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      1. 幼兒園財務收支審批制度有哪些

        時間:2020-10-29 16:05:24 制度 我要投稿

        幼兒園財務收支審批制度有哪些

          一、本單位的業務收支審批由園長負責或由園長授權的.分管領導審批本園的各項貨幣資金業務,授權書由園長室與會計人員分別保存。

        幼兒園財務收支審批制度有哪些

          二、凡是開具行政事業單位統一收據對外收費,一律按照縣物價局審批的收費項目和收費標準進行。此項工作由會計人員負責監督,發現問題及時制止和糾正。如果制止和糾正無效,應當向本單位領導匯報,請求作出處理。

          三、支付申請。任何部門任何人需要購物或個人用款時,必須填制購物申請單及個人用款單并注明款項的用途、支付金額、支付方式等內容,并附有效的相關證明,報主管負責人審核簽字。

          四、支付審批。審批人應嚴格遵守審批權限、審批程序的規定,在預算經費中支出,對不符合規定的支付申請,審批人應當拒絕。

          1.金額在5000元以下由園長審批;金額在5000元以上由核心組會議集體討論。

          2.大批、大件設備采購、基建維修申報審批程序

         。1)核心組會議集體討論通過后,由具體操辦人提出書面預算計劃。

         。2)預算計劃報校產管理站審批(包括報局審批)。

         。3)預算審批同意后,報區政府采購部門。

          五、復核支付。出納崗位人員對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,主要復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關單據、憑證是否齊全,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后按規定辦理支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬。

          六、會計人員應認真審核有關收支項目的內容是否與實際情況相符,是否超出開支標準和限額,經辦手續是否齊全以及存在其他問題等內容。對不符合規定的貨幣資金支付申請,應及時予以糾正。

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