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用友U8標準采購業務流程
你知道用友U8標準采購業務流程是怎樣的嗎?你對用友U8標準采購業務流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友U8標準采購業務流程的知識,歡迎閱讀。
標準流程
采購訂單—到貨單—采購入庫單—采購發票—正常單據記賬—生成憑證—采購發票審核—生成憑證(采購發票生成憑證)—選擇付款—生成憑證(生成付款憑證)付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發票—正常單據記賬—生成憑證—采購發票審核—生成憑證—預付沖應付—生成憑證—選擇付款—生成憑證
1位置:采購訂單
采購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門,業務員—選擇存貨—填寫數量,價格—保存,審核
2位置:到貨單
到貨單—增加(增加下面的倒三角,選擇采購訂單)—保存,審核
3位置:采購入庫單
采購入庫單—增加(增加下面的倒三角,選擇到貨單)—保存,審核
4位置:采購發票
采購發票—增加(增加下面的倒三角,選擇采購入庫單)—保存,復核—結算
5位置:正常單據記賬
正常單據記賬—查詢—勾選對應的單據—記賬
6位置:生成憑證
生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據,點擊確定)—合并制單—保存
7位置:采購發票審核
采購發票審核—查詢—勾選要審核的單據—審核
8位置:生成憑證
生成憑證—勾選發票—確定—選擇標志—制單—保存
9位置:選擇付款
選擇付款—選擇供應商—確定—勾選要付款的單據—確定—選擇結算方式—確定
10位置:生成憑證
生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—確定
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