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      1. 制度自查報告

        時間:2023-01-27 17:31:51 自查報告 我要投稿

        制度自查報告

          隨著社會一步步向前發展,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的制度自查報告 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

        制度自查報告

        制度自查報告 1

          恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續督導的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所股票上市規則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》有關內容進行了審慎核查,具體情況如下:

          一、保薦機構進行的核查工作

          恒泰長財指派擔任精藝股份持續督導工作的保薦代表人就精藝股份內部控制制度的制定和運行情況等有關事項與精藝股份董事、監事、高級管理人員以及內部審計部等相關部門進行了溝通,查閱了精藝股份股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、公司章程、三會議事規則、投資者管理制度、信息披露制度等相關文件以及其他相關內部控制制度、業務管理規則等,從公司內部控制環境、內部控制制度建設、內部控制實施情況等多方面對公司內部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了核查,并對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》進行了逐項核查。

          二、公司內部控制評價結論

          根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,于內部控制評價報告基準日,不存在財務報告內部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

          根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,于內部控制評價報告基準

          日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

          自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

          三、公司內部控制評價工作情況

          (一)內部控制評價范圍

          公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

          1、納入評價的主要單位包括:廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區精藝萬希銅業有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業有限公司、飛鴻國際發展有限公司。納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100%,營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的99.51%。

          2、納入評價范圍的主要業務和事項有:組織架構、企業文化,人力資源、制度建設、資金活動、資產管理、銷售管理、財務報告、信息披露管理、子公司管理、關聯交易、對外擔保、期貨套保、風險投資等業務。

          (1)組織架構

          公司建立了以股東大會、董事會、監事會和經營管理層為主體、規范運作的法人治理結構,根據公司戰略規劃設置了與公司生產經營和規模相適應的組織職能機構和二級產業管理模式,建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度,貫徹了不兼容職務相互分離的'原則,形成了相互制衡機制,保證了董事會及經營管理層指令的貫徹執行,保障了公司運營的規范有序運行。

          (2)企業文化

          隨著經營形式的變化,公司以“為員工提供適合培育才智發現的多元化、包容的環境,創造并傳遞創新知識,建立可持續發展的創新型多元化產業集團”為企業愿望,秉承“尊重知識、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀,堅持以人為本,科學發展,實現了公司持續、穩健、和諧發展。

          (3)人力資源

          公司建立和實施了較科學的聘用、培訓、教育、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度,對人員引進、勞動合同訂立、考勤管理、薪酬結構、績效獎懲等各個環節進行規范,形成了有效的激勵機制。

          (4)制度建設

          為了加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,結合公司實際情況及需要,20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》、《股東大會網絡投票實施細則》、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》等內部控制管理制度。

          (5)資金活動

          針對資金管理工作,公司及各重要業務子公司均建立了完善的管理制度,包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴格按照相關管理制度做好資金管理工作,確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則,確保為公司發展提供充足的資金支持。

          (6)資產管理

          公司制定了較為完善的《固定資產管理制度》,對公司固定資產的購置、登記、管理、處置以及相關財務核算進行了明確規定。公司對固定資產進行嚴格的登記、管理及記錄,嚴格控制固定資產的日常管理和維護,保護固定資產安全。

          (7)銷售業務

          各銷售機構在管理層的指導下,對行業和市場進行深入的研究和預測,在此基礎上,按照公司項目發展戰略和總體運營目標,制定、調整銷售計劃和銷售策略,確保銷售業務的順利進行。

          (8)財務報告

          公司財務部門直接負責編制公司財務報告,嚴格按照國家會計政策等法律法規和公司相關內控制度的規定完成工作,確保公司財務報告真實、準確、完整。

          針對公司年度財務報告,公司按照規定聘請會計師事務所進行審計,并在審計基礎上由會計師事務所出具審計報告,保證公司財務報告不存在重大差錯。同時,對于財務報告的信息披露工作,按照公司信息披露管理的制度執行,在此過程中對相關內幕信息知情人進行及時的登記監督,保證公司財務信息不會提前泄露。

          (9)信息披露

          公司根據《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規定,并結合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》、

          《投資者關系管理辦法》、《內幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規定,明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍,做好對信息的合理篩選、核對、分析、整合,確保信息的及時、有效。利用EAS、ERP系統、內部局域網等現代化信息平臺,使得各管理層級、各部門、各業務單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢,溝通更便捷、有效。

          (10)子公司管理

          為加強子公司的管理,確保子公司規范、高效、有序的運作,促進子公司健康發展,提升公司整體資產運營質量,維護公司和投資者的合法權益,根據我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》等的有關規定,結合公司實際情況,制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日,公司共有四家全資子公司。按制度要求,公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事、監事、高級管理人員,加強對其財務工作監督,重大信息溝通和日常工作監管等方式對控股子公司及參股公司進行監控,上述控股子公司不存在違反法律法規的情形。

        制度自查報告 2

          根據市政府《衛輝市政府辦公室關于印發開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領導小組辦公室《關于印發開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神,我局高度重視,專門組織相關人員對行政審批事項逐項進行了認真清理,并開展了自查自糾,F將有關情況報告如下:

          一、自查自糾工作情況及成效

          (一)加強組織領導,深入開展行政審批自查自糾。

          有關文件下發后,我局高度重視,召開專題會議安排部署,形成了以局長為組長,分管局長為副組長,有關職能股室負責人為成員的審批改革工作領導小組,嚴格按照《通知》要求,對貫徹執行情況深入開展自查自糾,堅決做到不走過場,求實效,并結合實情形成自查報告。

          (二)制定有力措施,按章辦事,注重實效,。

          從自查自糾情況看,我局始終以“轉變政府行政職能,改革行政管理方式,規范行政審批行為,健全行政監督機制”為宗旨,沒有出現明放暗收、改頭換面現象,并在涉及行政審批事項的方面,采取有效措施,按章辦事貫徹執行行政審批事項,取得明顯成效,使我局行政審批程序逐步規范,行政審批效率明顯提高。

          1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則,對行政審批事項的設定依據、實施主體、審批條件、審批程序、審批時限逐項進行了清理,對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限,最大限度地減少審批部門和審批工作人員的自由裁量權,從源頭上鏟除了貪腐根源。

          2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動搖,辦結期限再縮短10%-30%”的原則,扎實開展行政審批事項清理工作。并對有關的審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書示范文本等內容也實行了對外公示。

          3.創新行政審批服務機制。按照便民、高效的原則進行論證,將審批的事項全部納入市政府行政服務中心管委會。嚴格實行“一個窗口對外”制度,履行“一次性告知”、“一站式”服務。

          4.優化再造行政操作流程。我局將審批程序通過精心整合,進行了行政審批流程再造。進一步縮短了行政審批時限,使原審批手續繁雜、時間長的矛盾得到有效緩解,真正做到了環節上最精簡、時間上最快捷、形式上最便民。

          5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能,撤銷、注銷行政許可程序符合法律規定,做到了先電話通知,后下發通知書,然后在新聞媒體上實行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動依法給予處理,監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外,對一些手續不完善的土地,我局會一次性告相關手續辦理流程,并敦促了業主要盡快完善相關資料。

          二、存在的主要問題及改進意見

          我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績,但離上級的要求還有很大的差距,存在的主要問題主要集中于三個方面:一是存在重審批輕監管現象。將精力重點放在如何辦理許可證方面,但對取得許可后的單位和個人是否嚴格按照國家有關規定從事土地資源開發利用,監管相對較為寬松。二在涉及多部門聯審聯批事項時不能主動溝通、協調。三是部分到政務服務窗口辦理行政審批手續的單位和個人,上報的申請材料不齊全,經常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求,增加了單位或個人辦理行政審批手續的成本,拖延了受理時間。

          對此,根據我市國土資源工作實際,提出如下改進意見:

          一是要盡快制定行政許可監督配套制度,構建合法、有效、可操作性強的'行政許可監督體系。

          二是制定完善了聯審聯批事項辦法規程,保證聯審聯批事項的順利實施,保證行政審批制度改革順利進行。

          三是針對單位或個人辦理審批手續“兩頭跑”的問題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后,出示建設項目用地預審流程表,記錄清楚申請人的聯系方式,并告知申請人在規定辦結日期內,及時到窗口領取已經辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中,我局指定專門人員負責及時進行材料傳送、辦理,切實方便申請人辦事,提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。

          三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表

          (一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個。無新增項目,但根據上級主管部門的精神,對“建設項目用地預審”審批項目。依據:《中華人民共和國土地管理法實施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時,由土地行政主管部門對建設項目用地有關事項進行審查,提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時,必須附具土地行政主管部門出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時,實行先申請后登記然后批復的程序,對準予行政許可依法對外公開。國土局在7個工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書。

        制度自查報告 3

          我鄉自20xx年6月1日實施基本藥物制度以來,緊緊圍繞中央及省市縣對基本藥物制度實施工作的部署,堅持“保基本、強基層、建機制”的根本要求,通過完善體制機制,建立健全配套措施,不斷推進基本藥物制度實施,貫徹落實國家基本藥物制度各項政策,在玉龍縣衛生局領導下,在鄉村兩級醫療構的不懈努力下,取得了顯著成效,現將實施情況和存在的問題總結如下:

          一、黎明鄉基本概況

          黎明鄉位于玉龍縣西北部,距玉龍縣城100公里,全鄉總人口15126人,以傈僳族、納西族、彝族等少數民族聚居為主,下轄七個村委會,118個村民小組,設有六個村衛生室,12名鄉村醫生,衛生院設有編制14人,實有職工12人(其中主治醫師1人、執業醫師4人、助理醫師2人、醫士1人、護師1人,護士1人,檢驗士1人,會計1人)。

          二、基本藥物制度實施情況

          一)高度重視,健全機制,明確職責

          國家基本藥物制度是國家出臺的以解決群眾“看病難、看病貴”問題為根本出發點,遵循公益性的原則,切實減輕老百姓的醫療費用負擔,病有所醫,醫有所保的一項醫改政策?h委、縣政府高度重視國家基本藥物制度實施工作,并其作為關注民生,為民辦實事的重大民生工程來抓。玉龍縣衛生局成立了以局長為組長,各醫療機構負責人為成員的基本藥物制度工作領導小組。全縣及縣衛生系統實施基本藥物領導小組主要成員單位形成了各司其職,分工負責,密切配合,共同推動基本藥物制度實施的格局。衛生院成立了以院長為組長的藥械采購領導小組,對醫院用藥目錄進行審核、審查。審查藥品采購計劃,監督、檢查藥品的采購和供應情況。我院20xx于6月1日起全面實施基本藥物網上集中采購,此項工作開展以來,在規范臨床用藥,改變醫療機構以藥補醫運行機制,降低群眾醫藥費用負擔等方面產生了積極的影響,收到了良好的社會效應,得到廣大群眾的認可。

          自20xx年6月1日起,我院按照各級文件精神,衛生院及所轄六個村衛生室100%配備基本藥物,并嚴格實行零差率銷售,我院成立了基本藥物零差率工作督查組,定期對衛生院和村衛生室的基本藥物配備和零差率執行情況進行了專項督查,各醫療機構基本藥物配備到位,零差率政策執行嚴格,藥品核算計價準確,未發現藥品加價或加成現象。

          二)加強監管、定期督查、落實責任

          在實施基本藥物制度過程中,我院加強對衛生院和各村衛生室的監管,建立了定期督查制度,每季度抽調工作人員對鄉衛生院和村衛生室進行督導,檢查基本藥物采購、使用及零差率執行情況,對非集中采購基本藥物、私自購進非基本藥物、未執行基本藥物零差率銷售等違規操作的,予以全鄉通報批評,同時扣減綜合考核分值、扣減基本藥物“以獎代補”補助資金,審核扣減新農合補償基金。由衛生院進行督促整改,整改不到位的,取消其新農合和公共衛生服務定點資格,嚴重違反基本藥物政策的將按相關規定處罰。

          三)落實財政補償,強化資金監管

          1.落實財政補助。按照玉龍縣衛生局關于實施基本藥物制度的通知要求,對基層醫療機構因實行藥品零差價銷售而減少的收入由縣財政給予合理補助,截止目前,為確;鶎俞t療機構正常運轉,共拔付各項基本藥物“以獎代補”補助資金共計元;撥付15%基本藥物零差率補助資金共計元。

          2.執行基金補償。對全面實施國家基本藥物制度的新農合定點衛生院、村衛生室實行一般診療費。一般診療費的實施,在一定程度上彌補了基層醫療機構經常性差額。同時,基本藥物目錄藥品全部納入新農合藥品報銷目錄,新農合門診統籌報銷比例達到了50%,每診療人次處方限額達到了50元。

          3.強化資金管理。完善鄉村衛生服務一休化管理,強化衛生院和村衛生室的財務監管,開設村衛生室財務管理專戶,鄉鎮衛生院對村衛生室收支情況實行集中監管,由衛生院財務人員對村衛生室藥品采購資金進行集中核算,實行全鄉藥品采購貨款集中支付制度,重大開支審批制度,落實財政補助資金集中收付、統一管理制度,進一步規范了村衛生室管理收支,保障了村衛生室經費統籌安排、合理使用,為實施基本藥物制度提供了長效支撐。

          四)創新工作機制,轉變服務理念

          在實施基本藥物制度的過程中,衛生院進一步強化醫院內部管理,努力提高醫療護理的質量,促使基層醫院從原來的“以藥養醫”模式向開源節流方面轉變,促進衛生院工作人員轉變服務理念。在實際工作中,以基本藥物制度實施為先導,加強基本公共衛生服務,使衛生院、村衛生室的基本醫療服務和公共衛生服務兩大職能進一步向深度和廣度推進,更加體現了基層醫療機構的公益性和公平性。為確;舅幬镏贫鹊捻樌麑嵤,針對實施過程中存在的原庫存非基本藥物限期使用、國家基本藥物目錄覆蓋范圍有限、基層醫療機構和工作人員補償政策落實、基本藥物統一采購平臺等問題,及時向上反映情況。并通過增加配備基本藥物品種、加強集中采購、促進臨床合理用藥,堅定實施基本藥物制度的決心,確保全鄉基本藥物制度工作的順利推進。

          三、取得成效

          1、減輕醫藥負擔,破解看病貴。業務情況實現“三降一升”。自20xx年6月1日實施國家基本藥物零差率以來,藥品收入、藥品利潤、次均費用、門診人次等與20xx年平均水平相比,呈現“三降一升”現象:一是藥品收入下降,二是藥品占業務總收入比例下降,三是門診次均費用下降,20xx年藥品收入占業務總收入比例為69.7%,20xx年為60%,下降了9個百分點;三是就診人次明顯上升,20xx年到鄉鎮衛生院就診的`人次12321人,上升比例為16%。

          2、群眾得到實實在在的實惠。實施基本藥物制度后,藥品收入與基層醫療衛生機構、村衛生室的利益鏈被切斷,衛生院和村衛生室超范圍執業、超服務能力接診的現象基本消除,大處方、亂用藥的現象從源頭得到遏制,取得了“四個提升”的成效,即:醫德醫風、內部管理、服務檔次、群眾滿意度得到顯著提升。國家基本藥物制度的實施,使患者真正得到實惠,群眾普遍好評,有效緩解了長期以來制約衛生發展的“看病貴”問題。目前我院共配備有基本藥物211種,配備率達100%,按照云南省關于實施基本藥物制度相關文件的通知要求,除采購平臺未能采購的極少數品種外,衛生院及所轄六個村衛生室全部按規定由衛生院統一實行網上采購,采購流程規范合理。20xx年度我院及所轄衛生室共采購基本藥物291種,計元,通過執行零差率政策,累計讓利患者元。

          3、臨床用藥逐步規范;舅幬镏贫葘嵤┮詠恚鸩礁淖兞酸t生的用藥習慣,衛生院全部使用基本藥物目錄內藥品,徹底改變了過去個別醫生常使用新特藥等不良習慣,既降低了患者負擔,同時也有效控制了藥物濫用帶來的細菌耐藥等醫療社會問題。

          4、藥品價格透明公開。我院及六個村衛生室均設立基本藥物零差率價格公示欄,嚴格執行藥品零差率銷售政策,并定期對衛生院及村衛生室的基本藥物采購和零差率政策執行情況進行5督查,從而滿足群眾的基本用藥需求,切實減輕了群眾費用負擔,受到老百姓的一致好評。

          5、促進職能轉變,強化公益性。通過實施國家基本藥物制度,基層醫療衛生機構和村衛生室的功能定位和服務方向進一步明確,開始由以醫療服務為主向以開展基本公共衛生服務為主轉變,在提供醫療服務方面,主要放在為群眾提供常見病、多發病的基本診療上,工作的主要精力開始向提供慢性病管理、健康教育、建立居民健康檔案等公共衛生服務轉變,其公益性屬性進一步凸顯和提高。

          四、實施基本藥物制度工作中存在的困難

          1、財政投入與基層醫療衛生機構發展需求不相適應,業務收入減少影響了醫務人員的工作積極性。鄉村一體化建設保障性政策不健全,基層醫療機構衛生專業人才缺乏,無法滿足實際醫療衛生工作的需求。

          2、老目錄藥品偏少,難以完全滿足群眾用藥需求,新目錄實施進度緩慢,《20xx年版國家基本藥物目錄》及云南省增補目錄中,未充分考慮兒童患者、婦女患者及老年皮膚病患者等常見人群的用藥需要,適用的藥品品種、規格相對缺乏,達不到“小病不出村”的診療要求。目前還是有很多患者(主要是慢性病患者)不愿改變用藥習慣而使用基藥,也不愿使用中標基藥的非名牌產品,也有的慢性病患者按照市級醫院醫生開的處方到基層醫療機構配藥,但基層醫療機構無法提供,給患者帶來了不便,而20xx年版的國家基本藥物目錄實施進度緩慢,尚不知何時才能在基層醫療機構中普遍實施。

          3、藥品供應保障體系有待提高。在執行全省集中采購過程中,關于藥品采購、配送和價格方面,出現了一些問題。一是品種采購不全,至今采購目錄中仍有部分品種未能采購到;二是供貨保障不力,部分配送企業不能直接配送至基層醫療機構,常常采用托運方式配送,有部分用量小但臨床必需的基本藥物無法采購或生產企業因利潤低而不予配送;三是配送不及時,衛生室的藥品由鄉鎮衛生院通過采購平臺集中采購,然而最慢的配送到位時間達到了15天,村衛生室經常出現無藥可用,引起群眾抱怨。

        制度自查報告 4

        市林業改辦:

          根據20××年2月28日市政府及其相關會議精神,我鄉對集體林權制度改革工作進行了認真自查,現就林業制度改革工作自查情況做如下匯報:

          一、加強領導,責任落實

          為了更好地搞好我鄉林權制度改革,按照市政府的安排部署,結合我鄉實際,成立了紫溪鄉林權制度改革自查領導小組,由分管副鄉長彭貴凡同志任組長,孔令超(林業員)、陳潤峰(財政所長)、譚林(辦公室工作人員)、唐雪松(團支部書記)、王西祥(計生辦)等同志為成員,領導小組下設辦公室,由孔令超同志兼任辦公室主任。同時,各村也成立了以支部書記為組長的.林權制度改革工作自查小組。

          二、自查細致,措施到位,林改工作成效顯著

          1、全鄉林改共涉及5個村,21個村民小組,林改農戶582戶,宗地2328塊,面積101000畝。堪界核實宗地2328塊,面積101000畝。通過一榜、二榜、三榜公示,林改農戶對面積、地塊、邊界、林種進行核實,無任何異議。

          2、林改中,公益林、商品林嚴格對照分類區劃界定圖落實到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優親厚友、暗箱操作等現象。

          3、林權證正在發放之中。

          4、全鄉共發生林權糾紛5件,鄉村已調解3件,市政府、市林改辦協助調解1件(樓房坪村高坎子組王先學與高坎子組王聰祥等十幾戶的林權糾紛),仍有1件正在調解當中(因原樓房坪村3組共有農戶15戶,于1983年到現在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮巴、紫陽等縣12戶;仍居住的3戶分別是:王嚴祥、王承福、胡達明,F居住戶申請將這15戶的林權共涉及5700多畝確權給他們,現正在調查取證當中。)

          5、林改資料已歸卷41盒,電子文檔已建立,等待上級有關部門檢查驗收。

          總之,我鄉將按照上級要求,認認真真地把此次林改工作落于實處,把工作做細做扎實,保證全鄉的集體林權制度改革順利完成。

        制度自查報告 5

          根據《區教育系統深入開展“三項行動”工作的實施方案》(教黨發20xx號)文件精神,我校積極開展自查工作,現總結作如下:

          一、加強領導,領會文件精神

          1、學校成立清查領導小組組長校長書記

          副組長支部宣傳委員)

          支部組織委員)(德育主任)

          組員(會計)(出納)

          2、認真學習文件。學校首先在行政會上學習區教委文件,然后在教師大會再次進行學習,深刻領會文件精神,按文件要求辦事。

          二、清查結果

          根據我區教育系統,“三項行動”專項清理的工作重點是解決規范工程建設領域(含集中采購行為)、學生資助資金的監管和機關服務執法工作中態度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學校領導小組分工負責,校長負責統一指揮,全面協調。辦公室主任負責清理工程建設領域(含集中采購行為)、學生資助資金的監管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學過程中的

          違法亂紀行為。各部門先各自清理,學校再進行匯總,查找不足,提出改進措施。

          (一)學生資助資金的監管。

          嚴格按《區強農惠農資金監管暫行辦法》的要求,制定了《小學貧困生資助管理辦法》、《小學學生飲用奶管理辦法》等相應的監管實施措施,以確保資金“陽光運作”。

          1.做好學生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學年開學第一學期家長會上,學校都要向家長宣傳巴南區關于資助貧困學生的有關文件,讓家長了解國家的惠民政策,二是做到對象公開。學校對資助享受的學生認真審核及時公開,讓家長、學生、社會知曉。三是標準公開,學生享受資助標準、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數量公開,全校資助總數、受益人數公開。通過公開,實現資助資金的陽光操作。

          2.建立資助學生資金檔案。學生資助資金使用建立臺賬,并在財務部門入帳備案。

         。ǘ┕こ探ㄔO領域工作

          學校組織教職工學習區教委《小型基建維修項目過程管理實施細則》(教委發20xx號)、《關于進一步加強教育系統基建管理工作的通知》(教委發20xx號)、《區教育系統基本建設管理》(教委發20xx號)并貫徹執行。

          嚴格執行《條例》和《辦法》,經清查,近xx年學校均沒有超出5萬以上的工程項目,學校所有的'零星維修,均在行政會上討論通過,資金超過5000元以上的均簽定工程合同。

          (三)“規范違規執法突出問題”

          推進依法治校、辦家長滿意學校為目標,以改進干部教師作風為主線,清查教師有償家教及亂定輔導資料及其它有悖師德師風問題。經查全校教師均無存在以上問題。

          三、存在的問題

          學校項目工程建設實行“陽光管理”有不足之處,由于學校小,每次工程維修資金少,均沒有發包,建筑材料采購、建設資金撥付等均由后勤人員參與,沒有全體教職工的廉政監督。工程沒有建設項目廉政責任書和廉政檔案。

          四、改進措施

          從本次清理過后,學校對建筑工程一定按照區教委文件執行,實行“陽光管理”,對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過,然后在教師會上通報,其次再進行多家詢價,最后由行政會決定進行施工,接受全體教職工的廉政監督。啟動工程建設項目廉政責任書和廉政檔案工作,從項目開始就作出要求,確保項目資料齊全。

          二0xx年九月二十日

        制度自查報告 6

          為了深入推進案件風險防控工作,提高內控和案防制度的執行力,鞏固“執行年”活動成果,根據聯社《“深化內控和案防制度執行年”活動實施方案》,結合我崔家山信用社工作實際,及時安排全轄各網點實施“深化內控和案防制度執行年”活動。通過深化“執行年”活動的開展,取得了豐碩的成果,提高了職工合規經營和風險防范意識,徹底糾正了業務操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,違規操作的現象,徹底解決了員工的工作作風不深入 ,勞動紀律差,制度執行不力,工作責任心不強等現象,F將崔家山信用社“深化內控和案防制度執行年”自查情況報告如下:

          一、加強組織領導

          為深化“執行年”活動,確保組織領導有力、責任落實到位,加強本次活動的組織領導,務求活動取得實效,不走過場,信用社成立“深化內控和案防制度執行年”活動領導小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負責對本次活動的組織實施。

          二、活動自查情況

         。ㄒ唬┰谛刨J領域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查。

          結合我社正在開展的“三項整治”活動,對所有20xx

          年6月底前的存量貸款進行全面清理、核對、核查的有利時機,對大額不良貸款(50萬元以上)3筆,金額183.01萬元的風險進行排查,弄清成因,制定清收、處置措施,對清理、核查中發現的冒名貸款逐筆造冊,逐步落實責任清收。

         。ǘ┈F金排查

          嚴格按照現金、結算管理有關規定對各機構庫存現金、

          雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現金支取、庫存限額等現金管理規定執行情況進行了檢查。同時主社至少一月對轄內機構庫存進行一次檢查,分社主任至少每周對庫存現金進行一次檢查。關注、關心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時掌握其思想、行為變化,加強思想教育,防范案件隱患。

          (二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查,各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬,實物與賬、簿一致。柜員登記領用,對系統不能自動銷號的重要空白憑證,執行手工逐份銷號,沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時,將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當日會計傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負責人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

          (三)大額存款進出情況排查。我社共3個營業機構,對20xx年1月至9月的大額存取款業務逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的.開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進行了審批,審批登記簿是否記載規范、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明文件,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑒做相應變更。有無頻繁開、銷戶等異,F象。經排查,我社大額存款交易均屬正常業務辦理,資金用途、流向及業務操作程序符合規定,賬戶余額核對一致,沒有發現挪用現金、盜用客戶資金等違法案件發生。

         。ㄋ模⿲~制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經常發生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發“余額對賬單”,大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上,收回的對賬回單進行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面,當時核對。堅持按月進行同業往來賬務核對,余額對賬單發出、收回及時,賬務核對正確。聯社清算中心與轄內營業機構之間的往來賬務按月發對賬單,往來賬務核對相符。對未達賬項能夠進行跟蹤核對,確保余額一致。

         。ㄎ澹┬刨J管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區等三違貸款現象。

          (六)內控制度執行力突查

          結合“四項”制度執行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進行落實,逐個逐步規范。

          三、自查發現的問題

          (一)制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導致執行力度不夠。

          (二)結算帳戶管理不規范,開戶資料收集不完善。

          (三)個別機構對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達到100%。

          (四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

          (五)貸款“三查”制度執行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入,二是貸后檢查滯后。

          四、整改措施

          針對本次自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動,全面提升信用社制度執行力,增強合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生,提高

          信用社案件防控能力。認真做好以下工作:

          (一)完善制度。信用社將組織力量對現有的規章制度進行認真梳理,按制度執行年要求,結合信用社實際,對內控制度要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規可依。

          (二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

          (三)對本次自查發現的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計劃和措施。

          (四)進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執行力。同時對各網點整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

          通過深化“制度執行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由于執行制度、完善制度是一項長期性、艱巨性、復雜性的工作,導致部分職工學習不夠深入、主人翁意識不強、制度執行不力、發現問題失之于寬、失之于軟等問題。今后,我社將繼續深入開展“制度執行年”活動,堅持理論、業務、制度的學習,讓員工在思想上筑牢防線,嚴格執行縣聯社的各項的長效機制,確保全社依法合規經營, 推動信用社各項業務經營又好又快地發展。

        制度自查報告 7

          1、貨幣資金

          公司財務部是資金管理歸口部門,負責貫徹執行國家電網公司統一的資金管理政策及規章制度,參照上級公司相關制度,制定了《資金管理實施細則》、《銀行賬戶管理辦法》。設預算資金主管和出納兩人負責貨幣資金管理工作,工作中切實遵守已經制定的規章制度,無違規事項;不存在貨幣資金業務不相容職務混崗的現象;貨幣資金支出的授權批準手續健全,不存在越權審批行為;無小金庫、賬外資金;定期和不定期進行現金盤點、核對銀行賬戶;嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《支付結算辦法》;票據的購買、領用、保管、背書轉讓、注銷手續健全,不存在辦理付款業務所需的全部印章交由一人保管的現象。經測試貨幣資金內控制度有效。

          2、應收和預付款

          應收和預付款項的管理參照《往來款項管理細則》執行。本單位應收款項包括應收賬款、其他應收款、預付賬款。財務資產部負責制定應收款項的控制目標、核算分析、臺賬管理、申報壞賬損失,其他部室負責認真做好基礎信息工作,按業務職能負責相應應收款項的催收工作。應收和預付款項由預算資金主管崗位負責,發生及處置的授權批準手續健全,不存在越權審批行為;不存在應收和預付款項業務不相容職務混崗的現象。經測試應收和預付款內控制度有效。

          3、存貨

          公司安全運檢部設置物資供應班負責存貨實物和物資出入庫管理,財務資產部設置工程資產主管負責存貨管理賬務處理工作。管理中崗位分工、職責權限和授權批準手續健全;不存在存貨不相容職務混崗的現象;存貨出入庫各環節建立流程責任制,確保存貨等資產的保值、增值,提高經濟效益。同時,定期進行物資盤點,做到賬物相符。經測試存貨內控制度有效。

          4、固定資產

          為規范固定資產管理,制定了《固定資產管理辦法》,建立健全本公司固定資產管理組織體系,明確內部職責分工,落實責任管理、完善內部控制。固定資產管理由工程資產主管負責,崗位分工、職責權限和授權批準手續健全;不存在固定資產不相容職務混崗的現象;固定資產驗收、盤點、保管、維修及處置的授權批準手續健全,不存在越權審批行為;固定資產投資預算編制、審批、執行情況,驗收過程符合規定的程序和形成相應的`記錄;固定資產折舊、減值準備的會計核算、資產的維修和改良支出符合規定。經測試固定資產內控制度有效。

          5、無形資產

          公司無形資產管理參照《無形資產管理暫行辦法》,遵循歸口管理、依法依規操作的原則。由工程資產主管負責管理,崗位分工、職責權限和授權批準手續健全,不存在無形資產不相容職務混崗的現象;日常管理符合規定。經測試無形資產內

          2控制度有效。

          6、在建工程

          財務部設置工程資產主管負責在建工程管理,崗位分工、職責權限和授權批準手續健全;不否存在在建工程業務不相容職務混崗的現象,重要業務的授權批準手續健全;不存在越權審批行為;工程概預算編制的依據真實;工程款、材料設備款及其他費用的支付符合相關法規、制度和合同的要求;按規定辦理竣工決算、實施決算審計。經測試在建工程內控制度有效。

          7、成本費用

          設置成本管理主管崗位,制定了《費用報銷管理辦法》、《成本管理辦法》等規定,明確了各項成本費用的核算流程及審批手續;嚴格預算控制;保證了各項成本費用記錄、報告的真實性和完整性。經測試成本費用內控制度有效。

          8、采購

          采購工作,管理中強化材料物資采購的價格、計量、品質、驗收、入庫等環節的管理,建立采購責任制,崗位分工、職責權限和授權批準手續齊全;采購中執行請購和審批控制、采購執行控制、采購驗收控制等。經測試采購內控制度有效。

          9、銷售

          本單位銷售主要是指電力銷售。每月客戶服務中心提供186系統中銷售電力應收及實收明細,財務科核對入賬。財務

          3科每月與客戶服務中心賬務班核對各供電所實收及欠費明細。銷售收入及時入賬,應收賬款的催收有效。經測試銷售內控制度有效。

          10、財務體系

          財務資產部、內部審計機構人員配備合理,無不相容職務混崗的現象;沒有設立獨立內部審計機構,按三集五大精神在辦公室設置了監察審計主管管理崗;企業是否明確了財務機構、內部審計崗的工作職責,充分發揮了相關機構的會計核算和財務監督的管理職能。經測試財務體系內控制度有效。

          11、財務預算

          財務預算管理由預算資金主管負責,制定了《全面預算管理實施細則》執行。確定了公司經營目標;明確了公司內部各部門的管理責任和權限;對公司經營活動進行控制、監督和考核;保證公司經營目標完成。財務預算編制依據真實合理、程序適當、財務預算審核批準手續齊全;財務預算調整履行相關審批程序;定期對財務預算執行結果進行分析,根據分析結果完善財務預算管理和落實獎懲措施。經測試財務預算內控制度有效。

          12、財務報告和信息披露

          依據《財務報告管理實施細則》規范了財務報告管理,提高了財務報告的真實性、完整性、統一性。財務報表及分析說

          4明材料的編制分工合理,審批程序完善。經測試財務報告和信息披露內控制度有效。

          13、財務信息系統

          財務信息系統管理不存在不相容職務混崗的現象;不存在越權審批行為;定期檢測系統運行情況并妥善處理潛在危險;嚴格按照網公司規定操作,有明確的工作程序和操作規范,有明確的分級操作管理權限;基本實現了數據共享、集中管理和集成應用,定期進行數據備份。經測試財務信息系統內控制度有效。

         。ǘ﹥炔靠刂浦贫冉ㄔO與執行方面的主要問題和不足

          根據公司發展需要,我們在不斷完善補充內部控制制度。通過進行財務內部控制評價,發現在內部控制制度建設與執行方面還存在問題和不足。

          內控制度還需要進一步完善。財務體系、財務信息系統等方面還沒有制定相關內控制度。

          往來款項管理方面,缺少往來款項的事前控制。應加強往來款項事前控制,最大限度地控制和減少應收款項的發生。建立往來款項臺賬管理制度。如果正常會計核算無法滿足明細項目的管理要求,必須建立輔助臺賬管理制度,詳細反映往來款項的發生、增減變動、余額及每筆往來款項的賬齡的財務信息。建立往來款項年度清理制度,每年年終時,各部門必須組織專人全面清查各項往來款項,并與債權、債務人核對,形成專項

        制度自查報告 8

          我部根據貴局《關于進一步加強轄區證券業誠信建設的通知》(蘇證監機構字20xx662號)的要求,及時組織全體員工認真學習了文件精神,全面理解了規定內容,并對營業部內部管理制度進行了認真梳理,F將我部自查自糾情況匯報如下:

          一、針對貴局通報的因從業人員管理的薄弱環節導致的犯罪案例,我部及時對員工管理制度進行了自查。

          我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解,警示員工作為一名證券從業人員應該誠信從業、誠信服務。以弘揚和培育“規范、誠信、創新、穩健、合作”的行業文化為核心;以保護投資者合法權益為出發點;以道德為基礎、法制為保障,采取各種有效措施,切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規教育學習培訓,根據監管機構發文和總公司法律合規部每月下發的《合規提醒》、《合規公告》、《經紀業務合規信息分析報告》等內容,結合本營業部的具體情況,在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核,充分發揮客戶回訪的作用,及早發現異常情況,認真對待客戶的投訴舉報,及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規執業的考核權重,加大對失信違規行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為,樹立誠實守信的道德風尚。

          二、我部在日常管理中,能嚴格按照監管部門及公司的相關規定開展各項業務。

          在印章管理方面,我部嚴格按照公司下發的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業務印章管理標準化條例》的有關要求,對各類印章均登記造冊,建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程,并與營業部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規用印承諾書》。指定檔案管理員保管業務合同、申請表等重要空白憑證,嚴格按公司要求進行領用登記及管理。

          在進行日常業務處理時,做到重要業務崗位人員分離,不相容崗位分離、關鍵業務的復核與審批制度有效執行。與客戶權益變動相關業務的經辦人員之間,建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷,建立及變更客戶資金存管關系,客戶證券賬戶轉托管和撤銷指定交易等與客戶權益直接相關的業務,做到一人操作、一人復核,復核留痕。涉及限制客戶資產轉移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的'對應關系、客戶賬戶資產變動記錄的差錯確認與調整等非常規性業務操作,做到事先審批,事后復核,審批及復核均留痕。

          三、經自查:我部在日常管理過程中,建立健全了客戶異常交易的操作監控制度,由公司法律合規部及運營管理部統一、全程監控客戶帳戶的交易動態,如有異常及時通知營業部,由營業部與客戶進行聯系溝通,快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后,我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及復印件,及時上報,不存在故意隱瞞或遺漏的情況。

          四、我部在內部管理過程中,包括人事管理、財務管理、權限管理、運管管理、信息技術管理、經紀業務、風險監控、法律合規、日常業務培訓都通過公司OA系統中的辦公流程、按照公司制度進行操作,做到業務留痕、提高了規章制度的執行力。

          五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計,通過對業務流程及內部管理制度的檢查,不存在證券從業人員發生違反法律、行政法規、監管機構和其他行政管理部門規定以及自律規則、證券公司證券經紀業務管理制度行為。

          特此報告。

          中信建投證券股份有限公司

          常州郵電路證券營業部

          20xx年x月x日

        制度自查報告 9

          根據xx縣黨委、政府《關于深化林業產權制度改革的意見》精神,按照《六枝xx縣林業產權制度改革檢查驗收方案》(林改辦[]5號)文件要求,結合我鄉開展林改工作實際情況,我們認真開展了自查,F將自查情況匯報如下:

          一、林改開展情況

          xx鄉地處南部,全鄉有7個行政村,112個村民小組,總人口12510萬人,總戶數2962戶。全鄉國土總面積84600畝,林業用地面積xx畝,占全鄉總面積的xx;重點公益林區劃面積xx萬畝,占林地面積的xx,經果林面積xx萬畝,占林地面積的xx,森林活立木蓄積xx萬立方米,森林覆蓋率達xx。

          林改前,全鄉林地中,國有林地面積xx畝,占林地面積的xx;集體統一經營面積xx畝(已流轉集體山林面積xx畝),占林地面積的xx;自留山面積xx畝,占林地面積的xx;責任山面積xx畝,占林地面積的.xx。

          XX年12月以來,我鄉根據省、市統一部署,按照xx縣黨委、政府《關于深化林業產權制度改革的意見》和xx鄉黨委、政府《關于xx鄉深化林業產權制度改革實施方案》要求,開展以“明晰產權、減輕稅費、規范流轉、放活經營”為主要內容的林業產權制度改革。至XX年9月取得了階段性成效,全鄉完成深化改革面積xx畝,占應改革面積的x;已明晰產權面積xx畝,占應明晰產權面積的x;完成區劃面積xx畝,占應登記面積的xx;完成林權登記面積xx畝,占應登記面積的;經自查評定,分山到戶率達到xx;分戶登記率達到xx;糾紛調處率達到xx;群眾滿意率達到。林業產權制度改革的開展得到了廣大林農群眾的衷心擁護,造林、育林、護林的積極性顯著提高,實現了“還權于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長、農民增收、社會增效”的良好局面,迸發出強大的生命力,為促進林農受益、稅費減輕、權屬明晰、經營放活、流轉規范、林區穩定的大好局面打下了堅實的基礎。

          二、自查分析評價

          從自查情況來看,我鄉村組林改操作規范,全鄉不合理收費項目全面取消,木竹采伐指標公示制度得到落實,壟斷經營和區域封鎖已經打破,林業部門行政經費已納入財政預算,未發生森林資源重大案件,林區秩序良好,綜合評價定為合格。

          具體分析評價如下:

         。ㄒ唬┙M織領導

          建立機制,形成合力,堅持把“鄉、村、組三級齊抓共管”的領導機制貫穿于林改全過程,形成上下聯動、左右互動,全民配合抓林改的局面。鄉一級成立了以鄉黨委書記為總督查,鄉長為組長,鄉黨委副書記、分管副鄉長為副組長的林改領導小組,并下設了鄉林改辦于鄉林業站,7個行政村均明確了指導組;并于XX年12月x日召開了全鄉林業產權制度改革動員大會,建立了各項制度,層層落實責任,由鄉人民政府與各村簽訂了責任狀;實行“黨政一把手親自抓,負總責,分管領導和駐村干部具體抓,一級抓一級,層層抓到落實”的工作機制,并落實了專職人員,村、組及時召開了干部大會、黨員會、村民大會和村民代表會議,制定了改革方案,經xx縣政府批復實施。

          林改工作開展以來,鄉主要領導高度重視林改工作,多次實地進行調研,發現和解決林改中出現的矛盾和問題。鄉黨委書記分別到全鄉7個行政村,深入農戶和山頭對集體山林流轉開發經果林如何確權發證等熱點、難點問題進行了專題調研。鄉長經常聽取林改工作情況匯報,重大問題親自決策。XX年x月x日,長在我鄉調研林改工作時,對我鄉在林改工作中正確處理好與經果林發展、礦業資源開發、林場和招商引資等“四大關系”的工作做法給予了充分的肯定。

        制度自查報告 10

          20xx年,新日銀行將嚴格按照上級行的總體要求,切實落實各項措施,明確崗位職責、細化管理措施、加強內部控制和案件防范工作建設,嚴把內控案防關口不放松,促使我支行內控案防工作取得更大的成績。

          一、加強組織領導、提高案防意識。

          高度重視內控案防工作,始終把內控案防工作納入支行工作的重要日程,真正把內控案防工作落到實處。切實做到年初有計劃,半年有小結,年終有總結,做到制度健全、人員落實,管理到位。

          二、加強制度建設、促進制度學習。

          將全面及時傳達總、分行的會議精神,利用晨會、班后會、專題會等形式組織全體員工認真學習文件,認真貫徹執行工作部署,確保各項決策、制度、要求和工作部署落到實處。

          三、加強隊伍建設、確保落實到位。

          一是要加強員工隊伍建設,通過不斷的`教育培訓、檢查督促,提高全員的內控意識,使其明確工作職責、規范工作行為。

          二是認真組織開展員工行為排查活動,及時發現并處理可能引發案件的各種問題和風險隱患。

          三是全面落實各項內控制度,把操作風險作為主要風險,堅決杜絕有章不循、違規操作。

          四是嚴格遵守組織紀律和重大事項報告制度,對發生的問題及風險隱患及時按照規定程序報告,做到有案必報、發案必查。

          在新的一年里,新日銀行將進一步加大工作力度,加強內部控制和案件防范工作建設,確保各項業務平穩健康運營,使內控案防工作取得更大的成績。

        制度自查報告 11

          20xx年以來,上安鎮農村產權制度改革工作在縣委、縣政府的正確領導下,在縣產改辦、國土局、房管局、農發局等相關部門的具體指導下,認真按照“五個一致”、“應確盡確”、“程序規范”、“群眾滿意”要求,扎實開展了我鎮農村產權制度改革工作,F將我鎮近3年工作情況報告如下:

          一、基本情況

          上安鎮位于XX縣城東南面,距縣城23公里,距XX市區55公里,幅員面積19。6平方公里,下轄1個社區、6個行政村,5個居民小組,90個村民小組,截止20xx年12月31日全鎮共有農村人口13761人、4280戶;居民1339人、405戶,是典型的農業大鎮。

          20xx年4月縣召開農村產權制度改革工作動員會后,我鎮及時進行安排部署,按照要求認真開展,采取了先在樂善村進行試點,并在總結經驗、完善程序的基礎上進行推廣,農村產權制度的各項改革工作穩步推進,今年又按照要求認真做好了深化完善承包地實測確權頒證工作。截止7月20日,全鎮6個村、1個社區,90個村民小組、5個居民小組均完成了集體土地所有權、集體土地使用權、房屋所有權、農村土地承包經營權的確權頒證工作,頒發集體土地所有權證95本、集體土地使用權證4552本(按政策暫緩確權332戶)、房屋所有權證4552本(按政策暫緩確權332戶)、農村土地承包經營權證4982本(確權面積共計17375。28畝、確權地塊24650塊)。除新安社區外,其他各村均發放了耕保金(除個別農戶身份信息有錯,暫未發放外,),按縣國土局安排,將在近期組織發放到全部農戶。

          二、主要工作情況

         。ㄒ唬、加強組織領導,健全工作機構

          20xx年開展產改工作以來,我鎮黨委、政府高度重視,成立了以黨委書記為組長的上安鎮農村產權制度改革工作領導小組,組建了由鎮、村、社干部140余人參與的鎮、村、社各級產改工作機構,明確了各自職責分工。實行班子成員掛片包村,全鎮干部掛村包社,村干部包社包戶,層層落實責任,20xx年縣委、縣政府召開進一步深化完善農村承包地實測確權頒證工作會后,我鎮進一步調整充實了領導小組和工作機構,為全鎮農村產權制度改革工作的順利推進和圓滿完成提供了強有力的組織保障和人力支持。

          (二)、認真完善方案,精心組織實施

          1、宣傳發動、強化培訓

          一是多次召開鎮、村、社干部大會、村民代表大會和群眾大會,把每個階段的工作向群眾進行講解,使群眾及時了解、掌握產改工作動態和每個階段的目的、意義和要求,從而主動參與和主動監督,三年來印發各類宣傳資料4萬余份,做到了產改工作家喻戶曉,人人皆知;二是堅持公開、公平、公正的原則,在各村公開推薦選取產生村監事成員、議事成員和3―6名社資產管理小組成員,對產改工作進行全程參與和監督,各戶推舉出戶主或戶主代表決定本社和本戶確權的重大事項,體現了民事民定的原則;三是組織鎮、村、社干部培訓學習農村產權制度改革的相關業務知識,特別是今年深化完善農村承包地實測確權頒證的新要求,闡明改革實施步驟,處理問題的方法和技巧,需要堅持的原則等,確保了產改工作保質保量完成。

          2、調查摸底,筑牢基礎

          按照“五不漏”原則,我鎮組織工作人員深入到村社,深入到農戶,深入到田間地塊,核實本社集體經濟組織成員情況、各戶宅基地情況和承包耕園地情況、人地矛盾情況以及全社現狀為耕園地的二輪承包土地情況和二輪承包地中設施農用地、公益設施占地和自留地情況,為下一步確權頒證工作打下堅實的基礎。

          3、群眾參與,據實確權

          按照縣深化完善承包地實測確權頒證工作要求,全鎮以國土局二調農用地圖斑作為控制數,以社為單位,組織本社群眾代表對全社所有耕地和現狀為非耕地的二輪承包地進行人工丈量,繪制宗地圖,標注各宗地四至、地類、邊長、面積等,形成面積丈量公示表并進行公示。在此基礎上,按照“起點公平”的原則,通過全社群眾充分討論協商,完善確權方案,制定了本社承包地調整辦法,對全社討論確定為本集體經濟組織成員的群眾,分別按各社不同的情況,采取大調整、小調整等方式,將土地實實在在調整到戶,體現了依法確權、據實確權的原則,解決了多年來未解決的人地矛盾問題。

          4、堅持原則、群眾滿意

          一是認真做到了人工丈量、實測實確,確!拔鍌一致”;二是對所有現狀為耕園地的`二輪承包地進行了確權、對農村散居和集鎮符合確權條件的農戶進行了集體土地使用權和房屋所有權確權頒證,做到了應確盡確;三是產改工作的每一個步驟均按縣產改辦和相關部門的步驟、要求進行,做到了程序規范;四是把政策原原本本交給群眾,堅持了民事民辦、民事民定的原則,五是對產改工作中出現的糾紛矛盾問題,鎮、村專門成立了調解工作小組,組織人員及時對矛盾糾紛進行了調處,調解率達到100%,成功率達到100%,既維護了群眾的切身利益,又確保了農村產權制度改革工作的順利推進。

          三、自查工作開展情況

          為了確保我鎮產改工作的保質保量完成,我鎮成立了以班子成員為組長,全體鎮干部參與了的自查工作小組,對全鎮95個社和全部在家農戶進行了全面自查,通過到戶詢問、查看集體土地使用證、房屋所有權證和農村土地經營權證等形式,對照“五個一致”、“應確盡確”、“程序規范”、“群眾滿意”等四個方面要求,對全鎮產改工作情況進行認真自查自糾,針對自查中出現的問題,我們及時進行了糾正,對按照政策,暫不能進行確權的情況,我們及時做好宣傳解釋工作,取得了群眾的理解?偟那闆r來看,我鎮產改工作是按照縣相關部門的安排進行認真落實,絕大部分群眾是認可和滿意的。

          四、存在的問題和下一步打算

          因為產改涉及群眾的利益重新調整,加之部分群眾把多年來積累的矛盾和怨氣在產改工作中體現出來(實際和產改工作無關),造成群眾對產改工作的知曉度很高,滿意度不太高。針對上述問題,我鎮將在下一步工作中認真做好以下工作:一是強化宣傳,進一步提高群眾的知曉率;二是加強矛盾糾紛調解,提高群眾的滿意率;三是抓好確權成果的運用,促進資源向資本轉變,推進土地流轉和適度規模經營,構建好產業支撐。

        制度自查報告 12

          根據省、州、縣關于建設責任政府的安排部署,按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求,我鄉把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓,并取得較好的成效,F就開展責任政府四項制度工作匯報如下:

          一、提高認識,加強組織領導,切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。

          一是成立機構,加強領導。全縣動員會后,我鄉及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉長為領導小組組長,黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室,具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。

          二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉干部職工通過動員學習、認真領會上級文件精神,深刻認識到:實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動,是建設高效、廉潔機關的重要手段,也是在提高20xx年法制政府四項制度落實水平、強化20xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固20xx年陽光政府四項制度實施

          成效的基礎上,加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度,其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實,實現政府工作最佳績效;實施行政成本控制制度,其目的.在于厲行節約、節儉理政;實施行政行為監督制度,其目的在于以監督促效能,以制度推動廉政建設;實施行政能力提升制度,其目的在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。

          二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法

         。ㄒ唬、結合鄉鎮實際,制定并印發了《xx鄉推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。

         。ǘ、加大宣傳力度、嚴格監督檢查。要按照上級要求,我鄉高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳,讓大家準確領會制度的精神實質,使四項制度人人皆知、深入人心;通過宣傳,讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施,形成推動制度落實的強大合力;通過宣傳,強化對制度落實的監督,營造制度落實的良好氛圍。

         。ㄈ、召開專題會議,認真查找了我鄉的關鍵崗位和重點環節,著重圍繞關鍵崗位和重點環節的監督,以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點,確定農經辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位后,結合崗位職責,提出了相應的風險防范措施,與責任人簽訂了監督承諾書,及時在政務信息公開網上公開了承諾事項,接受社會監督。

         。ㄋ模、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任,堅持下基層、到一線,不斷提升工作效率和服務質量。同時,做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前,我鄉的一線工作法成效明顯。

         。ㄎ澹、認真開展實施行政行為監督制度自查自糾。自查中做到“四看”:一看廣大公務人員是否普遍受到了教育,依法行使行政權力的意識是否增強,接受監督的自覺性是否提高;二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環節,是否采取了有效措施加強和改進工作;三看各類重要公共資源管理制度是否完善;四看行政審批事項是否實現有效監督。自查自糾表明,各項工作均得以穩步推進。

          三、存在的主要問題

          一是隨著新形勢的發展,提出了新的工作要求,已有的監督管理制度及風險防范措施尚不完善,存在潛在的風險,有待進一步完善監督制度及風險防范措施。

          二是監督檢查未能完全定期及時進行,有待進一步加強。

          三是相關法律法規學習教育在深度和廣度上還不夠,有待進一步加強。

          四、下一步工作思路和打算

          一是加強學習,強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識,充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉工作、對個人工作能力的促進作用,最終達到“我愿學、我想學”,切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性,使我鄉形成積極貫徹落實責任政府四項制度,加強自我監督的良好氛圍。

          二是提高服務質量。要以服務發展、服務群眾、提高質量、提高效率為重點,美化凈化辦公環境,對外公布完善工作人員聯系電話、行政審批程序,倡導文明辦公,簡化辦事程序,方便群眾,進一步提高工作質量和效率。

          三是加大政務信息公布力度,促進責任政府建設。繼續將我鄉的工作動態及相關信息及時在政府政務宣傳網上公布,使廣大群眾及時了解我鄉工作動態,并對工作情況進行監督,促進我鄉各項工作的發展。

        制度自查報告 13

          一、自查范圍

          為保障加油站安全經營消防安全管理的消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規程、證照、進銷存臺帳、人力資源配備、油品質量、設備設施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案。

          二、規范性引用文件

          GBJ16-87 建筑設計防火規范

          GB50058-92 爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范

          GB50156-20xx 汽車加油加氣站設計與施工規范

          三、安全自查術語和定義

          下列術語和定義適用于本自查報告。

         、、加油站:為機動車油箱充裝汽油、柴油的專門性經營場所。

          注: 加油站屬于消防安全重點單位。

         、、埋地油罐:采用直接覆土或罐池充沙(細土)方式埋設在地下,且罐內最高液面低于罐外4m范圍內地面的最低標高0.2m的臥式油品儲罐。

         。ㄈ、加油站已具備上級主管部門核發的《成品油零售經營批準證書》、《危險化學品經營許可證》、《營業執照》、《稅務登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專賣證》

          四、安全自查消防安全責任和職責

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          加油站落實崗位消防安全責任制,明確消防安全職責。

          加油站報當地公安消防部門備案,建立與當地公安消防部門聯系制度,及時反映單位消防安全管理工作情況。

         、、安全自查消防安全責任人

          加油站的站長應履行下列職責:

          1、組織建立消防安全例會制度,每月至少召開一次消防安全工作會議;

          2、組織防火檢查,每月至少參加一次檢查;

          3、組織火災隱患整改工作,負責籌措整改資金;

          4、組織建立消防組織,每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應急疏散演練;

          5、貫徹執行法律法規,保障加油站消防安全符合規定。消防安全責任人可指定一名消防安全管理人協助開展工作,消防安全管理人應至少每月向消防安全責任人報告一次消防安全工作情況。消防安全責任人、消防安全管理人應報當地公安消防部門備案。

          ㈢、消防安全管理人員

          加油站設兼職安全員姚宗盛、計量員羅澤鑫、設備管理員姚宗盛、質量監督員羅澤鑫應履行下列職責:

          1、檢查各崗位人員執行消防安全制度和操作規程情況;

          2、進行防火巡查,記錄檢查情況;

          3、及時處置火災隱患,并向消防安全管理人或消防安全責任人報告。

          4、以上人員還應具備必要的安全生產知識,熟悉相關的安全生產規章制度和安全操作規程,掌握本崗位相關技能,考核合格后方能持證上崗。

         、、其它人員

          其它人員應嚴格執行消防安全制度和操作規程,參加消防安全教育、培訓,掌握初起火災撲救辦法,發現火情及時報警。加油員還應對加油現場的消防安全負責,不應讓車輛駕駛員等無關人員進行加油作業。計量員還應嚴防發生油品跑、冒、滴、漏現象,監督卸油情況。

          五、消防安全操作規程

         、、安全自查卸油作業和嚴把油品質量關

          安全自查卸油作業消防安全規程應包括下列內容:

          1、卸油員上崗時應穿防靜電工作服裝、鞋;

          2、油罐車進站后,卸油人員應檢查油罐車的安全設施是否齊全有效,檢查合格后,引導油罐車進入卸油現場,接好靜電接地;

          3、油罐車熄火并靜置15分鐘后,卸油員按工藝流程連接卸油管,將接頭結合緊密,保持卸油管自然彎曲;

          4、計量員應檢查油罐計量孔,確定計量孔密封良好后,油罐車駕駛員緩慢開啟卸油閥卸油;

          5、卸油完畢,油罐車駕駛員應關閉卸油閥;

          6、卸油員拆卸連接管線,蓋嚴卸油帽,整理靜電導線;

          7、卸油員引導油罐車啟車、離站,清理卸油現場;

          8、卸油過程中,卸油人員和油罐車駕駛員不應遠離現場,雷雨天不應進行卸油作業。

          9、建立QHSE質量、健康、安全、環境管理體系,并照此實施,對儲油罐及時進行排水、清雜、水高超50MM及時抽排水雜,加油站管線均是專管專用,未發現混用現象。

          ㈡、安全自查加油作業

          加油作業消防安全操作規程應包括下列內容:

          1、加油員上崗時應穿防靜電工作服裝、鞋;

          2、進站加油車停穩,發動機熄火后,開始加油;

          3、不應直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油;

          4、加油站上空有高強閃電或雷擊頻繁時,應停止加油作業,采取防護措施。

          5、建立成品油進、銷、存管理臺帳,

          6、經營期間未發生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規行為

          7、加油站加油機都經過質量技術監督局效驗合格,并在有效日期內,

          8、加油站計量器具全部經過相關部門檢定合格,并在有效期內;加油站油罐容積表正確有效;公司、廠家、質量技術監督局對加油機施封完好有效;加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin;加油機誤差未超過±0.3% 6 安全自查設備、設施管理

          6.6.2.1 對滅火器材應加強日常管理和維護,建立滅火器材維護、管理檔案,記明類型、數量、部位和維護管理責任人。

          6.6.2.2 滅火器應保持銘牌完整清晰,保險銷和鉛封完好,應避免日光曝曬和強輻射熱。冬季應采取防寒措施。

          6.6.2.3 滅火器材應設置在指定部位,并應擺放穩固,不應被挪作它用、埋壓或將滅火器箱鎖閉

          6.6.2.4 加油站設置”嚴禁煙火、熄火加油、禁打手機、限速行駛”等安全警示標志,

          6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設置,單罐容積50m3,并設置導出人體靜電裝置和防雷設施,

          7.8.4 檢查、維護保養

          6.6.3.1 滅火器每年應由具備資格的維修單位進行一次功能性檢查。

          6.6.3.2 檢查、維修過的滅火器,應在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。

          7.1 安全自查一般規定

          安全自查加油站內的站房及其它附屬建筑的耐火等級不應低于二級。有爆炸危險的建筑物應按GBJ16-87中的'有關要求采取泄壓措施。

          加油站內不應設置經營性的住宿、餐飲和娛樂設施。

          7.2 安全自查油罐及管線

          加油站應采用埋地油罐。油罐及管線無泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強級。

          油罐的通氣管、密閉量油孔、阻火器、進出油管、液位計、潛油泵、人孔、進出口閥門等應配備齊全,并能正常工作。

          安裝、驗收及檢修記錄等資料應齊全。

          7.3 安全自查加油機

          加油機運轉時,電機和泵溫度應保持正常,計量器和泵的軸封應無明顯泄露,汽油加油流量不應大于60L/min。

          加油機機件應保持性能良好,油氣分離器及過濾器應保持功能正常,排氣管應暢通、無損,泵安全閥應保持壓力正常。

          加油機進油管線和付油膠管連接處應無泄漏,電動機外殼接地電阻不應大于4Ω,付油膠管兩端電阻不應大于5Ω。

          加油機安裝、驗收、檢修記錄等資料應齊全。

          7.4 安全自查采暖設備

          7.5 加油站的采暖設備應符合GB50156-20xx中的有關要求。

          加油站內設置獨立的鍋爐房時,宜選用小型燃氣(油)熱水鍋爐,也可采用具有防爆性能的電熱水器。采用燃煤鍋爐時,宜選用具有除塵功能的自然通風型鍋爐,鍋爐煙囪出口應高出屋頂2m以上,且應采取防止火星外逸的有效措施。

          7.6 安全自查通風設備

          7.7 加油站內爆炸危險區域內的房間應采取通風措施,并應符合GB50156-20xx中的有關要求。

          7.8 安全自查滅火器材

          7.8.1 配備7.8.2

          滅火器、滅火毯等滅火器材的配備應符合GB50156-20xx中的有關要求。

          7.8.3 管理

          8 防爆、防火管理措施

          8.1 安全自查的一般規定

          加油站應明確劃分爆炸和火災危險區域,設置警示文字和標志,實行嚴格管理,嚴格控制明火、摩擦和撞擊、電氣火花、靜電火花等火源。

          注: 加油站爆炸危險區域的等級范圍劃分按GB50156-20xx執行。加油站的火災危險區域按GB50058-92中的有關規定執行。

          8.2 安全自查明火控制

          加油站區域內嚴禁煙火,加油站的醒目位置應設置帶有“嚴禁煙火”、“熄火加油”字樣的標志,在加油島附近應設置帶有“禁止撥打移動電話”字樣的標志。油罐區應設置帶有“禁止入內”、“禁穿釘子鞋”和“著防靜電服”字樣的標志。

          在加油站區域內進行電(氣)焊等明火作業應辦理動火審批手續。動火作業前,應經本單位安全部門審批,并報當地公安消防部門備案。動火期間,安全監護人員應到現場監督。動火人員應按動火審批的具體要求作業,作業場所應增設消防器材。動火完畢,監護人員和動火人員應共同檢查和清理現場。

          8.3 安全自查預防摩擦與撞擊

          在爆炸和火災危險區域應采取下列防止火花產生的措施:

          a) 機械轉動部件應保證潤滑良好,及時加油并經常清除可燃污垢;

          b) 輸送可燃氣體或液體的管道,應定期進行耐壓試驗;

          c) 爆炸危險區域內的房間地面應鋪設不發生火花的材料,并應禁止穿帶鐵釘的鞋;

          d) 搬運金屬容器時,嚴禁在地上拋擲或拖拉,在容器可能碰撞部位應覆蓋不發生火花的材料;

          e) 維修作業應使用防爆工具。

          8.4 安全自查防止電氣火花

          爆炸危險區域和火災危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設,應符合GB50058-92中的有關要求。加油島附近應設置移動通信設備屏蔽裝置。

          8.5 防雷、防靜電

          加油站防雷、防靜電設施的設置應符合GB50156-20xx中的有關要求。

          加油站的裝卸場地應設置為油罐車跨接的防靜電裝置。

          雨季之前,應由當地氣象部門對防雷、防靜電設備和接地裝置進行一次年度檢測。

          9 防火檢查及隱患整改

          9.1 防火檢查

          9.1.1 安全自查一般規定

          8.1.1.1 消防安全責任人應至少每月組織一次防火檢查。

          8.1.1.2 消防安全管理人應至少每周組織一次防火檢查。

          8.1.1.3 班組每天巡查不少于兩次。班組交班前,班組消防安全管理人員應共同進行一次巡查。

          8.1.1.4 檢查結束,應做好檢查記錄,檢查人員應在檢查記錄表上簽名,存入單位消防檔案。

          9.1.2 防火巡查、檢查內容

          防火巡查、檢查應包括下列主要內容:

          a) 站內電氣設備、照明設施狀況;

          b) 油罐區的油罐口、量油口、卸油口、閥門、人孔等油罐附件及卸、輸油管線、避雷針接線狀況;

          c) 滅火器材的數量、擺放位置;

          d) 加油機運轉情況;

          e) 加油車輛及人員作業情況;

          f) 其它消防安全管理制度、規程的落實情況。

          9.2 火災隱患整改

          9.2.1 一般規定

          8.2.1.1 加油站對火災隱患應采取措施整改。整改完畢,負責整改的部門或人員應逐級上報至消防安全責任人。

          8.2.1.2 對公安消防部門責令限期改正的火災隱患,應在規定的期限內改正,寫出火災隱患整改復函,向當地公安消防部門申報檢查、驗收。

          9.2.2 安全自查整改要求

          8.2.2.1 發現下列火災隱患,應責成有關人員立即改正,并做好記錄:

          a) 在加油站區域內吸煙的;

          b) 員工著裝不符合防靜電要求的;

          c) 使用非防爆通訊電器設備和工具的;

          d) 違章動用明火、用電和進行電(氣)焊的;

          e) 滅火器材被挪作它用的;

          f) 值班、防火巡查人員脫崗的;

          g) 其它可以立即改正的行為。

          8.2.2.2 對不能立即改正的火災隱患,應制定整改方案,明確整改措施、期限和人員,并向上級主管部門報告。對隨時可能引發火災的隱患或重大火災隱患,應將危險部位停業整改,并落實整改期間的安全防范措施。

          10 安全自查宣傳教育、培訓及滅火和應急疏散演練

          10.1 消防宣傳教育、培訓

          10.1.1 安全自查一般要求

          9.1.1.1 消防安全責任人、消防安全管理人應參加公安消防部門組織的消防安全培訓。

          9.1.1.2 加油員、油罐車駕駛員等特殊工種人員應經公安消防部門培訓合格后,持證上崗。

          9.1.1.3 加油站對新員工應由組織一次上崗前消防安全教育、培訓。

          9.1.1.4 加油站施工期間,施工單位應對施工人員進行一次消防安全教育、培訓。

          10.1.2 安全自查培訓內容

          9.1.2.1 消防宣傳教育和培訓應包括下列內容:

          a) 《中華人民共和國消防法》、《云南省消防條例》、《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》等消防法規;

          b) 消防安全制度和操作規程;

          c) 石油商品的火災危險性及火災預防等基礎知識;

          d) 滅火器材使用方法;

          e) 報火警、撲救初起火災及安全疏散引導常識;

          f) 其它消防安全知識。

          9.1.2.2 單位組織開展宣傳教育和培訓的情況,應做好記錄。

          10.2 滅火和應急疏散演練

          10.2.1 安全自查組織機構

          滅火和應急疏散組織機構應包括下列組織:

          a) 指揮員:公安消防隊到達之前指揮滅火和應急疏散工作;

          b) 滅火行動組:撲救初起火災,配合公安消防隊采取滅火行動;

          c) 通訊聯絡組:報告火警,與相關部門聯絡,傳達指揮員命令;

          d) 疏散引導組:引導人員、車輛疏散,搶救設備、物資;

          e) 安全防護救護組:救護受傷人員,護送傷勢較重人員到就近醫院就醫;

          f) 其它必要的組織。

          10.2.2 安全自查預案內容

          滅火和應急疏散預案應包括下列要點:

          a) 發現火情,首先報警,講明起火單位、部位、時間、單位詳細地址,可燃物質、火勢等情況;

          b) 通訊聯絡組立即迎接消防車輛,并視情況與供水、供電、醫院等單位聯絡;

          c) 指揮員組織撲救初起火災,關閉相關閥門,切斷電源,利用滅火器材實施撲救;

          d) 在火情不能控制,即將發生爆炸時,現場指揮員應立即下達所有人員撤離命令;

          e) 疏散引導組盡快有秩序地疏散站內人員、車輛;

          f) 安全防護救護組配合醫護人員搶救受傷人員;

          g) 火災撲滅后,派專人保護火災現場,在事故調查結束后方可清理現場;

          h) 指揮員組織填寫事故報告。

          10.2.3 演練的組織

          9.2.3.1 演練時應在加油站入口處設置帶有“正在進行消防演練”字樣的標志牌。

          9.2.3.2 演練結束后,總結問題,做好記錄,修訂預案內容。

          11 消防檔案

          11.1 安全自查一般規定

          加油站應當建立健全消防檔案。消防檔案應詳實、準確,并附有必要的圖表,不得漏填、涂改,應根據情況變化及時更新。

        制度自查報告 14

          根據我院關于對醫療核心制度執行情況進行自查自糾的通知精神,為進一步加強醫療質量、規范醫療行為、防范醫療風險,建立和完善醫療質量、醫療安全長效機制,我科于20xx年1月30日在全科開展醫療安全自查活動,總結如下:

          科室總體醫療核心制度的執行情況較好,能夠高度重視醫療質量與醫療安全,注重基礎管理和環節管理。實施手術安全核查制度到位;有明確轉科、轉院流程,需轉診病人多能先聯系后轉診,對涉及到多科病人能實行首診負責制;實行三級醫師查房,對疑難病例、死亡病例、手術病例能按規定進行病例討論,記錄比較規范;科間、院內會診能按規定執行,會診單審簽為主治或主治以上醫師,全院性會診由醫務處牽頭負責組織;危重病搶救有制度,重大搶救事件有報告程序,搶救記錄能在規定的時間內完成,搶救登記本齊備,搶救設備完好并實行“五定”;值班人員在崗情況良好,無無資質人員上崗情況;交接班內容及書寫格式能按照醫院要求執行,對病區危重病員的病情基本了解;查對制度執行到位;注重手術分級管理,手術醫生對自己能開展手術范圍能夠做到心中有數;科室開展的各類醫療技術已通過審核批準。病歷書寫能按《病歷書寫基本規范》執行;高度重視醫患溝通,新入院病人均能填寫《入院時知情告知書》,特殊檢查、特殊治療、手術、輸血等均能按要求與患方簽署“知情同意書”;輸血管理規范,輸血前均能嚴格進行感染性疾病相關檢查。

          在自查過程中,我們也發現一些小問題。對于此類問題,經過科室人員的討論,提出相應整改方案,歸類如下:

          一、首診醫師負責制

          存在問題:

          1、由于門診患者眾多,業務量大,不能每個門診病人都書寫病歷。

          2、因門診及科室上班人員的調整,首診醫師無法對每一位患者負責到底。

          3、如屬他科疾病,部分醫師未按照要求安排轉診。

          整改措施:科室再次重申門診病歷書寫的重要性,對于患者眾多、業務量大的情況下,可通過適當限號、增加門診醫師等方式解決。對于前次就診未能完成診療服務的患者,優先診療。對于轉診患者,首診醫師一定要以負責任的態度安排患者轉診。對病歷不能按規定書寫的情況,嚴格落實責任。因病歷書寫不及時或不書寫門診病歷而發生的糾紛一切責任由個人承擔,與個人績效考核掛鉤。

          二、三級醫師查房制度

          存在問題:對于常見病種,科室三級醫師查房有時流于形式,內容簡單。對住院病人的病史、病情、治療情況不能進行深入、全面的分析,反映不出上級醫師的水平,缺少實質內涵,且有的內容雷同。上級醫師對查房記錄的審簽不及時、不規范;個別病歷缺少或反應不出三級醫師查房。

          整改措施:

        1、提高重視、加大管理力度:科主任必須對三級醫師的查房質量必須思想高度重視,完善相應管理機構,劃分職責,明確責任,嚴格制度落實,做到從住院醫師到主任醫師、科主任逐級負責、層層把關、

        2、規范臨床醫師查房行為,加強科室管理:各級醫師必須遵守查房規矩。準備充分、準時查房?浦魅尾榉繒r,護士長和責任護士均應自始至終參與查房。低年資住院醫師和進修實習醫生均要帶筆記本,記錄主任的分析內容。整個查房要嚴肅認真。通過規范化查房使得各級醫師在查房工作中明確職責,加強責任心。

        3、促進醫療文書質量,增強醫師責任心:通過對醫療文書嚴格認真的審查,檢驗醫療文書的真實性、規范性和及時性,督促臨床醫生按病歷書寫規范完成醫療文書,并進行嚴格的獎懲,對出現的不規范的行為給予嚴肅處理,從而可以增強各級醫師的工作責任心,保證醫療文書質量。

        4、強化業務學習,加速人才培訓:通過業務學習強化基礎理論知識,通過到上級醫院培訓學習和瀏覽醫學雜志等方法,全面了解本專業現狀和新進展,從而提高診療水平。

        5、加強醫德醫風建設,強化“以人為本”意識。要清楚自己的角色和承擔的義務,理解患者的心理和要求,詳細采集病史、認真規范細致體格檢查,不要遺漏重要的病史和體征,從而研究透徹自己所管轄的病人。

          三、會診制度

          存在問題:會診單書寫過于簡單,尤其是門診病歷,夜班會診醫師資格不符合規定,多為低年資醫師。

          整改措施:高標準嚴要求,貫徹執行會診制度,加強門診病歷的管理及書寫監督。會診派主治醫師以上職稱,夜間急會診由二線醫師負責,隨時指導值班住院醫師,以提高會診質量。

          四、疑難病例討論制度

          存在問題:大部分疑難病歷都做到了討論制度,部分病歷討論過程過于簡單,程序化明顯。記錄不完善,無法真正達到討論病歷以解決問題的目的。

          整改措施:做到病例討論前檢查病歷,看相關檢查是否完備,討論后總結病例,注意討論是否能夠解決問題,是否達到討論的目的。

          五、醫患溝通制度

          存在問題:主管醫師能夠完成本職的溝通工作,但存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。

          整改措施:加強責任醫師的責任心,對于各類患者,尤其是危重患者,及時、準確、有效溝通,并按規范要求及時簽署知情同意書。

          六、分級護理制度

          存在問題:醫師對常見疾病的護理級別適用范圍都了解,學習情況較好,但對于病情復雜、病情不穩定病歷的護理級別掌握不準。

          整改措施:通過加強業務學習,了解疾病的發展過程,以便更準確掌握護理級別。督查護理工作,要求其完成相應級別的護理工作。

          七、危重病人搶救制度

          存在問題:因危重患者病例少,個別醫生對搶救過程不熟悉,病歷書寫不及時全面。危重患者的搶救記錄流于形式。

          整改措施:認真組織全科醫師進一步學習,掌握制度的內容。學習本科室危重癥病人的.搶救流程,協調全科人員工作間的協作。

          八、術前討論制度

          存在問題:討論記錄流于形式,特殊病例存在術前檢查不完善,對于手術風險及對策的討論不足。

          整改措施:明確術前討論可以采取不同的形式,常規手術需注意患者人體差異情況,如糖尿病患者需注意討論血糖的控制問題,如遇特殊病歷討論,討論前應查閱相關書籍,提高科室人員業務水平。

          九、死亡病例討論制度

          存在問題:能夠做到每例死亡患者的死亡討論,對于有爭議或糾紛的病例能夠及時上報。由于一些客觀原因,患者家人的溝通工作不容易,對于醫生的解釋不理解。因死亡患者病例少,部分醫生對搶救過程不熟悉,病歷書寫不及時全面。

          整改措施:學習本科室危重癥病人的搶救流程,協調全科人員工作間的協作。認真討論死亡原因,吸取經驗教訓,為以后的搶救積累經驗。

          十、查對制度

          存在問題:護士在日常工作中能作到“三查七對”,執行較滿意,每天護理查對醫囑及時,發現問題并解決,對于輸血及術前病人的查對較認真仔細。主要問題是臨時醫囑的執行存在問題,有的沒執行,有的執行后未簽字。

          整改措施:加強醫護人員之間的溝通,醫生下醫囑后及時通知護理人員執行,責任到人。

          十一、交接班制度

          存在問題:交接班記錄本書寫及時,但內容空洞,重點不突出。

          整改措施:交班本記錄內容要求重點突出,不流于形式。發現無內容交班者責令其改進。

          十二、醫療新技術,新項目準入管理制度

          存在問題:本科室開展的新技術均有衛生行政部門的批準,并制定的風險防范計劃,按步進展。逐步完善。主要問題是開展新技術的人員培養困難,學習機會少,進步緩慢,不能做到真正的技術領先。

          整改措施:加強人員的培養,做好與醫院領導的溝通,爭取取得醫院的支持。在技術上做到精益求精。

          十三、臨床用血審核制度

          存在問題:醫師對于輸血指征掌握較好,協議書簽寫完備。主要是采血,送檢,取血及輸血過程中存在問題,送檢及取血一般由患者家人完成,其間有不可控制的因素存在,因患者家人只是簡單的送取,不會執行查驗工作。

          整改措施:盡量要求護士完成輸血過程中全部程序,送檢及取血由護理人員完成。

          十四、手術分級管理制度

          存在問題:未能定期對各手術醫師進行考核評價,并根據評價結果進行再授權;擇期手術患者,對于急危重癥患者及合并癥較多的患者,手術級別應相應提升一級。

          整改措施:制定具體的手術分級制度,使每位醫師明確自己的手術范圍。定期由科主任、麻醉醫師及器械護士等共同參與手術醫師考核評價,根據評價結果及時變更手術醫師的手術范圍。

          十五、病歷書寫制度

          存在問題:我科醫師完成病歷基本及時,內容完整,主要問題是病程打印不及時,病程簽名不及時,尤其是病歷的非主管醫師簽名。上級醫師查房記錄內涵欠缺。病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析,查房記錄內容分析少,過于形式化。存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。

          整改措施:科室病歷質量管理小組各司其責,負責科室病歷的終末質控?剖胰藛T加強業務學習,提高專業知識,提示病歷內涵。

          我們始終認為,醫療安全無小事,所有醫務人員必須嚴格執行醫療質量安全核心制度,警鐘長鳴,才能杜絕或避免醫療安全事故,是我院的醫療質量邁上新的臺階。

        制度自查報告 15

          為鞏固完善我院實施基本藥物制度成果,客觀分析問題,強化工作措施,全面做好我院實施基本藥物制度工作,確保廣大群眾享受基本醫療衛生服務,我院從20xx年4月27日起全面實施國家基本藥物制度,并嚴格執行基本藥物零差率銷售,現將20xx年實施情況匯報如下:

          一、工作進展情況

          1、基本藥物制度體系建設情況

          我院成立專門工作小組,加強組織領導。

          2、配備使用國家基本藥物及省增補藥物情況

          我院嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物,無私自購藥情況。

          3、基本藥物集中采購情況

          我院基本藥物統一網上集中采購、基本藥物訂單發送、周轉金及時匯繳、貨款統一支付。藥品的采購和配送渠道逐步趨于統一,藥品質量管理更加規范,特別是切斷藥品購銷領域利益鏈后,根據疾病診治需要“按需配藥”,濫用抗生素、激素和大輸液現象得到有效遏制,大處方的現象基本上得到控制。

          4、基本藥物價格情況

          我院基本藥物全部按照相關加成率進行加成后銷售,無亂加價現象存在,定期對配備使用的基本藥物價格進行公示,老百姓用藥普遍得到實惠。

          5、運行新機制建設情況

          完善運行新機制建設,人員編制、財政補償、醫保及新農合支付、績效考核等配套政策落實良好。

          6、宣傳培訓情況

          20xx年8月10日根據衛生局要求,組織全院醫務人員進行了基本藥物制度政策解讀和基本藥物合理應用的培訓,并下發了《關于認真貫徹落實國家基本藥物20xx年版的要求的'通知》,加強衛生管理人員及醫務人員對政策和制度核心內容的理解和掌握,加強對合理用藥情況的管理,群眾對基本藥物制度已基本知曉,滿意程度良好。

          二、目前我院基本藥物配備使用情況:

          我院嚴格按照國家基本藥物相關制度配備基本藥物,醫院藥品采購目錄藥品484中,其中基本藥物配置品種252中,占52%,20xx年1月1日—8月31日一共銷售藥品零售金額9,836,709.84元,其中基本藥物銷售零售金額4,065,596.86元,占41.33%。

          三、存在問題及原分因析

          1、部分基本藥物缺貨

          大部分是因為中標價格低廠家不配送或配送不及時造成臨床斷藥,給群眾帶來不便。

          2、醫生素質參差不齊

          雖然我院對全體醫生進行了宣傳發動及實施基本藥物制度相關知識培訓,但仍有個別醫生因為種種原因,對實行基本藥物的重要性認識不夠,對政策和制度核心內容的理解和掌握不夠深刻,給我院基本藥物的全面推行造成了一定的阻力。

          3、部分群眾對基本藥物的種類不滿意

          由于有部分基本藥物缺貨或者種類不全,醫生用藥習慣和老百姓用藥偏好,造成目錄落實困難,部分患者來就醫購藥時,對基本藥物的種類不滿意,認為基本藥物的種類太少,基本藥物目錄不能滿足一些常見病、多發病的診療需求。

          四、整改計劃

          1、在采購基本藥物時,早做計劃,加強溝通,防止因廠家配送時缺貨或配送不及時而導致基本藥物缺貨。

          2、進一步對醫生進行宣傳動員,促進廣大群眾養成正確的用藥習慣,改變濫用抗生素,隨意大輸液,服藥不遵醫囑等壞習慣,切實為群眾提供價廉、質優、齊全的基本藥品。加強對實施基本藥物制度相關的知識培訓,加強員工對政策和制度核心內容的理解和掌握。

          3、加強對基本藥物的采購,防止出現缺貨,嚴格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補藥物,讓老百姓真正得到實惠。

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