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      1. 公司財務報銷制度

        時間:2023-04-26 12:05:46 制度 我要投稿

        公司財務報銷制度(4篇)

          在充滿活力,日益開放的今天,制度使用的頻率越來越高,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家收集的公司財務報銷制度,歡迎大家分享。

        公司財務報銷制度(4篇)

        公司財務報銷制度1

          為了加強公司的財務管理工作,嚴格執(zhí)行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

          一、報銷審批監(jiān)控程序

          1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

          2、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準?偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控。

          3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

          4、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

          5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。

          6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經理簽字,交給財務小方即可。

          二、報銷規(guī)定

          (一)、差旅費報銷規(guī)定

          1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費

          2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。

          3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

          4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

          5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

          6、出差津貼:每人每天30元。

         。ǘ⑹袃冉煌ㄙM用報銷規(guī)定

          公司員工在市內外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,并在報銷單上

          注明,報銷時出租車票不得連號。

         。ㄈ、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

          報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

          1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

          2、費用報銷發(fā)票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的'收款收據一律不予報銷。

          3、差旅費報銷單:按途中經過的地點及發(fā)生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

          4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

          三、報銷時間

          購買材料和支付工程款,必須在單據所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內按規(guī)定程序進行報批。

          四、下列情況不予報銷:

          1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

          2、其它不符合國家開支標準的單據,無理由跨年度的單據。

        公司財務報銷制度2

          為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

          1、借款報銷的審批權限

          1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

          1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

          1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

          2、員工差旅費報銷標準。

          2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

          技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

          2.4出差補助標準

          外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。

          2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

          2.5員工出差交通報銷標準

          2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

          2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

          2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

          3、員工差旅費報銷規(guī)定:

          3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付。

          3.2膳食費按規(guī)定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

          3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

          3.4短途出差不享受住宿補助。

          3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的'50%領住宿補助。

          3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

          3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據,財務部門不予報銷。

          3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

        公司財務報銷制度3

          財務報銷流程制度

          1.總則

          1.1 為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。

         。玻杀举M用的核算管理及報銷流程

         。玻北竟景凑召Y金實際支出的方法計算成本。

         。玻渤杀九c費用要按權責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合

          理完善的定額費用和報銷制度,本公司的管理費用、財務費用,都要按規(guī)定進行明細分類核算。

         。玻秤嘘P費用報銷程序和標準的'制度

        2.3.1 現金借款簽批流程:

          借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副/總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領取現金。

         。玻常 審批權責規(guī)定:

         。玻常玻 借款人根據事項填寫《借支單》,經各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支

          付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報請副/總經理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。

          2.3.2.2借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經費,

          而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經總經理批準。

         。玻 費用報銷

          費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、公務交通費等日常費用支出。其

          中差旅費、餐費等臨時性的借款,必須由經辦人員填寫借支單,寫明時間、地點、申請金額、用途,按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳,在10天內不報銷者,財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回。

          2.4.1 日常費用簽批流程:

          按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及

          其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副/總經理批準→出納處辦理報銷手續(xù)、領款→領款人簽字。當月發(fā)生的費用應在當月報銷,超期10日逾期報銷的按報銷總金額的30%從本人工資中扣除罰款。

         。玻矗 出差費用簽批流程

          出差人員依據實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應備收據貼于其后→

          部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副/總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費、車票等均應為正式發(fā)票。一般收據或手寫憑據一律不予報銷)。

         。玻 私車公用費用補貼簽批流程

          私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》,依據補貼標準填寫費用報銷單填

          寫《私車公用里程表》公里數→副/總經理簽字→出納處辦理領款手續(xù)→領款人簽字

         。玻 審批權責規(guī)定:

         。玻叮眻箐N人填寫《費用報銷單》,后附發(fā)票、費用說明資料等,并由同行知情人簽字驗證。 2.6.2 部門主管負責審批,審核相關內容的真實性和準確性。

         。玻叮 財務人員審核數量、單價、金額及日期,出差費用需審核出差標準,補貼等費用發(fā)生

          需有驗證手續(xù)。后交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細審核單據填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批。

         。玻叮 總經理或副總經理審批同意后,出納負責辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財務要求進行備案。 2.6.5 付款原則:誰領款誰簽字。 附:圖 (財務費用報銷流程圖)

         。常攧召M用報銷流程圖

        公司財務報銷制度4

          第一部分總則

          第一條為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

          第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

          第三條本制度適用公司全體員工。

          第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

          第一條借款管理規(guī)定

          (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。

          (二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

          (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準;

          (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

          第二條借款流程

          (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

          (二)審批流程:主管部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批。

          (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。

          第三部分日常費用報銷制度及流程

          第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

          第二條費用報銷的一般規(guī)定

          (一)報銷人必須取得相應的合法票據,且發(fā)票背面有經辦人簽名。

          (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

          (三)按規(guī)定的審批程序報批。

          (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

          第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批→到出納處報銷。

          第四條差旅費報銷制度及流程。

          (一)費用標準:

          交通工具:根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

          住宿標準:根據當地消費標準情況具體而定;

          出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

          (二)費用標準的補充說明:

          1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。

          2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準。

          3.宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

          4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

          (三)報銷流程

          1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門經理簽字→副總經理復核→總經理審批。

          2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

          3.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,總經理/賬務審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

          第五條電話費報銷制度及流程

          (一)費用標準

          1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的'報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

          2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。

          (二)報銷流程

          1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執(zhí)行。

          2、財務部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。

          3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

          4、員工到財務部出納處簽字領款(次月5日前)。

          5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

          第六條交通費報銷制度及流程

          (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應車票,具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

          (二)報銷流程

          1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據、出租車票據),在車票背面簽經辦人名字,并由部門經理簽字確認,按規(guī)定填好報銷單。

          2.審批:按日常費用審批程序審批。

          3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。

          第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

         。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責。

         。ǘ﹫箐N流程

          1.購置申請:首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數辦公用品由需求人提出,部門經理批準。

          2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

          第四部分附則

          第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關規(guī)定辦理。

          第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。

          第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。

        xxx有限公司財務部

          20xx年6月1日

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