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      1. 醫院內部控制工作計劃

        時間:2020-12-16 13:28:23 工作計劃范文 我要投稿

        醫院內部控制工作計劃

          醫院要不斷提高醫療服務質量和水平,促進醫院健康、穩定、快速發展,實行醫院預期創收目的和不斷滿足人民群眾日益增長的醫療服務需求。由yjbys小編為大家搜集的醫院內部控制工作計劃,我們一起來看看吧~
          一、內控體系建設工作總體目標
          根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求,結合蚌醫二附院“十三五”發展戰略的要求,提高效益,回報社會,惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則,以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎,以防范風險和提高效率為重點,以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段,建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫院經營管理合法合規,資產安全,財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進實現醫院發展戰略。
          醫院內部控制體系建設的總體目標是:按照醫院內控建設工作的整體部署,于2016年年底前完成內部控制的建設和實施工作,力爭到2017年底,遵照《行政事業單位內部控制規范》(試行)和《醫院內部控制制度(試行)》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實施方案》,在全院范圍內建立統一、規范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
          二、內部控制體系建設原則及要素
          內部控制體系建設的主要任務是:建立覆蓋醫院各項經營管理活動的內部控制體系;制定評價標準、監督檢查并促進內部控制制度有效執行;實現內部控制與全面風險管理有機結合,提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的醫院運營管理的各個方面。
          按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》(財會〔2016〕212號)的要求,以《行政事業單位內部控制規范》(試行)為統領,梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度,細化、完善各項經營管理業務(工作)流程,建立適應醫院經營管理實際需要的內部控制制度體系。
          1、建立內控體系的必要性:完善的內部控制制度體系是約束、規范醫院管理行為的準則,是減少風險、風險防控的基本保證,可以保障經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和管理水平,促進醫院發展戰略和目標的實現。
          2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則:
          (1)全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程,覆蓋醫院的各種業務和事項。
          (2)重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上,關注重點領域和高風險領域。
          (3)制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等各方面相互制約、相互監督,同時兼顧運營效率。
          (4)適應性原則。內部控制應當與經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應,根據業務發展和管理需要持續改進內部控制制度,并隨著情況的變化及時加以調整,建立動態調整機制,防止制度缺失和流程缺陷。
          (5)成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益,以適當的成本實現有效控制。
          3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素:
          (1)內部環境。內部環境是實施內部控制的基礎,主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業文化等。
          (2)風險評估。風險評估是醫院及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略。
          (3)控制活動?刂苹顒邮轻t院根據風險評估結果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內。
          (4)信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息,確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進行有效溝通。
          (5)監督。內部監督是對內部控制體系建立與實施情況進行監督檢查,評價內部控制的有效性,發現內部控制缺陷時,應當及時加以改進。
          4、以價值管理為主線,以風險管理為導向,全面梳理和優化各項業務(工作)流程,明確關鍵領域和控制點,制定修訂完善制度流程,制作內部控制制度匯編,建立形成內部控制制度體系。
          5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推進內部控制信息化建設,各業務流程嵌入信息系統,實現控制措施在線運行。
          三、建立內部控制組織體系
          為確保醫院內控建設工作順利推進,保證內控機制有效運行,醫院將建立內部控制組織體系,通過建立健全內部控制的組織體系,使管理層及決策層能及時獲得適當信息;全體員工能共同參與內部控制建設,共擔內部控制責任;各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
          內部控制的組織架構有四個層面,分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括:院長辦公會、內部控制建設領導小組;管理層面包括:內部控制建設執行小組;執行層面包括醫院內部各職能部門和各業務部門;監督層面是單位審計部門。
          (一)院長辦公會
          是醫院最高決策機構,負責內部控制的建立健全和有效實施;審議年度內控評估報告;審議內控與風險管理的重大策略,重大風險及內控缺陷的.解決方案;審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案;審批內控最終工作成果;有關內部控制及風險管理的其他事項。
          (二)內部控制建設領導小組職責
          醫院將設立內控建設領導小組,待領導過會討論通過后實施。
          內控建設領導小組組長由醫院院長擔任,是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
          內控建設領導小組
          組長:崔 虎 趙東城
          副組長:鄒 杰 張春福
          成員:關 超 楊青揚 王 群 李傳輝
          主要職責:
          1)負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍;
          2)負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理;
          3)負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進方案并推進整改;
          4) 有關內部控制管理的其他事項。
          (三)內控工作小組職責
          內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室,內控建設執行辦公室設在財務部門,由財務科科長擔任主任,執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
          內控體系建設執行辦公室
          主任:王 瑞
          副主任:趙玉娟 江本釵
          成員: 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
          主要職責:
          1)負責內控體系建設成員的職責分工;
          2)負責確定內控體系建設的具體時間安排;
          3)負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調;
          4)記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性;
          5)反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問題、將年度內控評估報告提交內部控制建設領導小組審閱;
          6)內控工作文檔管理;
          7)負責本次內控體系建設的其他實施工作。
          (四)內審部門職責
          作為內部審計職能部門,審計科室要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查,配合內控執行小組對本院內控建設工作進行評估。
          (五)各職能部門及業務部門
          為內控工作小組開展工作提供支持和協助,組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源,協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
          各職能部門及業務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作,即內控管理員。內控管理員職責包括:
          1.聯系本單位內控建設執行辦公室相關人員,提供工作所需各項資料;
          2.協助組織描述本單位的主要業務流程、關鍵控制點及重要的控制措施,協助內控問題記錄,提出整改建議或方法等;
          3. 協助本單位內控缺陷的整改,及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等;
          4. 編制本部門內控評價報告。
          5.組織安排與內控管理相關的其他工作。
          由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業務部門對接溝通的紐帶,起到承上起下的作用,所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持,需要全體員工的積極參與與通力協作。
          四、內控體系建設工作步驟
          內控建設工作涉及醫院運營管理的全過程,包括各個層面、各類業務、各項制度流程,涉及面廣,內容龐雜,按照省衛計委通知要求,計劃于2016年5月至2017年底完成內部控制體系構建工作。
          實施步驟
          根據《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》(財會〔2016〕212號)要求,結合醫院的業務及管理情況實際,在原有內控制度的基礎上進行改進,內控體系建設工作計劃2016年5月初啟動,具體按以下步驟實施:
        項目 時間 工作內容 階段成果
        1 2016.5-2016.6 啟動部署階段 成立醫院內控建設領導小組及執行辦公室,召開啟動會議,做好動員工作
        2 2016.7-8 現狀分析階段 內控測評報告
        3 2016.9-10 制定內控實施方案階段 內部控制實施方案
        4 2016.11-2017.10 內控方案實施階段 內控測評報告
        5 2017.11-2017.12 內控缺陷整改與優化階段 形成年度內控評價報告
          (1)前期準備(2016.5-6月)
          成立醫院內控項目工作小組,召開啟動會議,做好動員工作
          (2)現狀分析階段(2016.7-8月)
          通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式,針對現有內部控制規范手冊(試行)中關鍵內控點與實際工作情況經行分析,了解內控要素現狀, 編制內控測評報告。
          (3)制定內控實施方案階段(2016.9-10月)
          在對內控現狀評價分析的基礎上,制定切實可行的內部控制實施方案并交領導小組審閱。
          (4)內控實施階段(2016.11-2017.10月)
          各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作,并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結,重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法,形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價報告。
          (5)內控缺陷整改與優化階段(2017.11-12月)
          針對自查、檢查結果,整改完善內控體系建設。對重要業務流程和管理缺陷,隨著整改的不斷推進,學習先進單位經驗,提高管理標準,細化流程操作,完善制度規章,改進控制措施,實現風險與收益平衡、促進管理提升,形成年度內控評價報告。領導小組將結合年度內控評價報告,部署下一年度內部控制體系建設任務。

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