銷售訂單流程管理制度
在我們平凡的日常里,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編精心整理的銷售訂單流程管理制度,希望能夠幫助到大家。
銷售訂單流程管理制度1
一、制定制度的目的:
對整個訂單執行過程實行明析的流程化管理和責任化管理,提高工作效率和服務質量,最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度,保證公司內部各工作單元有效銜接及工作的順暢推進。
二、訂單管理內容描述:
主要是對訂單的評審、記錄、技術交底、報價、合同簽訂、圖紙設計、產品生產、進度跟蹤等程序化管理。
三、訂單具體管理程序:
1、業務人員接訂單時,對訂單內容進行必要的了解,包括品種、數量、工期及質量等,并進行編號記錄。
2、業務人員傳遞《評審報價單》,由生產分管經理、技術部經理組織評審,根據客戶情況、產品類型和數量、工期、預計合同額等確定接單方式,非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期,接單后各部門確定各屬工作所需時間,填寫《合同評審表》。(小單可傳遞填寫評審表)
3、訂單確定后,業務部門安排報價工作,報價人做好報價記錄,核定后向總經理匯報(紙質版)
4、業務部門對客戶進行溝通,力爭在彼此都滿意的基礎上簽訂合同,并對合同進行編號入檔,統一管理。
5、生產部門根據《合同評審表》進行生產安排和督辦,技術、采購、生產、質檢,按評審內容進入各自工作程序,相關部門間做好溝通協調。
6、技術圖紙標注重點質量和工藝要求,車間分解落實。各部門、環節實行質量及工期控制,下工序部門督辦上工序部門。
7、產品完工后,質檢部終檢,合格后生產車間報產成表與相關部門。
8、生產分管經理負責整個過程調度,重點難點工作及時匯報總經理、董事長。
9、各部門每月底前將訂單情況、生產情況書面總結,匯報給總經理、董事長。
銷售訂單流程管理制度2
第一條總則
本著以服務于客戶需求為核心工作宗旨,以保證發貨的及時性、準確性,有效實施發貨流程管控為原則,以團結、協作、互助為工作精神,樹立良好的服務意識,積極服務好公司客的戶進貨工作,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內勤、財務、倉管等所有涉及發貨的工作部門和崗位。
第三條職責與權限
一、發貨申請人負責根據客戶的進貨需求向銷售內勤下達發貨訂單,并及時跟蹤了解發貨進度。
二、銷售內勤負責對發貨申請人下發訂單的審核、統計,協調倉庫發貨,及時匯總、反饋發貨信息和跟進發貨進度。
三、暫時由生產部負責人負責發貨事項的監督、管理。安排打包、發貨工作。選擇優質的物流公司,及時對接處理、解決物流發貨中出現的問題等其他日常工作。
四、公司財務部負責客戶貨款到賬的核對以及開據相關票據。
五、倉管部門根據訂單要求,準備貨物,并及時向銷售內勤反饋發貨信息、進度。
六、人力資源部負責本制度執行情況的監督檢查。
第四條工作程序
一、發貨申請人根據客戶的需求,通過電話、短信方式,向銷售內勤及時下達發貨訂單。
二、銷售內勤根據發貨申請人下達的.發貨訂單需求情況,編制發貨單。并與發貨申請人再次核對發貨信息。做好發貨數據統計。如因缺貨等情況不能及時安排發貨的.,應及時向發貨申請人說明情況,發貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務部負責落實貨款到賬情況,并反饋至銷售內勤。貨款未到,銷售內勤不得下達發貨單,如有特殊情況,需由總經理特批。
四、倉管接到發貨通知單后,及時安排發貨。根據到貨時間的要求,選擇合理的發貨渠道。根據發貨通知單、發貨產品信息、物流發貨單的信息統計好發貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨,及時向銷售內勤反饋情況,說明情況。同時反饋至生產部。
六、發貨后,倉管將發貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內勤,由銷售內勤將發貨信息反饋至發貨申請人。
第五條工作要求
一、發貨申請人在下達發貨信息的時候,應詳盡的說明發貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特殊要求,收貨地址、聯系人、聯系電話,為下一步發貨工作提供準確、便利的發貨信息,確保貨物及時準確的發放。
二、銷售內勤在收到發貨通知后,應及時反應處理。如有特殊情況,及時向發貨申請人反饋信息。
及時落實貨物庫存情況,與客戶或者發貨申請人取得聯系,核實發貨信息,確保發貨及時、準確無誤。
三、銷售內勤在統計發貨信息時,應詳盡列明申請人、收到發貨通知時間、下達發貨通知時間、發貨的設備、配套管路的型號、數量、標簽等其他配發資料等特殊要求。收貨地址、聯系人、聯系電話、發貨訂單編號等信息。
四、銷售內勤下達訂單信息應注明下單時間、產品名稱、數量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經手人、發貨申請人等信息。
五、倉管應根據下單信息情況,及時組織貨源、安排發貨。不能及時發貨的,向銷售內勤及時反饋信息,并做好記錄,反饋至生產部。
六、倉管根據發貨訂單及物流發貨單的信息,做好發貨統計工作。應包括下單時間、產品名稱、批號、數量、特殊要求、下單編號、下單經手人、發貨申請人、發貨時間、物流單號等信息。
銷售內勤根據反饋的發貨信息做好發貨記錄登記。
七、在發貨之前,嚴格檢查貨物的包裝,根據貨物的特性及運輸要求,選擇合理的貨物包裝物,避免出現貨物的損壞情況。
八、生產部負責人應甄選服務好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發貨中出現的各類問題。對于服務不好的物流公司要及時更換,確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條責任處罰
一、涉及到發貨流程的各個部門、崗位應各司其職,認真履行各自職責,及時跟進發貨工作進度。有問題及時反饋溝通,不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發貨工作中,出現發貨延遲、發錯、貨物損壞等情況,將對相關責任給予100—300元的處罰。并承擔因此帶來的運費等經濟損失。
銷售訂單流程管理制度3
一、目的
為規范銷售訂單,以提高訂單管理的效率與協作,使銷售訂單下達與生產計劃編排者皆有序運行,特制訂本管理辦法。
二.范圍
銷售部訂單管理。
三、職責
銷售部負責客戶訂單的接收、審核及銷售訂單下達、跟蹤(及內外協調)。
四、內容
1、常規產品
1.1、市場訂單由銷售部從客戶接收,銷售部接到訂單任務以后將訂單信息(客戶要求產品狀態、到貨時間)反饋生產部。
1.2、生產部接到訂單信息后,4小時內書面反饋銷售部門具體到貨時間,并組織生產,若不能按客戶要求時間節點供貨,書面報告反饋銷售部。
2、特殊情況:訂單接收后執行過程中出現如:停電、設備損壞等非人為原因致使訂單無法保證是由生產部2小時內以書面形式反饋銷售部,由銷售部負責與客戶進行協調溝通。
3、當訂單超出產能時,由生產部提出,由總經理按產品利潤大小確定生產計劃,銷售部負責與客戶進行溝通。
4、新產品訂單
4.1、銷售部在接到客戶新產品訂單時,必須填報產品需求計劃單,經營銷副總及以上領導簽字確認后發至生產部。
4.2、生產部根據接收的計劃單組織相關部門進行評審,評審結果報總經理確定是否進行生產。
4.3、確認生產的計劃單由生產部確定各生產職能部門時間節點,同時將產品發出時間書面反饋到銷售部,各部門生產準備完成后,生產部積極組織生產,各生產準備部門不按時間節點完成由生產部按相關規定進行考核。
4.4、對于已進行生產的計劃單產品,因市場原因在數量、規格、品質等方面必須變更的,營銷部必須填寫產品變更通知單,經營銷副總及以上領導簽字確認后發至生產部。
4.5、當訂單超出產能或規格型號不具備生產條件的需要外購的產品,由營銷部填報產品外購申請單(不準漏項)經營銷副總及以上領導簽字確認后發至物資部經總經理確認后執行。
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