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      1. 鍋爐預算申請報告

        時間:2020-09-05 13:06:36 申請報告 我要投稿

        鍋爐預算申請報告

          預算是政府單位的收支計劃。如下為申請書網(wǎng)為大家?guī)淼腻仩t預算申請報告,供大家參考。

        鍋爐預算申請報告

          篇一:鍋爐預算申請報告

        工程科:

          第六節(jié)制閘(李國忠)第七節(jié)制閘(周順華)家用鍋爐于20XX年安裝使用至今。由于該鍋爐在使用過程中,加熱后膨脹水箱翻水,內(nèi)膽破裂已經(jīng)無法正常使用。特申請購買節(jié)能型《新日牌》鍋爐2臺,該鍋爐供熱面積120平方,每臺價格1500元,共計3000元。

          妥否;請批示。

          下游站

          20XX年7月14 日

          篇二:鍋爐預算申請報告

        市南區(qū)政府:

          今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。

          當否,請批示。

          二xxx年十月九日

          篇三:鍋爐預算申請報告

        主任,各位副主任、委員:

          受市人民政府委托,我向本次常委會會議報告關(guān)于20XX年財政預算調(diào)整方案,請予審議。

          一、今年1-10月份財政預算收支執(zhí)行情況

          (一)收入

          全市完成地方公共財政預算收入82.51億元,同比增收10.13億元,增長14.0%,完成市人代會預算101.36億元的81.4%。其中:稅收收入完成67.42億元,同比增收6.69億元,增長11.0%,完成預算81.35億元的82.9%;非稅收入完成15.09億元,同比增收3.44億元,增長29.5%,完成預算20.01億元的75.4%。

          (二)支出

          全市完成地方財政總支出112.16億元,同比增支5.22億元,增長4.9%,完成市人代會預算150.36億元的74.6%。其中:公共財政預算支出67.73億元,同比減支1.38億元,下降2.0%,完成預算的79.6%;政府性基金預算支出24.44億元,同比增支3.60億元,增長17.3%,完成預算的62.9%;社;痤A算支出20億元,同比增支3億元,增長17.6%,完成預算的'75.8%。

          二、全年財政收支及財力預測情況

          (一)財政收入預測

          綜合當前收入形勢,預計全年完成地方公共財政預算收入100億元,比上年增收9.85億元,增長10.9%。其中:稅收收入預計完成82億元,比上年增收9.37億元,增長12.9%;非稅收入預計完成18億元,比上年增收0.48億元,增長2.7%。

          (二)預算內(nèi)財力預測

          根據(jù)全年財政收入預測,按照現(xiàn)行財政結(jié)算體制,預計20XX年當年預算內(nèi)財力為149.03億元(不包括上級專項追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)),具體構(gòu)成如下:

          1.公共財政預算財力合計83.80億元

         、 稅收財力66.07億元。其中:市本級財力36.87億元,鎮(zhèn)區(qū)分成財力29.20億元。

         、 非稅財力9.23億元。其中:市本級財力7.23億元,鎮(zhèn)區(qū)財力2億元。

         、 國有資產(chǎn)列支財力8.50億元。

          2.基金預算財力合計65.23億元

          ⑴ 政府性基金預算財力38.83億元。其中:市本級財力16.23億元,鎮(zhèn)區(qū)財力22.60億元。

          ⑵ 社;鹗杖26.40億元。

          全年預計財力149.03億元,比市人代會預算財力150.36億元減少1.33億元。主要因素:一是稅收增長及結(jié)構(gòu)高于預期,稅收財力增加0.67億元;二是國有資產(chǎn)收入減少財力1.57億元;三是非稅收入減少財力0.43億元。

          (三)預算內(nèi)支出預測

          全年預計預算內(nèi)支出149.03億元(不包括上級專項追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)),比市人代會預算支出150.36億元減支1.33億元,主要是由于公共財政預算減支1.33億元。其中:市本級公共財政預算財力分成增加支出0.24億元,國有資產(chǎn)列收列支減少支出1.57億元。

          三、20XX年財政預算調(diào)整方案

          (一)收入預算

          20XX年地方公共財政預算收入預算原為101.36億元,現(xiàn)調(diào)整為100億元,減收1.36億元,比上年實際增長10.9%,完成市人代會預算的98.7%。其中:稅收收入原為81.35億元,現(xiàn)調(diào)整為82億元,比上年增長12.9%,完成預算的100.8%;非稅收入原為20.01億元,現(xiàn)調(diào)整為18億元,比上年增長2.7%,完成預算的90.0%。

          (二)支出預算

          20XX年預算內(nèi)安排支出預算原為150.36億元,現(xiàn)調(diào)整為149.03億元,減支1.33億元,比上年實際增長1.4%,完成市人代會預算的99.1%。

          1.公共財政預算支出原為85.13億元,現(xiàn)調(diào)整為83.80億元,減少1.33億元。其中:

         、 市本級預算支出原為43.86億元,現(xiàn)調(diào)整為44.10億元,增支0.24億元。

          ⑵ 國有資產(chǎn)列收列支預算原為10.07億元,現(xiàn)調(diào)整為8.50億元,減少1.57億元。

         、 鎮(zhèn)區(qū)預算支出原為31.20億元,現(xiàn)仍為31.20億元,不作調(diào)整。

          2.基金預算支出原為65.23億元(含社;痤A算支出26.40億元),現(xiàn)仍為65.23億元,不作調(diào)整。

          (三)收支平衡

          20XX年預算財力原為150.36億元,現(xiàn)調(diào)整為149.03億元,預算支出調(diào)整為149.03億元,收支平衡。

          以上20XX年財政預算調(diào)整方案,請市人大常委會予以批準。

          此致

        敬禮!

          申請人:YJBYS

          20**年**月**日

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