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      1. 采購合同管理制度

        時間:2023-11-03 11:40:28 曉麗 采購合同 我要投稿

        采購合同管理制度(通用15篇)

          在我們平凡的日常里,制度對人們來說越來越重要,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的采購合同管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        采購合同管理制度(通用15篇)

          采購合同管理制度 1

          1.公司采購合同的內容

          公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

          (1)商品的品種、規格和數量

          商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

          (2)商品的質量和包裝

          合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

          (3)商品的價格和結算方式

          合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

          (4)交貨期限、地點和發送方式

          交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。

          (5)商品驗收辦法

          合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

          (6)違約責任

          簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

         、俨话春贤幎ǖ纳唐窋盗、品種、規格供應商品;

         、诓话春贤幸幎ǖ纳唐焚|量標準交貨;

         、塾馄诎l送商品。

          購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

          (7)合同的變更和解除條件

          合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等。

          此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

          2.采購合同的簽訂

          (1)簽訂采購合同的原則

         、俸贤腵當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業。

          ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

         、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ⒊浞謪f商的原則。

         、芎炗喓贤仨殘猿值葍r、有償的原則。

          ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

          ⑥采購合同應當采用書面形式。

          (2)簽訂采購合同的程序

          簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

         、儆喖s提議。

          訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

         、诮邮芴嶙h。

          接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

         、厶顚懞贤谋尽

         、苈男泻灱s手續。

         、輬笳埡炞C機關簽證,或報請公證機關公證。

          有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。

          3.公司采購合同的管理

          采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

          (1)加強對公司采購合同簽訂的管理

          加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

          (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,密切雙方的協作,以利于合同的實現。

          (3)處理好合同糾紛

          當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

          (4)信守合同,樹立企業良好形象

          合同的履行情況好壞,不僅關系到企業經營活動的順利進行,而且也關系到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業形象。

          采購合同管理制度 2

          一、檔案資料

          招標過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標投標文件必須統一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。

          二、歸檔及備案時間

          總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

          監管機構資料備案時間:

          1、電子資料

          電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司FTP網站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網站,經公司資質管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續。

          2、除未中標人投標文件外的`所有檔案資料,資料整理時應注意按過程順序整理,特別是招標過程比較復雜的項目。

          2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為15年。

          2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄,標注冊內編碼(用號碼機編碼),檔案盒內資料一般包括如下資料:

          2.2.1盒內目錄

          2.2.2備案資料

          2.2.3招標文件

          2.2.4投標文件正本

          2.2.5中標通知書

          2.2.6資料移交登記表

          2.2.7客戶反饋意見表

          2.2.8其它資料

          成冊的資料要求膠裝(中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

          公開招標采購歸檔盒內目錄:

          邀請招標采購歸檔盒內目錄:

          采購合同管理制度 3

          1.目的:

          加強采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規范采購管理體系,制訂本制度。

          2.適用范圍:

          適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

          3.職責:

          3.1采購檔案管人員:負責采購部所有文件的整理及歸檔。

          3.2采購經理:負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

          4.檔案管理辦法:

          4.1歸檔內容分類:

          4.1.1采購內部文件的歸檔。

          采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

          4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

          公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

          4.1.3外來或外放文件的歸檔。

          供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯系的'文件資料。

          4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

          采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

          4.2檔案保存期限:

          4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

          4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

          4.2歸檔要求:

          4.2.1歸檔文件材料應齊全完整,按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯系及真實性。

          4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。

          4.2.3所有存檔文件格式統一,而且有相關部門領導簽字或蓋章,是有效文件。

          4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

          4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

          4.3檔案調閱:

          4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領導匯報,得到批準后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續,得到采購領導簽字批準。

          4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度,不得泄露。

          4.3.3查閱檔案應當日歸還;摘抄和復制檔案資料需經采購經理批準,檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經理采購經理審批簽字。

          4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。

          4.4檔案銷毀

          4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。

          4.4.2辦理銷毀手續,必須經由采購經理批準備,方能銷毀。

          4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結的債權債務和合同文件,應單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

          采購合同管理制度 4

          一、請購及其規定

          1. 請購的定義

          請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

          2. 請購單的要素

          完整的請購單應包括以下要素:

          請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;

          請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間;

          請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

          財務審核人; 公司總經理。

          3. 請購單及其提報規定

         、 請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

         、 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

          ⑶ 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

         、 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的`格式填寫提報;

         、 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

         、 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

          ⑺ 遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

         、 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

          ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

          4. 公司物資請購單的提報部門

          ⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

         、 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

         、 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

          二、請購單的接收及分發規定

          1. 請購的接收要點

          ⑴ 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

         、 接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

         、 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

          ⑷ 對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

          2. 請購單的分發規定

          ⑴ 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

         、 對于緊急請購項目應優先處理;

          ⑶ 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

         、 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

          3. 采購周期的規定

         、 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

          ⑵ 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

          ⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;

         、 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

          三、詢價及其規定

          1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

          2. 屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

          3. 對于緊急請購項目應優先處理;

          4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

          5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

          6. 詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

          7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

          四、比價、議價

          1. 對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

          2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

          4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

          5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

          五、比價、議價結果匯總

          1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

          2. 比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

          3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

          采購合同管理制度 5

          公司為進一步規范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現銷售合同管理工作的規范化、制度化、科學化,特制定本制度。

          一、制度

          所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿)。

          二、公司在業務經營過程中,收取相應客戶的資質、往來的調查表等,也屬本管理制度的`歸檔文件。

          三、合同檔案管理原則

          1、公司經營產品的采購、銷售均須訂立合同。

          2、業務合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

          3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

          四、合同章管理原則

          1、公司統一發放合同章,屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。

          2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

          3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復印件,交由銷售部經理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續,使用完畢后即行交回。

          五、合同文檔的管理要求

          1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

          2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關人員責任。

          3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作,要以原始記錄為依據,編制合同統計清單。

          4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

          5、各業務員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續,合同原件無特殊情況不得外借。

          六、附則:

          1、本制度自審批通過之日起實施。

          2、本制度由銷售部負責解釋。

          采購合同管理制度 6

          一、 經費的審批報銷

          學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

          1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

          2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門審核,校長簽,按財務管理規定及時報銷。

          3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

          4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的.,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

          5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽后予以支出。

          二、財物(校產)管理制度

          為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。

          1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

          2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

          3、新購置的固定資產,必須符合審核、采購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記后,方可使用。

          4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

          5、總務處每學期對校產全面清查一次。

          6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

          7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

          8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

          采購合同管理制度 7

          一、目的

          為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。

          二、采購方式及供貨商的確定

         。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則:

          1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;

          2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;

          (二)供應商確定原則

          1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,食材來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

          2.使用供貨商:對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

          3.確定供貨商:在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

          4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由采購人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過三個月;

          5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

          三、市場調查原則

          1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由各部門負責人簽字后交綜合部存檔;

          2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,調查的市場以供貨商所在的市場為準;

          3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

          4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

          5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。

          四、采購的定價原則

          1.對供貨商所供食材的定價:在市場調查的基礎上,每周制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

          2.定價程序:由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

          五、申購程序

          1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃,經主管經理審批后,交由采購人員辦理;

          2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單,經主管經理、總經理審批后方可辦理,申購單一式二份,寫明所需物品的品種、數量、規格等;

          六、采購數量、周期的確定

          餐廳部門負責人根據不同的`季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)

          七、貨物的驗收原則、出入庫

          驗收的質量標準:

          驗收人員:采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;

          驗收程序

          1、餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。

          2、驗收合格的物品,開具入庫單,“入庫單”填寫完后,由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯即:第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

          3、餐廳領菜出庫時,出庫人員填寫出庫單,由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

          八、采購事項

          采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

          采購合同管理制度 8

          一、目的

          為了規范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開、公平、公正的前提下,依據質量第一、價格優先的'原則進行,特制定本規定。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產,以及公司活動用品等零星物品的采購。

          三、管理職責

          行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

          四、內容

          (一)申購審批流程

          1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購,存于公司庫房。

          2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

          3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》,經本部門負責人、行政負責人批準后,由行政采購專員購買。

          4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買。

          5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

         。ǘ┏R幬镔Y采購方式

          1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

          2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方,簽長期合作合同。

          3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況,不能滿足公司需求的應及時更換。

          4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

         。ㄈ┓浅R幬镔Y采購方式

          1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資,如公司活動用品等。

          2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,主要采取三種方式進行采購:公開招標、邀請招標、詢價采購,由行政外勤具體實 施。

          3、采購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。

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          1、日常用品完成采購后,應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

          2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話,積極聯系維護人員上門保養,完善售后服務。

          3、及時完善財務借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務銷賬。

          4、按公司財務管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執行。

          5、主動征求員工對辦公用品的意見,及時調整和改善品質,以滿足辦公需求。

          6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政采購工作。

          五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

          六、本辦法自發布之日起執行。

          采購合同管理制度 9

          一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;

          二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。

          三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

          四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰采購員10元。

          五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的'損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

          采購合同管理制度 10

          (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

          (二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

          (三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。

          (四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

          (五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的'食品要有qs標志(質量安全認證)。

          (六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

          (七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

          凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

          (八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

          采購合同管理制度 11

          一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;

          二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

          三、向食品生產單位,批發市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

          四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

          五、保持食品倉庫房分開設置;

          六、食品和非食品庫房分開設置;

          七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的`食品應置于冷藏設施存放;

          八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

          九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

          采購合同管理制度 12

          一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

          二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

          三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。

          四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

          五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

          六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的`方式采購醫療設備。

          七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。

          采購合同管理制度 13

          一、主要內容與適用范圍

          本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

          本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

          二、工作職責

          1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

          2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

          三、物資管理要求

          1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

          2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

          重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

          主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

          輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

          3、材料采購計劃編制:

          A、工程項目需用材料清單。

          B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

          C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

          D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

          E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

          4、材料采購合同

          (1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

          (2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

          (3)材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,盡量采用國家標準合同文本。

          (4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

          5、材料的驗證

          (1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

          (2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

          (3)材料進貨驗證的分級管理

          重要材料、主要材料的`進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

          (4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

          (5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。

          (6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

          采購合同管理制度 14

          第一條總則

          為加強企業規范化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

          第二條目的

          選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

          第三條適用范圍

          本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。

          第四條權責

          1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

          2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統計

          3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

          4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

          第五條采購原則

          1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估

          2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

          3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號,數量相一致。

          4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

          5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督

          第六條采購計劃的制定

          1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購。

          2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃。

          3、采購計劃經公司領導核準后,采購部與財務部各持一份,采購部依據采購計劃進行采購作業,財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批。

          第七條采購的實施

          1、選擇供應商

         。1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選;

         。2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據

         。3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應商議定價格

         。4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

          2、價格調查

         。1)已核定的商品,采購必須經常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考。

         。2)已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報。

          (3)采購數量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出采購計劃的`調整以應對變化。

          3、詢價和比價

         。1)根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象;

         。2)采購人員根據過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

          (3)在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優的供應商;

         。4)供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時,采購人員要經過主管的確認為準;

         。5)專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;

          (6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

          4、訂購作業

         。1)在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內容:

          A、供應商資料:包括名稱、編號

          B、采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

          C、訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數

          D、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

          E、交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

          F、付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付

          G、標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)

          H、所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)

          I、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

          J、裝箱清單(送貨單)和銷售發票的要求。

         。2)采購訂單經物控部門負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

         。3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。

          第八條驗收與付款

          1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

          2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作

          第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施,修正時亦同。

          采購合同管理制度 15

          第一章總則

          第一條:為了規范公司的采購行為,兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質量,減少投資成本,設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力,以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

          第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

          第三條:本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

          第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

          第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

          第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

          第七條:單宗采購總額預計300萬以上(含)或統一采購能夠獲得較優惠的`材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作,單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

          第七條:本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

          第二章組織機構和職責

          第八條:材料(設備)采購組織架構:

          公司材料(設備)采購領導小組

          公司采購管理中心

          分公司材料(設備)采購領導小組

          分公司采購部(工程部)

          專職采購人員

          第九條:公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成,公司總經理任組長,其它人員為組員。

          第十條:分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長,其它人員為組員。

          第十一條:公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

          第十二條:公司材料(設備)采購領導小組職責:

         、、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;

         、、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴;

         、恰⒇撠煂Ψ止緳嘞拗獾牟牧希ㄔO備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

         、、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監督;

         、伞⒇撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

         、省Σ少徆芾碇行纳蠄蟮墓⿷碳捌洚a品分析、對比報告做出批復;

          ⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發;

          ⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。

          第十三條:分公司材料(設備)采購領導小組職責

         、、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理;

         、、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

         、、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施;

         、、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人;

         、、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

          ⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

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