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      1. 會計工作自查報告

        時間:2020-12-02 13:36:44 自查報告 我要投稿

        關于會計工作自查報告

          會計是當前社會的大熱門專業,小編為大家搜集的會計工作自查報告,供大家參考,希望可以幫助到大家。

        關于會計工作自查報告

          篇一

          根據《新鄉市財政局關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》(新財會[20**]13號)、《關于開展會計基礎工作檢查的通知》(新財會[20**]14號)文件的要求,為切實做好我局財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高,進一步提升局財務規范運作水平,我局依據《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律制度規定,對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查.現將自查情況報告如下:

          一、會計基礎工作情況

          衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定,設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作,F有財務負責人 人,會計 人,出納 人。各會計人員均持有《會計從業資格證》,在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責,沒有違法違紀行為。

          二、會計核算工作情況

          嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算.銀行開戶數和現金管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。

          三、會計檔案管理情況

          嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案,妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。

          四、內部會計管理制度建設監督方面

          衛輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督,以加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章,明確了會計工作領導責任制,建立并執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規定,進一步規范了財務會計管理監督工作。

          五、存在的問題和今后打算

          一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。

          二是會計工作缺乏創新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。

          三是財務人員專業培訓需進一步加強。

          針對以上問題我局將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設,更要抓好各項管理制度的.落實。

          篇二

          根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定,并參照財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

          一、組織領導

          為確保此次自查工作順利進行,2014 年5月5日收到xxx財政局通知后,醫院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

          二、自查時間

          20**年**月**日至**月**日。

          三、自查方式

          自查小組成員參照財政局《關于開展20**年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

          四、自查結果

          按照州財政局《關于開展20**年度會計監督檢查工作的通知》的要求,醫院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查,對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

          (一)財務收支和財務管理方面

          1、醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛假的發票報銷獲取費用。

          2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。

          3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

          4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

          5、認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

          6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

          7、醫院資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

          (二)會計核算和會計報告方面

          我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據完整合法,不存在造假行為;發生經濟業務時及時入賬,做到日清月結;由專人負責編制會計報表,財務報告符合要求,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

          (三)內部控制和檔案管理方面

          財務人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。

          (四)單位內部控制制度建立和執行情況

          根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下四點要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

          2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

          4.明確賬務處理程序,根據醫院會計制度的規定,確定單位會計科目和明細科目的設臵和使用范圍;確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求,確保會計核算準確無誤。

          (五)固定資產管理和使用情況

          為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購臵時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

          (六)存在問題

          通過自查,醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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