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      1. 財務審計崗位職責

        時間:2023-05-27 13:35:46 崗位職責 我要投稿

        財務審計崗位職責(匯編15篇)

          在當下社會,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編為大家整理的財務審計崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        財務審計崗位職責(匯編15篇)

        財務審計崗位職責1

          財務審計專家崗位職責

          職責描述:

          1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

          2、對財務收支、經營活動進行審計;

          3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;

          4、根據管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;

          5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。

          任職要求:

          1、財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;

          2、8年以上相關工作經驗;

          3、具有中國注冊會計師(CPA)、美國注冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他專業資格者優先;

          4、有從事互聯網金融行業工作經歷優先;

          5、參與過赴美上市工作經驗優先。

          財務審計專家崗位

        財務審計崗位職責2

          1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

          2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

          3、負責公司本部會計憑證的`審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

          4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

          5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

          5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

          6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

          7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

          8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

        財務審計崗位職責3

          崗位職責

          1、制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

          2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

          3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

          4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

          崗位要求

          1、國內外重點大學全日制本科以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業畢業,具備3—5年及以上政府、企業、中介機構財務審計經驗。

          2、對財務審計工作有深入了解,掌握符合現代企業管理制度的.財務審計理論和方法。

          3、熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業判斷能力和審計經驗。

          4、具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、審計師(中級及以上)等相關證書者優先。有較好的英語聽說讀寫能力。

          5、溝通協調能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。

        財務審計崗位職責4

          1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

          2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

          3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

          4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的.審核;

          5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;

          6、完成上級交辦的其他工作。

        財務審計崗位職責5

          1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

          2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的.執行情況進行審計與監督;

          3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

          4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

          5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

          6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

          7、進行企業,按規定使用所獲取的審計資料;

          8、督促審計結論和建議的落實。

        財務審計崗位職責6

          一、審計監察中心職則

          1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。

          2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。

          3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。

          4、跟蹤企業的經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

          5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議。

          6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批準后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。

          7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作。

          8、制訂審計管理制度,經董事會審批后執行。

          9、完成公司布置的其它工作。

          二、審計監察中心經理崗位職責

          1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

          2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

          3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。

          4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。

          5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

          6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。

          7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

          8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。

          9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

          10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門員工的管理和考核。

          11、負責組織完成上級安排的其他工作。

          三、審計監察中心主管位職責

          1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。

          2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。

          3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。

          4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。

          5、負責審計結論和處理意見執行情況的.檢查、督辦工作。

          6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。

          7、完成上級安排的其他工作。

          四、審計監察中心審計員崗位職責

          1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

          2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

          3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

          4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

          5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

          6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

          7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

          8、完成上級安排的其他工作。

        財務審計崗位職責7

          出納審計崗位職責

          職責描述:

          1.負責編制和執行預算,財務收支計劃;

          2.按照當地會計制度的規定運用用友ERP軟件、記賬、復帳,做到手續完備,賬面清晰,按期報賬;

          3.負責進行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

          4.負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的.財務收支業務須做不定期的抽查和復審;

          任職要求:

          1.大專以上學歷,應屆畢業生可塑性強也可。

          2.熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法;熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件;

          3.良好的學習能力、獨立工作能力,財務分析能力和職業道德;

          4.性格開朗、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力、團隊精神。

          5.獨立熟練運用ERP軟件(用友、金蝶等)

          出納審計崗位

        財務審計崗位職責8

          崗位職責:

          1、負責協助制訂與完善集團審計管理制度和工作流程;

          2、負責協助集團年度財務審計工作目標與審計計劃的制訂與執行;

          3、負責定期對集團范圍內各單位財務審計,按要求提出財務審計報告;

          4、負責集團各單位績效經營目標的執行與完成情況的審計,提出審計結果;

          5、負責集團資產的處置、呆壞賬清理確認工作的執行;

          6、負責各項財務專項審計工作的'實施;

          7、負責集團各項財經違規、違紀案件的調查、取證與落實;

          8、負責對集團投資、合作項目的財務評估與運營情況審計;

          9、負責集團資產管理的檢查與監督;

          10、負責集團薪酬制度執行情況的檢查與監督;

          11、負責集團財務審計資料的整理、歸檔;

          12、負責完成上級臨時交辦的各項工作。

          任職要求:

          1、財務、審計、企業管理相關專業,大專及以上學歷,中級以上職稱、CIA或注冊會計師資格;

          2、5年以上財務管理工作經驗,至少3年以上財務經理或內部審計師工作經驗;

          3、豐富的內審工作經驗、經濟案件偵察經驗者優先;

          4、性格沉穩、意志堅強、原則性強,忠誠、可靠;

          5、能適應頻繁出差。

          財務審計類崗位

        財務審計崗位職責9

          1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

          2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

          3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的.審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

          4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

          5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

          6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

          7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

          8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料。

          9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

          10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

          11、完成領導臨時交辦的工作。

        財務審計崗位職責10

          1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

          2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

          3。負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

          4、具有制造型工廠成本核算經驗;

          5、開具發票,申報退稅。

          6、完善內部單據,編制部分憑證。

          7、服從分配,完成領導交代的其他工作

        財務審計崗位職責11

          1、配合財務總監區域酒店財務管理;

          2、制定并完善酒店財務規章制度及內控流程,完善財務核算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產品收益分析、資產成本分析等);

          3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

          4、參與公司的預算編制、執行及分析,為管理層提供經營分析數據;

          5、審核區域酒店財務報表,及經營分析,為管理層提供數據分析;

          6、管理維護與銀行、稅務、工商、審計師及其他機構有關的事務;

          7、向管理決策層提供必要的`數據信息及分析;

          8、完成上級交給的其他工作。

        財務審計崗位職責12

          任職資格:

          1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或注冊會計師職稱優先;

          2、五年以上房地產財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;

          3、熟悉財稅法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;

          4、對房地產經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的了解;

          5、熟練使用辦公軟件、較強的寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅于發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的'邏輯思維能力;

          6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好。

          崗位職責:

          1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案;

          2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;

          3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;

          4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。

        財務審計崗位職責13

          1、參與開展公司內部控制評審與優化。

          2、參與物資采購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

          3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。

          4、不定期地進行專項審計和專案審計。

          5、公司內部規章管理制度監督執行。

        財務審計崗位職責14

          1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作

          2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數據,將重大審計發現進行上報

          3、參與實施營銷財務相關的專項審計

          4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議

          5、負責做好有關審計資料的.原始調查的收集、整理、建檔工作

          6、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告

          7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具

        財務審計崗位職責15

          1、督促酒店建立健全財務核算制度,檢查財務制度的執行情況,對財務核算工作的質量進行監督。

          2、督促酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況,對財務活動的合法性進行監督。

          3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案,資金使用和調度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。

          4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

          5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的`關系。

          6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

          7、審核酒店財務報告,評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起,共同對財務報表和報告的質量負責。

          8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。

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