財務內審崗位職責 9篇
在現在的社會生活中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的財務內審崗位職責 ,歡迎大家分享。
財務內審崗位職責 1
1、區域個人報銷單據審核,入賬。
2、區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。
3、個人報銷項目進項發票賬務處理
4、協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6、維護個人報銷員工基本信息。
7、協助更新報銷政策,
8、協助區域新員工報銷培訓。
9、紙質憑證整理裝訂。
10、其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
財務內審崗位職責 2
。1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
。2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;
。3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
。4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
。5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
財務內審崗位職責 3
一、崗位職責:
1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;
2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的`建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
二、任職資格:
1、財會類相關專業,大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務管理相關工作經驗,3年以上同類崗位工作經驗;
3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;
4、有較好的溝通能力,計劃執行能力、組織協調能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;
5、有良好的職業道德,保守企業秘密。
財務內審崗位職責 4
1、負責財務報銷系統設計、優化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的.業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
財務內審崗位職責 5
1、根據集團總部的`統一安排,及時高效地完成年度預算;
2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規范;
4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5、根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6、研發費用加計扣除及規劃;
7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8、與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9、上級交代的其他工作。
財務內審崗位職責 6
1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。
財務內審崗位職責 7
1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。
財務內審崗位職責 8
質量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。
2.負責協助公司對工廠進行審核。
3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的`有效性實時進行監控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優先。
財務內審崗位職責 9
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的.企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;
2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。
財務內審員崗位
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