項目計劃書范文
項目計劃是根據對未來的項目決策,項目執行機構選擇制定包括項目目標、工程標準、項目預算、實施程序及實施方案等的活動。在一個具體的項目環境中,它可以說是預先確定的行動綱領。制定項目計劃旨在消除或減少不確定性; 改善經營效率; 對項目目標有更好的理解及為項目監控提供依據。在立項以后,項目成敗關鍵在項目經理,因此,他必須參與從研究到實施全程的決策。
項目計劃書范文1
一、生物能源項目總述
1、公司名稱與發展歷史
2、項目主營產品服務
3、項目商業模式概述
4、項目核心優勢概述
5、項目財務盈收預測
6、項目融資計劃概述
二、核心團隊和組織架構
1、核心團隊介紹
2、公司組織架構
三、生物能源項目方案介紹
1、項目整體方案
2、項目產品路線
3、項目當前狀態
4、產品未來規劃
四、生物能源項目開發費用
1、研發資金投入
2、研發人員投入
3、研發設備投入
五、生物能源項目市場分析
1、項目定位分析
2、項目行業分析
3、項目競爭分析
4、核心競爭力分析
5、項目SWOT分析
六、生物能源項目商業模式與營銷策略
1、項目商業模式
2、項目營銷策略
3、項目價格策略
七、生物能源項目未來發展戰略
1、整體發展戰略
2、產品研發戰略
3、市場開發戰略
八、生物能源項目融資需求
1、項目融資需求
2、項目資金使用
3、項目股份分配
九、生物能源項目財務分析與預測
1、項目財務假設
2、項目收益分析
3、項目成本分析
4、項目盈利預測
5、項目投資回報
6、項目敏感性分析
十、生物能源項目風險因素
1、項目技術風險
2、項目市場風險
3、項目管理風險
4、項目財務風險
5、項目政策風險
十一、生物能源項目退出機制
1、項目股票上市
2、項目股權轉讓
3、項目股權回購
項目計劃書范文2
投資項目是在規定期限內完成某項開發目標(或一組目標)而規劃的投資、政策以及機構方面等其他活動的綜合體。下面,小編為大家分享投資項目的計劃書范文,希望對大家有所幫助!
一、項目名稱:承包XXXXXX工廠
二、投資環境
(一)外部資源環境
1、國家對職業學校辦廠有許多政策優惠,如:工商、稅務、技術質量監督等。
2、有東方紅市教育局的政策支持,全市250000中小學生的校服,可指定由本廠定做。
3、每年有30000多名高中新生,每人必需一套軍訓服裝。
4、全市有240萬人口,有近530家較大的企業需要廠服,但全市僅僅只有四家較大服裝廠。
(二)內部資源環境
1、學校高速平縫機500臺,有鎖孔機等各種異型機80多臺,可以在工廠機器忙時臨時性借用。(平時學校自己用)
2、學校有近800名服裝專業學生,可提供低價的勞動服務。
3、校方可以提供20間廠房(平房)。
4、校方可提供水電方便。
5、校方可提供建廠用地,并50年不收租金(50年后廠房歸學校所有)。
6、每年學校畢業生可優先錄用。
7、現有4位優秀的業務員(已在原學校服裝廠做了6年的業務員)
三、投資規模:
(一)第一期工程及準備
1、高速平縫機180臺,約40萬元。
2、各種輔助機器18萬元。
3、房屋維修、裝修14萬元。
4、長期雇用工100人,技術員5人,管理員5人、業務員5人。
5、流動資金200,000元。
(二)第二期工程
1、投資修建廠房(樓房),10間二層,預計投入資金140萬。所有設備轉入新廠房。
2、添加設備投入約25萬元。
四、投資利潤分析
1、目前每套校服的銷售價格是85~95元,材料成本50元左右,工資成本10元左右,其它成本(包括公關、業務提成)25元,每套報裝的平均凈利潤為15元以上。
2、平均每月生產30000套,凈利潤為400,000~450,000元。(不包括學生的無償服務或有償服務)
3、要承擔部分學生實習任務,學生有部分浪費和報費成本。
4、每月上交學校管理費每年約5,000元左右,
5、每月水電費開支50,000元。
6、每月支付工人工資180,000元。
7、每月要負擔設備維修費用20,000、
綜合:每月純收入水約10~15萬元。
五、投資風險
(一)政策風險:
1、可能一年或二年后,上級文件規定,農村中小學不準統一制做校服。
2、現有的學校資源,也要開發,市教育局只是提供了政策導向,但是各校實際操作過程中,也可能有不服從上級指示的情況,廠方也要積極去自己開發市場。
(二)市場風險:
1、從目前的情況來看,光有教育市場還遠遠不夠,要開發其它市場,尋找訂單。
2、招收的長期工和技術員管理員的工資、校方的管理費用等,都與廠方的經營狀況休戚相關。
3、銷售過程中會有賒帳,需要有充足的流動資金
六、投資前景
1、可充分利用學校的政策優勢及人才優勢(學校有服裝設計方面的老師6人,都是服裝專業本科畢業生),完全有可能在二到三年內將廠做大做強。
2、可開發深圳市場,加工廠服、工作服。
3、可掛靠大型服裝廠。
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第一章項目摘要
一、項目概述
隨著人們生活水平的日益提高,對生活質量的追求也進一步
的完善,商務式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會務的理想會所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務圈的重中之重,休閑的綠谷,位于成
都市繁盛商業區之心腑地帶的商務酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優越
酒店總面積?商務酒店總投資概為430萬元,酒店用地面積
260平方米,建筑面積為2300余平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡餐茶餐廳(設計餐位數20人同時用餐)、茶座150米方
新裝修后的商務酒店,憑借專業酒店管理的優勢,結合現代
酒店經營的全新理念,商務酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務式酒店。
二、項目優勢
黃金地段、得天獨厚
采用專業化商務酒店管理團隊
采用專業的商務酒店的設計理念籌建部門成功開發過多個酒店的設計和施工 專業的星級酒店服務師進行統一的培訓
現代化的高效益、高社會價值的經營管理模式
三、項目背景
成都是大西南地區重要的政治、經濟、旅游和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態淵源國家重點風景名勝區,并獲得全國旅游生態城市榮譽,目前擁有峨眉山、青城山、竇關山、天臺山等國家級、省級風景區多處;龍池,臥龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅游的新景點。
成都市身為政治、經濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒有一家商務或經濟型的專業酒店,鑒于現代時尚商務式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開發該酒店以具備天時、地利、人和。它的新開可進一步緩沖順城街沿線高檔商務酒店緊張的現狀。
四、項目投資計劃
補充項目裝修風格?及定位等?
。ㄒ唬┩顿Y總額
項目投資概算為430萬元(包括場租款(150萬)、裝修費用、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元)(二)運營計劃
根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認后20天;裝修期為3個月。
根據營運收支預估數據,預計項目營運2年,即可還清本息。
第二章 項目公司
一、商務酒店公司簡介
商務酒店占地面積260萬平方米,總建筑面積2300余平方米 ,擁有充分體現現代時尚商務,一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風格各異、環境幽雅的中西式茶餐廳、先進的一體化衛浴設施、高速穩定的局域網等相對應的配套設施。有先進完善的設施,能為各種不同規格的客戶提供高水準的專業服務。
二、公司結構和管理層
公司實行單店總經理負責制,公司最高權力機構為董事會,公司日常經營管理由總經理負責。公司日常管理機構設有店長(總經理)、工程部、財務部、前廳部、客房部等。
商務酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務人員27人。全部員工均實行合同制。各類人員按不同崗位技能要求進行上崗前培訓、考試、招聘。另視經營的具體情況季節性招用一部分臨時工。
三、公司股權結構
公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長 、總經理。
四、項目其他背景
近年,成都市對外經濟技術交流飛速發展,主要經濟指標包括旅游業經濟指標保持高速增長;經濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經前期對該項目區域調查了解到相對于快速增長的市場需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務酒店。由
人員編制于該區域內的星級賓館(珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存
在居高不下的房價讓大部門中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會帶來較好的社會效益和經濟效益。
第三章 項目規劃
一、項目位置
本項目附近有方便的交通網絡。該酒店大門位于成都市最繁華路段順城大街,項目座落于呈長方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時時尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。
二、相關法律文件
同意改建的相關部門的批文, 8年以上 租賃經營合同。
三、項目詳細規劃
1、項目明細
酒店是人們用幾小時或幾天時間經歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的情感世界,更應該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業發展迅速,不光是獨立的個體酒店經營者,隨著需求的增長,額外的個人產品和服務的市場需求達到了一個新的高度。這種選擇變得越來越多樣化,從四川省的小旅館、城市里時尚的賓館到個人租住的小屋,什么都有可能。而且還要覺得成都市所住的地方或傳統、古典或是時尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環境和陌生的休息地點,喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經營的。 2、客房
酒店客房將會由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大床房,情侶房。在客房裝修問題上,先成都主要的幾家商務酒店主要選用的是異域風和本地想結合,但隨著這兩年成都酒店市場的改變和發展,越來越多的客戶傾向于歐式風格的酒店!原由
1、 歐式風格的裝修給人一種尊貴的感覺
2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加收益點
3、 對于商務人事有個更好的商務洽談的典雅的環境 總體來說,客房可根據其設計分為四種類別,包括 標準房,商務房、情侶房、豪華單人房。
3、后勤設施
后勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。
其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規劃時按照功能的用處進行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開,但是又要相協調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門為基礎點相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術資料
根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料
總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車位: (地下)10個,(場外)50--80個(項目地外50米就是大型的公用停車場,經協商可供我們酒店有償使用)
6、裝修期成本預算
資料中顯示整個酒店項目的總發展成本為人民幣四佰六拾萬。改造成本包括租金,工程管理及其他專業費用,裝修費及不能預見費等。
成本明細如下:
1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬 3 開辦費 ¥: 50萬 總價 ¥:430萬元
第四章 項目實施計劃一、項目裝修規模
二、具有新建設酒店的優勢
酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同,酒店企業通常經歷三個階段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都較短,根據國外的經驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業由于不斷創新的緣故使得企業生命期延長到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長都非常迅速,并且在開業后5到10年之間(中期)收益都會維持相當高的水平,之后創利能力逐漸下降(衰退期)。商務酒店()作為酒店一種新型形態,其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經營的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時期,相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。
第五章swot分析
一、具有顯著的成本費用優勢
酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素,對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入家具、設備和裝修費用酒店即可正式營運,這成為商務酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優勢。從目前的預計來看,僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬元的收入經營權費用。
二、參數預測
1、 預估期
20xx年至20xx年,共10年。
2、 客房入住率
成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照
中國其他地區商務酒店的客房入住率,在營運穩定期,客房入住率取96%。
由于商務式酒店具管理和客戶資源優勢,從營運第二年
開始進入穩定期。
3、 平均房價
參照成都市精品商務酒店現有房價水平和國內其他地區
城市商務酒店房價水平,應該達到人民幣168----198元/間。
市場分析年營業收入的測算
一、客房利潤收入:
1、主營業務收入:房屋銷售收入(按規劃85個房間計算)
198元/間——168元/間 均價183元/間
每天的入住率按96%計算:82間*183元/間=15006元
日收入:82間*183元/間=15006元
月收入:15006元*30天=450180元
年收入:450180元*12個月=5402160元
2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬元。
收入合計:660萬元/年
主營業務支出:
1、員工年工資:33人(初定服務員含后勤、保安、工程等)*1800元/月*12個月 =712000元
2、水電費:30000元/月*12個月=360000元
3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年
4、洗滌費用:60000元/年
5、辦公費用:3萬元
6、客房員工提成:24*6*365=52000元/年
8、店長績效提成(用于獎勵除服務員之外的員工):5萬元。
9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年
10、員工培訓費、年終福利費等開支:180000元
11、稅收:300000元/年12、電話、寬帶等通信費用:80000元/年
13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年
14、房屋租賃支出:150萬元/年(3年后逐年5%遞增)
合計:383.50萬元/年
其他業務成本:60萬元/年。
折舊:56萬元/年
成本合計:499.5萬元/年
凈利潤:160.50萬元/年