監理自查報告
在生活中,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告成為了一種新興產業。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編幫大家整理的監理自查報告,歡迎閱讀與收藏。
監理自查報告1
根據《中華人民共和國產品質量法》、國務院《關于進一步加強產品質量若干問題的決定》、《XX省產品質量監督管理條列》和我省質量監督工作的有關規定,為進一步加強我市產品質量監督管理力度,結合我市實際的情況,決定對控制電器產品進行專項監督抽查。現將有關事項通知如下:
一、檢查產品和范圍
本次專項監督抽查的產品為控制電器,包括轉換開關、主令開關、腳踏開關、組合開關、倒順開關等。本次監督抽查的對象主要為我市已獲證的控制電器生產企業。
二、工作要求
1、本次專項監督抽查工作委托XX省高低壓電器產品質量檢驗中心組織實施。鑒于市財政已經落實監督抽查經費,承擔、承檢單位必須嚴格按照《產品質量法》的要求,不得以任何形式向企業收取監督抽查檢驗費用。
2、本次抽樣由承擔單位組織實施。抽樣時,承擔單位應有兩人以上參加,并向受檢企業出示本文件、單位介紹信或證明本人身份的`證件。上述材料不齊全的,受檢企業有權拒絕抽樣。執行監督檢查抽樣的人員在對企業進行產品抽樣的同時,要對產品生產企業的質量信息進行調查,認真填寫《XX省質量監督產品企業信息調查表》,并將調查信息與檢驗數據一起上報。
3、為避免重復抽查,切實減輕企業負擔,原則上一個企業只能抽查一至兩種(類)產品,且每種(類)產品只能抽檢一個批次。當計劃中安排的企業已被抽到兩個批次產品時,其他產品不再抽樣。
4、國家免檢產品、中國名牌產品和XX名牌產品,凡列入計劃的,只進行企業情況調查,免于本次專項監督抽查產品的質量實物檢驗。
5、出口產品不得抽檢。承擔單位如發現受檢企業生產的產品全部用于出口的,應在抽樣單中說明情況,停止抽樣。受檢企業也應積極配合提供相關證明,如外銷合同、加工協議或證明書等材料。
6、時間安排。本次監督抽查的抽樣工作自發文之日起至3月22日結束,承擔單位應于三天內將抽樣結果上報我局監督稽查科。檢驗工作于XX年5月底完成。
7、對無正當理由拒絕本次專項監督檢查的企業,將依據《中華人民共和國質量法》第五十六條的有關規定予以嚴肅處理。
三、監督檢查結果的上報和后處理
1、承擔、承檢單位要嚴格按照《關于調整產品質量監督檢查工作有關規定的通知》(浙質監發〔XX〕372號)文件規定的檢驗報告寄送要求,將檢查不合格產品的《產品質量監督檢驗結果通知書》和檢驗報告以郵政特快專遞等便于核實查詢的方式送達受檢企業,并確認企業收到。
2、承擔、承檢單位應于檢驗工作完成后,將不合格報告清單、監督檢查不合格產品生產企業匯總表、不合格報告(包括抽樣單和企業調查表)、監督抽查工作小結、產品質量分析報告報送我局監督稽查科。質量分析報告應做到有數據、有分析,既面向企業又面向社會,能夠用于新聞。
監理自查報告2
一、工程概況
1.1基本情況
水屯水庫位于石林縣城西南部板橋鎮龍潭村委會初為村,距石林縣城6km,有石林縣城~板橋鎮的公路經過三板橋,從三板橋~龍潭村委會~初為村采石場的土路從水庫大壩壩頂通過,交通便利。
小屯水庫所在的幾灣河發源于宜良縣的鍋蓋山,屬珠江流域南盤江水系巴江的一級支流。小屯水庫流域近似呈扇形,整個流域屬構造侵蝕中低山地貌,其地勢北高南低,分水嶺海拔高程一般在1800~2100m之間,最高點為位于流域正西方向的大梁子,海拔高程2132.90m,最低點為壩址前,海拔高程約為1700m。
小屯水庫始建于1921年,1923年農歷2月竣工,1958年開始擴建大壩,到1962年11月為止壩高加至15.8米,庫容305萬m3。1975年再次擴建水庫,培厚上游壩坡,大壩加高至壩高16.28米,壩頂寬7米,相應高程1697.26米,壩軸線長111.6米,上游壩坡1:3.5,上游壩坡下部局部地段1:0.5,下游壩坡按1:2,的坡比按高至壩頂,下游壩坡由上而下分別為1:2、1:2.5,總庫容422.6萬m3。是一座以灌溉為主,兼顧城鄉供水、發電和下游防洪的小
。ㄒ唬┬退畮臁
39.3km,其中:小屯水庫上游的小西村水庫控制流域面積23.2 km2,小西村水庫~小屯水庫區間流域面積16.1 km2。另經1:5萬地形圖量算,小西村水庫以上主河道長6.76 km,主河道平均比降17.7‰;小西村水庫至小屯庫區間主河道長9.96 km,主河道平均比降為9.3‰,F狀樞紐建筑物主要由大壩、泄洪隧洞和輸水建筑物組成。
大壩:均質土壩,最大壩高16.28m,壩軸線長111.6m,壩頂寬7.0m,壩頂高程1697.26m。上游壩坡為1:3.5,上游壩坡下部局部地段1:0.5,下游壩坡由上而下分別為1:2、1:2.5。上游壩面凹凸不平,局部為塊石護坡,下部無砂礫墊層,其余為草皮護坡;下游壩坡為草坡護坡,壩腳設倒濾體,高4.5m,頂寬1.5m,外坡1:1,為干砌塊石,成臺階狀砌筑。
泄洪隧洞:布置在右壩肩,進口底板高程1686.25m,總長78.25m。前段長35m,高、寬均為2.6m,為鋼筋砼方型結構;在壩軸線位置設置豎井,井內安裝2.6×2.6m的.平板閘門一道,上部建有啟閉機房,啟閉機房與庫岸設工作橋連接,工作橋長18m,分3跨,共設3個梯形砌石支墩,支墩上為現澆鋼筋砼工作橋,橋面寬1.20m。豎井及啟閉機房框架均為C20鋼筋砼;啟閉機房為磚混結構,面積25m2。后段長43.25m,2洞身斷面為城門洞型,斷面尺寸為3.1×4.0m,為砌石結構。之后進入渠道。
輸水高涵:位于大壩順流左岸,為漿砌石矩形無壓洞,進口設有Φ500mm的轉蓋工作閘門一道;高涵斷面尺寸為0.85×1.3m,長70.5m,進口底板高程1688.39m,最大輸水流量0.57m/s,是水庫解決人飲的主要供水通道。
輸水低涵:位于大壩右岸泄洪隧洞底部,總長78.25m,凈寬0.9m,高1.2m,圬工拱涵,進口高程1685.25m。進口安裝Φ500mm的轉蓋工作閘門一道,人工啟閉,輸水流量2.7m3/s,管后40m處建一石砌渡槽,高4m,長70m,將庫水由西渡至東溝灌溉;現出口已被封堵,出口未見滲漏。
輸水三涵:位于順流左岸,為石砌箱形涵洞,總長93.0m,寬0.8m,高1.2m,進口高程1682.30m,進口設直徑0.3m圓球。輸水三涵為大壩加高前所建輸水涵洞。后來大壩下游壩坡滑坡,涵洞被拉斷多處,不易處理,1975年采取全部以水泥砂漿塊石封堵,目前出口存在滲漏。
輸水四涵:位于左岸山坡,進口高程1688.28m,長84.30m,為圓拱直墻鋼筋砼結構,寬1.2m,高1.8m,進口設有Φ500mm的轉蓋工作閘門一道。由于施工質量問題洞身漏水,后采取出口漿砌塊石封堵,出口未發現滲漏。 1.2.2工程地質
、艍误w工程地質條件
根據鉆孔內滲透試驗分析,K=1.51×10-4~1.07×10-3 cm/s,均值7.38×10-4 cm/s,屬弱透水~較強透水。根據主要物理力學指標表明,壩基土存在一定的壓縮變形,但變形不大。
、茐位こ痰刭|條件
根據ZK1、ZK2、ZK5、鉆孔揭露,壩基有7.1-9.6m坡洪積+淤積土層未清除,上部為淺灰,黃褐色砂質粘土含碎、塊石,底部為灰黑色淤泥質粘土,厚度0.65-1.9m。
⑶壩肩工程地質條件:兩岸壩肩為全風化粉砂質板巖。
、忍烊唤ㄖ牧希簤误w培厚風化料:位于右壩肩丫口以及下游地區,出露馬龍群下段,灰黑色頁巖夾薄層泥質灰巖,破碎。丫口底部石啞口沖斷層破碎帶為糜棱巖夾斷層泥。上部頁巖可做風化料。建議向下游擴大開采范圍:最優含水率W=11-14%,最大干密度1.60-1.72g/cm3。防滲墻固壁土料和帷幕灌漿粘土:位于施工現場10Km的小色多山坡上采挖供應。
二、監理組織機構
標段名稱為石林縣小屯水庫除險加固工程監理標;監理單位為昆明市新興水利水電工程建設監理有限公司;監理資質等級為丙級,類別為水利水電。監理公司是依據與石林縣小屯水庫除險加固工程建設管理局(簡稱工程建設管理局)簽訂的建設監理合同規定,由公司于20xx年5月20日派駐施工現場履行監理合同義務的監理機構——小屯水庫監理處?偙O理工程師甄云峰為監理處第一負責人,其他組成人員為:總監理工程師代表徐應凱。工程正式開工啟動后我公司將新增加一名監理人員。工程投資控制及合同管理負責人:總監,甄云峰;工程進度及質量控制負責人:徐應凱、湯偉江。
三、監理行為
進場后,總監組織編寫了監理規劃和監理實施細則,根據目前工程開展進度情況反映,監理規劃和監理實施細則是可行的,監理日志每天由監理人員負責認真填寫。
四、質量抽檢開展及檢測資質情況
工程施工過程中,認真組織監理人員進行工程質量抽檢,主要進行了以下工序項目的抽檢:
1、攔河壩塑性砼防滲墻施工,抽檢了槽孔孔位偏差,孔斜率,槽底淤積厚度、清孔換漿泥漿比重、含砂率、粘度、搭接頭刷洗程度、砼坍落度、擴散度等控制指標,檢測結果均符合設計要求。
2、上、下壩坡整形坡比抽檢,共抽檢9個斷面,共檢測72個點,合格54個點,合格率為71.8%。
3、上游壩坡護坡施工,C15砼預制塊規格尺寸抽檢,共檢測10次,共130塊,結果均在控制允許偏差范圍內;反濾墊層鋪設厚度抽檢,共抽檢3個斷面,檢測88點,合格80點,合格率為91.0%。
4、排水棱體施工,基礎開挖斷面檢測共抽檢5個斷面,檢測值均在允許偏差范圍內;開挖底基高程共抽檢5個斷面,共檢測20個點,檢測值均在允許偏差范圍內;反濾料鋪設共抽檢5個斷面,共檢測25個點,檢測值均在設計控制范圍內。
監理自查報告3
根據xx市住房和城鄉規劃建設局《關于印發〈建設工程監理市場秩序專項整治方案〉的通知》精神,xx市xx建設監理有限公司對xxxx三期工程(2#、3樓)項目監理工作情況進行全面的自檢、自查、自糾,現將檢查情況匯報如下:
一、市場行為方面
我司受xx市xx置業有限公司直接委托,承擔此項目施工階段監理工作,并由建設單位向貴局辦理了申請安排工程監理報告,得到貴局許可,該項目辦理了建筑工程施工許可證,程序合法。
二、監理企業管理行為方面
自xx市xx建設監理有限公司承擔xx花園三期工程(2#、3#樓)工程施工監理任務后,在公司領導親自督辦下,于20xx年5月派監理工程師進駐施工現場,立即組建以a同志為總監理工程師的工程項目監理部,開展監理工作,現已派駐了總監一名,總監代表一名,土建專業監理工程師二名,監理員一名,資料員一名,同時根據工程的進展,還將派駐水電安裝專業監理工程師一名,專業配套,所有監理人員持證上崗,人、證相符,能滿足貴局審批的人員要求。
項目監理機構管理制度完善,辦公、交通、通訊等設施齊全,工程監理部實行總監理工程師負責制,在現場全權代表公司對工程質量、安全、進度、投資、信息、合同等方面進行全方位控制,并協調業主與施工及相關單位的協調工作。監理部制訂了現場各級監理人員的監理職責、人員分工明確;制訂了監理工作制度、監理人員守則,嚴格按制定的監理程序辦事;公司法定代表人及技術負責人每月對項目監理部進行檢查、指導。
監理內部人員素質的高低直接關系到所監理項目質量的好壞,因此,強化監理部人員素質是至關重要的工作,項目監理部在工程建設過程中,建立監理部內部獎罰機制,并對監理部人員實行了定期培訓和思想教育,及時強化監理部人員的個人技能和思想覺悟,增強組織紀律觀念,樹立勤政廉潔的工作作風,強化對工程項目質量的控制,更好地杜絕了監理部人員發生“吃、拿、卡、要”等違法亂紀的行為。
三、安全監理主要工作的落實情況
工程監理部按照《建設工程監理規范》和相關行業監理規范的要求,編制了包含安全監理內容的《項目監理規劃》、《監理實施細則》、《旁站監理實施細則》、《安全監理制度》、《安全監理實施細則》、《監理應急預案》以及相關工序的《安全、技術交底》等監理工作指導性文件,并定期召開監理例會,不定期的召開檢查和抽查會議,并形成了會議紀要,組織施工項目班組進行安全學習培訓,建立了獨立的安全監理內業資料。
告知建設單位的安全責任,協助其與施工承包單位簽訂工程項目施工安全協議書;督促施工承包單位建立、健全施工現場安全生產保證體系;監督施工單位施工現場安全生產保證體系的運行;督促施工承包單位檢查各分包企業的安全生產制度。審查施工承包單位編制的施工組織設計的安全技術措施、專項施工方案(重點是危險性較大的分部分項工程);核查施工單位安全生產事故應急求援預案和安全防護措施費用計劃。審查分包單位和勞務分包單位資質;審查特種人員資格(電工、焊工、架子工、起重機械工、塔吊司機及指揮人員、爆破工等特種作業人員),監督專職安全生產管理人員的`到崗與工作情況,督促施工企業雇傭具備
安全生產基礎知識的一線操作人員。
在施工過程中,監理部人員采取旁站、平行檢查、巡視等方法,進行經常性安全檢查、跟蹤,發現問題及時要求施工單位整改;及時客觀作階段性安全評價,定期巡查危險性較大的分部分項工程作業,并督促施工單位按照《危險性較大的分部分項工程管理辦法》對懸挑腳手架進行專家論證,論證方案批準后方可進行施工。對特殊工種人員進行資格審查,是否符合本工程的技術要求,對施工單位提供的第三方檢測單位和參與施工現場安全設備和安全設施的驗收(塔吊、施工電梯、施工機具等),監督施工企業按照施工組織設計的安全技術措施、專項施工方案組織施工。
四、建設工程監理中質量控制情況
對施工單位上報的實施性文件《施工組織設計》、《專項施工方案》、質量措施等進行審查和批準,使施工單位在施工中目標明確、組織得力、措施得當、技術合理,從而保證了施工質量目標的準確實現;對工程進行了工程項目的劃分,參加設計交底,組織施工圖會審等會議,通過設計交底使施工單位充分了解工程特點和設計意圖,明確工程質量目標和施工技術要求,從而減少了施工圖紙中的差錯和工程變更,明確了建設各方的工作程序;對防水、混凝土分包單位進行了資格審查。
在施工過程階段我監理部通過設置質量控制點,使工程質量過程控制中更具針對性,解決了施工單位質量過程控制中的難點,確保了工程的關鍵工序和關鍵部位的施工質量;通過現場觀察、監督、檢查和旁站,能及時發現潛在的工程質量隱患、影響質量的不利因素等,對于審核批準的專項施工方案,嚴格督促施工單位按照方案進行施工,對于施工正常,不易出現質量事故的中間過程監理,采
用巡視監理。工程的關鍵部位和關鍵工序、隱蔽工程等的施工,按照《旁站監理實施細則》實施了旁站監理,并形成了《旁站監理記錄》;通過監理指令,對違章和違反強制性標準條文的行為已下發整改通知,有效地督促施工單位對施工中發生的質量問題和影響工程質量的不良事件盡快得到了改正和處理,減少了質量隱患,對工程施工運行期的質量做出了保障。
五、存在的問題和原因分析、以及采取的措施。
在本工程施工過程中,由于工期緊任務重,施工現場還存在一些不足,如臨邊防護不能及時跟上、塔吊及施工升降機未檢測好就使用、懸挑腳手架未通過專家論證就搭設、利用舊模板拼縫較大、鋼筋馬凳局部不足、澆筑砼存在漏漿、漲模等,部分施工過程資料有所滯后;在后期工作中,要求施工單位進一步加強管理,做到職責分明,層層把關,消除安全、質量隱患,資料嚴格按照工程檔案管理辦法及相關規定管理,保證文件材料的真實性和完整性,使檔案資料管理工作達到了系統化、規范化、標準化,使施工過程資料與施工進度同步,達到檔案資料管理工作的要求。
xx市xx建設監理有限公司
xx花園三期項目監理部
20xx年xx月xx日
監理自查報告4
一、工程概況
由我們湖南省第三工程有限公司負責施工的煙囪工程位于佛山市南海區獅山林場,煙囪高度為:128米;合同暫定價XX萬元。
二、工程質量情況
自開工以來,在安全質量工作中,我們堅持做到組織落實、措施落實、制度落實,使安全質量工作一直處于良好的發展態勢。沒有發生任何安全質量事故,工程質量分項分部自檢合格率99%。工程檢驗批共824個。
我們在確保安全生產,爭創優質工程的工作中主要抓了以下幾方面的工作:
1、健全保證體系,實現組織落實。
2、采取有效手段,做到措施保證。為了確保創優目標的實現,我們在創優措施上重點抓了四個環節:
3、加強崗前培訓。
4、加強物資管理,把好源頭質量。
5、完善施工工藝,提高工序質量。
三、規范內業資料整理工作,使資料書寫規范,內容完整,真實可靠。
內業資料作為工程建筑物的結構尺寸及施工情況的真實記錄。
四、工程進度情況
1#、2#煙囪主體全部完成。
五、我們在認真總結不斷提高的基礎上,著力抓好以下幾項工作:
1、加強重點監控,確保安全生產。
2、全面落實創優措施,確保創優目標實現。
3、嚴格施工管理,保證合同目標。
3、建筑施工安全監理自檢自查報告
為進一步加強建筑安裝施工安全生產工作,確保在以后安全施工過程中,嚴防安全事故的發生,在公司領導層的高度重視下,將對所有項目部進行安全生產大檢查,徹底排查安全隱患,對檢查發現的問題和安全隱患,要落實整改的項目部,限期整改,并落實專人跟蹤監督,確保安全隱患整改率達到100%。凡安全隱患整改不到位或拒不整改的項目部,要從嚴處罰。于20xx年2月21日開始對各項目進行安全檢查。
一,基本情況
公司根據《安全生產法》,《建設工程安全管理條例》和《建筑施工安全檢查標準》(等法律、法規及規范標準,采取聽匯報、現場檢查、集中講評等方法進行檢查。
從檢查情況看,各項目部從總體上還是較可以,普遍承在使用不合格的鐵梯(自己制作)及移動腳手架。在施工過程中,工人的未按規范佩戴及安全意識較差。
二,存在問題
經過檢查,發現存以下問題,主要表現在以下幾個方面:
1.佩戴安全帽時,普遍未將帽帶扣上。
2.因施工現場較復雜,工人安全意識差。
3.消防配置不夠。
三,問題分析
1.安全入場教育培訓落實不到位,農民安全意識得不到有效提高。
2.安全技術交底內容不詳細缺乏針對性,不能起到規范和指導施工的作用和效果。
3.日常安全檢查流于形式,不能消除安全隱患
4.施工人員安全意識淡薄,施工現場“三違”行為頻繁出現。
四,措施和辦法
首先,針對檢查排查出的安全隱患和問題,公司要求項目部對生產安全實行橫跡管理每周對施工現場安全進行安全檢查,每天早上開工前進行安全技術交底及現場注意的安全事項。責令在限期整改,公司將嚴格監督整改落實情況,確保消除安全隱患和施工安全生產。
再次,各項目部應認真履行安全交底程序,各班長對各班組實行口頭和書面交底,并留有文字記錄。同時規范交底內容,并且要結合工程的`實際情況進行結合工程施工特點進行有針對性的交底工作。對每周的安全例行檢查要認真落實到位,并且進行記錄,公司對各項目部每月進行抽查的安全檢查。由于現場大部分是工人,文化程度低,安全意識淡薄,管理難度大,因此各項目部必須對他們進行安全教育,通過對安全事故案例的講述,剖析事故原因達到警示的作用,從而引導工人轉變思想觀念,從“要我安全”過渡要“我要安全”的地步,做到“三不傷害”達到其規范安全行為的目的。
監理自查報告5
1、經查施工單位施工組織設計、基礎施工方案、樁基施工方案等符合要求。監理規劃、細則已經按要求編制完成。
2、物資進場報審及抽樣試驗、樁基施工過程旁站、樁基施工過程檢驗批及隱蔽驗收表符合要求。
3、施工檢驗批個別技術資料報驗滯后,已經要求施工單位正在進行整改。
4、定期召開監理例會,重點對施工階段存在的質量安全問題,要求施工單位進行整改,按時編制監理月報。
5、嚴格進行焊工考試,對焊接工藝及無損檢測重點進行監控。
北方港航瀝青工程目監理部
20xx.5.28
監理自查報告6
第一條為了加強財政監督,強化財政管理,維護財經秩序,提高財政資金使用效益,根據《xx省財政監督辦法》的規定,結合本市實際,制定本實施辦法。
第二條本實施辦法所稱財政監督,是指本設區市和各縣(市、區)人民政府財政機關(以下統稱財政機關)依法對國家機關、社會團體、企事業單位及其他組織(以下統稱單位)涉及財政預算執行、單位財務收支、會計信息質量、政府采購活動和國有資產管理等事項進行的監督、檢查、處理或處罰。
第三條本設區市和各縣(市、區)財政機關依照行政區域管轄、財政管理體制和財務隸屬關系實施財政監督。對跨行政區域的公司、企業的財政監督,由相關的財政機關協商解決;協商不成的,報請共同的上一級財政機關指定管轄。
上級財政機關對下級財政機關管轄范圍內的重大財政事項可以直接進行監督檢查。
財政機關內部相關機構的設立或者職責的劃分,應體現案件調查與案件審理相分離、罰款決定與罰款收繳相分離的原則。
第四條財政機關依法實施財政監督檢查,被查單位和有關當事人要積極配合,如實提供有關的會計憑證、會計賬薄、會計報表和文件、資料,如實反映有關情況,任何單位、組織和個人不得阻撓。
第五條單位和個人對違反財政法律、法規、規章及規范性文件(以下統稱財政法規)的行為都有權舉報。財政機關對舉報案件要及時組織力量查處,并為舉報人保密,不得將舉報人的姓名和檢舉材料轉給被檢舉的單位和被檢舉的個人。對舉報有功人員按有關規定給予精神和物質獎勵。
第二章財政監督的范圍與內容
第六條財政監督的范圍是:財政預算執行監督,財務管理制度執行監督,《會計法》執行監督,《政府采購法》執行監督,國有資產管理監督。
第七條財政監督的內容:
。ㄒ唬└鶕跈,對下級政府預算執行情況進行監督;
。ǘ⿲挝活A算執行情況進行監督;
。ㄈ⿲Χ愂照鞴懿块T在征收地方預算收入過程中,是否依法征稅、有無越權減免稅的情況進行監督;
。ㄋ模⿲鴰燹k理地方預算收入的收納、留解、退付和預算支出的撥付情況進行監督;
。ㄎ澹⿲挝坏男姓聵I性收費和罰沒收入執行“收支兩條線”情況進行監督;
。⿲挝坏呢攧帐罩闆r進行監督;
(七)對各類專項資金的撥付、使用等情況進行監督檢查;
(八)對單位是否依法設立會計賬薄進行監督;
(九)對單位的會計憑證、會計賬薄、財務會計報告和其他會計資料的真實性、完整性進行監督;
(十)對單位的資產、負債、收入、成本、費用及損益的真實性進行監督;
。ㄊ唬⿲挝粫嫼怂銏绦腥珖y一的會計制度進行監督;
。ㄊ⿲挝粡氖聲嫻ぷ魅藛T的從業資格進行監督;
。ㄊ└鶕∝斦䦶d的委托,對會計師事務所出具審計報告的程序和內容進行監督檢查;
(十四)對政府采購范圍、采購方式、采購程序的執行情況進行監督;
。ㄊ澹⿲胁少彊C構的采購人員素質等情況進行監督;
(十六)對行政事業單位和政府采購機構執行有關政府采購的法律、法規和規章的情況進行監督;
。ㄊ撸⿲匈Y本變動、國有資產評估進行監督;
(十八)對國有資產的保值增值情況進行監督,防止國有資產流失;
。ㄊ牛┮婪ㄓ韶斦䴔C關監督的其他事項。
第八條財政監督的重點:
。ㄒ唬╇[瞞、截留、挪用應當上交的財政收入的行為;
。ǘ┏綑嘞奚米耘鷾蕼p免稅收、豁免欠稅和緩繳稅行為;
。ㄈ┎灰婪ㄕ鞫悾卸惒徽,征“過頭稅”和攤派稅收的行為;
。ㄋ模┨搱竺邦I、騙取國家財政撥款或者補貼的.行為;
。ㄎ澹┙亓襞灿脟鴤⑸绫、救災等專項資金的行為;
。┻`反財務開支規定,公費旅游、濫發錢物、揮霍浪費國家資財的行為;
。ㄆ撸┻`反有關規定,擅自提高工資、提高補貼標準、擴大補貼范圍的行為;
。ò耍┝P沒收入、政府性基金、行政事業性收費違反“收支兩條線”規定的行為;
。ň牛┧皆O會計賬薄,私設“小金庫”和賬外設賬的行為;
。ㄊ﹤卧熳冊鞎嫅{證、會計賬薄,編制虛假財務會計報告的行為;
。ㄊ唬┎话磭医y一的會計制度進行會計核算的行為;
。ㄊ⿷攲嵭屑胁少彽恼少忢椖,采購人不委托集中采購機構進行集中采購的行為;
。ㄊ┎少徣、供應商、采購機構及其工作人員弄虛作假,惡意串通,接受賄賂的行為;
。ㄊ模┻`反國有資產管理規定,造成國有資產損失的行為;
。ㄊ澹﹫髲、陷害舉報人員的行為;
。ㄊ┦姓、上級財政機關認為需要重點監督檢查的事項。
第三章財政監督的方式與方法
第九條財政監督是財政管理的有機組成部分,財政監督貫穿于財政管理的全過程。在當前社會主義市場經濟條件下,財政監督方式主要是日常管理監督和財政監督檢查。
第十條日常管理監督分為事前監督(或事前審核)、事中監督(或事中監控)和事后監督(或事后檢查)。
事前監督,是指某項財政管理活動還沒有開始,事項還處在準備階段實施的財政監督。財政部門要參與部門和單位由財政支持的項目的可行性研究及效益分析,要參與重大財政投資項目的前期研究、項目評估、投資概算和招標工作。
事中監督,是指某項財政管理活動正在進行,事項還沒有完成實施的財政監督。財政部門要經常監督和分析本級預算部門和單位的預算執行情況,對下撥的各類專項資金實行追蹤問效,防止截留、挪用。
事后監督,是指某項財政管理活動已經結束,對這個事項實施的財政監督檢查。
事前監督和事中監督由財政業務管理機構負責。事后監督可由財政監督專門機構組織財政監督檢查,也可由財政業務管理機構實施專項檢查。
日常管理監督中發現違法、違規問題,應責令其立即糾正或者限期改正(限期改正的期限一般為15日)。
第十一條財政監督檢查,是指對某一財政事項完成后的事后檢查,對某一會計年度過后的財政預算執行和財務收支檢查,也可以是預算執行中的事中檢查和對重大財政支出資金的跟蹤問效。
財政監督檢查一般由財政監督專門機構組織實施,檢查的內容和事項必須形成工作底稿,檢查結束后必須向財政機關提交財政檢查報告,對檢查中查出違法問題必須依照財政法規處理或者處罰。
第十二條財政監督檢查方法采用以下形式:
。ㄒ唬⿲挝粓绦胸斦ㄒ幒湍硞會計年度的財務收支實施全面監督檢查;
。ǘ⿲︻A算部門和單位提供的財務會計報表和會計師事務所審計的財務會計報告進行定期監督檢查。
。ㄈ⿲ο聯艿母黝悓m椯Y金和單位的會計信息質量進行專項檢查或抽查。
。ㄋ模⿲τ信e報線索或者在財政管理工作中發現有違法嫌疑的單位進行重點檢查。
第四章財政監督檢查工作規則
第十三條財政機關根據財政管理的需要,制定年度財政監督檢查工作計劃,報同級人民政府同意后執行;或者根據舉報和日常財政管理過程中發現的問題,即時開展檢查。
第十四條財政機關實施財政監督檢查時應當組成檢查組,并指定檢查組長。檢查組的成員不得少于2人,檢查組實行組長負責制。
財政檢查實行回避制度。財政檢查人員與被查單位有利害關系的應當回避。被檢查單位也有權要求其回避。
財政檢查人員在執行財政檢查過程中應當遵守國家有關保密的規定,不得泄漏被查單位的商業秘密。
第十五條財政機關應當在實施檢查前3日向被查單位下達檢查通知書,并注明檢查組組長及人員組成名單。財政機關認為對檢查成效有明顯不利影響時,檢查通知書可以在事前適當時間下達。
檢查組到被查單位實施檢查時,應當出示檢查通知書或檢查通知書副本。
第十六條財政檢查人員通過審查被查單位的有關會計憑證、會計賬薄,查閱有關文件、資料,檢查有關現金、實物、有價證券,向有關單位和個人進行調查等方式實施檢查,并取得有關的證明材料。財政檢查人員對檢查的內容與事項,應記錄或摘錄,并整理形成工作底稿。
第十七條檢查工作結束后,檢查組應按時間要求向派出的財政機關提交書面財政檢查報告。被查單位必須在財政檢查報告上簽署意見并加蓋單位印章。被查單位自收到財政檢查報告之日起3日內提出書面意見或說明;在規定期限內沒有提出書面意見或說明的,視為無異議。
被查單位對財政檢查報告如有異議的,檢查組應當進一步核查、取證。如有必要,應當修改財政檢查報告。
檢查組在上報財政檢查報告時,應將被查單位對財政檢查報告的書面意見或說明以及工作底稿一并上報。
第十八條財政檢查報告應當包括下列內容:被檢查單位基本情況;檢查的范圍、內容、方式和時間;檢查組檢查的基本情況;被查單位違反財政法規的行為和確認違法事實的依據;對被查單位給予處罰的建議;對違法當事人給予行政處分及追究刑事責任的建議;檢查組認為應當向財政機關報告的其他事項;被檢查單位的意見或者說明;檢查組長簽名。
第十九條上級財政機關可以在法定權限內將財政檢查事項委托下級財政部門進行檢查,也可以將除涉及國家秘密之外的財政檢查事項委托會計師事務所等社會中介機構實施。
第五章處理與處罰
第二十條財政機關實施財政監督檢查適用的行政處罰種類包括:
。ㄒ唬┚妫ㄍ▓笈u);
。ǘ┝P款;
。ㄈ]收非法所得;
(四)吊銷會計從業資格證書。
第二十一條財政機關在實施財政監督檢查中,對違反財政法規的款項,不論數額大小,都應區別不同情況,作如下處理:
(一)收繳應當上交的收入;
。ǘ┳愤被侵占、挪用的資金;
(三)沖轉有關賬目。
第二十二條財政機關應當建立健全財政監督檢查的審理制度,對檢查組提交的財政檢查報告予以審核。負責審理的有關內設機構或審理人員對財政檢查報告的下列事項進行審核:
。ㄒ唬z查的有關事項的事實是否清楚;
。ǘ┎樽C收集的證明材料是否客觀、充分、合法;
(三)認定依據和處理、處罰建議是否適當;
。ㄋ模z查程序是否符合規定。
第二十三條負責審理的有關機構或審理人員對財政檢查報告審核后,經審定由財政機關下達財政檢查決定書。
財政檢查決定書應當包括下列內容:
。ㄒ唬┲魉蛦挝患俺蛦挝;
。ǘz查的范圍、內容、方式和時間;
。ㄈ┍徊閱挝贿`反國家財政法規的事實;
。ㄋ模┒ㄐ浴⑻幚、處罰決定及其依據;
。ㄎ澹┨幚、處罰決定執行的期限和要求;
。┍徊閱挝灰婪ㄏ碛械臋嗬;
(七)依法申請行政復議的期限和復議機關;
。ò耍┳鞒鲐斦䴔z查決定的財政機關名稱和作出決定的日期。
財政檢查決定書必須蓋有作出財政檢查決定的財政機關印章。
財政檢查決定自送達之日起生效。
第二十四條一般檢查事項的財政檢查決定由財政機關有關主管領導審定;重大檢查事項的財政檢查決定由主要領導審定或者財政機關集體研究審定。
第二十五條違反財政法規,有下列情形之一的,從重處罰:
。ㄒ唬﹩挝活I導人強制下屬人員違反財政法規的;
。ǘ┙涋k人員主動策劃違反財政法規的;
。ㄈ┙亓、挪用救災、國債、社保等專項資金和物資的;
。ㄋ模┩扛摹卧熨~表憑證,造成會計信息嚴重失真的;
。ㄎ澹┳钃、抗拒檢查或者拒不糾正錯誤的;
。⿲也閷曳傅;
。ㄆ撸┻`反財政法規已構成犯罪,但司法機關免予刑事處罰的。
第二十六條違反財政法規,有下列情形之一的,可以從輕處罰:
。ㄒ唬┻`反財政法規是初犯且主動改正,消除危害后果的;
。ǘ┻`反財政法規數額較小,情節輕微的;
。ㄈ┙涋k人員抵制無效,受他人脅迫執行的;
(四)配合財政檢查人員查處違法行為有立功表現的;
(五)其他依法可以從輕給予處罰的。
第二十七條財政機關作出較大數額罰款(對個人處以二千元以上罰款,對法人或者其他組織處以五萬元以上罰款)、吊銷會計從業資格證書的行政處罰決定之前,應當告知被查單位和當事人有要求聽證的權利;當事人要求聽證的,應當按規定組織聽證。
第二十八條財政機關依法作出財政檢查決定后,被查單位及當事人申請復議或者提出行政訴訟的,復議和訴訟期間,不停止執行財政檢查決定,法律、行政法規另有規定的除外。
被查單位和當事人逾期不申請行政復議或者不提起行政訴訟又不履行處罰決定的,由做出行政處罰決定的財政機關申請人民法院強制執行;
被查單位和當事人到期不繳納應當上交的收入的,不退還被侵占、挪用的資金的,不繳納罰款的,不繳納非法所得的,做出處罰決定的財政機關可以按照有關規定對被查單位和當事人加收處罰款、停止撥付資金、實行財政扣款。
監理自查報告7
根據“四川省建設工程項目監理機構工作質量考評手
冊”的內容,內江市臨江花園保障性住房建設項目監理部及時組織相關人員,對質量和安全情況進行了較深層次的檢查,現將檢查情況匯報如下:
一、監理質量工作
一、對監理規劃和細則內容進行自查,編制的細則具有針對性、可操作性、與實際施工情況相符。
二、現場監理工程師每天如實、詳細的記錄現場施工情況,填寫監理日志;對需要旁站的分部分項工程,依據旁站監理細則,進行旁站并做好旁站記錄。
三、監理工程師每天現場巡視,在巡視過程中發現質量隱患要求施工單位立即整改;對于重大質量隱患,監理工程師及時簽發整改通知單,要求施工單位限時整改并回復,監理部收到通知單回復后組織現場復檢,工程質量符合設計要求才同意進入下道工序施工。
四、對施工所需的進場鋼筋、混凝土等原材料進行檢查驗收,并按照相關要求進行現場見證取樣送檢,同時建立材料臺帳,以便檢查存檔。
二、現場管理及安全監理工作
一、再次檢查了項目的施工手續和相應單位的資質、安全許可證等,以及安全管理人員上崗證和項目安全生產規章制度,符合規定要求。
二、專業監理工程師每天現場巡視,發現安全問題要求施工單位立即整改。對于檢查發現存在的`重大安全隱患,監理工程師及時簽發整改通知單,要求施工單位24小時內整改
并回復,監理部收到通知單回復后組織現場復檢,并簽署復查意見。復查合格后通知單及其回復成套存檔并報業主。
三、除專業監理工程師每天巡視現場外,每月由我部組織,業主和施工單位參加,對現場進行安全大檢查,F場檢查完后組織召開監理例會,會上通報檢查結果,明確整改要求,同時將檢查結果和會議內容形成“監理例會紀要”下發至施工單位并要求施工單位限期整改和回復。
在現場管理中,監理項目部一直奉行“安全第一,預防為主”的方針,并且明確落實到各單位、各人,加強控制管理;定期組織相關人員對各區域進行全面檢查,使現場情況每時每刻都在受控中;定期組織人員開專題會議,給各方人員敲警鐘,防止施工人員松懈。在今后的監理過程中,加強現場巡視管理,保證施工安全有序的進行。
監理自查報告8
一、組織領導和檢查方式
內部監督檢查工作由財政局統一組織領導,各業務科室、二級單位、財政所分別負責,財政監督專職機構牽頭實施。采取自查和重點檢查相結合的方式進行。自查工作由各業務科室負責人、二級單位負責人及財政所所長負責,自查面要達100%,重點檢查人員由財政監督檢查局、鄉財局、預算股人員組成。
二、檢查時間
財政所內部監督檢查:自查階段20xx年2月25日—3月4日,重點檢查階段20xx年3月5日—3月30日。
局各業務科室及二級單位內部監督檢查:自查階段20xx年2月25—3月4日,重點檢查階段20xx年6月、XX月,9月份接受上級交叉檢查。
三、檢查的范圍和內容
各鄉鎮財政所檢查范圍和內容:20xx年度鄉鎮財務收支及本單位財務收支、財政資金(含專項資金)撥付情況及會計基礎工作的執行情況、資產和財務管理情況,有無違反財經紀律及其他違規行為,其他需要監督檢查的事項。
局各業務科室及二級單位檢查范圍和內容:財政專戶管理與資金安全檢查,科室全面履職、內部控制制度執行情況,帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續是否齊全等和二級單位20xx年度財政財務收支、內部控制情況及資金安全,財政專戶撤并情況的“回頭看”。
四、檢查的方法和步驟
(一)檢查的方法
以財政資金流向為主線,采取內查與外查相結合、檢查與調查相結合的方式。內查外調,提高檢查效果,進而增強查處問題、改進管理的針對性和說服力,從而提高內部檢查的有效性。
(二)檢查的步驟
1、自查階段(2月25日—3月4日):各業務科室、二級單位及鄉鎮財政所,按照自行管理權限對20xx年工作中的.漏洞進行自查、自測。特別是資金管理環節、財務管理核算情況等。自查結束后,及時向財政監督檢查局報送自查報告及自查表。
2、重點檢查階段(3月5日—3月30日):結合各鄉鎮具體情況,對財政資金((含專項資金)的撥付情況、銀行帳戶管理、財政財務收支與會計基礎工作、會計信息質量及固定資產使用情況等進行檢查。檢查結束后提出相關整改落實建議,形成專題材料。
3、整改落實階段:局各科室、二級單位及財政所要針對自查和檢查中發現的問題自覺進行整改提高,對內部監督檢查建議逐條進行落實,并向財政監督局提報意見反饋,整改情況作為目標管理考評的重要內容。
五、檢查工作要求
1、被檢查單位要嚴格按照各自職責和檢查內容認真開展自查工作,自查結束后,要及時將本科室、二級單位自查報告,經分管領導簽字后報財政監督檢查局,財政所需一并報送自查表。
2、被檢查單位要全面、及時地提供檢查所需要的有關文件、帳表、憑證等相關資料,積極配合財政監督人員搞好檢查工作。
3、嚴格執行財政監督檢查程序。所有檢查項目必須嚴格依照《財政部內部監督檢查辦法》(財政部58號)有關規定進行,依法依規處理。
監理自查報告9
1、經查施工單位管理人員資質證書、施工組織設計、基礎施工方案、樁基施工方案、腳手架方案、模板支護方案、砼結構實體檢測方案、冬施方案、樁基檢測方案符合要求。監理規劃、細則已經按要求編制完成。
2、分包資質報審、物資進場報審及抽樣試驗、定位測量放線驗收、樁基施工過程旁站、樁基施工過程檢驗批及隱蔽驗收表符合要求。
3、基礎、主體結構施工符合要求,柱、梁、板、墻體砌筑等各施工過程監理按要求進行檢查及旁站監理。施工過程資料報驗及時。
4、施工階段對施工存在的問題,監理下發的監理通知單、工作聯系單要求施工單位進行整改。定期召開監理例會,按時編制監理月報。
5、鋼結構工程物資進場報審及高強螺栓取樣送檢、焊接工藝評定報告及鋼結構無損檢測報告符合要求
6、鋼結構彩板等個別資料不齊全,監理要求施工單位抓緊報驗。
7、關鍵工序監理進行旁站監理并做進行旁站記錄。
大型海水淡化裝備制造產業化基地項目監理部
20xx.5.28
監理自查報告10
根據大連市水運工程質量監督站文件“關于開展全市水運工程監理企業和人員專項督查的通知”。本工程項目監理機構履約和自身建設情況及工作質量自查報告如下:
一、 監理組織機構落實情況
1. 監理組織機構設置和人員配備
根據大連虎灘灣環境改造工程建設的需要,我監理單位資質及業務范圍符合規定要求,根據合同規定,組建了現場項目監理機構,監理部全權負責合同范圍所規定的監理內容,實行總監理工程師負責制。為了順利開展監理工作同時配備專業監理工程師及監理員等,所有監理人員均持證上崗。 項目監理部人員構成(表)
項目監理機構管理制度完善,辦公、交通、通訊等設施齊全,工程監理部實行總監理工程師負責制,在現場全權代表公司對工程質量、安全、進度、合同等方面進行全方位控制,并溝通、協調業主與施工及相關單位之間的相應工作。監理部制定了現場監理工作制度及各級監理人員的監理職責,人員分工明確,嚴格按照制定的監理工作程序進行監理工作。
二、 監理質量安全體系落實情況
1. 根據《監理規范》及有關部門規定要求,結合本工程項目特點,我項目
監理部編制了《工程監理規劃》、《監理實施細則》、《安全監理實施細則》、《旁站監理實施細則》、《臨時用電監理實施細則》等監理指導性工作文件。
2. 根據市水運工程管理部門要求,建立獨立的監理檔案內頁資料。 3. 建立監理工地會議制度,工程開工前召開第一次工地例會,定期召開監
理周例會,并形成監理會議紀要。每天編寫監理日記,每月及時編寫監理月報。
4. 根據設計圖紙、施工合同、監理合同及相關水運工程質量規范等進行施
工現場質量管理與控制,通過現場監督、檢查、和旁站等能及時發現潛在的工程質量及安全隱患、影響質量及安全的不利因素等,并要求施工單位及時整改,必要時下發監理業務聯系單,確保工程施工質量符合設計、規范等要求。
5. 嚴格審批施工單位上報的施工專項方案,對于審核批準的專項施工方
案,嚴格督促施工單位按照專項施工方案進行施工。對于工程的關鍵部位和關鍵工序、隱蔽工程等施工實施旁站監理,并形成監理旁站記錄,確保了工程關鍵部位及關鍵工序施工質量。
6. 嚴格審查施工單位進場船只、設備等相關手續,以及特種人員作業證。
加強現場施工質量管理、控制工作,有效的減少了現場施工質量通病。 7. 在施工過程中每道工序完成后,施工單位自檢合格后通知監理驗收,監
理驗收合格后同意施工單位進行下道工序,保證了工程嚴格按照施工程序進行施工。
8. 時常對施工現場進行安全檢查,發現有安全隱患、施工人員違章操作及
違反強制性標準文件的.行為及時下發安全整改通知單,要求施工單位限期內整改,施工單位已按要求整改,并經監理復查達到相關要求,確保了工程安全文明施工。
三、 監理工作總結
在建設單位的支持下,施工單位的積極配合下以及水運工程質量監督站的監督下,目前整個工程處于可控狀態,施工現場施工質量及安全文明施工情況良好,未發生質量及安全事故,相關工程檔案資料基本與工程進度同步。
根據本工程項目的特點及建設單位的相關要求,在后續的施工中,我項目監
理部還需加大監管力度,以確保本項目工程按期、保質完成。
大連虎灘灣環境改造護岸工程項目監理部
二〇xx年七月三十日
監理自查報告11
1、嚴格貫徹國家安全生產法律法規;嚴格遵守各科內工作規程,執行院內安全生產管理規定。
2、嚴格自查及接受醫院安全生產管理組織的檢查,對發現的安全隱患要及時整改,避免發生安全事故,科室負責人對本科室的安全生產工作負總責。
3、要強化科內安全生產教育、培訓學習,履行安全生產例會制度,建立并實行安全生產工作“一崗雙責”及“一票否決”制度。
4、嚴格毒麻藥品及危險化學品(試劑)等的管理與使用。
5、嚴格醫用氧氣、高壓消毒設備、一次性醫療廢棄物的管理使用及處理規程。
6、嚴格醫療護理工作等操作規程,杜絕醫患糾紛及醫療事故。
7、嚴格防火、防盜、防觸電等管理規定,杜絕意外事故發生。
8、嚴格執行醫院突發事件應急預案。
9、如發生安全事故,按損失情況和責任情況分別給予5-20%的`罰款,扣發當年安全獎金,情節嚴重的嚴肅處理。
10、嚴格安全生產月報制度,每月28日前報自查情況。
11、每季度組織安全大檢查一次,年終對各科室進行全面檢查,對安全生產無差錯、無事故的科室給予獎勵,由于工作人員違章、違規發生事故的,實行責任追究制度。
監理自查報告12
一、工程概況
1、工程概況
靈石縣農產品質量安全檢驗檢測樓,原有建筑物結構形式 為三層磚混結構,本項目在該大樓的三層作為靈石縣農產品質量安全檢驗檢測站檢測和辦公場所,建筑面積約1581.3㎡,原有建筑物為內走廊式單面布置。走廊寬度2m.主要房間的開間為3.6米,進深為6.9m,層高3.3米。建筑物總長度為33.7米,總高度10.2米。
2、工程做法
屋面保溫做法為礦渣保溫,屋面防水為三氈四油防水,地面、樓面為水磨石,內墻面和頂棚為水泥石灰砂漿抹面,外墻面無保溫,門為夾板門,窗為實腹鋼窗。室為內重新裝修、門窗需要更換,水暖電等安裝。
3、參建單位概況
建設單位為靈石縣農業委員會,項目負責人李貴仙;
監理單位為晉中市正元建設監理有限公司,項目總監楊雪峰; 施工單位為西安寶馬裝飾工程有限公司,項目經理夏詩亮; 施工單位為北京中建瑞斯防水施工中心有,項目經理范會斌;
二、本工程施工過程質量情況
本工程共涉及:
1.拆除原衛生間防水板隔斷,拆除蹲便器、座便器、蹲臺、地磚地面,墻面壁紙涂料,拆除上、下管道,新開門洞,垃圾外運等。
2.新做輕鋼烤漆龍骨礦棉板吊頂,烤漆龍骨鋁方板吊頂,輕鋼水泥板隔墻,鋪貼墻地磚,木龍骨基層面層鋁塑板包暖氣罩,中國黑過門石窗臺板,頂墻面刮膩子刷乳膠漆,新做給排水管道、污水檢查井,強弱電路改造,新安裝成品套裝門、防盜門,新做中空玻璃斷橋鋁窗,安裝燈具、潔具、電熱水器等。
按照相關規定,對用于工程的`原材料、成品等進行了抽檢和見證取樣檢測,全部合格。按照規定,對重點、關鍵部位進行了旁站監理,并按照現行建筑施工規范、監理規范、強制性標準、對工程所屬檢驗批、分項和分部工程進行了驗收和簽認。
在對本工程監理過程中,我們采取了旁站、巡視、平行檢驗相結合的方法,按有關規定對工程必檢項目進行了全數檢查,一般項目進行了抽檢。按照現行建筑施工規范、監理規范、強制性標準、設計施工圖、工程承包合同等對工程所屬檢驗批、分項工程和分部工程進行了驗收和簽認。檢查中發現的問題已及時口頭或書面通知施工單位整改,整改后驗收合格。
三、工程資料:
監理部組織對施工單位各分部、子分部工程質量控制資料進行了檢查,相關進場材料出廠證明文件、產品合格證齊全,原材料品種、規格等符合設計要求和技術質量標準。隱蔽工程驗收記錄內容均真實完整,各分項工程驗收記錄齊全,分部工程質量控制資料基本完整。
四、工程預驗收情況:
20xx年5月31日總監理工程師組織專業監理工程師對施工單位送報的竣工資料進行審查,并對工程質量進行竣工預驗收,對預驗收過程中發現的問題以會議紀要形式通知施工單位,要求逐項進行整改。20xx年6月20日承包單位對預驗收提出的問題整改完畢。
五、結論: 綜上所述,該工程所有質量保證資料基本齊全,無影響結構安全和使用功能的質量問題,觀感質量一般,工程實體質量符合有關規范和工程建設標準強制性條文的規定,工程質量等級達到合格標準。
監理自查報告13
二OO三年我市行風建設以“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹黨的十六大精神,結合開展“樹正氣、講團結、求發展”活動,切實轉變工作作風,提高執法水平、辦事效率和服務質量,為發展農村經濟,全面建設小康社會做出貢獻。
一、加強領導,保證行風建設活動順利開展。
為加強對2003年行風建設工作的領導,市所成立了以所長為組長,副所長為副組長的行風領導小組。各縣也成立相應機構,建立健全責任制,全市從市所長到縣站長到一般監理人員逐級、逐人、逐崗位簽定“行風建設保證書”,打造了“一級對一級負責、層層抓落實、失誤有人究、責任有人負”的良好工作機制,保證行風建設活動順利開展。
二、抓隊伍建設,提高全體監理人員的執法水平和服務能力。
監理人員的素質直接關系到服務水平、執法水平和部門形象。為此,組織全體農機監理人員認真學習黨的十六大精神,努力實踐“三個代表”重要思想,不斷提高監理人員政治、法律、文化、業務技術素質,樹立服務意識,增強依法行政水平和為廣大有機戶的服務能力,三月初,我市組織在編在崗的農機監理人員進行了政治、法律、宗旨、業務方面的考試,監理人員經過認真學習、準備,共 142名參加考試都取得較好的成績,提高了監理人員掌握應用法律、法規和監理業務的能力。截止目前為止,全市未發生一起由監理人員執法失誤而造成的上訪事件。
三、按照“樹正氣、講團結、求發展”的要求,切實轉變機關工作作風,以服務機手為切入點,嚴格執法,熱情服務。
1、加強內部管理,樹立機關正氣。利用全省開展的“樹正氣、講團結、求發展”活動,以領導個別談話、開展批評與自我批評等形式,每位監理員寫出了比較深刻的剖析材料,查擺出存在的三方面問題:一是個別同志仍存在紀律松弛,遲到、早退現象;二是工作主動性差,責任意識不強;三是為基層、機手服務個別環節上還存在不到位問題。針對存在問題,一是加強了工作紀律,對職工出勤情況進行嚴格考核,每月初對上月考核結果進行公布,作為年終個人考核一項重要內容;二是強化執法責任制,把監理業務整體工作細化分解,對人員進行重新調整和分工,制定完善了各崗位的崗位職責,做到職責清晰、分明,使監理人員自我加壓,依責辦事,用促進監理事業的發展統一思想,用事業凝聚力量。營造人講稱職,事爭一流的良好機關風氣;三是開展誠信在監理活動,重新制定完善了服務承諾,利用法制宣傳日、陽光投訴等公益宣傳活動接受社會監督。
2、自覺接受社會監督,加強工作自律。市縣監理部門設置了政務公開欄,將執法依據、收費標準、辦事程序等內容公布于眾;設立了服務承諾臺、監督臺和舉報電話,公開接受社會各界人士監督,要求監理人員在執法過程中語言文明、態度和藹、著裝上崗、文明執法、熱情服務。同時聘請廣大機手、村干部等為行風監督員,定期交談工作,反饋對監理部門意見。
3、繼續開展三項為民服務活動。一是開展“送檢審、送服務下鄉進村入戶”活動。全市監理系統克服自身資金、交通工具缺乏等實際困難,把年檢審工作開展到基層,送到百姓家門口,在鄉鎮和農機保有量大村設檢審點 202 個, 在采石廠、煤礦等車輛集中地設檢審點20余處,并在檢審現場為廣大有機戶提供噴漆、放號、檢測等技術服務,節省了他們的時間、往返費用,使有機戶積極主動配合監理工作。二是開展“農機監理聯系有機戶”活動。每個監理人員至少聯系2個有機戶,監理人員定期與聯系戶見面,為他們代購零配件、代購生產生活資料、提供政策、技術咨詢、致富信息等服務,與他們結對子、交朋友,根據他們提出的對監理工作意見或建議,及時改進工作,從而密切了農機監理與有機戶間的關系,也使農機監理人員服務意識、公仆意識進一步增強。三是開展“假如我是一名機手”換位思考活動。通過此項活動的開展,大家體會到了農村和農民所面臨的社會現實及對監理工作寄予的希望,使每個監理人員都能夠設身處地為廣大機手著想,執法態度和藹了,與農民群眾的`感情深厚了,服務熱情高了,辦事效率加快了,在系統內涌現了為災區、貧困學校捐款、捐物、主動為機手服務、義務修車等典型事例。
4、針對“非典”疫情對我市經濟的影響,一是為保證檢審率,保證農機安全生產和農機的良好狀態,在國家政策允許的范圍內降低收費標準,對受“非典”疫情影響嚴重的餐飲、旅館、飯店、旅游業等擁有牌證農業機械的安全檢驗費減免50%,促進了農業機械年檢審工作的開展。同時,全市監理人員積極踴躍為“非典”捐款共 3000余元。二是為保證農機正常生產,不耽誤農時,市縣之間采取郵寄、傳真等方式,及時為機手辦理牌證、年檢審等項業務,方便機手,切實解決他們的實際困難,為他們辦好事、實事。全市采取郵寄方式發放號牌400余副,辦理駕駛證308個,行駛證450余個。
四、規范業務管理。
認真貫徹落實“兩個規定、兩個辦法”,市所對在去年全省聯查中查出的五個方面的問題進行認真研究,制定了《承德市農機監理所關于監理業務的補充規定》,對農業機械號牌、行駛證、駕駛證等方面管理作出具體的規定,確保不出現超范圍、跨轄區管理和不按規定辦事的問題。嚴格的管理,保證了監理業務手續的完成,截止目前,全市共檢驗牌證農業機械18532臺,審驗駕駛員12704人,分別占省任務的154.4%和115.4%。
監理自查報告14
我監理部在收到湖州東苕溪新農村建設投資有限公司及浙江東南建設管理有限公司聯合發出關于《道場鄉中心小學遷建工程聯合檢查》的文件后,成立了質量組、施工安全組、資料組、試驗檢測組、合同造價與監理管理組,于10月8日組織了監理辦自查及對承包人進行了核查,現將自查及核查情況報告如下:
一、質量組檢查情況
外業組由張利民、王博士、車宏偉、張明負責組成。
本項目共分為六個單位工程,即食堂、1#教學樓、2#教學樓、專業教學樓、行政樓、風雨操場及看臺工程。經我辦現場檢查發現施工承包人總體上施工比較規范,但也存在部分問題:食堂正在進行3層平面鋼筋綁扎安裝,存在鋼筋保護層墊塊設置不足及鋼筋間距不均勻等現象;1#教學樓正在進行三層平面混凝土養護;2#教學樓正在進行三層模板支架搭設,發現存在局部模板拼縫較大現象;專業樓正在一層柱綁扎鋼筋,行政樓正在砌筑磚基礎,風雨操場基坑開挖好后目前暫停施工。以上存在的問題經檢查人員現場指出后,承包人及時進行了整改。
二、施工安全組
施工安全組由張利民、王博士、車宏偉、張明負責組成。
經檢查組核查發現,本項目在施工現場安全上總體比較規范,但也存在一些安全問題:部分現場施工人員未按要求及時佩戴好安全帽;支模架掃地桿、水平拉桿設置不足;腳手架連墻件部分間距過大等問題。以上存在的問題經檢查人員現場指出后,承包人及時進行了整改。
三、內業資料組
內業資料組由張利民、王博士、車宏偉、張明負責組成。
經檢查發現,承包人質量保證資料基本完整、齊全,內業資料與工程進度同步,質監、監理通知單反饋及時、整改到位,質量保證體系健全、運行良好。
四、試驗檢測組
承包人的試驗檢測工作由王博士、張明負責核查。
檢查了承包人的`試驗檢測內業資料及試驗室運行情況,經檢查發現項目部工地養護室溫濕度控制正常、設備使用及維護記錄填寫及時,試驗檢測內業資料齊全、無造假痕跡,但分類歸檔工作有待完善。
五、合同造價及監理工作檢查組
該組由張利民、王博士組成。
監理辦對承包人合同造價情況進行了核查;
經檢查發現承包人主要管理人員中的施工負責人、質檢負責人、安全負責人等基本到崗到位。進場的主要機械設備滿足招投標文件要求。本工程現在無分包施工。承包人建立了主要管理人員臺賬、設備臺賬等。
監理辦對監理工作進行了自查
1、在人員到位及管理方面
監理人員調換與進退場按合同規定辦理了報批手續;本辦替換了土建專業監理工程師,及時辦理了變更手續;本辦監理人員按業主批準人員到位,職責分工明確、無假證;監理人員替換沒有造成工作脫節、資料缺失;人員到位、出勤等問題上均沒有出現冒名頂替、虛假或欺騙行為。
2、在設施設備到位方面:
試驗儀器設備到位,辦公生活用房及設施到位。
3、監理辦管理與制度:
監理辦合同文件齊全、監理辦組建按規定進行了報備、制度齊全。
4、一般工作情況:
單位、分部和分項工程劃分合理,工地會議按時召開,會議紀要齊全,監理日記記錄真實,監理規劃細則齊全,針對性強、可操作性強。簽字齊全,資料、原始記錄、旁站巡視記錄填寫規范、歸檔及時、臺賬齊全、分類清晰。無假數據、無假資料。
5、審批保證體系與開工報告:
審批了承包人質量、安全、環保保證體系,并符合規范要求;檢查了項目經理、技術負責人及質量、安全、檢測負責人資格,符合合同要求,對保證體系和主要人員進行了動態管理。及時簽認了開工報告,質量、安全、環保措施符合規范、可行、資料齊全;沒有出現開工報告未經審批先施工的情況。
6、在材料與工序抽檢方面
驗證試驗及抽樣試驗頻率達到規定頻率,工序抽檢覆蓋率符合規范要求、滿足評定需要,沒有出現將不合格的工程、材料、構件、設備按合格簽認的情況。
7、在旁站與巡視工作情況:
旁站人員到位、對旁站過程中發現的問題及時進行了處理;巡視工作到位。
8、合同其他事項管理情況:
按規范及合同規定辦理合同其它事項;基礎資料完整,簽字齊全;沒有出現代簽字的現象;沒有簽字造假現象,簽字沒有超過規定期限。
9、在監理工作指令方面:
在施工中存在的問題能及時發現,并及時發布監理工作指令;承包人對監理工作指令都及時進行了整改;監理指令閉合,監理辦對指令進行了現場復查;監理指令發布規范。
10、在廉政合同執行方面:
監理人員無吃拿卡要現象。
11、在質量監理方面:
沒有出現因監理工作失職發生工程質量問題,或造成工作返工。
12、在施工安全監理方面:
建立了安全監理臺賬、對危險性較大的分項工程專項方案進行了審查;沒有發生因監理工作失職發生安全事故。
13、在施工環保監理方面:
沒有發生因監理工作失職發生環境污染事件。
14、在費用監理方面:
簽認了的工程數量、工程費用正確。
15、在進度監理方面:
沒有出現因監理辦原因導致工程進度滯后。
監理自查報告15
一、指導思想和工作目標
堅持以科學發展觀為指導,全面貫徹落實總局“質量提升”活動整體部署,以增強檢測檢驗執行能力,確保檢測檢驗工作安全和準確,深入分析影響和制約檢測檢驗水平的各方面因素,著力解決檢測檢驗管理中存在的突出問題和檢測檢驗工作中的薄弱環節,按照制度健全、能力適應、行為規范、監管到位的要求,達到全面提高檢測檢驗工作質量和檢測檢驗管理工作水平的目標,切實為質監工作提供可靠的執法基礎和技術保障,為社會提供優質的檢測檢驗服務。
二、整頓范圍
此次整頓活動以質監系統內技術機構為主。包括市計量測試所、市特種設備檢驗所、市纖維檢驗所、市產品質量監督檢驗所及縣局技術所。
三、整頓內容
緊緊圍繞《省質監系統檢測工作整頓活動方案》提出的整頓活動五個方面主要內容,從以下五個方面認真落實:
。ㄒ唬┘訌妼W習,重點學習與自身工作相關的法律法規及技術規范,提高對檢測檢驗工作重要性的認識和對此次整頓活動的現實意義的認識。
。ǘ└鳈C構認真組織學習體系文件,加強檢測檢驗工作管理的制度建設,對照省局方案中的重點整頓內容,認真梳理。制定、完善能夠覆蓋各項工作的規章制度。
。ㄈ┣袑嵶龊寐鋵嵐ぷ鳎瑘詻Q整頓有法不依、有章不循行為,解決檢測檢驗中存在的超范圍檢測檢驗、未經檢測檢驗出具報告/證書、私改數據、未按抽樣標準抽樣、委托檢測檢驗出具的報告不規范等。
。ㄋ模┘訌娙藛T管理,提高人員素質;特別是聘用的專業技術人員,要符合市局制定的聘用人員條件。
。ㄎ澹┘訌妼夹g機構檢測檢驗工作的監督管理。重點檢查對技術機構監督管理的開展情況,自查監督管理不到位的問題,尤其是證后監管,避免“重發證,輕監管”或“只發證,不監管”現象。
四、整頓活動安排
本次整頓活動采取學習與整頓相結合、自查與檢查相結合的方式進行,分五個階段:
。ㄒ唬﹦訂T學習階段(即日起至5月):
各單位要成立領導組織,制定實施方案,組織全員學習以下內容:
1、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國標準化法》、《法定計量檢定機構監督管理辦法》等法律法規及與各單位工作性質相關的內容;
2、與各單位相關的技術法規,如抽樣方法、檢定規程、檢驗規則等;
3、全面認真學習質量手冊、程序文件及作業指導書等。
。ǘ┳圆樽约m階段(5月到8月):
1、各單位在此階段要100%開展自查。組織所有人員開展自查自糾,主要對照《省質監系統檢測工作整頓活動方案》的五項內容及重點工作,查找影響檢測檢驗工作質量的安全隱患和薄弱環節,提出整改措施和建議、意見;
2、各單位要對照《實驗室資質認定評審準則》進行內審,重點檢查機構是否存在超范圍檢測現象;是否存在未檢測檢驗出具報告、證書問題;是否未經認證開展工作;檢測檢驗檢定人員是否持證上崗,人員配備是否滿足規范要求;是否存在私改數據現象;是否定期對設備進行量值溯源;抽樣工作是否符合要求;原始記錄及出具的檢驗報告、檢定證書、質檢報告格式、內容等是否符合規范要求;
3、各單位嚴格自查對“委托檢驗制度”、“備樣管理制度”的落實情況;沒有相關制度的要及時制定并嚴格落實;檢查近一年的委托檢驗情況,對近三年來檢驗機構完成監督抽查、定期監督檢查、生產許可證發證檢驗工作質量進行檢查;
4、各單位要及時召開領導班子會議,對大家提出的安全隱患、薄弱環節及突出問題進行梳理,有針對性的研究整改措施并加以實施。
。ㄈ┛己藱z查階段(9月到10月):
1、由縣局對所轄技術機構實行全員考核,考核率要達到100%。包括理論考核和實踐操作,實踐操作根據實際情況采取現場做盲樣、人員比對、機構比對、設備比對等多種方式,對考核過程和結果要有詳細記錄;
2、市級技術機構整頓工作的考核檢查由市局組織相關科室按要求進行;
3、做好參加總局、省局的能力比對、實驗室達標、技能比賽等活動的組織、準備工作;
4、市局將對各單位的整頓活動考核落實工作進行檢查,做好迎接總局及省局檢查組的準備工作。
。ㄋ模炇湛偨Y階段(10月底):
縣(市)局要切實加強對技術機構的'監督管理,對發現的問題,要督促所轄檢測檢驗機構進行整改,并對整頓工作進行初驗,市局將按相關要求組織驗收。
。ㄎ澹┱D提高階段(XX月):
各單位在前階段整頓活動基礎上,結合自身實際,針對本地經濟特點,規劃未來五年本單位工作目標和長遠發展規劃;合理開展檢驗檢測項目,在原有項目基礎上力爭拓展新的檢測領域;加強人才隊伍建設,培養一支高素質的檢測人員隊伍,確保機構硬件、軟件達到標準要求。
五、組織機構
(一)為加強對整頓工作的領導,市局成立檢測工作整頓領導小組:
(二)責任分工:
1、監督科負責檢測整頓工作的聯絡、牽頭,并督導市局質檢所整頓工作(其他科室配合)。
2、特設科負責督導市局特檢所整頓工作(其他科室配合)。
3、計量科負責督導市局計量所整頓工作(其他科室配合)。
4、質量科負責督導市局纖檢所整頓工作(其他科室配合)。
5、縣局負責縣技術所整頓工作。
六、活動要求
(一)各技術機構及監管單位要充分認識此次整頓活動的重要性。加強領導,認真安排,合理組織,制定出結合自身實際的整頓方案?刹扇〖姓D或分段整頓等多種方式,創造性的開展整頓活動,必要時可利用節假日時間開展整頓活動;
。ǘ┐_保日常工作和整頓活動兩不誤,用整頓成果指導促進工作;
(三)各單位要對整頓活動全過程做詳細記錄,有條件的單位可以保留音像資料;
。ㄋ模┦芯謱⒊闪⒍綄ЫM,開展實地檢查督導,促進工作落實;
(五)信息報送。
1、各單位檢測整頓工作實施方案于5月20日前報送市局檢測整頓工作領導小組辦公室;
2、各單位要加強對整頓工作信息的收集、匯總、分析和使用,隨時向有關領導和部門報告工作進展情況;應明確一位同志作為本次整頓工作聯絡員,主要負責信息報送和聯系工作,并于5月20日前將該聯絡員姓名、座機、手機、電子信箱等聯系方式報到領導小組辦公室。
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