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      1. 倉庫管理制度

        時間:2022-06-22 20:53:28 制度 我要投稿

        【薦】倉庫管理制度

          在不斷進步的社會中,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢?以下是小編為大家整理的倉庫管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        【薦】倉庫管理制度

        倉庫管理制度1

          一、目的:

          對物資部庫房進行規范管理。

          二、適用范圍:

          適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。

          三、職責:

          3.1倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識,貯存和保護、入庫和出庫控制;

          3.2倉庫保管人員根據每天的出入庫情況,做好帳目統計工作,要求做到帳、卡、物一致,并保證日清、月結;

          3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統計表,供公司管理層決定下月采購計劃使用;

          3.4倉庫員工崗位調動的,由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作;

          3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長,辭職時必須辦理好相關移交手續及物品的清點工作才可離崗。

          四、管理要求:

          必須做到提前三十分鐘上班,上班期間不得擅自離開崗位;

          4.1入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續,庫管員應對合格物品登記上帳,利用已有標識或新加標識等,

          標明物品規格型號、名稱與數量,做到帳、卡、物一致;

          4.2所貯存物品按規格型號分區域放置,合理有序,防止損壞,對特殊材料加以特殊標識,提供必要的環境條

          件和防失措失;

          4.3倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況,在產品的貯存期超過三個月以上的,應檢查產品質量情況,

          采取必要的糾正和預防措施,并及時與相關部門聯系,進行重新檢驗;

          4.4發出:產品由部門統一發出使用計劃,倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作,核對交付物品規

          格型號、名稱、數量、交付單位,并認真做好記錄,做到帳、物、卡一致;

          4.5管理:倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入,其他公司員工或外來人員,未經上級領導允

          許不得隨便進行倉庫;

          4.6庫管員在收、發物資過程中必須堅持原則,以公司利益為核心,嚴禁發生對送、領物資人員吃、拿、卡、

          要現象發生。

          五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排,認真完成上級主管交給的各項工作任務,

          對不嚴格按本制度執行或執行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。

        倉庫管理制度2

          1.目的

          為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌。種類。規格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

          2.倉庫的分類:

          公司的倉庫總的來說有:酒類倉。包裝材料倉。文本資料倉等。

          3.物品驗收:

          (1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少。大小等都要進行驗收,并做到:

         、偈肇泦位虬l票與實物的名稱。規格。型號。數量等不相符時不驗收;

         、谑肇泦位虬l票上的數量與實物數量不相符,但名稱。規格。型號相符可按實際驗收;

          ③對進庫品已損壞的不驗收;

         、軝z查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體狀況而定。

         。2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱。規格。型號。單價。單位。數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

          4.入庫存放:

         。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

         。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

         。3)堆放要有條理。注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

          (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

          5.保管與抽查:

         。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀。鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

         。2)抽查:

          ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

         、跁嫽蛴嘘P管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符。賬物相符。賬賬相符。

          (3)對即將過期物品就應及時檢查清理。

          6.物品出庫

          (1)領用物品計劃或報告:

         、俜差I用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

         、趥}管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領。

         。2)發貨與出庫

         、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負責;

         、陬I料員要填好出庫單(含日期。名稱。規格。型號。數量。單價。用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

          ③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

         、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發。后進的后發。

          7.盤點:

         。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

         。2)將盤結果列明細表報財務部審核;

          (3)盤點期間停止發貨。

          8.建立檔案制度:

          倉庫檔案應有出庫單。入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

        倉庫管理制度3

          一、目的

          通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

          二、范圍與職責

          范圍:倉庫所有工作人員

          職責:

          倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;

          倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

          采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

          倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

          三、驗收及保管規定

          驗收入庫管理

          保管管理

          出庫管理

          退貨管理

          1、 驗收入庫管理

          貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點,經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后,方可入庫。

          對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經采購人、倉庫主管簽字后,庫管員、財務部各持一聯做帳,采購員持一聯做付款憑證附件。

          庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

          有以下情況時可拒絕驗收或入庫

          與采未經總經理或部門主管批準的采購。

          購合同或采購單不相符的貨物。

          質量不符合要求的貨物。

          2、 保管管理

          貨物入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

          庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

          庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

          “二齊、三清、四定位”

          二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

          三清:品名清、數量清、規格標識清。

          四定位:按區、按排、按架、按位定位。

          3 、出庫管理

          庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發貨。

          庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

          出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知采購員,采購員要及時填寫采購單,經總經理批準后及時采購。

          任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

          4、退貨管理

          由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

          客戶過期、破損貨物經同意后退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

          四、倉儲管理規定

          入庫規定

          出庫規定

          報廢規定

          退貨處理

          倉庫衛生、安全管理

          物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

          單據、卡、帳務管理

          盤點管理

          帳物不符處理

          1、入庫規定

          需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

          貨物到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

          收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。

          所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格,以避免出錯。

          1、入庫規定

          倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡供應商處理數量問題。

          貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

          原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

          倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

          《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后,再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

          2、出庫規定

          需嚴格按照《出庫單》來發貨。

          已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。

          發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

          《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中,并要求其簽名確認。

          門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字后方可發貨。

          3、報廢規定

          需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

          發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

          要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

          4、 退貨處理

          需按照《退貨流程》的要求進行作業。

          到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

          5、倉庫衛生、安全管理

          每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

          衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

          每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。

          非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

          倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。

          高空作業需要使用作業車,并注意安全。

          保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

          6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

          在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋并處理。

          每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

          保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

          7、單據、卡、帳務管理

          倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

          需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

          每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

          8、盤點管理

          盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

          盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

          盤點時要盡量保證盤點數量的準確性,對于弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。

          盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

          9、帳物不符處理

          庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告,查明原因后根據責任輕重進行處理。

          五、倉管人員管理規定

          倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

          倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

          下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。

          上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

          六、倉管人員管理規定

          需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

          倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

          對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

          倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

          七、倉管人員管理規定

          工作評估

          獎勵

          懲罰

          獎懲原則

          工作評估

          部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

          檢查工作表現是否符合崗位的要求;

          衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

          工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

          創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

          對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

          獎勵

          通報表彰: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告。

          嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,并予以通告,獎勵50元。

          小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

          大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵200元。

          處罰

          通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

          警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款20元。

          小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款50元。

          大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

          獎懲原則

          倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

          獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

          獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部與本人溝通并予以執行。

          采購入庫與發貨流程圖

        倉庫管理制度4

          一、崗位職責:

          1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

          2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

          3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

          4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時,由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》,經銷售部經理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認并填寫裝車數目,交由銷售部開《發貨單》。

          5、進行發貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單或調撥單發貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶,破損磚不得裝車發出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

          6、如客戶因特殊原因進行的“先開單,后提貨”,提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。

          7、銷售部如有樣品磚需求,應根據開具《樣板申領單》,報總經理審批,后交成品倉領出!稑影迳觐I單》一式四聯,一聯交辦公室,二聯交成品倉,三聯交門衛,四聯存銷售部。

          8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關單位。(《成品日報表》一式三份,一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦)。

          9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,并于每月25日匯總至財務部。

          10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

          二、管理制度:

          1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

          2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

          3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

          4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理,庫管員有權拒開《力資單》,并呈報物管部。

          5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

          6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片;如確有發生,則按出廠價由責任人照價賠償。

          7、貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。

          8、成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

          9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

          10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

          11、以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

        倉庫管理制度5

          為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

          第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規模盤點至少1次,每月月末大規模盤點1次;

          第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

          第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

         。1)嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙,一經發現直接予以辭退處分。

         。2)嚴禁無關人員進入倉庫。

         。3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

          (4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

         。5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

         。6)六點下班后全體員工不得進入庫房,除特殊情況。

         。7)其他部門人員不得隨意進出庫房,如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。

         。8)進出庫房不得攜帶包包等私人物品。

         。9)庫房工作人員私人物品上班時間統一存放,下班統一領取。

         。10)不得在倉庫內吃零食,吃飯。

          (11)在貨品上架、打包后要及時清掃。

         。12)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

         。13)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔;

         。14)每天上班前將倉庫進行打掃,各物品放歸原位。

         。15)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

         。16)如果在庫房無人值班的情況下,晚班客服有責任也有義務保護公司庫房財務的安全,到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監督,同時,物流或快遞員走后立即將門上鎖。

          愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的責任和義務,如公司財務有失竊情況,除追究相關人員法律責任外,還將責任落實到人,對對應主管部門或人員進行相應處罰,具體視情節輕重而定。

          本制度從頒布之日起生效,簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字:

        倉庫管理制度6

          一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

          1.物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱。數量進行核對。清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

          2.對入庫物資核對。清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人。貨管科主管簽字后,庫管員。財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

          3.庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

          a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

          c)與要求不貼合的采購物資。

          4.因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

          二、物資保管倉庫管理制度

          1.物資入庫后,需按不同類別。性能。特點和用途分類分區碼放,做到"二齊。三清。四號定位"。

          a)二齊:物資擺放整齊。庫容干凈整齊。

          b)三清:材料清。數量清。規格標識清。

          c)四號定位:按區。按排。按架。按位定位。倉庫管理制度及流程。

          2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

          3.庫存信息及時呈報。須對數量。文字。表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

          三、物資的領發倉庫管理制度

          1.庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字。字據不清或被涂改的,

          庫管員有權拒絕發放物資。

          2.庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

          3.領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

          4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

          5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

          四、物資退庫倉庫管理制度

          1.由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

          2.廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

          倉庫管理制度小結:

          1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

          2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟職責制,進行科學分工,構成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

          五、庫房管理目的:

          (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

          (二)及時為生產帶給優質的材料。零配件以及半成品。

         。ㄈ┘皶r為銷售部門帶給合格優質的產成品。

         。ㄋ模┟魑。完整。及時記錄出入庫狀況,定期與財務部匯報數據。

         。ㄎ澹┏鋈霂旃芾磙k法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

        倉庫管理制度7

          一、總則

          1、為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本制度

          2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛生用品等物料的庫存管理規定。

          二、管理原則和體制

          1、物流部是倉儲管理的主管部門。

          2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

          3、公司根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護,入庫、出庫記錄。

          三、申請采購

          根據物流計劃,生產計劃,掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存,庫存降到安全庫存量或控制標準時,可提出采購申請,制定采購明細申請單,有關經理進行審核批準,遞交采購部。

          四、入庫

          1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對,做到準確無誤。

          2、入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢,如有問題及時反映采購人員,以便得到解決。

          3、材料驗收合格后;應及時辦理入庫單,同時核對訂購單、發票、接收數量,核對無誤后入庫簽字,并及時登記上帳,利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等,標明物品規格、型號、名稱、數量,做到帳、卡、物一致。

          4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后,倉庫進行產成品入庫、記錄,產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對,加已明細標示,如有批號于生產部包裝不符,及時通知倉庫負責人,倉庫負責人采取查找原因及時解決。

          5、對于退回成品進行數量核對,清點,反映生產部、物流部,取樣分析,進行循環處理。

          五、存儲

          1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環境、設施條件,設置清潔、干燥、通風。

          2、按照產品名稱、規格、型號、批號分區域放置,堆放合理有序,堅持先進先出的原則。

          3、材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要明碼標識,搞好庫區環境衛生,經常保持清潔。

          4、對于產成品溫、濕度要求高,在高溫季節做好溫度、適度的調節控制工作。

          5、危險品做到隔離堆放,加以標識。

          六、領料及成品發放

          1、材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核審核發料單上的內容是否符合、是否準確,做好材料儲備工作。

          2、準確按領料單的品種、規格、數量進行發貨,以免發生差錯。

          3、按照材料保存期限,對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內幫材料盡可能使用。

          4、成品出庫根據物流部發貨計劃,明細批號、數量校對后,首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽,發貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查,檢查完好時,準備發貨人員核對數量、品名發貨,裝卸工進行快速度裝車,裝完倉庫負責人進行核對封箱,開具出門證放行。

          5、所有材料及成品發完后,進行單據整理、入帳、電腦記錄。

          七、傳遞

          1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發送到有關部門。

          2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表,以周和月報表傳遞、發送物流部、生產部和財務部。

          八、定期盤存

          1、小盤點:每周倉庫管理員進行自身盤點,主要核查是否帳、卡、物相符。

          2、中盤點:每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次,核對帳、卡、物是否一致。

          3、大盤點:每年年終,倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存,對盤點情況并記錄和報表上簽字。

          九、認真做好倉庫的消防和安全工作,倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

          十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。

        倉庫管理制度8

          一、入庫及驗收

          1、倉庫保管員根據供應商的送貨單,核對品名、數量、質量,對有些物資在質量方面自己不能確認的,收貨時應通知采購員來檢驗并在送貨單上簽名,對需要過磅檢驗的物資一定要抽查,驗收合格后在供應商送貨單上簽名,并開具物資驗收單。

          2、對超訂貨計劃數的物資,倉庫應拒收(除客供、備次外)。

          3、對有質量問題的輔料應拒收并立即通知輔料科。

          4、保管員對入庫的物資要分類別,放在指定的區域并作好標識。

          5、對貨到發票未到的物資,記帳員關帳前應做好發票催討工作。對發票不能來的物資月底必須做好估價工作。

          6、已從倉庫發出的物資,領用部門因其它原因又退回倉庫的,保管員要辦理退倉手續,憑退貨方的退貨清單清點核對,核對無誤后開具物資退貨單。

          7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。

          二、出庫

          1、保管員在接到領用部門的計劃領料單后開始組貨,組貨時須參照技術科的原輔料登記表仔細核對領用物資的數量、合約及具體明細,核對無誤后予以發貨并開具物資領料單,領料單上必須有領料人簽字。

          2、對于一個合約分次領取的,保管員必須控制好數量以免多發。

          3、對于外發的物資,保管員必須憑外發物資明細清單才能發貨。

          4、縫紉機配件領用仍參照20xx年3月份關于《加強縫紉機零件管理有關規定》。

          三、物料防護、儲存

          1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區域內,物資擺放應符合5S管理及驗廠要求。

          2、每月對儲存的物資進行一次循環盤點,注意季節變化對物資的影響,如有問題及時上報上級主管處理。

          3、倉庫環境應保持整潔、通風,做好防火、防盜及防潮工作。

          4、庫房閑人莫入,如特殊原因,保管員要全程陪同。

          四、其它

          1、對于合約結束后有多余的輔料,須分析原因并上報給主管領導。

        倉庫管理制度9

          1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量,掌握和明了庫存的實際情況,作為采購或進貨的參考。物料經盤點后,若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符,除追查差異的原因外,還要編制盤點損溢單,經審批后調整賬面數字,使之與實際數字相符。

          2、倉管員要做好物料出入庫。

          3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作,及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點,以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

          4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量,填寫入庫單,發生數量不足和品質不合格時,通知供銷科補足或更換,每種物料存放在固的地方,便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫,等發票來后再紅字沖銷。

          5、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表,以供相關部門使用。

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          1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作,及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點,以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

          2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量,填寫入庫單,發生數量不足和品質不合格時,通知供銷科補足或更換,每種物料存放在固的地方,便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫,等發票來后再紅字沖銷。

          3、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

          4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量,掌握和明了庫存的實際情況,作為采購或進貨的參考。物料經盤點后,若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符,除追查差異的'原因外,還要編制盤點損溢單,經審批后調整賬面數字,使之與實際數字相符。

          5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表,以供相關部門使用。

        倉庫管理制度11

          一目的

          本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

          二適用范圍

          適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

          三內容

          1.職責

          ●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

          ●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

          ●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

          2.入庫

          ●原材料、外協品、半成品的入庫。

         、≡牧、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

          驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

         、旃軉T接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

         、2少彶看蛴 安少徥樟贤ㄖ獑巍苯簧a部庫管員作為收貨入庫憑證。

         、ぐ氤善方洐z驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

          ●成品入庫

         、z驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

          ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

          ●待處理品入庫

         、〕善穾鞄旃軉T負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

          ●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

          ●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

          ●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

          3.貯存

          ●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

          ●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

         、齑娈a品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

         、齑娈a品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

         、3善钒葱吞、批號碼放,高度不得超過6層;

         、ぴ牧洗娣虐磳傩苑诸(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

          ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

          ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

          4.發放

          ●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

          ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

          ●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

          ●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

          ●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

          ●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

          ●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

          ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

          ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

         、0l放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

         、ぐl放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

         、ネ灰幐竦脑稀氤善、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

          5.倉庫內部管理

          ●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

          ●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

          ●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

          ●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

          ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

          ●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

          ●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

          ●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

          ●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

          ●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

          ●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

          ●安全事項

         、∩习啾仨殭z查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

          ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

          6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

          7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

          8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

        倉庫管理制度12

          第一章、總則

          第一條、為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

          第二條、倉庫管理工作的任務。

          (1)做好服裝出庫和入庫工作。

          (2)做好服裝的保管工作。

          (3)做好各種防患工作,確保服裝的安全保管,不出事故。

          (4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。

          (5)做到日事日清。

          第二章、倉庫服裝入庫

          第一條、對于服裝入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。

          第二條、入庫后及時整理上架,并做好標識。

          第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。

          第三章、倉庫服裝出庫

          第一條、配貨員根據貨品部的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫借衣服需登記,如不愿意登記,可拒絕給予服務。

          第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

          第三條、所有出庫貨品及調撥品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率。

          第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。

          第五條、發貨前需和貨品部溝通好,方可發貨。

          第六條、貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

          第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

          第四章、倉庫服裝退貨

          第一條、自營退貨:各店鋪發生退貨時,應經貨品部同意,經店鋪負責人審核并編制退貨單,及時將退貨信息輸入信息系統進行核算,將貨物交回總倉。

          加盟商退貨:加盟商發生退貨時,經貨品部同意后,加盟商將貨物交回總倉?倐}收回退貨:總倉收到退貨后,應對貨物進行驗收,并將實物與退貨信息進行核對,對信息系統記錄的退貨情況進行審核確認。

          第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋,如達不到標準倉庫不予接收,后果店鋪自行解決。

          第三條、殘次返到公司后,交給貨品部統一驗貨,不經貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條,注明:店鋪名稱,貨號,殘次地方,殘次情況,經手人等,少寫一處罰款5元。

          第四條、對于非正常殘次的(油漬,筆跡,爛洞,印染紙染色,穿模特爛洞的)請各店鋪自行承擔,并處于店鋪處50元/件的罰款。

          第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單,裝箱單內容要與實物完全一致,每箱一單。

          第六條、次品退貨需維修的,及時返回廠家維修,不能維修的入次品倉并上報相關領導。

          第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

          第五章、倉庫貨品保管

          第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。

          第二條、結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

          第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

          (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

          (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

          (3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

          (4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

          (5)嚴禁在倉庫內亂接電源。

          第六章、倉庫的衛生管理

          (1)不得在倉庫內吃零食,吃飯。

          (2)在貨品上架、打包后要及時清掃。

          (3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

          (4)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

          (5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養、節約等。

          第七章、安全事項

          第一條、下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好。

          第二條、庫存物資應符合分類、整齊、清潔、防污染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害,對危及安全的隱患要及時清除,易燃、易爆物品嚴禁入庫。

        倉庫管理制度13

          1、庫房內嚴禁吸煙,嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。

          2、做到每天上下班時,必須要檢查電源是否關好,門鎖是否鎖好。

          3、要熟悉自己所管的物品,做到心中有數,決不影響貨品的發放,做好后勤服務工作。

          4、收貨時按質按量驗收,認真詳細填寫入庫單。

          5、發貨時要開出庫單,堅持部分物品以舊換新。日記帳,日清日結,帳面與實物相符。

          6、在不影響客人使用下,本著節約的原則,杜絕浪費。

          7、商品必須按類別堆放,經常保持庫內干燥整潔。

          8、每月進行一次大盤點,定期與財務核對。

          9、庫房根據庫存數量的多少,填寫進貨計劃單報總經理審批后方可進貨。

          10、嚴格遵守酒店的各項規章制度。

        倉庫管理制度14

          一、成品入庫操作流程:

          (入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量,登記商品卡,填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

          注意事項:務必貫徹“入庫四個堅持”

          1)堅持按入庫流程操作:務必按流程的先后順序操作,個性是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最后出盤點表。嚴禁違規操作。

          2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員務必同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,務必拒絕入庫作業,同時務必請示倉庫主管臨時增派人員協助。

          3)堅持入庫復核:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,隨手統計裝車數量,并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,隨手統計其卸車數量。

          4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后,分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。

          二、成品出庫操作流程:

          接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、所有職責人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車,隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶,第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

          注意事項:務必貫徹“出庫四個堅持”

          1)堅持按出庫流程操作:務必按流程的先后順序操作,嚴禁違規操作;

          2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中,2個發貨保管員務必同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時,務必拒絕出庫作業,同時務必電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

          3)堅持出庫復核:發貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統計其數量。

          4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后,分別匯總自己的發貨數量,并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

        倉庫管理制度15

          一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。

          二、庫內存放的產品要按規格排列整齊。

          三、庫內應保持良好的通風。

          四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產品,應放置性質相同的產品。

          五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。

          六、建立健全的出入庫人員登記制度。

          七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。

          八、庫房安全管理做到七個嚴禁:

          嚴禁在倉庫內吸煙;

          嚴禁無關人員進入倉庫;

          嚴禁涂改賬目;

          嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;

          嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;

          嚴禁隨意動用倉庫消防器材;

          嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。

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