要堅持“貨真價實”的原則,要有高度的成本觀念。

          第三章倉庫管理條例

         。ㄒ唬﹤}庫的規劃

          第十八條倉庫物料放置的規劃及規劃圖。

          第十九條庫位標識、庫位編號,依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標識。1.層次別,依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標識。2.庫位流水編號。3.通道別,依ABC順序編訂。4.倉庫別,依ABC順序編訂。

          第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

          第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位,各產品規格的進出動態。

         。ǘ﹤}庫的物料驗收

          第二十二條物料的驗收由倉管負責。

          第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續,核對、清點物料名稱、數量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

          第二十四條在驗收過程中,驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件,進行檢驗,要嚴格執法,不可徇私舞弊。

          第二十五條在物料驗收中,如果后質量不合格,數量短缺,立即通知采購科和有關領導等候處理。

          第二十六條物料驗收合格后立即:1)填好“物料入廠檢驗表”;2)來料匯報單;3)編號入帳;4)歸入庫位。

         。ㄈ﹤}庫領料、發料規則

          第二十七條領料單的設置,分三聯。1)領料部門存根;2)倉庫記帳憑證;3)辦公室備查。

          第二十八條領料的控制,車間用料一定要認真核算,不能超額領料,車間不能積壓物料,倉管與車間各級管理人員共同控制,一定要有成本觀念、物控意識。

          第二十九條領料單,由各部門組長簽發,由車間主管審核,再到倉庫領料,否則,倉管有權拒絕發料。

          第三十條裁床部領料,必須由生產部調度簽發領料單,寫明款式、布料規格、顏色、數量,否則倉庫不給發料。

          第三十一條各部門主管在審核領料時,要注意以下幾個問題:1.審核領料單上的物料是否需要。2.審核領料單上的數量與實際需要是否相等。3.審核領料單上和內容是否正確。

          第三十二條各部門所需物料必須根據裁床數量來開領料單如果不按規定開領料單造成物料積壓車間,要追究主管的責任。

          第三十三條倉管在職發料時一定要憑領料單發料以作記帳憑證,不可沒單發料否則要追究當事人的責任。

          第三十四條領料人在進入倉庫時,嚴禁煙火。

          第三十五條領料人員領好料,清點數目之后,馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

          第三十六條倉庫管理人員要根據裁床單的數量發貨,控制好物料的發放數量。

          第三十七條對倉管人員貪圖方便,違反發料原則,造成物料失效、積壓,大料小用,優材劣用,以及差錯,要追究事人的經濟責任。

          第三十八條倉管人員要做到:一盤底、二核對、三發料、四減數。

          第三十九條對所有發料憑證,倉庫管理員要妥善保管,不得丟失。

          第四十條料發好后,要馬上入帳,做到帳目進出平衡,不可多進少出,也不少進多出。

          (四)倉庫責任管理條例

          第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

          倉庫物料管理制度是為了使倉庫管理更加完善而制定的,做為倉庫管理人員都應遵守的。

        倉庫物料管理制度10

          目的:

          為有效推動公司呆滯物料的處理,以達到物盡其用,充份利用倉儲空間,減少資金積壓的目的,特制定本制度。

          范圍:

          本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協件、成品及半成品的處理。

          職責:

          1、總經辦負責呆滯品物料處理的跟蹤。

          2、各庫管員負責呆滯物料的盤存統計及數據提報。

          3、各部門主管負責報備申請的審核及處理意見的提報。

          4、財務部負責相關統計數據的驗證與核對。

          5、品管科負責對呆滯物料的品質檢驗工作,負責呆滯物料的處理意見提報及處理。

          6、采購部負責呆滯物料交換、退貨的處理。

          7、市場部、配套部主管負責各部門主管的呆滯成品的處理。

          8、總經辦負責本制度的'執行確認。

          9、總經理負責本制度的批準執行及呆滯物料處理的最終審批。

        措施:

          1、呆滯原材料、外購件及外協件:

          1.1質量(規格、材質)不符合標準,存儲過久(半年以上)已無使用機會,或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質量隱患,或因生銹、劣化等現狀已不適用,需專案處理者。庫管員在滿半年的次月1日提報庫存數及處理意見,主管審核報領導審批。

          1.2呆滯物料處理方案,從領導批示當日起一月內,主管部門領導負責執行落實。未落實者按領導追究制度執行,特殊情況經總經理批準除外。

          1.3由于庫管員工作失誤造成呆滯物料存儲庫房,庫管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執行。

          1.4采購錯誤造成呆滯物料存儲庫房,采購員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執行。

          2、呆滯成品、半成品

          2.1質量(規格、材質)不符合標準,存儲過久,超過正常存放期(市場部產品正常存放期為三個月,配套營銷部產品正常存放期為半年)已無使用機會,或雖有使用機會但用量極少,且存量多,長時間存放有潛在質量隱患,已不適用需專案處理者。庫管員在滿正常存放期的次月1日提報庫存數及處理意見,主管審核報領導審批。

          2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領導批示當日起一月內,主管部門領導負責執行落實。未落實者按領導追究制度執行,特殊情況經總經理批準除外。

          2.3由于庫管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,庫管員被考核50元,造成損失的按損失賠償制度執行。

          2.4計劃下錯造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按銷單流程執行,造成損失的按損失賠償制度執行。是主管領導安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按領導追究制度執行。

          2.5在生產過程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,主管領導按領導追究制度執行。

          本制度與其他文件有沖突,按本制度執行。

          EE電池有限公司

        倉庫物料管理制度11

          為保護財產的安全、完整,加強物料管理,合理利用材 料,提高材料利用的效率,特制定本制度。

          一、材料的范圍 設備配件、電器配件、獸藥疫苗、辦公用品、勞保用品、 其它材料等。

          二、申請購買

          1、場內材料由材料庫統一管理、申請、調配、維護和 保養,由采購員統一采購。

          2、材料庫管理員依據生產計劃及各類物料消耗、使用 周期,每月初給場長和使用部門提供物料存貨盤點報告表。 并主動配合做好請購計劃。杜絕重報漏報和短卻材料、配件 事件的發生,避免因待備件而造成的停產。

          3、每月 25 號將場長簽字同意的請購單送交采購員,按 采購作業程序辦理后,并將“請購部門存檔”聯取回備查。

          4、 材料管理員要積極追蹤落實超過 20 天的請購計劃和 超過 3 天的.緊急采購,對不能及時采購的備件要主動與采購 員協商,克服困難,保障生產需要。

          5、專業性強又特別急需的配件、加工件和維修件由需 要者填寫請購單,報場長簽字同意后, 自行借款、請車采 購,購回后經場長、材料管理員核驗收入庫,并填寫入庫單, 即可到財務報銷。

          6、工作程序如下: (每月 25 號前)擬定請購計劃→需貨單位會簽→場長審 批→采購員詢價→存檔→本場審批→追蹤落實(整個周期需 要 20 天)

          三、物料進庫驗收、分別歸類存放

          物料進庫驗收、

          1、物料購回后,物料管理員會同需貨單位負責人根據 請購單、發票和供貨合同及所購物品之品質等各驗收合格后 方可入庫。其中一項與所述條款不符,不得入庫。(若沒有 簽定供貨合同可以在請購單、 發票、 品質相符的情況下入庫) 并開具入庫單將“采購聯”交采購。

          2、對質量不佳或型號不符之物料要及時退貨,如不能 退貨,打書面報告報場長。對貨質不明者必須請示場長后再 做處理。

          3、新入庫的材料應當日報知場長和使用者,以便及時 投入使用。

          4、材料入庫管理員根據入庫單實入數量、單價、金額 于入庫當日或次日 12 時以前登記物料明細帳。

          5、根據入庫材料的類別,分別歸類,放置在規定的庫 區庫位上,然后填制卡片或標簽,注明品名、產地、何種設 備用備件或材料、進貨時間、數量、使用情況等等,以便以 后領用。

          6、每周一(遇節日順延)保管員將入庫單“材料會計聯” 交財務部。

          7、其工作程序如下: (物料員、采購員、使用單位負責人)共同驗收→填寫入 庫單或退貨報告→報告場長→填制卡片、標簽

          四、物料存放管理

          1、將生產用備品備件、辦公用品,勞保用品、獸藥疫 苗、部分具他材料等分區放置,定置管理。

          2、庫根據物品類型和特性,將電器,易碎、返潮等物 料分層放置,并掛物品標簽,注明品名、規格、數量、進貨 時間、領用情況等。各分庫要求衛生整潔、干燥、防火、防 盜、安全、防鼠害。每周進行檢查清理。

          3、材料管理人員要鉆研材料管理、保養的業務知識, 熟悉有關物料的保養特性,避免由于人為因素而造成浪費: 要對材料庫所轄材料進行嚴格管理, 做到數量、 規格型號帳, 物、卡一致,若丟失或損壞,材料管理人員要做出調查報告 上報場長,查不出丟失或損壞的原因由材料管理人員負責賠 償。

          4、其工作程序如下: 物料分類入庫→按類分類掛或標簽→按時檢查清理核 對帳、物、卡是否相符→查找分析原因。

          五、物料領用

          1、建立生產用配件物料領用卡;個人工具領用卡;勞 保用品領用卡。

          2、生產用物件,由課班負責人填單,個人工具用品、勞保用品由本人填單,負責人簽字后,報場 K 審批后領取。 每月底領用報表和使用情況報表。

          3、生產、維修急需備件,由生產,維修主管簽字后可 先領用,當日由物料員報場長市批手續。(僅限機修生產急 需時)

          4、材料管理員根據當日領料單實領數量、金額、單價 于當日最遲于次日 12 時前沖減物料分類明細帳。

          5、每周一(遇節假日順延)材料保管員將出庫單“材料 會計聯”送交財務。

          6、每月 25 號結出物料領用匯總表,分類計出金額以及 總金額,于 26 號前報場長,財務部。

          7、其工作程序如下: 領用人填單(班長或主任)→場長審批→憑單領取→登 記帳簿→做出領用月報表

          六、物料使用、保管、報廢

          物料使用、保管、

          1、物料保管員對領出的物料、工具要進行追蹤、詢問 了解物料的使用質量及損耗情況,并對其做記錄。物料、工 具在使用過程中應妥善加以維護和保養,若使用人員疏于保 養或操作不當造成損火,所發生費用視情節輕重,由場部或 個人承擔,并追究當事人的責任。

          2、大型工具原則上不允許個人領用,從庫房借用。

          3、普通工具領出時必須記錄在“個人工具卡”上。

          4、工具在使用中損壞的,及時交舊領新,并填寫報損單,但不在“個人工具卡”上登記。

          5、個人登記卡上的工具如果丟失,應按其價值的 50% 賠償。

          6、配件領出,在維修工作完成后應交回損壞的配件, 并登記配件用途。

          7、損壞零件要組織人員進行修復,確已無法修復的做 報廢處現。

          8、領出配件沒有使用或沒有用完應交回,原則上個人 不允許保管任何配件和物料。

          9、領用材料時當事人應當面檢查,如不合格退回庫房, 材料合格但略磨損請在領料單上簽字。

          10、屬非人因素的材料損壞是“自然損壞”的庫房將會 同維修人員、財務人員共同鑒定予以報損,并依照“交舊領 新”的原則予以處理。

          七、帳目的建立及盤點

          1、帳目的建立清遵照《物料管理辦法》具體細則執行。

          2、 盤點在每月 26 號材料管理員會同財務人員對材料實 物進行盤點,具體細則與要求請遵照《物料盤查制度》進行。

        倉庫物料管理制度12

          第一條為加強公司內部采購管理,規范采購程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,結合公司實際情況,特制訂本制度。

          第二條本制度內容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結算、獎懲細則。

          第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的'規定和要求,司屬各單位應遵照執行。

          第四條采購中心為公司采購執行部門,主要負責零配件招標與采購的實施、質量與價格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。

          第五條財務部為公司職責主管部門,主要負責采購結算、制定相關會計管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。

          第六條一、二分公司為零配件使用部門,主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點,并對零配件使用情況進行監督。

          第七條修理廠暫不列入本方案,但要專人參與采購中心各項工作流程,為下一步整合公司采購資源、優化成本控制提供參考意見。

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