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      1. 創業計劃

        時間:2024-09-18 21:52:08 創業計劃書 我要投稿

        【精選】創業計劃范文七篇

          時光在流逝,從不停歇,又將迎來新的工作,新的挑戰,此時此刻我們需要開始制定一個計劃。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的創業計劃7篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        【精選】創業計劃范文七篇

        創業計劃 篇1

          一、計劃摘要

          宗旨和商業模式本店的宗旨是成為昌融學生街第一飲品店。

          本店是一家處于創業階段的店面。***果汁店的法定經營形式是獨資,法定地址:福建農林大學昌融學生街。本店生產各類的果汁以及混合果汁,另外還有水果酸奶和水果沙拉。現在***果汁店處在需要起步的狀態下。為實施我們的計劃,我們需要5萬到7萬元的貸款用于店面的租金以及裝修還有設備的購買。

          我們的產品和服務:

          ***果汁店目前提供30余種產品,包括各類果汁以及混合果汁還有水果酸奶和水果沙拉等。

          我們的主導產品包括各類的果汁?傮w說來,我們現在的生產發展階段。我們的果汁是獨一無二的,因為他們的產品主要是奶茶以及飲料,并非果汁。另外,我們有市場優勢,原因是我們擁有比較好的店面位置,因為我們的位置在街頭的一端,而他們兩家店則是在街頭令一端,并且是相鄰,如此他們的競爭則是更加激烈。

          市場定位(目標市場):

          我們把我們的市場定位在逛街的學生們。根據市場資源,根據資料的調查顯示昌融這個市場的銷售額大約為1萬元左右一個月;競爭:我們直接與水當當和茶道展開競爭。雖然同為飲品行業,但是我們的果汁是有優勢的,是他們所沒有的。

          管理:

          店面將由我們自行進行管理,同時我們還會聘請兩人進行產品的制作以及做其他工作。

          資金需求:我們正在尋求5到7萬元的貸款資金支持,這筆資金用于租用店面、購買設備以及裝修店面。我們采用利潤分紅等方法,在1年之內償還這筆貸款。

          二、企業介紹

          一、宗旨(任務)我們的目標是將店面發展成為昌融學生街第一飲品店。

          為實現我們的目標,***果汁店需要5萬元到7萬元的貸款投資。

          二、公司簡介***果汁店,出售各種口味不一的鮮榨果汁以及水果酸奶、水果沙拉。地址位于昌融學生街。

          本店是一個專有獨資店。我們店位于昌融學生街街頭,店面面積約為三十平方米。本店的生產能力大約一天80杯到150杯之間。當然在市場有需求的情況下,我們將會增大我們的生產能力,如果我們每月擴大1500杯能力,我們還需另增一些設備以及人員。有了資金后,我們可望在一周內能使該設施足以滿足公司的需要。

          三、公司戰略昌融學生街飲品市場形式相對比較復雜,我們的鮮榨果汁產品在飲品行業未來兩年內的狀況是還是比較有前景的。鮮榨果汁的優勢在于新鮮、健康、口味天然。所以我們的產品在飲品市場的競爭中可以有著比較好的機會。

          ***果汁店的市場戰略便是以鮮榨果汁為主導產品,配合水果酸奶以及水果沙拉,為消費者提供令人滿意的多種口味的產品。

          四、技術我們的鮮榨果汁會加一些我們自作的一些秘制調料,主要是用于調和水果之間的味道差異以及增加水果的甜度,畢竟有些果汁雖然味道很好,但是甜度會偏于無味或者是酸。

          另外我們在不斷地加強研發,制作出令消費者滿意的獨特口味的調味劑。

          五、公司管理管理隊伍狀況:

          ***果汁店擁有著明確的分工制度,店長負責收銀以及原材料采購。服務人員則負責水果的削皮以及一些其他的工作。而制作人員則是專門制作產品。

          六、場地與設施我們的***果汁店位于福州市農林大學昌融學生街。這個場地為當前的生產和擴建提供必要的空間,它可以滿足未來兩年的發展需要。我們目前的生產能力是每月3000杯到4000杯。如果我們能將生產能力提高到每月6000杯的話,還需要增加設備和人員。

          三、行業分析

          一、市場介紹我們在飲品行業參與競爭,根據資料來源,該市場的投入相對比較不穩定,金額大約在5-20萬元之間。主要用于店面裝修以及設備的采購和租金。我們相信,這個領域未來主要趨勢是產品的口味獨特以及美味。

          我們希望市場中的競爭局面應是相對穩定。影響這種變革的主要原因是競爭壓力比較大,并且利潤相對穩定,不是很高,所以想要繼續在這行業投入的人相對不多。我們的市場定位是發展鮮榨果汁。在過去的幾年中,在昌融學生街并無此類店面的存在。

          另外最有發展前景的是我們推出的水果酸奶以及水果沙拉。我們店面由于所處位置比較好,處于學生街的街口,由于行走的路程比較遠,飲品能夠起到解渴的作用,所以市場前景比較好。

          二、目標市場我們的市場定位確定為鮮榨果汁以及水果酸奶和水果沙拉。

          當前我們產品的典型客戶是為了解渴、休閑飲品的人。我們可以激發他們購買我們產品的激情,原因是我們的產品比較自然、健康、口味醇厚。這些信息是我們從客戶的反映覽了解到的。同時我們還感到,我們的顧客發現我們的產品不斷創新、以及產品的質量使我們的產品立于不敗之地。目前來講,我們的劣勢在于水果酸奶和水果沙拉的飲用比較不方便,可能會導致產品的銷售量會降低。

          三、顧客的購買準則目前購買本公司產品最典型的顧客是在逛街中為了解渴的`人,當然也有很多習慣性購買的人群,因為他們認為我們的產品健康、美味。我們針對消費者的需求制定了相對的宣傳手段,從而增加消費者的購買欲望。

          四、產品介紹

          ***果汁店出售下列產品:價格均在5到8元之間(水果價格之間的差異)

          1、各種口味的鮮榨果汁。

          2、各類水果酸奶。

          3、各類水果沙拉。

          4、各種水果牛奶果汁。

          目前,我們的鮮榨果汁正處在發展階段。初期我們鮮榨各類單純的果汁,此后我們進行了多次的實驗以及改良和設計。我們的產品也越來越多了,口味也越來越符合大眾的需求。

          一、產品品種規劃我們產品的品種已經得到很好的規劃。

          主導產品便是我們的鮮榨果汁。這也是顧客需求最大的一塊了,符合了顧客的追求健康飲品的需求。另外還有水果酸奶以及水果沙拉,由于這兩塊的飲用比較不方便,不大適宜走動時飲用,所以有待進一步的開發和設計。

          二、研究與開發我們的研究與開發業務是自行進行的,另外我們還有去參加一些培訓機構,充分了解顧客的需求。我們通過市場的調查來實現新產品的開發,開發出了多種口味的飲品。我們在研發的投入是比較高的,目的就是爭取研發出多種口味的產品來吸引新老顧客。當然我們的研發是比較簡單,并且我們的研發成果投入和撤出都是比較簡單的。低風險使我們敢于大量地進行嘗試。

          三、未來產品為適應市場需求,我們計劃擴大鮮榨果汁的種類,包括多種口味的果汁、水果牛奶果汁、水果酸奶和水果沙拉。我們已確定最主要更新換代的產品包括水果沙拉和水果酸奶,這兩類產品正是適應現行大學生尤其是女大學生的需求。這兩類產品不僅口感好,而且有利于健康。

          四、生產與儲放我們的產品生產是比較簡單的,充分運用榨汁機、攪拌機等來實施。我們的原材料(各類水果)都是比較新鮮的,同時我們原材料的采購是按銷量來購買的(早中傍晚各購買一次),從而來預防水果的腐爛和變質。另外我們還有電冰箱來存放牛奶、沙拉和自制的酸奶。

          五、包裝我們的產品包裝原則是自然,無過多的不健康因素包裝。我們的競爭者使用有封口膜的塑料杯,但是我們的包裝是由相對硬質的塑料杯構成的,而口則由其配套的塑料口,是套進去的,并且十分牢固,需用力才能打開。這樣避免了跟其他店一樣用高溫封口而產生的不健康因素。

          六、實施階段產品的問世是達到顧客滿意的一個重要組成部分。

          我們利用現場衛生制作來令顧客滿意,現場有專人負責削皮,有人專門負責榨汁以及制作。這樣消費者可以清晰地看到產品在制作的過程中是健康的、衛生的。這樣可以令顧客喝得放心,從而實現銷售的持久性。

          七、服務與承諾我們的顧客都認為我們服務與產品的質量支持是他們最關心的事情。

          他們常常對我們所提供的服務與產品的口味發表意見。我們建立了良好的溝通渠道,向全體顧客提供最好的服務。我們的承諾便是我們的產品絕對是健康衛生的,不存在腐爛變質的水果,不存在再次利用的包裝杯。

          五、人員及組織結構

          1、店長:負責收銀以及材料的采購。

          2、服務人員:負責衛生的打掃整理以及水果削皮工作。

          3、制作人員:負責榨汁以及水果酸奶和水果沙拉的制作。

          六、市場預測

          定價預測我們的定價原則是按照水果的價格以及其他成本綜合而算的。我們按月來審查價格,以保證基本利潤不受損失。初次預計顧客對我們的產品和服務愿意支付的價格5至8元,原因是依照飲品行業的平均價格以及水果的口味和健康性。

          市場預測由于我們的產品在昌融學生街屬于飲品的范疇之內,主要的競爭對手有水當當和茶道,然而我們的產品則是他們所沒有的,所以在競爭中我們還是有優勢的。

          根據學生街每天的人流量,我們預測我們的產品在周一至周二期間的銷售量在80到120杯之間,當然雙休日有所偏差,預計在120到150杯之間。

          一個的銷售量預計在3000到5000之間。一杯的利潤在2元左右,一個月的利潤則是6000元到1萬元。

          如果按照正常的運營并且盈利的話,半年至十個月則可以回本。第七章營銷策略因為客戶分布面、地域關系和季節性的變化還有資金量的影響,我們需要一個好的營銷策略。對于飲品行業來說,營銷策略相差不是很大的,大部分都是以直銷為主。當然中間的個別還是存在的。

          我們的競爭對手也使用同樣的促銷渠道。不過,相比之下,我們的銷售策略更有效,使我們得以產品獨特的口味和健康衛生的優勢取得了好處。

          ***果汁店的部分主要客戶是逛街的大學生尤其是女大學生。

          ***果汁店的產品采取積極靈活的定價方式,我們是采用直銷的渠道進行銷售的。當然在條件的允許的情況下我們也許會實行送貨上門服務。

          七、制造計劃

          一、原材料的采購由店長去跟水果商建立長期交易,以最低價購買到新鮮的水果,并且由水果商送貨上門。

          另外牛奶以及沙拉則由店長去專賣店進行協商以較低的價格購得材料。

          二、水果皮的去除鮮榨果汁所要的水果量是比較大的,而一些水果的去皮則非常的麻煩,如橙等。還有一些水果需要清洗,如草莓等。因此有個服務人員專門負責削皮和清洗。當然有一些水果并不需要削皮或者是去皮十分簡單的,如香蕉等。

          三、水果的榨汁制作人員專門負責榨汁,這工作相對比較輕松。當然,顧客多時,店長或者服務人員也可以一起幫忙。

          四、水果酸奶由于酸奶是已經制作完成并且放在電冰箱中,如有需求時,只需把水果切進去就足夠了。

          五、水果沙拉由于沙拉是現成的,制作的工序跟水果酸奶是差不多的,只是水果沙拉所需的水果更多而已。

          六、產品入杯這個程序也是比較簡單的,也由制作人員來操作,只需將果汁倒入杯內,并且蓋上蓋子就可以了。

          分工的明確能夠使制造效率得到較大的提升。

          八、財務規劃

          一、財務匯總每年的年末進行財務的匯總,供各投資者查閱。依據匯總的情況進行決策。

          二、財務年度報表制定年度產品收入匯總表。直接地體現了一年下來的銷售成果。

          三、資金需求我們正在尋找5萬元的商業貸款,分期貸款主要用于初期本店的發展。到那時,我們還需要增加1-2萬元的資金使我們的操作能夠得到順利的進行。

          初期投資將用于店面裝修,購買設備,以及租金。資金使用明細如下:

          1、購買設備:1萬元左右。

          2、店面裝修:2萬元左右。

          3、租金:2.5萬元一年。

          償還計劃:我們可以通過利潤分紅,在1年之內償還貸款。根據我們的預計,我們認為貸款我們,是一件非常理想的投資活動。為使本項目能夠貫徹實施,我們需要一年的5到7萬元的貸款。

          四、現金流量表制定現金流量表,反映一年的現金流量的逐月報表。

          這能很好的體現我們店的銷售情況以及銷售量的增加或減少。

          九、風險控制

          ***果汁店的銷售取決于對水果價格以及競爭者的一些促銷措施的防范。這主要取決于競爭者的促銷手段,因此,必須及時了解競爭者的價格以及產品的走向。本店相信自己有能力適應競爭者的促銷的步伐,依靠著本產品的健康衛生以及口味優勢。

          未來的產品計劃不依賴于價格戰。

          本公司的主要發展目標是生產多種果汁,滿足消費者的需求。

          成功地生產出這些代表我們店水平的商品,并為市場所接受,果汁的價格以及口味是企業成功的重要條件。因此水果的價格以及口味的研發是我們能否取得成功的重要因素之一。

          因此需要與水果商建立一定的貿易基礎,以防水果的價格落差較大。第十一章總結本店的宗旨是成為昌融學生街第一飲品店。

          本店是一家處于創業階段的店面。***果汁店的法定經營形式是獨資,法定地址:福建農林大學昌融學生街。本店經營各類的果汁以及混合果汁,另外還有水果酸奶和水果沙拉。

          我們把我們的市場定位在逛街的學生們。

          根據市場資源,根據資料的調查顯示昌融這個市場的銷售額大約為1萬元左右一個月。

          我們的競爭對手是水當當和茶道。雖然同為飲品行業,但是我們的果汁是有優勢的,是他們所沒有的,并且我們的產品健康衛生、口味醇厚美味。

        創業計劃 篇2

          進貨要適銷、適量,要編制進貨計劃,當然在進貨過程中也可應變修改。進貨時,首先到市場上轉一轉、看一看、比一比、問一問、算一算、想一想,以后再著手落實進貨。

          1、選貨:選樣,款式,品牌,餐飲創業計劃書范文,數量

          一、項目介紹

          二、店面的選址

          地點的選擇對日后店面的營運好壞影響很大,所以一定要找個商圈位置好的店面。經過調查我發現在閔行莘莊這快商圈不錯,閔行區作為上海發展的主要居民居住區之一,莘莊又是閔行的中心,這里交通發達,人口密集,市場是沒問題。而且這里以后還要建一個大型的亞洲商品交易中心,前景廣闊。最后我把店面選在了莘莊的水清路上,僅挨店面就有一個公交車站,前面是個大馬路,平時無論白天晚上人來人往。而且一百米開外就是地鐵站,人流量是可想而知的。周圍又都是老居民區,固定人口多,地塊成熟,消費力旺盛。另外我發現這條街上還有幾家為數不多的衣服店,但大都定位居高,價格昂貴,款式單調稀少。平時也很少有人光顧。因為這里雖然居民多但大都是普通老百姓,富人很少,不適合銷售高檔消費品。這里雖然人流量大但大都為上班一族,消費能力為中低檔。我的定位就是中低擋符合市場需求。同時和其他幾家店沒有沖突,差異性存在。

          一、項目介紹

          二、衣服的陳列

         、偃艘欢ǔ潭壬隙枷矚g貪小便宜,女人就更是如此了。"店鋪開張大賺送"、"本店商品八折優惠",也可以采用買一送一的策略(送的貨以滯銷貨為主,過季貨為輔)

          3、服務:訓練營業員的基本利益,對顧客的服務態度及服務宗旨。無論顧客是否買衣服或者買所少錢的衣服都要微笑送客讓其滿意離開,常此以往才可能有口碑相傳的美益度,也才會有回頭客。顧客的要求在可能實現的前提下盡可能的滿足。

          五、人力規劃

         、诶妙櫩蛿祿䦷,以某種借口施以小恩惠,使其來店領取或告知打折消息,或者免費送過季衣服(要定量)或送生日禮物等

          一、選貨及進貨

          所以,我在裝潢前請裝潢公司先畫圖,包括平面圖、立面圖、側面圖、所要用的材質、顏色、尺寸大小等,都要事先注明清楚。為便于溝通清楚自己所想要裝潢的模樣,最好先帶裝潢廠商到同類型的.店去實地觀摩,說清楚自己想要裝潢的感覺,這樣裝潢出來的店面,才會比較貼近自己的想法。

          (3)滿意購物并使其盡可能介紹其他買家來店購買

          5,員工工資可以在第一月底結,不用算在初期5萬內

          四、選貨及進貨的渠道

          進貨安排在每個星期的三或四,這樣每個星期六店內肯定是有新品到貨的,但只上部份新貨,一部份留著星期天上!如果進入銷售旺季,三四天就補一次貨!

          五、人力規劃

         、賯鬟_每周都有新貨上架的信息

          驚喜

          四、選貨及進貨的渠道

          綜上所述我用5萬元開一個女式服裝店,是不是能夠成功當然還需實踐中去檢驗了

          2、燈光等硬件配備也非常重要的,如果店鋪不夠亮膛,給人感覺就是象快倒閉的!晚上門頭的燈一定要亮,一下子能吸引路過的顧客的眼球!燈光也能讓衣服更動人,但是不同的燈光會有不同的效果,冷暖結合是服裝店最適合的,如果全部是冷光(也就是平時所看見的白色燈光)店鋪雖然亮堂,但是給人的感覺慘白不夠溫馨,衣服會顯得不夠柔和!加上暖光燈(平時看見的射燈之類的黃色光)能中和慘白感覺,照射出的衣服也更動人!空調在夏天必需要俱備,不然店里很難留住顧客有耐心挑選衣服的,身上粘滋滋的,試衣服也不會有心情的!

        創業計劃 篇3

          1.1 背景介紹

          連鎖經營模式,打造品牌婚介

          ——Marry Bar的市場戰略

          本項目基于目前國內婚介市場的實際情況以及服務業在未來國民經濟發展中的巨大潛力提出了嶄新的婚介機構的經營模式,即連鎖經營模式,通過打造品牌婚介,提供高質量的婚介服務來占領婚介高端市場。

          1.1.1 行業現狀

          目前國內的婚介市場現狀如下:第一,整個行業誠信嚴重缺失。“婚托”現象屢見不鮮,收費項目混亂,黑幕重重,很多客戶最后都是人財兩空,央視和相關媒體都通過暗訪揭露了部分“黑婚介”的丑惡嘴臉。第二,從業人員素質普遍低下。目前國內婚介市場缺乏高素質的職業化從業者隊伍,無論是學歷層次還是年齡層次都存在嚴重的問題,婚介基本定位為一個老年化的行業,以中老年婦女為從業主體。第三,利潤豐厚;榻樾袠I本身特點決定了,對固定資產的要求不高,技術含量相對較低,而且收費標準至今沒有被納入監管范圍,因此利潤回報豐厚。第四,監管缺失。由于我國處于轉軌階段,整個政策法律體系相對不夠健全,對于婚介行業的監管也相對混亂,民政、工商、公安、文化等行政部門各管一塊,沒有形成合力。第五,缺乏全國性知名婚介服務品牌。在服務業整體越來越規范的今天,婚介行業卻依然是一盤散沙,沒有出現全國知名的婚介服務品牌,各地的婚介服務水平也是參差不齊。

          基于以上分析,我們認為樹立婚介服務業品牌,并且以此促進整個行業的標準化和職業化完全符合市場經濟的需要。

          1.1.2 市場需求現狀

          根據市場調研以及相關報道的分析,我們認為目前婚介市場的需求空間是

          巨大的。理由如下:第一,高校擴招引發的人才流動,為婚介服務提供了潛在的客戶群體。通過接受高等教育而進入其它地區學習,是我國人才流動的一個主要渠道,但是高校中性別比例失調卻導致了很多年輕人走出校門是依舊是單身,因此在未來選擇合適的渠道結識理想的戀人也是自然而然的事。第二,工作頻率的加快和人際交往圈子的狹小形成了我們的目標客戶群體。高校畢業生進入社會以后,不得不面對工作的壓力和競爭,個人的休閑時間和空間都被壓縮,因此人際交往的圈子相對縮小,找到合適的戀人似乎比在校期間還要困難。第三,傳統婚介不能很好的承擔高端婚介服務職能,導致市場供給出現結構失衡。一方面是單身白領人士不屑目前的低端婚介服務,另一方面是單身白領又苦于難尋優質的婚介服務。第四,婚介行業本身是一個可持續發展的綠色產業;橐鍪桥c教育、投資等并列的重大人生抉擇,一個婚姻失敗的人很可能會影響一生的幸福。因此每一代人都必須認真地面對自己的婚姻問題。尤其是我國歷來重視婚姻,一代一代的血脈傳承為我們保證了客戶群體的連續性和穩定性。另外,婚介行業不僅符合中華傳統文明,而且對環境沒有任何污染和破壞,是一個真正的'綠色產業。第五,婚介是整個婚姻過程的一個環節,而整個婚姻服務流程是一個完整的產業,并且會帶動相關產業的發展,比如旅游、酒店、家電、珠寶等行業。

          1.2 公司簡介

          做中國婚介服務業領袖

          ——Marry Bar的創業理想

          公司全稱為娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司,屬中介服務類企業,注冊資本人民幣2000000元,經營范圍為婚姻介紹、信息咨詢以及相關業務。店面名稱:中文為“娶吧&嫁吧”;英文為“Marry Bar”。經營模式為連鎖經營,第一家形象店擬設在西安高新技術開發區。經過初期的經營發展,公司在業務實力以及市場份額達到一定水平以后,將在西安本地陸續設立兩家連鎖店。前期“專注做品牌婚介”是公司毫不動搖的基本目標,唯有做強才會做大!在經過西安本地的發展以后,我們會陸續將Marry Bar的優質服務帶向全國其他目標城市,適時的“全國化”戰略將是公司另一個飛躍。在婚介領域做強以后,公司將會適時地與酒店、婚慶公司、旅行社、珠寶商、航空公司等結成戰略同盟,為客戶提供一站式服務。并且在科學論證以及相關市場分析后考慮,公司有可能向相關領域進行

          資本滲透,以增加企業新的利潤增長點。

          1.3 公司管理與組織結構

          和諧共贏的經營管理團隊

          ——Marry Bar的競爭優勢之一

          公司初期規模較小,我們將采用扁平化、直線職能式的組織結構,充分發揮個人和職能部門的專業特長,主要核心管理人員的構成如下:

          總經理,全面負責公司的經營管理;企劃主管,主要負責公司品牌行銷計劃、廣告策劃、公共關系維護;市場主管,主要負責公司的市場細化、客戶開發、市場拓展計劃;財務主管,主要負責公司資金營運管理和財務核算;客服主管,主要負責與客戶溝通、開發新客戶、維護良好的客戶關系、收集管理客戶信息資料等;人事主管,主要負責規劃、指導、協調公司的人力資源管理與組織建設。

          為了提供更好的服務,Marry Bar將通過不同渠道招聘優秀的人才,各部門人員整體配置如下:企劃部3人;市場部3人;財務部3人;客服部6人(含前臺);人事部2人;辦公室文員1人。其中企劃部和市場部的員工需要有相關工作經驗,客服部員工中包括1名心理咨詢專家。

          Marry Bar的崗位說明書詳細說明了崗位職責、職責范圍和任職要求。同時建立了一套科學規范的規章制度。

          1.4 產品和服務

          “真心交流,貼心服務,讓客戶放心”

          ——Marry Bar的客服理念

          Marry Bar實行會員制,所有會員都將得到Marry Bar提供的優質服務。為了更好的滿足客戶的需求,Marry Bar將客服項目細化為三個層次:基本客服項目;自助式客服項目;個性化客服項目。其中基本客服項目是Marry Bar所有會員在支付了基本會費以后都可以享受的客服項目,通過基本客服項目我們將與客戶進行有效的溝通交流,建立彼此之間的信任關系,達到“真心交流”的目的。會員如果想獲得更有創意的戀愛經歷,還可以另外付費享受Marry Bar提供自助式客服項目,Marry Bar的專業顧問團隊將為每一位客戶提供優質的專業咨詢和策劃,同時我們還將配備專門的客服人員負責與會員進行溝通和交流,提

          供“貼心服務”。另外,考慮到目前奢侈消費群體的需求,我們專門設計了另外收費的個性化客服項目,這些項目將以會員的需求為導向,按照會員的要求來設計和實施,Marry Bar將為會員提供全程服務支持。出于對客戶負責的態度,Marry Bar將為會員出具各項支出的詳細清單和相關票據,“讓客戶放心”。

          Marry Bar在線將為會員提供24小時在線服務,讓會員感受網絡服務無處不在。在網絡客服系統方面,我們將安排專業技術人員負責網站和數據庫的維護,尤其是維護網絡安全。打造一流的網絡交流平臺和客戶個人信息數據庫是Marry Bar的戰略目標之一。通過完整的數據系統,我們將分析客戶的消費傾向以及婚介行業的發展規律。

          以客戶滿意為目標,以誠信經營為基礎,以專業化從業人員為保障,提供優質的服務是Marry Bar成長的動力之源!

          1.5 市場與競爭

          “他山之石,可以攻玉”

          ——Marry Bar的競爭策略

          首先從西安本市婚介市場看,目前西安婚介市場在位企業共有86家,有11家被西安市民政局評為“先進婚介所”,其中規模比較大的有3家,分別為西安從緣婚介所、西安黃慧婚介信息服務中心、西安自選婚介所。經過實地考察,我們認為這些婚介所滿足了社會上一部分單身人士的婚介需求,有些提供的服務比較正規,但是依然存在嚴重的缺陷和不足。第一,服務方式落后,全部是單店模式,位置比較偏僻,店面裝修雷同缺乏時尚新意。第二,從業人員素質較低,基本是臨時招聘的無業人員或者下崗、退休女工,學歷層次基本在大專以下。第三,服務人員與年輕的單身白領在世界觀、價值觀和審美觀方面難以認同,對婚介高端市場缺乏吸引力。第四,品牌老化缺乏創意,廣告宣傳渠道單一陳舊。

          另外,從網絡交友平臺看,目前比較正規的大型交友網站主要有:世紀佳緣交友網、百合交友網和北京紫禁城婚介網站群。網絡交友平臺的優勢在于地域空間的限制小,沒有直面對方的尷尬,信息獲取更加便捷,運營成本低廉。但是,網絡交友的劣勢也非常明顯。第一,信息真實性難以保證,畢竟網絡是虛擬的世界;第二,缺乏面對面的安全感和直觀感;第三,網絡本身的穩定性以及安全性也是隱患,第四,即便是網絡交友最終還是要面對面的接觸溝通。

          1.6 市場營銷

          “浪漫、忠誠、幸!

          ——Marry Bar的品牌內涵

          Marry Bar根據嚴謹的市場分析確定自己的品牌營銷計劃,主要分為三個階段:第一階段(xxxx年~xxxx年)用三年左右時間在西安本地樹立自己的品牌形象,這個階段主要是圍繞“全國首家品牌婚介”為核心進行廣告宣傳和策劃,打造全新的行業形象,將有選擇的利用西安本地的強勢媒體形成“點線面”的立體宣傳系統。第二階段(xxxx年~xxxx年)在原有品牌信任度的基礎上增加品牌內涵,強化品牌形象,我們將“浪漫、忠誠、幸福”的理念注入Marry Bar品牌中,必要時我們通過聘請形象代言人,增加品牌感召力。另外開展連鎖經營也會擴大品牌影響力,使品牌更加貼近生活更加貼近客戶,有利于樹立“人性化”的品牌形象。第三階段(xxxx年~xxxx年)將以實現品牌的“全國化”目標為核心,利用在全國有影響力的媒體平臺打造企業的“全國性”形象,進而實現Marry Bar從“西安本地品牌”向“全國性品牌”轉變的戰略目標。

          1.7 財務分析與評價

          科學謹慎、切合實際

          ——Marry Bar的財務原則

          娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司正尋求一筆風險投資資金作為以下用途:婚姻中介服務;招募培訓員工。為達到這個目的,需要籌集資金,其總額為2000000元。

          本著“科學謹慎、切合實際”的原則,我們做出了本項目xxxx年度至xxxx年度財務的規劃預算。預算建立在實踐調查和科學合理的假設基礎之上,對各年度的總成本進行了細致分解,對各年收益進行了科學測算,對企業利潤進行了合理分配,對企業現金流作了可靠估計。我們從多個角度運用了各種財務評價與分析手段,用于揭示我們項目的內在價值。

          財務分析表明,前五年公司的平均銷售收入為4642800元,平均凈利潤為1010904元。根據估計,我們的項目投資回收期為3.53年。分析表明我們的項目具有良好的盈利能力和抗風險能力,是非常值得投資的。

        創業計劃 篇4

          失敗其實是一種必要的過程,而且也是一種必要的投資。數學家習慣稱失敗為“或然率”,科學家則稱之為“實驗”,如果沒有前面一次又一次的失敗,那里有后面所謂的“成功”?失敗它是成功的一部分有很多的成功都是有失敗的累積而產生地的。

          一、便利店的潛力及趨勢

          近年來,由于大型賣場的數量不斷增加,中小型賣場由于在商品品種以及經營項目、經營理念的落后,加上經營成本居高不下,導致生存空間越來越小,從而引發了業態的變革,從而產生了居于超市和小型雜貨鋪另外一種業態――便利店。

          便利店主要是為方便周圍的居民或是人群而開設的一種小型超市,是生存于大型綜合賣場及購物中心的商圈市場邊緣的零售業態。

          以經營項目齊全及經營日用快速消費品為主的一種零售業態,主要開設于各社區及流動人口教多且以快速消費商品的地方,或學校附近。商圈范圍一般只覆蓋周圍200M的范圍。

          便利店的經營應緊緊抓住大型賣場的市場空白點,以方便消費者為前提,為消費者提供一個方便、快捷的購物環境,以此來贏得消費者。

          主要經營快速消費食品,日用品,書報,收費業務代辦,面點,果蔬等商品。

          因為他具有超市的經營特點,雜貨鋪的經營成本價格優勢及便利優勢,迅速贏得了消費者的青睞,因而得以快速發展,并形成了連鎖化經營。

          未來隨著生活節奏的不斷加快,一是綜合的大型賣場,一是方便快捷的便利店經營應是零售行業發展趨勢便利店投資創業計劃書20xx年便利店投資創業計劃書20xx年。

          國內由于經濟收入水平比較低下,起步較晚,所以在便利店業態目前尚沒有很突出的企業,大家都在邊做邊摸索,導致業態的發展緩慢。

          二、選址

          (一)商圈理念

          便利店的商圈一般是位于店鋪的直線距離0---200米內,超過200米的效果就比較差了,經營面積一般在60---200平方。

          (二)經營選址

          一般都在社區(擁有自己的商圈)及路邊的人氣比較旺的地方,或是大賣場旁邊(借助人家的商圈),以此來達到自己的經營贏利。

          三、投資計劃

          (一)CI設計

          1、企業標識

          要明顯的體現出便利店的經營信息,要符合便利店的經營特點,并且要能有效的結合現有的資源來設計企業的CI。

          既要體現出陽光超市的經營特點來設計連鎖經營的便利店的企業標識。

          2、企業理念

          為大眾提供便利購物條件

          為消費者提供優質的服務

          為消費者提供適合的商品

          (二)投資計劃

          1、固定設施

          天花――便利店的裝修不必講究奢華,只要符合自己的`經營特點,且能達到給顧客留下清潔,舒適的環境即可,一般只需要使用白色天花頂或者其他暖色的天花頂即可,但是在布局裝飾時比較講究搭配,比較常見的有白色膩子頂,或者是石膏板便利店。

          地面――便利店由于營業的時間比較長,加上其基本都是以銷售日常食品為主(食品的銷售占50-60%),要求店堂的色彩要比較淡雅明快清新,地面由于燈光的反射效果,一般要求店面地板以素色,淺色為主,一般使用乳白色或是米黃色的地板。

          招牌――便利店的招牌一般等同于店面的臨街寬度,制作時不用考慮豪華,只需符合自己特點,能有效的契合企業的經營特點,且能符合便利店本身的特征,必要時為節約成本還可以考慮由企業贊助制作。

          店前的地面――只要平整,容易搞好衛生,不至于使灰塵太多即可,一般會用素色地板或是直接使用水泥地面。

          墻面DD為保證店堂的光度,便利店一般使用白色仿瓷作為墻面的裝飾色調,還可以以突出商業氣氛為目的,使用廣告圖來裝飾,使用廣告圖時一般要求使用反光度較高的燈箱片。

          照明DD白色或暖色的色彩為主,比較多的都是使用白色的日光燈管,正常情況下,需要保持10-15平方一根燈管即可使光度符合經營需要。

          音響DD為保證顧客的舒適的購物心理情緒,便利店一般都配備有小功率的音響,并且主要以開放舒緩的背景音樂。

          2、經營設備

          電腦DD一般每店配備收銀機一臺,其功能兼具前后臺,無需另行配備專門的后臺操作系統。

          軟件DD與總部實行連網,各店統一使用軟件系統,以方便總部對其進行管理監控,并且總部能根據系統來進行庫存管理。

          收銀臺DD收銀臺兼管理人員工作臺便利店投資創業計劃書20xx年工作計劃

          貨架DD以平方數計,每4-4.5平方需要一組貨架,貨架只需使用一般的貨架即可。

          冰柜DD因便利店是方便于就近的居民,故便利店一般都備有2個冰柜,一個是飲料啤酒柜,另一個作為冰激凌專用冰柜。

          其他設備DD如書報柜,糕點柜,根據經營的項目需要來進行設備的增加。

          3、商品

          便利店的商品結構中,食品占比50%,日用化妝品20%,日用百貨20%,其他10%, 約需單品數20xx至3000種。

          (三)經營理念

          1、符合目標消費者需求DD便利店因為都是經營的快速消費品,一般選擇在店鋪范圍內比較常銷的商品作為其經營商品,主要講究庫存小,周轉要快

          2、為消費者提供方便DD就近的購買條件,可適當考慮送貨上門,經營項目要根據周圍居民的需求來進行商品配置

          四、管理運營

          1、 制度管理

          在連鎖便利店的經營過程中,管理與效益是密切相關的,因此,制度化的管理在運營過程中是相當重要的

          相關的管理制度有:

          出勤制度

          衛生管理制度

          報表管理制度

          能耗管理制度

          設備管理制度

          固定資產管理制度

          采購管理制度

          現金管理制度

          工資的發放管理規定

          員工的擔保制度

          管理人員的權限規定

          員工的獎懲制度

          員工工作制度

          貨架作業管理制度

          商品配送管理制度

          倉庫管理制度

          會議管理制度

          耗材領用管理制度

          通訊器材及設備管理制度

          2 商品管理

          為維護企業的形象,保證顧客在店內能買到合乎自己要求的,新鮮的商品,相關的制度有:

          商品的進場制度

          商品的銷售報表

          采購報表

          滯銷報表

          暢銷商品統計表

          關于商品的獎罰制度

          商品的配備申報制度

          臨近商品的處理

          商品銷售考核

          促銷商品的管理制度

          3 庫存管理

          因便利店的商品周轉量很小,所以在經營過程中嚴格的商品管理制度能有效的杜絕商品的滯銷,和提高商品的周轉率,建立有效的商品配送機制,相關的制度有

          庫存報表管理

          庫存的限制

          商品的周轉周期與庫存的參考

          調貨申請表

          退貨管理規定

          庫存周轉考核

          商品配送管理制度

          滯銷商品考核

          4 系統管理

          系統化,信息化,數字化的管理能有效的減少商品的損耗,加強店與店之間的溝通頻率,能快速的實現商品的流轉,從而使資金的流轉更加有效,促進企業的良性發展,因此連鎖店必須將其電腦系統進行連網統一管理,以提高工作準確率和工作效率,相關的制度有

          操作員的管理規定

          操作員的權限

          操作員的保密規定

          營業額與員工工資的關系制定

          a)損耗管理

          制定有效的防損制度,提高員工的防損意識,發揮員工的防損積極性,有效的防損降耗措施,相關的制度有

          員工內盜的處理意見

          損耗的管理規定

          損耗的獎懲制度

          耗材管理

          關于盜損的管理規定

          b) 促銷管理

          實行統一的促銷政策,有利于增強企業的形象,促進商品的銷售,有利于整合促銷資源,實現資源利用的合理化,充分化.相關的制度有

          促銷管理規定

          促銷的申請

          促銷的執行考核

          五 投資分析

          預算按120平米計算(單店)

          1 A 固定設施:首期(即開業前)

          天花+墻面:直接刮膩子(120+120)3.5/平方=840元

          水電設備:2500元

          地板;120平方6+600+120平方12=2760元

          鋪面外:20xx平方=600元

          店招:20平方30=600元

          合計840+2500+2760+600+600=7300元

          B 經營設備

          貨架:28020+18030=11000元

          電腦收銀設備:3500+500+800=4800元

          冰柜:18002=3600元

          軟件:15002=3000元

          分攤總部連網費用:20xx元

          收銀臺:1000元

          煙柜:400元

          酒柜;600元

          電話初裝費:20xx=600元

          其他設備;1000元

          合計11000+4800+3600+3000+20xx+

          1000+400+600+600+1000=28000 元

          C 租賃押金;20xx元

          D 消防設備:20xx元

          總投入7300+28000+20xx+2000=39300元

          2 經營成本及經營費用

          租金DDDDD-800―1000元/月

          稅DDDDDD-500元(國稅)+200(地稅)=700/月

          工商管理DDDD150元月

          水DDDDDDD50元/月

          電DDDDDDD800元/月

          工資DDDDDD5004=20xx元/月

          耗損預估DDDD500元/月

          總部配送費DDD400元/月

          總部管理費用DD400元/月

          其他費用DDDD300元/月

          合計1000+700+150+50+800+20xx+500+400+400+300=6300元/月

          3 營業效益

          預計營業額1000DD1500元/日

          月計營業額40000元

          營業利潤4000022%利潤率=8800元

          營業外收入500元/月

          合計效益8800+500=9300元

          4 貨值800元/平方120平方=96000元

          5 后期開業后的追加投入30000元

          6 收益分析

          收益=效益-費用=9300-6300=3300元/月

          年收益=3300/月12月=39600/年

          不可預計費用5000元/年

          實際預計收益39600-5000=34600元/

          總投入=首期投入+后期追加=39300+30000=69300

          年回報率=年收益總投入=3460069300=0.4992

          預計收回投入需2年

          六 項目可行性

          行業的發展趨勢及社會經濟的發展水平的上升,使項目的可行性更加強烈,鑒于此,推薦涉入此行業并形成連鎖化經營,在本地市場尚未成熟之際搶占行業的制高點

          七 風險規避

          由于行業風險的不確定性,因此,建議在開業之后3個月,可以通過核算將店面執行承包經營,具體方式待定,前提是統一采購,統一品牌,統一經營,可通過下述方式來執行降耗從而實現降低風險的目的,且能提高員工的工作積極性.

          A方案;員工入股

          B方案;前期投資算做風險投資,由員工進行擔保抵押經營,自負盈虧

          C方案;以委托經營的模式交給員工經營,多勞多得,上交費用

          D方案;繳納承包金的形式進行承包經營

          八 投資解析

          1. 前期投資

          固定設施及營業設施,可以利用部分現有的設備,以降低其投入

          2. 追加投資

          因以利用了現有賣場的客戶資源,在首期投入中已經沒有了貨款投入,故在后期需要追加部分貨款投入,即是后期追加的3萬元貨款投入來作為后期的資金運營,此投入可視總部對供應商的整合而降低投入數量。

        創業計劃 篇5

          一 公司概括

          1 公司介紹

          (1)公司名稱:雷少維修廠

          (2)公司性質:多人合作經營的有限公司

          (3)主營業務:從事汽車維修等相關服務;如汽車日常維護、發動機、地盤,車輪、空調等檢測等維修。和汽車的配件銷售。 (4)公司面積:250平方米左右

          (5)公司預計初期投入資金:30萬(投入資金籌措方式采取均攤制) (6)公司面向群體:有車一族

          (7)公司經營策略:積極創新、穩中大步前進 (8)裝修風格:整潔中檔 2公司各部門及職責

          董事會:由各位出資者構成,主要負責公司重大問題的決策。

          總經理:由董事會推薦選舉產生,全權負責公司日常的各類經營,對董事會負責,并且對公司各職能部門的工作 經行部署安排和監督。 財務部:設主管一職,主要負責公司的財務工作。 維修部:設維修主管一名,主要負責對汽車的各類維修。

          銷售部門:設銷售主管一名,主要負責公司銷售產品的采購活動,并且負責公司客戶關系管理系統的日常工作和維護。

          二 商業計劃

          在中國經濟日益騰飛的今天,人民的收入日漸增高,現在越來越多的人開始向私家車看齊。如今,汽車行業已成為我國的一大支柱行業,而伴隨著汽車行業而生的一大批新興行業也如雨后春筍般涌現。 隨著汽車的日益普及,汽車零件的損壞與維修也大大增多了,汽車維修市場份額也開始逐漸增大,伴隨著這樣的形式,我以及我的伙伴的汽車維修企業也將盡快成立。

          三 市場分析

          1市場描述

          隨著汽車迅速進入千家萬戶,我國汽車維修業也進入了發展的黃金時期,汽車維修業和汽車保修設備行業在市場的洗禮中開始由傳統的勞動密集型向資金技術密集型、由生產型向服務型過渡,形成了利潤豐厚的汽車后市場。目前,全國汽車維修行業有一二類企業30多萬家,從業人員近300萬人,每年都在以10%左右的速度快速增長。國營、集體、股份制、私營、個體、中外合資等多種經濟成分的汽車維修企業在共同發展,4S店、特約維修服務站、綜合維修廠、快修連鎖店、專項維修店等多樣化的經營方式各展其長,形成了一個門類齊全、品種多樣,分布廣泛,服務方便,能夠滿足不同消費層次需求的汽車維修市場體系。

          中國汽車市場發展潛力巨大,特別是私人汽車消費,在未來20年將持續高速增長。中國汽車保有量的快速增長將直接帶動國內汽車維修保養市場的發展,按照一個完全成熟的國際化的汽車市場的利潤測算,中國汽車維修保養市場的`利潤總額約為2153.55億元。

          據統計,至20xx年末,我國民用汽車保有量達到5697萬輛(包括三輪汽車和低速貨車1468萬輛),比20xx年末增長14.3%,其中私人汽車保有量3534萬輛,增長20.8%。民用轎車保有量1958萬輛,增長26.7%,其中私人轎車1522萬輛,增長32.5%。而20xx年我國汽車市場也將連續第10年保持兩位數增長,預測20xx年國產汽車的銷售量將達1023萬輛,比20xx年增長15%左右。如此龐大的汽車增長,將會催生出一個怎樣的汽車維修行情?而我們的維修企業缺的是什么?如何去迎接這樣的機遇呢?

          20xx年及未來幾年,我國汽車維修業必將完成一個從無序到有序的過程,規;獙诮粌赡觑@示得更為淋漓盡致,汽修企業間的競爭更為激烈,不可避免。那么,在當前汽車維修業發展形勢下,我國汽車維修企業該如何當前行業發展形勢、把握未來市場發展方向,根據行業趨勢制定發展戰略,汽修企業加速提升企業品牌形象,加強技術與產品實力,改進企業管理水平,完善售后服務體系面對與迎接新一輪的考驗,做大做強。

          2典型問題

          競爭對手的主要優勢: 1.入行時間早

          2.有固定顧客和渠道 3.合適的管理模式 4.員工工作熟悉穩定

          競爭對手的主要劣勢: 1.服務理念落后

          2.管理模式相對固定死板 3.維修技術人員學習能力弱

          公司的優勢:公司優勢在這里集中表現在交通區位方面,交通便利。非常具有團隊精神,團隊成員的私交也非常的好。擁有良好的感情基礎和超強的凝聚力,使得我們團隊一定是一個高效的團隊。公司提供售后服務,有自己客戶關系管理系統。

          公司的不足:公司在成立之初肯定會因為業務的不熟練產生一些問題,這是新公司無法避免的。并且公司的管理機制并不一定夠科學有效。應對辦法:多進行一些崗前培訓,進行參觀優秀企業,公司運營過程中適時調整策略和管理機制,未來能力允許的情況下,多招攬優秀人才。

          四 營銷策略

          1客戶群的建設和維護

          通過傳單發放和橫幅擺放、優惠活動促銷,汽車維修知識的傳授等措施吸引人氣,以專業的技術,周到的服務意識培養屬于自己的忠實客戶群體。 2產品定價

          對于公司銷售的汽車配件盡量比同行低一些,提高銷售量贏得客戶。;

          五 成本計算

          六 預算情況

          (一)車身修理設備

          吊裝,舉升設備(單價5000元左右)、剪板設備、.焊接設備(3000元左右)、砂輪機(800元左右)、空氣壓縮機(1500元左右)、車身校正設備、其他常用工具(800元左右)。 項目準備資金:25000元

          (二)汽車維修鈑金設備

          空氣壓縮機;.噴烤漆房(從事轎車涂漆)或噴漆設備(25000元);.調漆設備;砂輪機;.吸塵、通風設備;其他常用工具。 項目準備資金25000元 (三)篷布、座墊及內裝飾修理設備

          縫紉機;鎖邊機;工作臺或工作案;熨斗;裁剪及其他專用工具。 準備資金:1000元 (四)電器、儀表修理設備

        創業計劃 篇6

          一、公司情況簡介

          公司取名為武漢天子燒烤有限責任公司,公司的發展將立足于武漢市,打造武漢特色小吃。公司將建立在我的家鄉武漢江夏,借鑒海底撈火鍋的經營模式,采用科學的管理方式,努力將公司打造為理論與實踐相結合的一流餐飲公司。

          二公司理念:

          學習海底撈公司的經營文化,“體驗美味、享受生活、擁有健康、共創卓越”的發展理念,倡導“用雙手改變命運,靠勤奮實現夢想”的價值取向,公司上下形成了“同心同德,爭創武漢一流餐飲企業;上下齊心,打造武漢第一火鍋名牌”的創牌氛圍。

          三、行業分析

          優勢:燒烤行業投資不多,但回報可觀。燒烤的種類比較多比較吸引人,燒烤店在學生中是很熱門的休閑、聚會場所。在江夏紙坊,燒烤以正規門面發展生意的地方較少,就市場飽和度來說,還未達到市場飽和,存在供不應求現象。

          劣勢:一是燒烤本身是不能多吃的,這點也制約著燒烤行業的發展,二是燒烤店存在很大衛生問題。

          四、同業競爭狀況

          由于在江夏紙坊燒烤店分布不集中、店面較少,競爭相對平緩,行業威脅較小。

          五、投資金額和門面分析

          初步設想第一年投資20萬元,由于個人和父母經濟情況有限,打算實行入股原則,吸納資金。門面選擇在距離中百倉儲部遠的'體育館附近,這里不管白天還是夜晚,人流量都很大。初步打算10萬元用于門面租賃和裝修,5萬元用于食材購買和開業促銷,另外5萬元用于員工工資。

          六、員工招聘和部門劃分

          1、燒烤店分為三個部門,一是后勤采購部,二是前臺服務部,三是后臺廚房。初步設想招聘十個人,五個人負責前臺,兩人負責后勤,三個人負責廚房,任帆為老板。

          2、工資標準:后勤和前臺各位1900元/月、廚房為3000元/月

          3、員工保障:設立員工獎懲措施,為員工辦理相關保障,激發員工工作干勁。

          六、開業促銷

          開業前一個星期進行試營,運用各種促銷手段,主要有以下幾種方

          一、打折優惠:

        試營期間打八折。這種方法是最直接的能夠讓顧客切

          實得到實惠的手段,它能讓顧客很直觀的感到確實得到了便宜,心理上暫時得到較大的滿足。缺點就是,打折多了,成本較高,打折少了,不能起到效果。

          二、現金券:

        優惠力度與打折優惠相比,力度小了一些,實際上是一

          樣的折扣,但是需要兩次消費。是一種牽制誘導消費性質的促銷手段。試營期間消費滿100送20,滿200送50以此類推。

          三、會員制折扣:

        會員制優惠促銷是一種長期的優惠手段餐廳開業初期,客源不足,會員發展的速度可以要客。試營期間,降低會員加入門檻吸引顧客?煨,以后如果人氣已經聚攏,甚至每天就餐都會出現等位,排隊現象,會員的發展就要減慢速度,甚至停止,或是將范圍縮小至僅限于重

        創業計劃 篇7

          南京工程學院

          創業計劃書

          課程名稱大學生創業教育教程

          院(系、部、中心) 經濟與管理學院 專 業 工商管理(現代物流)

          班 級物流122

          學 號209120820

          起止日期20xx- 12月11日

          目 錄

          一、企業概況 ⑶

          二、創業計劃作者的個人情況⑶

          三、市場評估 ⑷

          四、市場營銷計劃 ⑸

          五、企業組織結構⑺

          六、固定資產 ⑻

          七、流動資金(月) ⑼

          八、銷售收預測(12個月) ⑽

          九、銷售和成本計劃⑾

          十、現金流量計劃

          一、 企業概況

          擬建企業基本情況

          產品和服務:零食、堅果、飲料、水、特色小吃、網上代購代售 選擇理由:根據我們目前的地理位置,處于校園周邊,周邊無特色店面,有足夠的消費人群,我們是做零食銷售的,所以一年四季都有賣點,我們個人有營銷經驗、計劃和想法。

          主要經營范圍:當代大學生、校內學生、老師和工作人員以及周邊的居住人群等。

          發展前景:符合當代大學生需求,適合80、90后消費人群,符合社會發展需求。

          目標:短期發展目標.…..首先在短期內做好各項管理工作,對員工制定嚴格的規章制度,對產品質量嚴格把關,保證產品的質量,先把招牌打響,讓每一位來過我們店里的顧客都了解我們的產品,并且我們要在6個月內回收成本,實現有所收益。

          長期發展目標……我們在完成短期目標后,企業有所利潤,我們將擴大企業的規模,擴大店面,增加產品,擴招員工,把店面的環境弄得幽雅舒適,還打算多開幾家分店在大學城內,以致以我們的服務與質量壟斷大學城的零食市場。

          企業宗旨:服務于人、營于利己(方便、快捷、優惠、服務、盈利)

          企業類型:

          □ 生產制造 □? 零售 □批發 □?服務 □農業 □ 新型產業 □傳統產業 □其他

          二、創業計劃作者的個人情況

          以往的`相關經驗(包括時間)

          所要做的很多事情,有豐富的實踐經驗

          悉營銷方面的許多實用性較強的方法

          教育背景,所學習的相關課程(包括時間)

          現代物流專業;

          培訓;

          三、市場評估

          目標顧客及潛在顧客描述: 目標顧客:當校大學生,校內老師、領導、職工以及周邊居民等。我們主要還是針對校內學生,因為我們在校園周邊,消費人群的存在量還是比較大的,在校門口有很對的居住人群,更是有公交站臺,這些都是我們的顧客 潛在顧客:江寧區周邊其他其他校園人群以及周邊工廠的工作人員、校內學生的外校朋友等,還包括來往的行人,網上的一些顧客,都有潛在的機率。

          市場的容量或本企業預計市場占有率:

          市場容量或企業預計市場占有率:(以南京工程學院為例)預計市場占有率30%—40%。

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