[推薦]信息安全管理制度15篇
在快速變化和不斷變革的今天,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編幫大家整理的信息安全管理制度,歡迎大家分享。
信息安全管理制度1
病案管理者因工作關系對每份病案都要進行收集、整理、查、訂,對病人的隱私了解的較多,因此,尊重患者的隱私權和保密權就成為對管理人員的職業道德要求。工作中對病人的隱私要嚴格保密,守口如瓶,不得外泄,不得張揚,任意傳播。更不能利用工作之便索取非法利益。
防盜、防塵、防濕、防蛀、防高溫措施
1、在防塵工作方面,經常性的除塵工作,堅持一天一小掃,一周一大掃,節假日全面大掃除;適時開、關閉檔案庫房門窗,防止塵灰、煙霧進入檔案庫房及檔案櫥內。定期擦拭檔案室地板、檔案櫥表面、櫥內的灰塵,保持檔案櫥、檔案自身的干凈清潔。
2、在防火工作方面,檔案庫房門上掛有“嚴禁煙火”的警示牌,無關人員不得進入檔案庫房,需進入檔案庫房的人員一律嚴禁煙火、抽煙;下班時切斷電源;滅火器定點放置,不得隨意移動或拿作他用,定期檢查,對失效過期的滅火器適時更換,使其保持良好的滅火狀態。
3、在防盜工作方面,檔案庫房配備了防盜網、鐵窗鐵櫥,并保持良好的工作狀態。下班時關鎖好門窗,上班時檢查檔案庫房門窗、鐵網、鐵櫥、檔案是否完好。
4、在防潮工作方面,防止雨水進入檔案庫房,每天掌握庫房內的濕度變化情況,庫內庫外設置溫濕度計,作為庫內庫外濕度比較。當庫內濕度大于庫外時,采取抽風、排氣、打開庫房門窗進行通風或關閉門窗啟動除濕機;當庫房濕度小于庫外濕度時采取關閉門窗等措施將庫房濕度控制在45%?60%范圍內。
5、在防高溫工作方面,注意掌握高溫氣候條件下,庫房溫度的變化情況,當庫房溫度大于或小于庫房溫度(標準為14℃--24℃)時采取排氣、抽風、通風或啟動空調機進行降溫,使庫內溫度控制在標準范圍內。
6、在防光工作方面,給檔案庫房門窗裝上了防光布簾外,注意防止太陽日光直射檔案庫房,嚴禁檔案紙張材料搬到太陽下暴曬。做好除濕、降溫、防光工作,有效防止檔案紙張材料發生霉爛、變質、字跡褪色。
7、在防蛀工作方面,注重做好勤防勤治蟲害檔案的'工作。庫房內嚴禁存放任何雜物。定期施放殺蟲驅蟲藥物,并根據藥效時限適時更換失效過期的殺蟲驅蟲藥物。定期做好庫內庫外的防蟲滅蟲工作。每月翻動櫥內檔案二次,查看蟲害檔案情況,一旦發現蟲害檔案,立即采取措施撲滅蟲害,防止蟲害檔案的漫延。
8、在防腐工作方面,檔案庫房內經常性的進行抽風、通風,保持室內空氣清新,嚴禁有害氣體、物品進入檔案庫房,定期施放、更換防腐藥物,凈化庫房周圍環境,保持庫房內清潔。
信息安全管理制度2
為了規范我校各部門信息上報工作,進一步做好各部門信息采編、上報和對外宣傳工作,及時準確地反映我校各部門工作情況,形成宣傳工作的整體合力,內強素質,外樹形象,推進各項工作任務的落實,特制定本制度。
一、信息員具備的條件
1、思想政治素質較高,熟悉本部門工作,文字能力較強。
2、工作認真負責,作風扎實,勤于鉆研問題。
二、信息員的職責
1、采集報送本部門貫徹落實學校或上級部門教育教學工作任務情況。
2、采集報送本部門安排的教育教學工作落實情況,及時反映教育教學工作的最新動態。
3、采集報送包括調研報告、工作總結、匯報材料等在內的調研性信息,反映最新經驗成果。
三、信息員采編報送信息的原則
1、及時性原則。重要信息早發現、早收集、早報送;
2、準確性原則。實事求是,尊重客觀,符合實際,文字表述準確,用詞嚴謹、分析恰當、數字精確;
3、實效性原則。以服務決策,推動落實,促進工作為原則,及時提供真實、有用的情況,堅決克服形式主義。
四、信息員報送信息的任務
各部門信息員每月上報信息不得少于4篇(每周一篇),所上報信息質量要高,不得敷衍了事。
五、信息員采集報送材料的要求
1、準確把握部門工作的中心任務和階段性工作重點,緊緊圍繞上級部門、學校和本部門確定的各項重點工作采集報送信息。
2、立足本部門實際,全面客觀地反映情況。要善于總結提煉本部門工作中的特色經驗。
3、經常進行信息調研,掌握實情,采集報送信息。報送的信息材料必須真實準確,時效性強。
4、報送文字信息的同時,要根據內容報送相關圖片。
六、信息員的變動與補充
信息員因工作變動或其他原因不能繼續擔任該項工作的',部門應及時向學校反饋并補充推薦合適人選。
七、信息員信息報送的方式
信息均以郵件形式報送。信息標題后備注部門信息,以區別其他郵件。報送格式:信息正文統一用Word文檔A4格式排版,信息題目統一為宋體二號加粗,一級標題為黑體三號,二級標題為楷體GB三號加粗,三級標題為仿宋GB三號加粗,正文用仿宋GB小三號,行距為單倍行距。文稿結束處以小括號形式注明部門名稱。報送的圖片放到文稿外,為jpeg格式。信息發送至郵箱:
八、信息員的量化和考核。
1、學校將信息員報送信息情況作為一項重要內容列入信息員工作考核中,并按季度進行通報。對連續兩周未報送信息的部門和信息員進行通報,并要求部門更換信息員,考核從20xx年3月份開始。
2、學校對各部門信息員上報材料擇優向上級部門報送,對各部門信息員上報信息實行量化計分。計分標準:被國家級報刊或網站采用的綜合稿件計10分;省級報刊或網站采用的綜合稿件計6分;市級報刊或網站采用的綜合稿件計4分;縣級報刊或網站采用的綜合稿件計2分,學校綜合簡報或網站采用的綜合稿件計1分。以上計分不重復,同時被多家報刊或網站采用的,以最高一級標準計分。部門信息員得分納入各部門學期考核得分中。
九、對信息員實行獎勵制度。
根據信息的數量和質量,年終評選若干個信息工作先進個人及先進部門。對獲獎個人及部門均給予一定獎勵。
信息安全管理制度3
第一章 總則
第一條 為加強公司計算機和信息系統(包括涉密信息系統和非涉密信息系統)
安全保密管理,確保國家秘密及商業秘密的安全,根據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定,制定本規定。
第二條 本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的,按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡,包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端等內容。
第三條 涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針,堅持“誰主管、誰負責,誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統和國家秘密信息安全。
第四條 涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統,不得投入使用。
第五條 本規定適用于公司所有計算機和信息系統安全保密管理工作。
第二章 管理機構與職責
第六條 公司法人代表是涉密信息系統安全保密第一責任人,確保涉密信息系統安全保密措施的落實,提供人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領導責任制落實。
第七條 公司保密委員會是涉密信息系統安全保密管理決策機構,其主要職責:
。ㄒ唬┙⒔∪踩C芄芾碇贫群头婪洞胧⒈O督檢查落實情況;
(二)協調處理有關涉密信息系統安全保密管理的重大問題,對重大失泄密事件進行查處。
第八條 成立公司涉密信息系統安全保密領導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領導下,組織協調公司涉密信息系統安全保密管理工作。
第九條 保密辦主要職責:
。ㄒ唬⿺M定涉密信息系統安全保密管理制度,并組織落實各項保密防范措施;
(二)對系統用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓,審查涉密信息系統用戶的職責和權限,并備案;
。ㄈ┙M織對涉密信息系統進行安全保密監督檢查和風險評估,提出涉密信息系統安全運行的保密要求;
(四)會同科技信息部對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權使用的審查,建立涉密信息系統安全評估制度,每年對涉密信息系統安全措施進行一次評審;
(五)對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查,對進入涉密信息系統的安全保密產品進行準入審查和規范管理,對涉密信息系統進行安全保密性能檢測;
。⿲ι婷苄畔⑾到y中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核;
。ㄆ撸┙M織查處涉密信息系統失泄密事件。
第十條
科技信息部、財會部主要職責是:
。ㄒ唬┙M織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設,制定安全保密防護方案;
。ǘ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施;每半年對涉密信息系統進行風險評估,提出整改措施,經涉密信息系統安全保密領導
小組批準后組織實施,確保安全技術措施有效、可靠;
。ㄈ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施;
。ㄋ模┡鋫渖婷苄畔⑾到y管理員、安全保密管理員和安全審計員,并制定相應的職責; “三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過安全保密培訓持證上崗;
。ㄎ澹┞鋵嵱嬎銠C機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網絡的安全管理,負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理;
。┡浜媳C苻k對涉密信息系統進行安全檢查,對存在的隱患進行及時整改;
。ㄆ撸┲贫☉鳖A案并組織演練,落實應急措施,處理信息安全突發事件。
第十一條 黨政辦公室主要職責:
按照國家密碼管理的相關要求,落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。
第十二條 相關業務部門、單位主要職責:涉密信息系統的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定,教育員工提高安全保密意識,落實涉密信息系統各項安全防范措施;準確確定應用系統密級,制定并落實相應的二級保密管理制度。
第十三條 涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員,其職責是:
。ㄒ唬┫到y管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。
。ǘ┌踩C芄芾韱T負責安全技術設備、策略實施和管理工作,包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統所產生日志的審查分析。
。ㄈ┌踩珜徲媶T負責安全審計設備安裝調試,對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查,以及時發現違規行為,并每月向涉密信息系統安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。
第三章 系統建設管理
第十四條 規劃和建設涉密信息系統時,按照涉密信息系統分級保護標準的規定,同步規劃和落實安全保密措施,系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。
第十五條 涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制,安全保密方案必須經上級保密主管部門審批后方可實施。
第十六條 涉密信息系統規劃和建設實施時,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施,并與實施方簽署保密協議,項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。
第十七條 對涉密信息系統要采取與密級相適應的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的.安全保密產品。涉密信息系統使用的軟件產品必須是正版軟件。
第四章 信息管理
第一節 信息分類與控制
第十八條 涉密信息系統的密級,按系統中所處理信息的最高密級設定,嚴禁處理高于涉密信息系統密級的涉密信息。
第十九條 涉密信息系統中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質應按要求及時定密、標密,并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離,密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進行一次分類統計、匯總,并在保密辦備案。
第二十條 涉密信息系統應建立安全保密策略,并采取有效措施,防止涉密信息被非授權訪問、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。
第二十一條 向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息,一般只提供紙質文件,確需提供涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉換機管理規定執行。
第二十二條 清除涉密計算機、服務器等網絡設備、存儲介質中的涉密信息時,必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。
第二節 用戶管理與授權
第二十三條 根據本部門、單位使用涉密信息系統的密級和實際工作需要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶授權的依據。
第二十四條 用戶清單管理
(一)科技信息部管理“研究試驗堆燃料元件數字化信息系統”和“中核集團涉密廣域網”用戶清單;財會部管理“財務會計核算網”用戶清單;
。ǘ┬略鲇脩魰r,由用戶本人提出書面申請,經本部門、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統一建立用戶;“財務會計核算網”的用戶由財會部統一建立;
。ㄈ﹦h除用戶時,由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統內的所有帳號、權限廢止;“財務會計核算網”密辦審核,公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。
第六十四條 國際互聯網計算機實行專人負責、專機上網管理,嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯網的計算機須建立使用登記制度。
第六十五條 上網信息實行“誰上網誰負責”的保密管理原則,信息上網必須經過嚴格審查和批準,堅決做到“涉密不上網,上網不涉密”。對上網信息進行擴充或更新,應重新進行保密審查。
第六十六條 任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、聊天室、網絡新聞組、博客等上發布、談論、傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。
第六十七條 從國際互聯網或其它公眾信息網下載程序和軟件工具等轉入涉密系統,經科技信息部審批后,按照信息交換及中間轉換機管理規定執行。
第九章 便攜式計算機管理
第六十八條 便攜式計算機(包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機)實行 “誰擁有,誰使用,誰負責”的保密管理原則,使用者須與公司簽定保密承諾書。
第六十九條 涉密便攜式計算機根據工作需要確定密級,粘貼密級標識,按照涉密設備進行管理,保密辦備案后方可使用。
第七十條 便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證(設置開機密碼口令)等安全保密防護措施。
第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯網和非涉密網絡;嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯。
第七十二條 涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批,嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行,并與涉密便攜式計算機分離保管。
第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息;嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息;嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機使用。
第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質,按照 “集中管理、審批借用”的原則進行管理,建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司,返回時須進行技術檢查。
第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區域,需辦理保密審批手續。
第十章 應急響應管理
第七十六條 為有效預防和處置涉密信息系統安全突發事件,及時控制和消除涉密信息系統安全突發事件的危害和影響,保障涉密信息系統的安全穩定運行,科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案,經公司涉密信息系統安全保密領導小組審批后實施。
第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統安全突發事件。突發事件分為系統運行安全事件和泄密事件,根據事件引發原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。
。ㄒ唬暮κ录焊鶕䦟嶋H情況,在保障人身安全前提下,保障數據安全和設備安
。ǘ┕收匣蚬羰录号袛喙收匣蚬舻膩碓磁c性質,關閉影響安全與穩定的網絡設備和服務器設備,斷開信息系統與攻擊來源的網絡物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網絡用戶信息,修復被破壞的信息,恢復信息系統。按照事件發生的性質分別采用以下方案:1、病毒傳播:及時尋找并斷開傳播源,判斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避免產生更大的損失,保護計算機,必要時可關閉相應的端口,尋找并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防御方法;
2、外部入侵:判斷入侵的來源,評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價威脅很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,及時關閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的,應立即采用斷開網絡連接的方法,避免造成更大損失和帶來的影響;
3、內部入侵:查清入侵來源,如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息,同時斷開對應的交換機端口,針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,應及時關閉被入侵的服務器或相應設備;
4、網絡故障:判斷故障發生點和故障原因,能夠迅速解決的盡快排除故障,并優先保證主要應用系統的運轉;
5、其它未列出的不確定因素造成的事件,結合具體的情況,做出相應的處理。不能處理的及時咨詢,上報公司信息安全領導小組。
第七十八條 按照信息安全突發事件的性質、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統安全突發事件分為特別重大事件(I級)、重大事件(II級)、較大事件(III級)和一般事件(IV級)四個等級。
(一)一般事件由科技信息部(或財會部)依據應急響應預案進行處置;
(二)較大事件由科技信息部(或財會部)、保密辦依據應急響應預案進行處置,及時向公司信息安全領導小組報告并提請協調處置;
。ㄈ┲卮笫录䥺討表憫A案,對突發事件進行處置,及時向公司黨政報告并提請協調處置;
。ㄋ模┨貏e重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發事件進行處置。
第七十九條 發生突發事件(如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等)應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理:
(一)上報科技信息部和保密辦;
(二)關閉系統以防止造成數據損失;
(三)切斷網絡,隔離事件區域;
。ㄋ模┎殚唽徲嬘涗泴ふ沂录搭^;
。ㄎ澹┰u估系統受損程度;
。⿲σ鹗录┒催M行整改;
。ㄆ撸⿲ο到y重新進行風險評估;
。ò耍┯杀C苻k根據風險評估結果并書面確認安全后,系統方能重新運行;
(九)對事件類型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄;
。ㄊ┮勒辗ㄒ幹贫葘ω熑稳诉M行處理。
第八十條 科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練,檢驗應急響應預案各環節之間的通信、協調、指揮等是否快速、高效,并對其效果進行評估,以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容,并記錄備案。
第十一章 人員管理
第八十一條 各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓,并記錄備案。
第八十二條
涉密人員離崗、離職,應及時調整或取消其訪問授權,并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續。
第八十三條 承擔涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。
第十二章 督查與獎懲
第八十四條 公司每年應對涉密信息系統安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查,并接受國家和上級單位的指導和監督。涉密信息系統每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查,檢查結果存檔備查。
第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所使用的安全保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應覆蓋保密檢查的項目,并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新,確保檢查時使用最新版本。
第八十六條 各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統安全保密管理制度的情況,納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關責任人,按公司保密責任考核及獎懲規定執行。
第十三章 附 則
第八十七條 本規定由保密辦負責解釋與修訂。
第八十八條 本規定自發布之日起實施。原《計算機磁(光)介質保密管理規定)[制度編號:(廠1908號)]、《涉密計算機信息系統保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠1911號]、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠1925號]、《國際互聯網信息發布保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠1926號]、《涉密信息系統信息保密管理規定》[制度通告:(20xx)0934號]、《涉密信息系統安全保密管理規定》[制度通告:(20xx)0935號]同時廢止。
信息安全管理制度4
一、總則
為了加強公司內所有信息安全的管理,讓大家充分運用計算機來提高工作效率,特制定本制度。
二、計算機管理要求
1、IT管理員負責公司內所有計算機的管理,各部門應將計算機負責人名單報給IT管理員,IT管理員(填寫《計算機IP地址分配表》)進行備案管理。如有變更,應在變更計算機負責人一周內向IT管理員申請備案。
2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用,每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人,如果其他人要求上機(不包括IT管理員),應取得計算機負責人的同意,嚴禁讓外來人員使用工作計算機,出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。
3、計算機設備未經IT管理員批準同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障,計算機負責人應及時向IT管理員報告,IT管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機負責人做出處罰。
4、日常保養內容:
A、計算機表面保持清潔
B、應經常對計算機硬盤進行整理,保持硬盤整潔性、完整性;
C、下班不用時,應關閉主機電源。
5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發給各部門,不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管,不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人,造成丟失或損壞的要做相應賠償,禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。
7、計算機的內部調用:
A、IT管理員根據需要負責計算機在公司內的調用,并按要求組織計算機的遷移或調換。
B、計算機在公司內調用,IT管理員應做好調用記錄,《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交IT管理員存檔。
8、計算機報廢:
A、計算機報廢,由使用部門提出,IT管理員根據計算機的使用、升級情況,組織鑒定,同意報廢處理的,報部門經理批準后按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。
B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收,組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件:
1)主要部件嚴重損壞,無升級和維修價值;
2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。
三、環境管理
1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應盡量保持計算機周圍環境的整潔,不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。
3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護人員不得擅自進入。
四、軟件管理和防護
1、職責:
A、IT管理員負責軟件的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。
B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。
2、使用管理:
A、計算機系統軟件:要求IT管理員統一配裝正版Windows專業版,辦公常用辦公軟件安裝正版office專業版套裝、正版ERP管理系統,制圖軟件安裝正版CAD專業版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝,郵件軟件安裝閃電郵,及自主開發等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等,如工作需要安裝或刪除軟件時,向IT管理員提出申請,經檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監督下進行安裝或刪除。
C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位,應及時通知IT管理部員更改相關權限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機,或更改、破壞他人的文件資料,做好局域網上共享文件夾的密碼保護工作。
D、計算機負責人應及時做好業務相關軟件的'應用程序數據備份(刻錄光盤),防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計算機軟件在使用過程中如發現異;虺霈F錯誤代碼時,計算機負責人應及時上報IT管理員進行處理。
3、升級、防護:
A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級,則由IT管理員負責升級安裝、購買等。
B、U盤、軟盤在使用前,必須先采用殺毒軟件進行掃描殺毒,無病毒后再使用。
C、由IT管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作,要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護
1、要求:
A、IT管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。
B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時,必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進行維護的人員在作業完成后或準備離去時,必須將所拆卸的設備復原。
D、對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。
E、IT管理部員應按設備說明書進行日常維護,每月一次。
2、維護:
A、計算機的使用、清潔和保養工作,由計算機負責人負責;
B、IT管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況,及時發現和解決問題。
六、網絡管理
A、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件;不得通過互聯網或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。
B、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳網絡與拷貝傳播。
七、維修流程
當計算機出現故障時,應立即停止操作,上報公司IT管理員,填寫《公司電腦維修記錄表》;由IT管理員負責維修。
八、獎懲辦法
由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此,IT管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核范圍,并將嚴格實行。
從本制度公布之日起:
1、凡是發現以下行為,IT管理員有權根據實際情況處罰并追究當事人及其直接領導的責任,嚴重的則交由上級部門領導對其處理。
A、私自安裝和使用未經許可的軟件(含游戲、電影),每個軟件罰50元。
B、計算機具有密碼功能卻未使用,每次罰10元。
C、下班后,計算機未退出系統或關閉顯示器的,每次罰10元。
D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的,每次罰50元。
E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站,傳播非法郵件的,每次罰100元。
F、如有私自或沒有經過IT管理部審核更換計算機IP地址的,每次罰10元。
G、如有拷貝受控文件及數據,故意刪除共享資料軟件及計算機數據的,按損失酌情進行處罰。
2、凡發現由于:違章作業,保管不當,擅自安裝、使用硬件和電氣裝置,而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機管理制度,要求每一位計算機負責人必須遵守該制度。
2、本制度由IT管理員負責編制與修改。
3、本制度由公司總經理批準后執行。
編制/日期:IT管理員
審核/日期:20xx年xx月xx日
批準/日期:20xx年xx月xx日
信息安全管理制度5
一、人員方面
1. 建立網絡與信息安全應急領導小組;落實具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時有效、暢通的聯系方式。
2. 對安全管理人員進行基本培訓,提高應急處理能力。
3. 進行全員網絡安全知識宣傳教育,提高安全意識。
二、設備方面
1. 對電腦采取有效的安全防護措施(及時更新系統補丁,安裝有效的防病毒軟件等)。
2. 強化無線網絡設備的安全管理(設置有效的管理口令和連接口令,防止校園周邊人員入侵網絡;如果采用自動分配IP地址,可考慮進行Mac地址綁定)。
3. 不用的信息系統及時關閉(如有些系統只是在開學、期末、某一階段使用幾天,寒暑假不使用的系統應當關閉);
4. 注意有關密碼的保密工作并牢記密碼,定期更改相關密碼,注意密碼的`復雜度,至少8位以上,建議使用字母加數字加特殊符號的組合方式;
5. 修改默認密碼,不能使用默認的統一密碼;
6. 在信息系統正常部署完成后,應該修改系統后臺調試期間的密碼,不應該繼續使用工程師調試系統時所使用的密碼;
7. 正常工作日應該保證至少登錄、瀏覽一次系統相關頁面,及時發現有無被篡改等異,F象,特殊時間應增加檢查頻率;
8. 服務器上安裝殺毒軟件(保持升級到最新版),至少每周對操作系統進行一次病毒掃描檢查、修補系統漏洞,檢查用戶數據是否有異常(例如增加了一些非管理員添加的用戶),檢查安裝的軟件是否有異常(例如出現了一些不是管理員安裝的未知用途的程序);
9. 對上網信息(會發布在前臺的文字、圖片、音視頻等),應該由兩位以上工作人員仔細核對無誤后,再發布到網站、系統中;
10. 對所有的上傳信息,應該有敏感字、關鍵字過濾、特征碼識別等檢測;
11. 系統、網站的重要數據和數據,每學期定期做好有關數據的備份工作,包括本地備份和異地備份;
12. 有完善的運行日志和用戶操作日志,并能記錄源端口號;
13. 保證頁面正常運行,不出現404錯誤等;
14. 加強電腦的使用管理(專人專管,誰用誰負責;電腦設置固定IP地址,并登記備案)。
15. 在變更系統管理員、信息員時,應該做好交接工作,避免影響系統的正常運行,管理員變更后,相關密碼也應該隨之變更;
16. 對于所管理的系統中的子帳號,在相關人員離職等原因不再管理時,應該將有關帳號禁用或刪除,避免帶來安全隱患;
三、事故處置和匯報
1.發生網絡及信息安全事故,無法立即處理的,要及時斷網(值班人員要會進行斷網操作);并保護好相關現場(主要是電腦和網絡設備),以便有關部門處理。
2.發生網絡和信息安全事故要及時逐級匯報。
信息安全管理制度6
1、目標
勝達集團信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作,發現本局信息系統當前面臨的主要安全問題,邊檢查邊整改,確保信息網絡和重要信息系統的安全。
2、評估依據、范圍和方法
2.1 評估依據
根據國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網絡和重要信息系統開展安全檢查的通知》(信安通[20xx]15號)、國家電力監管委員會《關于對電力行業有關單位重要信息系統開展安全檢查的通知》(辦信息[20xx]48號)以及集團公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評估。
2.2 評估范圍
本次信息安全評估工作重點是重要的業務管理信息系統和網絡系統等,管理信息系統中業務種類相對較多、網絡和業務結構較為復雜,在檢查工作中強調對基礎信息系統和重點業務系統進行安全性評估,具體包括:基礎網絡與服務器、關鍵業務系統、現有安全防護措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統安全運行和維護情況評估。
2.3 評估方法
采用自評估方法。
3、重要資產識別
對本局范圍內的重要系統、重要網絡設備、重要服務器及其安全屬性受破壞后的影響進行識別,將一旦停止運行影響面大的系統、關鍵網絡節點設備和安全設備、承載敏感數據和業務的`服務器進行登記匯總,形成重要資產清單。
4、安全事件
對本局半年內發生的較大的、或者發生次數較多的信息安全事件進行匯總記錄,形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。
5、安全檢查項目評估
5.1 規章制度與組織管理評估
5.1.1組織機構
評估標準
信息安全組織機構包括領導機構、工作機構。
現狀描述
本局已成立了信息安全領導機構,但尚未成立信息安全工作機構。
評估結論
完善信息安全組織機構,成立信息安全工作機構。
5.1.2崗位職責
估標準
崗位要求應包括:專職網絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員;專責的工作職責與工作范圍應有制度明確進行界定;崗位實行主、副崗備用制度。
現狀描述
我局沒有配置專職網絡管理人員、專職應用系統管理人員和專職系統管理人員,都是兼責;專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定,崗位沒有實行主、副崗備用制度。
評估結論
本局已有兼職網絡管理員、應用系統管理員和系統管理員,在條件許可下,配置專職管理人員;專責的工作職責與工作范圍沒有明確制度進行界定,根據實際情況制定管理制度;崗位沒有實行主、副崗備用制度,在條件許可下,落實主、副崗備用制度。
5.1.3病毒管理
評估標準
病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、病毒預警和報告機制、病毒掃描策略(1周內至少進行一次掃描)。
現狀描述
本局使用Symantec防病毒軟件進行病毒防護,定期從省公司病毒庫服務器下載、升級安全策略;病毒預警是通過第三方和網上提供信息來源,每月統計、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部;每周進行二次自動病毒掃描;沒有制定計算機病毒防治管理制度。
評估結論
完善病毒預警和報告機制,制定計算機病毒防治管理制度。
5.1.4運行管理
評估標準
運行管理應制定信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度并實行工作票制度;制定機房出入管理制度并上墻,對進出機房情況記錄。
現狀描述
沒有建立相應信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度,沒有實行工作票制度;機房出入管理制度上墻,但沒有機房進出情況記錄。
評估結論
結合本局具體情況,制訂信息系統運行管理規程、缺陷管理制度、統計匯報制度、運維流程、值班制度,實行工作票制度;機房出入管理制度上墻,記錄機房進出情況。
5.1.5賬號與口令管理
評估標準
制訂了賬號與口令管理制度;普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符,管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符;半年內賬戶密碼、口令應變更并保存變更相關記錄、通知、文件,半年內系統用戶身份發生變化后應及時對其賬戶進行變更或注銷。
現狀描述
沒有制訂賬號與口令管理制度,普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符;管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符,半年內賬戶密碼、口令有過變更,但沒有變更相關記錄、通知、文件;半年內系統用戶身份發生變化后能及時對其賬戶進行變更或注銷。
評估結論
制訂賬號與口令管理制度,完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求;對賬戶密碼、口令變更作相關記錄;及時對系統用戶身份發生變化后對其賬戶進行變更或注銷。
5.2 網絡與系統安全評估
5.2.1網絡架構
評估標準
局域網核心交換設備、城域網核心路由設備應采取設備冗余或準備備用設備,不允許外聯鏈路繞過防火墻,具有當前準確的網絡拓撲結構圖。
現狀描述
局域網核心交換設備準備了備用設備,城域網核心路由設備采取了設備冗余;沒有不經過防火墻的外聯鏈路,有當前網絡拓撲結構圖。
評估結論
局域網核心交換設備、城域網核心路由設備按要求采取設備冗余或準備備用設備,外聯鏈路沒有繞過防火墻,完善網絡拓撲結構圖。
5.2.2網絡分區
評估標準
生產控制系統和管理信息系統之間進行分區,VLAN間的訪問控制設置合理。
現狀描述
生產控制系統和管理信息系統之間沒有進行分區,VLAN間的訪問控制設置合理。
評估結論
對生產控制系統和管理信息系統之間進行分區,VLAN間的訪問控制設置合理。
5.2.3 網絡設備
評估標準
網絡設備配置有備份,網絡關鍵點設備采用雙電源,關閉網絡設備HTTP、FTP、TFTP等服務,SNMP社區串、本地用戶口令強健(>8字符,數字、字母混雜)。
現狀描述
網絡設備配置沒有進行備份,網絡關鍵點設備是雙電源,網絡設備關閉了HTTP、FTP、TFTP等服務,SNMP社區串、本地用戶口令沒達到要求。
評估結論
對網絡設備配置進行備份,完善SNMP社區串、本地用戶口令強。>8字符,數字、字母混雜)。
5.2.4 IP管理
評估標準
有IP地址管理系統,IP地址管理有規劃方案和分配策略,IP地址分配有記錄。
現狀描述
沒有IP地址管理系統,正在進行對IP地址的規劃和分配,IP地址分配有記錄。
評估結論
建立IP地址管理系統,加快進行對IP地址的規劃和分配,IP地址分配有記錄。
5.2.5補丁管理
評估標準
有補丁管理的手段或補丁管理制度,Windows系統主機補丁安裝齊全,有補丁安裝的測試記錄。
現狀描述
通過手工補丁管理手段,沒有制訂相應管理制度;Windows系統主機補丁安裝基本齊全,沒有補丁安裝的測試記錄。
評估結論
完善補丁管理的手段,制訂相應管理制度;補缺Windows系統主機補丁安裝,補丁安裝前進行測試記錄。
5.2.6系統安全配置
評估標準
信息安全管理制度7
一、總則為了保護企業的信息安全,特訂立本制度,望全體員工遵照執行。
二、計算機管理要求
1、管理員負責公司內所有計算機的管理,各部門應將計算機負責人名單報給管理員,管理員(填寫《計算機地址分配表》)進行備案管理。如有變更,應在變更計算機負責人一周內向管理員申請備案。
2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用,每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人,如果其他人要求上機(不包括管理員),應取得計算機負責人的同意,嚴禁讓外來人員使用工作計算機,出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。
3、計算機設備未經管理員批準同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障,計算機負責人應及時向管理員報告,管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機負責人做出處罰。
4、日常保養內容
A、計算機表面保持清潔。
B、應經常對計算機硬盤進行整理,保持硬盤整潔性、完整性。
C、下班不用時,應關閉主機電源。
5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門,不能擅自更換。計算機系統專用資料(軟件盤、系統盤、驅動盤)應由專人進行保管,不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人,造成丟失或損壞的要做相應賠償,禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。
7、計算機的內部調用
A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用,并按要求組織計算機的遷移或調換。
B、計算機在公司內調用,管理員應做好調用記錄,《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交管理員存檔。
8、計算機報廢
A、計算機報廢,由使用部門提出,管理員根據計算機的使用、升級情況,組織鑒定,同意報廢處理的,報部門經理批準后按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。
B、報廢的計算機殘件由管理員回收,組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件:
(1)主要部件嚴重損壞,無升級和維修價值。
(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。
三、環境管理
1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應盡量保持計算機周圍環境的整潔,不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。
3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護人員不得擅自進入。
四、軟件管理和防護
1、職責:
A、管理員負責軟件的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。
B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。
2、使用管理:
A、計算機系統軟件:要求管理員統一配裝正版d專業版,辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專業版套裝、正版E管理系統,制圖軟件安裝正版CAD專業版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝,郵件軟件安裝閃電郵,及自主開發等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自或安裝軟件、游戲、電影等,如工作需要安裝或刪除軟件時,向管理員提出申請,經檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監督下進行安裝或刪除。
C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位,應及時通知管理部員更改相關權限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機,或更改、破壞他人的文件資料,做好局域網上共享文件夾的密碼保護工作。
D、計算機負責人應及時做好業務相關軟件的應用程序數據備份(刻錄光盤),防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計算機軟件在使用過程中如發現異;虺霈F錯誤代碼時,計算機負責人應及時上報管理員進行處理。
3、升級、防護:
A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級,則由管理員負責升級安裝、購買等。
B、盤、軟盤在使用前,必須先采用殺毒軟件進行掃描殺毒,無病毒后再使用。
C、由管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作,要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護
1、要求:
A、管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。
B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時,必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進行維護的人員在作業完成后或準備離去時,必須將所拆卸的設備復原。
D、對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。
E、管理部員應按設備說明書進行日常維護,每月一次。
2、維護:
A、計算機的使用、清潔和保養工作,由計算機負責人負責。
B、管理員必須經常檢查計算機及外設的'狀況,及時發現和解決問題。
六、網絡管理
1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件;不得通過互聯網或光盤安裝傳播病毒以及黑客程序。
2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳網絡與拷貝傳播。
七、維修流程當計算機出現故障時,應立即停止操作,上報公司管理員,填寫《公司電腦維修記錄表》;由管理員負責維修。
八、獎懲辦法由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此,管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核范圍,并將嚴格實行。從本制度公布之日起:
1、凡是發現以下行為,管理員有權根據實際情況處罰并追究當事人及其直接領導的責任,嚴重的則交由上級部門領導對其處理。
A、私自安裝和使用未經許可的軟件(含游戲、電影),每個軟件罰________元。
B、計算機具有密碼功能卻未使用,每次罰________元。
C、下班后,計算機未退出系統或關閉顯示器的,每次罰________元。
D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的,每次罰________元。
E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站,傳播非法郵件的,每次罰________元。
F、如有私自或沒有經過管理部審核更換計算機地址的,每次罰________元。
G、如有拷貝受控文件及數據,故意刪除共享資料軟件及計算機數據的,按損失酌情進行處罰。
2、凡發現由于:違章作業,保管不當,擅自安裝、使用硬件和電氣裝置,而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機管理制度,要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。
2、本制度由行政部負責編制與修改。
3、本制度由公司總經理批準后執行。
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據,是公司內部的法律,但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力,只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證,所以企業制定和完善相關規章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據,以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
信息安全管理制度8
企業會計信息分級分類安全管理制度
第一章總則
第一條為加強xx省xx公司,以下簡稱“公司”會計信息化管理,確保會計信息的安全、準確、及時和完整,根據財政部《企業會計信息化工作規范》的要求,結合公司的實際情況,制定本規定。
第二條本規定適用于公司本部及所屬權屬企業,包括全資、控股子公司,以下簡稱“各權屬單位”。
第三條會計信息化是指應用會計信息化軟件及計算機等硬件設備輸入會計基礎數據,由計算機對會計基礎數據進行處理,并打印輸出會計憑證、會計賬簿、會計報表及相關會計信息資料。
會計信息化核算的范圍是:賬務處理、報表處理、固定資產核算、工資核算、往來款項核算以及預算管理等。
第四條使用的會計信息化軟件必須是通過財政部評審通過的商品化會計軟件。機房相關設備符合企業會計信息化標準,滿足會計信息化管理要求。
第二章職責分工
第五條公司財務部門負責公司會計信息化系統管理工作,研究制定和組織實施公司會計信息化發展規劃,負責協調管理公司財務軟件系統的維護、升級和數據備份工作,組織和管理會計信息化人員的培訓工作,對會計信息化工作及有關人員進行指導、監督、考評。
第六條人員、權限控制。
1、公司各權屬單位應設立會計信息化管理崗位,按照會計崗位職責設置操作權限。公司各權屬單位財務部門負責人負責權限的授予,會計崗位之間權限明確且相互制約。
2、嚴格密碼管理,會計人員要注意保管自己的密碼或口令,并應定期更換。
3、會計人員不得參與系統維護和數據管理工作。
4、會計人員因工作調整各級計財處負責人應及時收回相關權限。
5、公司董事長、總經理、總會計師及財務負責人對公司及公司各權屬單位的賬務有瀏覽、查詢的權限。公司各權屬單位負責人、財務負責人、會計主管、財務總監對本單位的賬務均有瀏覽、查詢的權限,但該權限僅限于其擔任負責人的單位的賬務。
6、未經授權的人員不得操作會計軟件,不得進入、操作相應的功能模塊。
7、公司及各權屬單位NC財務軟件權限的開立與變更需由公司財務部門負責人批準。
第七條安全控制。
1、公司統一委托軟件開發商負責系統維護和程序數據維護工作。
2、會計信息化管理員負責定期對有關數據備份監督設備、網絡、程序的正常運行。
3、任何人未經批準,不得擅自直接打開數據庫進行操作。
4、會計信息化管理員應對各類操作人員權限、密碼實行集中管理,做好保管、監督工作。
第三章管理程序及要求
第一節計算機機房、設備維護與安全管理和病毒防治制度
第八條確保計算機機房等設備安全運行。保持機房和設備的整潔
衛生,并經常對設備進行維護和保養。配備不間斷電源、空調等設備,對發現問題的硬件及時修理或更換,以保證計算機機房的正常運行環境。
第九條確保會計核算軟件和系統軟件的安全、保密。及時處理軟件運行故障,并作出維護記錄。若軟件出現處理不了的故障,應及時報告軟件維護人員及時維護。
第十條所有的機房設立防火墻,財務微機必須安裝殺毒軟件,進行病毒實時監控、殺除,并定期進行殺毒軟件升級。如無特殊需求,不得打開未經安全認證或不熟悉的網頁。
第二節會計信息化軟件管理
第十一條會計信息化軟件的日常使用管理由會計信息管理員和.委托的軟件開發單位維護人員負責。會計信息化軟件的.全套文檔資料以及程序必須妥善保管,不得出售、轉讓、轉借。
第十二條操作人員嚴格按照授予的功能權限、數據權限進行操作,不得越權使用軟件。
第十三條操作人員應按照軟件使用的要求,正確使用軟件。離開
工作現場必須退出會計軟件,嚴禁在使用過程中強行中斷程序,以免破壞相關數據。
第十四條嚴禁在財務微機上安裝游戲軟件等與工作無關的軟件。
第十五條不得在系統文件子目錄下存放任何非系統文件,否則,系統維護人員有權刪除文件,文件編輯者自負后果。
第三節會計信息化檔案管理
第十六條會計信息化管理崗位負責會計信息化檔案管理設專職檔案員除外。會計信息化檔案是指以磁性介質等存儲的會計數據和計算機打印的書面形式的會計信息,包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表包括報表格式和計算公式,以及信息化硬件設備攜帶的說明書、保修單和會計信息化軟件攜帶的說明書等。
壞相關數據。
第十四條嚴禁在財務微機上安裝游戲軟件等與工作無關的軟件。
第十五條不得在系統文件子目錄下存放任何非系統文件,否則,系統維護人員有權刪除文件,文件編輯者自負后果。
第三節會計信息化檔案管理
第十六條會計信息化管理崗位負責會計信息化檔案管理設專職檔案員除外。會計信息化檔案是指以磁性介質等存儲的會計數據和計算機打印的書面形式的會計信息,包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表包括報表格式和計算公式,以及信息化硬件設備攜帶的說明書、保修單和會計信息化軟件攜帶的說明書等。
第十七條會計信息化檔案要存放在專門的檔案室,具體按公司《會計檔案管理辦法》執行。
第十八條記賬憑證、會計賬簿包括總賬、明細賬、日記賬、固定
資產卡片、固定資產臺賬、輔助賬簿、其他賬簿等、財務報告包括月度、季度、年度及定期會計報表、附表需定期打印。打印輸出的各種會計資料必須按公司《會計檔案管理辦法》規定及時歸檔保管。
第十九條嚴格執行會計信息化檔案的借閱批準制度。除檔案管理員外,任何人員查閱會計檔案都要經過財務負責人批準,辦理借閱手續,并保障數據的完整和安全。
第四章附則
第二十條會計人員及權限內使用人員必須對所分配權限設置操作密碼或口令,并以妥當方式保存,注意保密。如因密碼或口令泄漏而導致會計信息泄密的,將追究當事人的責任。
第二十一條本規定由公司財務部門負責制定、解釋、修訂。
第二十二條本規定自發布之日起執行。
信息安全管理制度9
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。
二、網絡信息辦公室人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞及失效等災難性故障。
三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由網絡信息辦公室人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,網絡信息辦公室做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時內由網絡信息辦公室負責人監督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、網絡信息辦公室人員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生。
六、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由網絡信息辦公室人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規程,禁止其他人員進行與系統操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網絡的軟盤、光盤、U盤等其他存貯介質,必須經過網絡信息辦公室負責人同意并查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過U盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
十一、內網用戶所有文件傳遞,不得利用軟盤、光盤和U盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、網絡信息辦公室人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。信息系統故障應急預案
一、對網絡故障的判斷
當網絡系統終端發現計算機訪問數據庫速度遲緩、不能進入相應程序、不能保存數據、不能訪問網絡、應用程序非連續性工作時,要立即向網絡信息辦公室匯報,網絡信息辦公室工作人員對科室提出的上述問題必須重視,經核實后給予科室反饋信息。網絡信息辦公室負責人應召集有關人員及時進行討論,如果故障原因明確,可以立刻恢復工作的,應立即恢復工作;如故障原因不明確、情況嚴重不能在短期內排除的,應立即報告醫務部和院領導,在網絡不能運轉的情況下由機關協調全院工作以保障醫療工作的正常運轉。網絡故障分為三類:
一類故障:服務器不能工作;光纖損壞;主服務器數據丟失;備份盤損壞;服務器工作不穩定;局部網絡不通;數據被人刪改;重點終端故障;規律性的整體、局部軟、硬件故障。
二類故障:單一終端軟、硬件故障;單一患者信息丟失;偶然性的數據處理錯誤;某些科室違反工作流程要求。
三類故障:各終端由于不熟練或使用不當造成的錯誤。針對上述故障分類等級,處理方案如下:
一類故障———由網絡信息辦公室主任上報醫務部和院領導,由醫務部組織協調恢復工作。
二類故障———由技術工程師上報網絡信息辦公室主任,由網絡信息辦公室集中解決。
三類故障———由技術工程師單獨解決,并詳細登記情況。
二、網絡整體故障的首要工作
。ㄒ唬┊斁W絡信息辦公室一旦確定為網絡整體故障,首先是立刻報告醫務部。醫務部應立即按上報程序向院領導匯報。網絡信息辦公室需馬上組織恢復工作,并充分考慮到特殊情況如節假日、病員量大、人員外出及醫院的重大活動對故障恢復帶來的時間影響。
。ǘ┊敯l現網絡整體故障時,根據故障恢復時間的程度將轉入手工工作的'時限明確如下:
1、10分鐘內不能恢復———門診掛號、住院登記、藥房轉入手工操作;門診收費、住院核算、西藥房工作轉入老系統操作。
2、6小時內不能恢復———原則上將醫師工作站、護士工作站、藥房、急診檢查、入院、手術室、醫技檢查轉入手工操作(具體實行時間及步驟由醫務部、護理部通知)。
3、24小時以上不能恢復———將出院核算轉入手工。
三、具體協調工作
(一)所有手工工作的統一時間須由醫務部或網絡信息辦公室通知,相關單位嚴格按照通知時間協調工作,在未接到新的指示前不準私自操作計算機。
。ǘ╅T診掛號工作協調
1、門診掛號協調工作由門診部護士長負責協調請示,如手工掛號的轉入、轉出時間等;
2、當網絡系統中斷時,改為手工掛號;
3、網絡恢復后,及時將中斷期間的患者信息輸入到計算機;
4、在以后的工作中如發現某位患者的信息系統內沒有記載,應詳細詢問患者以前是否是在網絡故障時就診過。
。ㄈ╅T診收費系統工作協調
1、由收款處科主任負責總體協調,并與網絡信息辦公室保持聯系,及時反饋溝通最新消息;
2、當網絡系統運行中斷超過10分鐘時,應通知收款處轉入手工收款工作;
3、門診收款負責同志應建立手工發票使用登記本,對發票使用情況做詳細登記;
4、當系統恢復正常時,由收款處負責同志負責對網絡運行穩定性進行監測,如不穩定,及時向網絡信息辦公室反映情況。
5、在接到使用計算機的指令并重新啟動運行后,門診收款負責人應組織收款員逐步轉入到機器操作。
。ㄋ模┳≡嘿M用核算系統工作協調
1、由住院處科主任總體負責協調工作;
2、當系統停止運行超過2天時,對普通出院患者,推遲出院結算時間;對急出院的患者應根據病歷和臨床科室護士工作站記錄,進行手工核算出院。
3、在網絡停止運行期間,出院患者急需結算時,應由該科護士工作站追查是否還有正在進行的檢查,向結算室提供詳細費用情況后,方可送交核算。
。ㄎ澹┡R床工作系統協調
1、臨床科工作由醫務部、護理部共同協調;
2、網絡故障期間臨床科室詳細記錄患者的所有費用執行情況;
3、科室詳細填寫每個患者的藥品請領單(包括姓名、ID號、費別、藥品名稱及用量),一式兩份,一份用于科室補錄醫囑,另一份送西藥房;
4、出院帶藥由經管醫師負責掌握經費情況,如出現費用超支情況由該醫師負責;
5、根據醫務部通知恢復運行時間,按要求補錄醫囑。
6、如患者急需出院,應向核算室提供詳細費用情況,對正在進行的檢查應予以說明。
(六)醫技檢查工作協調
1、在網絡停運期間應詳細留取、整理檢查申請單底聯;
2、網絡恢復后根據檢查單底聯登記,通過手工記價補錄患者費用;
3、對出院快或有出院傾向的患者各科在申請單上注明,檢查科室應及時通知科室或出院處溝通費用情況。
。ㄆ撸┧幏抗ぷ鲄f調
1、中心擺藥應嚴格按照網絡信息辦公室規定的時間及要求進行計算機操作;
2、網絡故障時,根據臨床科提供的藥品請領單發藥;
3、網絡恢復時對臨床科室補錄的擺藥醫囑進行發藥補充確認,同時與發藥時藥品請領單內容詳細核對,如發現內容不符,必須詳細追查;
4、網絡恢復后對出院帶藥處方及時進行錄入;
5、數據補錄工作結束后應查看系統內庫存與實際庫存相符情況。
各信息點接到重新運行通知時,需重新啟動計算機,整體網絡故障的工程恢復工作,由網絡信息辦公室嚴格按照服務器數據管理要求進行恢復工作。
四、網絡修復后的數據處理
。ㄒ唬┯筛骺平M織核;颊哔M用情況;
。ǘ┧幏啃2閹齑;
(三)臨床科室補錄患者醫囑。
各科室要嚴格各項操作并及時反饋執行中的有關情況。
信息安全管理制度10
1、校園網的所有工作人員和用戶必須遵守國家有關法律、法規,嚴格執行安全保密制度,并對所提供的信息負責。
2、任何個人不得利用計算機網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動;不得查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的`信息。
3、校園網的所有工作人員和用戶必須接受并配合學校治安部門依法進行的監督檢查和采取的必要措施。
4、校園網實行統一管理、分層負責制。網絡中心對校級資源進行管理,各處、室、部門管理人員負責對各處、室、部門級資源進行管理,計算機系統管理員負責對各計算機系統的管理。
5、嚴禁任何用戶擅自連入校園網,入網單位和個人要辦理入網登記手續,并簽署相應的信息安全協議。
6、各單位設專人負責審查上網信息,嚴禁涉及國家機密的信息上網。
7、校園網工作人員和用戶在網絡上發現有礙社會治安和不健康的信息時有義務及時上報網絡管理人員并自覺進行銷毀。
8、校園網各級管理機構設定網絡安全員,負責相應的網絡安全和信息安全工作,并定期對網絡用戶進行有關信息安全和網絡安全教育。
9、室內嚴禁吸煙,嚴禁將易燃、易爆物品帶入室內;嚴禁將飲料、開水放在機器旁。
10、中心內的設備沒有負責人允許,不得私自折裝;有關軟硬件的添加、安裝必須有負責人或技術人員專門指導,服務器嚴禁安裝任何軟件。
11、積極配合教師培訓,學生課外興趣小組活動和各競賽的輔導工作。
信息安全管理制度11
一、 定期組織管理員認真學習《計算機信息網絡國際互聯網安全保
護管理辦法》、《網絡安全管理制度》及《信息審核管理制度》提高網絡管理員的維護網絡安全的警惕性和自覺性。
二、 負責對本網絡用戶進行安全教育和培訓,使用戶自覺遵守和維
護《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》,使他們具備基本的網絡安全知識。
三、 對信息源接入單位進行安全教育和培訓,使他們自覺遵守和維
護《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》,杜絕發布違反《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》的信息內容。
四、 不定期地邀請有關人員進行信息安全方面的'培訓,加強對有害信息,特別是映射性有害信息的識別能力,提高防范能力。
五、 遇到安全問題是,及時匯報上級領導,采取措施及時解決。
信息安全管理制度12
學校校園網是為教學及學校管理而建立的計算機信息網絡,目的在于利用先進實用的計算機技術和網絡通信技術,實現校園內計算機互聯、資源共享,并為師生提供豐富的網上資源。為了保護校園網絡系統的安全、促進學校計算機網絡的應用和發展,保證校園網絡的正常運行和網絡用戶的使用權益,更好的為教育教學服務,特制定如下管理條例。
第一章總則
1、本管理制度所稱的校園網絡系統,是指由校園網絡設備、配套的網絡線纜設施、網絡服務器、工作站、學校辦公及教師教學用計算機等所構成的,為校園網絡應用而服務的硬件、軟件的集成系統。
2、校園網絡的安全管理,應當保障計算機網絡設備和配套設施的安全,保障信息的安全和運行環境的安全,保障網絡系統的正常運行,保障信息系統的安全運行。
3、校園網絡及信息安全管理領導小組負責相應的網絡安全和信息安全工作,定期對相應的網絡用戶進行有關信息安全和網絡安全教育并對上網信息進行審查和監控。
4、所有上網用戶必須遵守國家有關法律、法規,嚴格執行安全保密制度,并對所提供的信息負責。任何單位和個人不得利用聯網計算機從事危害校園網及本地局域網服務器、工作站的活動。
5、進入校園網的全體學生、教職員工必須接受并配合國家有關部門及學校依法進行的監督檢查,必須接受學校校園網絡及信息安全管理領導小組進行的網絡系統及信息系統的安全檢查。
6、使用校園網的全體師生有義務向校園網絡及信息安全管理領導小組和有關部門報告違法行為和有害信息。
第二章網絡安全管理細則
1、網絡管理中心機房及計算機網絡教室要裝置調溫、調濕、穩壓、接地、防雷、防火、防盜等設備,管理人員應每天檢查上述設備是否正常,保證網絡設備的安全運行,要建立完整、規范的校園網設備運行情況檔案及網絡設備賬目,認真做好各項資料(軟件)的記錄、分類和妥善保存工作。
2、校園網由學校電教處統一管理及維護。連入校園網的各部門、處室、教室和個人使用者必須嚴格使用由電教處分配的IP地址,網絡管理員對入網計算機和使用者進行及時、準確登記備案,由電教處負責對其進行監督和檢查。任何人不得更改IP及網絡設置,不得盜用IP地址及用戶帳號。
3、與校園網相連的計算機用戶建設應當符合國家的有關標準和規定,校園內從事施工、建設,不得危害計算機網絡系統的安全。
4、網絡管理員負責全校網絡及信息的安全工作,建立網絡事故報告并定期匯報,及時解決突發事件和問題。校園網各服務器發生案件、以及遭到黑客攻擊后,電教處必須及時備案并向公安機關報告。
5、網絡教室及相關設施未經校領導批準不準對社會開放。
6、校園網中對外發布信息的Web服務器中的內容必須經領導審核,由負責人簽署意見后再由信息員發布。新聞公布、公文發布權限要經過校領導的'批準。
7、校園網各類服務器中開設的帳戶和口令為個人用戶所擁有,電教部門對用戶口令保密,不得向任何單位和個人提供這些信息。校園網及子網的系統軟件、應用軟件及信息數據要實施保密措施。
8、電教部門統一在每臺計算機上安裝防病毒軟件,各部門、教研組、辦公室要切實做好防病毒措施,隨時注意殺毒軟件是否開啟,及時在線升級殺毒軟件,及時向電教部門報告陌生、可疑郵件和計算機非正常運行等情況。
9、未經電教部門及校園各子網網管的同意,不得將有關服務器、工作站上的系統軟件、應用軟件轉錄、傳遞到校外。
10、切實保護校園網的設備和線路,未經允許不準擅自改動計算機的連接線,不準打開計算機主機的機箱,不準擅自移動計算機、線路設備及附屬設備,不準擅自把計算機設備外借。
11、各處室部門和教研組備課組必須加強對計算機的上網行為和相關軟件應用的指導管理,指定專人負責管理,發現問題應及時報告電教處處理。
12、對校園網絡實行管理員24小時巡查制度,雙休日、節假日,要有專人檢查網絡及信息安全運行情況。
13、服務器系統及各類網絡服務系統的系統日志、網絡運行日志、用戶使用日志等均應嚴格按照保留60天的要求設置,郵件服務器系統嚴禁使用匿名轉發功能。
第三章網絡用戶安全守則
1、使用校園網的全體師生必須對所提供的信息負責。嚴禁制造和輸入計算機病毒,以及其他有害數據,危害計算機信息系統的安全,不得利用計算機聯網從事危害家安全、泄露秘密等犯罪活動,不得制作、查閱、復制和傳播有礙社會治安,不得在校園網及其連網計算機上錄閱傳送有反政府政治問題和淫穢色情內容有傷風化的信息。
2、除校園網負責人員外,其他單位或個人不得以任何方式試圖登陸進入校園網服務器或計算機等設備進行修改、設置、刪除等操作;任何單位和個人不得以任何借口盜竊、破壞網絡設施,這些行為被視為對校園網安全運行的破壞行為。
3、用戶要嚴格遵守校園網絡管理規定和網絡用戶行為規范,不隨意把戶頭借給他人使用,增強自我保護意識,經常更換口令,保護好戶頭和IP地址。嚴禁用各種手段破解他人口令、盜用戶頭和IP地址。
4、在校園網上的計算機網絡用戶禁止刪除或卸載電教部門統一安裝的殺毒軟件和其它應用軟件以及計算機的相關設置,不使用盜版軟件,不允許玩電子游戲,不允許無關人員使用,也不允許進行與工作無關的操作。
5、使用校園網的全體師生發現違法行為和有害的、不健康的信息及時向校園網絡及信息安全管理領導小組報告。
6、需在校內交流和存檔的數據,按規定地址存放,不得存放在硬盤的C盤區,私人文件不得保存在工作電腦中,由此造成的文件丟失損壞等后果自負。
7、嚴禁在校園網內使用來歷不明、引發病毒傳染的軟件或文件;對于外來光盤、優盤、軟盤上的文件應使用合格的殺毒軟件進行查殺毒。
8、專用的財務工作電腦和重要管理數據的電腦最好不要接入網絡工作。
第四章處罰辦法
違反本制度規定,有下列行為之一者,學校可提出警告、停止其上網,情節嚴重者給予行政處分,或提交司法部門處理。
1、查閱、復制或傳播下列信息者:
。1)煽動分裂國家、破壞國家統一和民族團結、推翻社會主義制度;
。2)煽動抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規的實施;
。3)捏造或者歪曲事實,故意散布謠言,擾亂社會秩序;
。4)公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人;
(5)宣揚封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。
2、破壞、盜用計算機網絡中的信息資源和進行危害計算機網絡安全的活動。
3、盜用他人帳號或私自轉借、轉讓用戶帳號造成危害者。
4、故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序者。
5、上網信息審查不嚴,造成嚴重后果者。
6、使用任何工具破壞網絡正常運行或竊取他人信息者。
7、有盜用IP地址、盜用帳號和口令、破解用戶口令等危及網絡安全運行與管理的惡劣行徑者。
信息安全管理制度13
為維護互聯網環境安全、健康,根據《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》、《互聯網安全保護技術措施規定》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》等國家法律、法規,特制定本制度。
總則
一、嚴格遵守國家有關涉及互聯網方面的法律法規;
二、堅決封堵互聯網上不良和有害信息的侵入;
三、積極配合公安機關的網絡信息安全部門檢查;
四、按照備案要求,及時備案本單位在互聯網應用方面的變更信息;
五、在本單位建立網絡信息安全保護小組,并報公安機關的網絡安全部門備案;
六、根據本單位在互聯網應用的實際情況,在安全員、安全教育和培訓、機房管理、安全保護技術措施、巡視上報、帳號使用和操作權限管理等方面制定以下細則制度。
安全員制度
一、設立2人以上專職或兼職計算機信息網絡安全員(以下簡稱安全員);
二、安全員主要負責全校網絡(包含局域網、廣域網)的系統安全性;
三、安全員負責全校網絡安全方面操作和知識的培訓;
四、安全員負責系統數據的冗災備份工作;
五、安全員確保系統日志保存完善并保留60天以上(日志包含校內部聯網和網站兩大塊);
六、對系統防病毒系統、防火墻和入侵檢測系統的定期升級。定期對系統作安全檢測,及時發現安全漏洞予以消除,對檢測結果和漏洞消除情況有記錄;
七、安全員應經常保持對最新技術的掌握,實時了解網絡信息安全的動向,做到預防為主;
八、安全員承擔對不良、有害信息上報、處置工作職責;
九、另安全員承擔本單位制定的其他和公安機關交辦的相關網絡安全職責。
與公安聯系制度
一、建立與公安機關聯系的長效機制,對網絡安全方面出現的問題和情況及時溝通;
二、網絡安全管理員保持通訊暢通,確保24小時內有急事聯系到人;
三、對計算機信息系統中發生的案件,應當24小時內向當地公安ail:XXX,并電話確認郵件送機關報告(電話:XXX轉XX或者em達)。
安全教育和培訓
一、安全員定期接受公安機關相關部門的安全培訓;
二、對員工和用戶在《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》、《互聯網安全保護技術措施規定》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》等關于網絡安全方面的國家法律、法規的學習、培訓,提高工作人員(特別是安全員)的維護網絡安全的警惕性和自覺性;
三、實時了解網絡信息安全的動向,不定期地對本單位聯網用戶(包含單位其他聯網工作人員等)進行關于最新系統漏洞修復和最新病毒預防等安全防范方面的的培訓和學習。
四、適時對全校員工進行基本的網絡安全保護制度和具體方法進行介紹,切實維護計算機聯網安全。
五、網絡安全防范方面的的`培訓和學習方面,暢通與公安機關有關人員的聯系渠道,加強對各類有害信息、特別是影射性有害信息的識別能力,提高安全防犯能力。
機房管理制度
一、對能夠進入機房人員的設定要求(如:非機房人員準入制度等等);
二、對任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品的禁止要求;
三、對運行設備及各種配置等等進行更改、增減的權限規定;
四、操作密碼定期更改要求,超級用戶權限設定、機房管理員權限等等的權限設定;
五、各種主要數據的冗災備份要求;
六、《機房日志》及軟件維護、增刪、配置的更改,各類硬件設備的添加、更換等登記要求;
七、對機房內設置的消防器材等不定期進行檢查的要求,以保證其有效性;
八、機房環境(如整潔、溫度等等)的要求;
九、其他。
安全保護技術措施制度
一、系統日志保存完善。根據不同互聯網服務性質保存相應的日志項目(具體項目參照《互聯網安全保護技術措施規定》,項目應達到的標準參照《中華人民共和國公共安全行業標準》GA610-20xx、GA611-20xx、GA612-20xx),做到保存項目完整、保存時間在60天以上;
二、對系統安全防范系統定期檢測、升級、漏洞修補,確保系統安全;
三、系統數據冗災備份;
四、定期巡視,確保信息安全、合法。
巡視上報制度
一、對于論壇BBS、社區、留言板、聊天室、游戲,建立信息發布前的關鍵字或敏感詞匯的過濾機制(關鍵字內容包含邪教術語、淫穢術語等等,密切關注社會動態,對關鍵字或敏感詞匯作及時調整等等方面的具體規定);
二、對于電子郵件服務,建立垃圾郵件的自動過濾功能;
三、上述欄目屬于新聞時事、時政類的欄目,必須建立信息發布前的先審后發制度;
四、日;惨暎ǹ梢杂晒芾韱T、版主等等輪流或分塊負責,如何分工實現日常化巡視、巡視時職責是及時發現有害信息并及時處置等等都應明確);
五、上述四條,系統自動過濾、審核、巡視出的有害信息應留存,并定期向公安機關網絡安全部門上報;
帳號使用登記和操作權限管理制度
一、聯網單位應用系統中的用戶權限設置;
二、對于論壇BBS、社區等欄目中用戶分級管理(如:游客、注冊用戶、版主、管理員等之間的權限設置,新聞時政類欄目與普通欄目版主、管理員之間的權限設置);
三、后臺管理員的權限設置;
四、其他。
附則
本制度自即日起實施。制度一式二份,一份報公安機關的網絡安全部門備案,一份和《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網單位備案表》同檔保存在本單位備查。
信息安全管理制度14
第一章總則
第一條為加強公司計算機和信息系統(包括涉密信息系統和非涉密信息系統)平安保密管理,確保國家隱私及商業隱私的平安,依據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定,制定本規定。
第二條本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的,根據肯定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡,包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端等內容。
第三條涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障平安”的方針,堅持“誰主管、誰負責,誰運用、誰負責”和“限制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統和國家隱私信息安全。
第四條涉密信息系統平安保密防護必需嚴格根據國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統,不得投入運用。
第五條本規定適用于公司全部計算機和信息系統平安保密管理工作。
第二章管理機構與職責
第六條公司法人代表是涉密信息系統平安保密第一責任人,確保涉密信息系統平安保密措施的落實,供應人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領導責任制落實。
第七條公司保密委員會是涉密信息系統平安保密管理決策機構,其主要職責:
。ㄒ唬┙⒔∪桨脖C芄芾碇贫群头婪洞胧,并監督檢查落實狀況;
。ǘ﹨f調處理有關涉密信息系統平安保密管理的重大問題,對重大失泄密事務進行查處。
第八條成立公司涉密信息系統平安保密領導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領導下,組織協調公司涉密信息系統平安保密管理工作。
第九條保密辦主要職責:
(一)擬定涉密信息系統平安保密管理制度,并組織落實各項保密防范措施;
。ǘ⿲ο到y用戶和平安保密管理人員進行資格審查和平安保密教化培訓,審查涉密信息系統用戶的職責和權限,并備案;
。ㄈ┙M織對涉密信息系統進行平安保密監督檢查和風險評估,提出涉密信息系統平安運行的保密要求;
。ㄋ模⿻萍夹畔⒉繉ι婷苄畔⑾到y中介質、設備、設施的授權運用的審查,建立涉密信息系統平安評估制度,每年對涉密信息系統平安措施進行一次評審;
(五)對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查,對進入涉密信息系統的平安保密產品進行準入審查和規范管理,對涉密信息系統進行平安保密性能檢測;
。⿲ι婷苄畔⑾到y中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核;
(七)組織查處涉密信息系統失泄密事務。
第十條科技信息部、財會部主要職責是:
。ㄒ唬┙M織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設,制定平安保密防護方案;
。ǘ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y平安保密策略、運行平安限制、平安驗證等平安技術措施;每半年對涉密信息系統進行風險評估,提出整改措施,經涉密信息系統平安保密領導小組批準后組織實施,確保平安技術措施有效、牢靠;
。ㄈ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權運用、保管以及維護等平安保密管理措施;
。ㄋ模┡鋫渖婷苄畔⑾到y管理員、平安保密管理員和平安審計員,并制定相應的職責;“三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過平安保密培訓持證上崗;
。ㄎ澹┞鋵嵱嬎銠C機房、配線間等重要部位的平安保密防范措施及網絡的安全管理,負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理;
。﹨f作保密辦對涉密信息系統進行平安檢查,對存在的隱患進行剛好整改;
。ㄆ撸┲贫☉鳖A案并組織演練,落實應急措施,處理信息安全突發事務。
第十一條黨政辦公室主要職責:
根據國家密碼管理的相關要求,落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。
第十二條相關業務部門、單位主要職責:涉密信息系統的運用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定,教化員工提高平安保密意識,落實涉密信息系統各項平安防范措施;精確確定應用系統密級,制定并落實相應的二級保密管理制度。
第十三條涉密信息系統配備系統管理員、平安保密管理員、平安審計員,其職責是:
。ㄒ唬┫到y管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統的平安、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。
。ǘ┢桨脖C芄芾韱T負責平安技術設備、策略實施和管理工作,包括用戶帳號管理以及平安保密設備和系統所產生日志的審查分析。
(三)平安審計員負責平安審計設備安裝調試,對各種系統操作行為進行平安審計跟蹤分析和監督檢查,以剛好發覺違規行為,并每月向涉密信息系統平安保密領導小組辦公室匯報一次狀況。
第三章系統建設管理
第十四條規劃和建設涉密信息系統時,根據涉密信息系統分級愛護標準的規定,同步規劃和落實平安保密措施,系統建設與平安保密措施同安排、同預算、同建設、同驗收。
第十五條涉密信息系統規劃和建設的平安保密方案,應由具有“涉及國家隱私的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制,平安保密方案必需經上級保密主管部門審批后方可實施。
第十六條涉密信息系統規劃和建設實施時,應由具有“涉及國家隱私的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施,并與實施方簽署保密協議,項目竣工后必需由保密辦和科技信息部共同組織驗收。
第十七條對涉密信息系統要實行與密級相適應的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的平安保密產品。涉密信息系統運用的軟件產品必需是正版軟件。
第四章信息管理
第一節信息分類與限制
第十八條涉密信息系統的密級,按系統中所處理信息的最高密級設定,嚴禁處理高于涉密信息系統密級的涉密信息。
第十九條涉密信息系統中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質應按要求剛好定密、標密,并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不行分別,密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進行一次分類統計、匯總,并在保密辦備案。
第二十條涉密信息系統應建立平安保密策略,并實行有效措施,防止涉密信息被非授權訪問、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必需實行密碼愛護措施。
第二十一條向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息,一般只供應紙質文件,確需供應涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉換機管理規定執行。
第二十二條清除涉密計算機、服務器等網絡設備、存儲介質中的涉密信息時,必需運用符合保密標準、要求的工具或軟件。
第二節用戶管理與授權
第二十三條依據本部門、單位運用涉密信息系統的密級和實際工作須要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶授權的依據。
第二十四條用戶清單管理
。ㄒ唬┛萍夹畔⒉抗芾怼疤接懺囼灦讶剂显䲠底只畔⑾到y”和“中核集團涉密廣域網”用戶清單;財會部管理“財務會計核算網”用戶清單;
。ǘ┬略鲇脩魰r,由用戶本人提出書面申請,經本部門、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統一建立用戶;“財務會計核算網”的用戶由財會部統一建立;
(三)刪除用戶時,由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,核準后由平安保密管理員即時將用戶在涉密信息系統內的全部帳號、權限廢止;“財務會計核算網”密辦審核,公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必需”的原則。
第二十五條國際互聯網計算機實行專人負責、專機上網管理,嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯網的計算機須建立運用登記制度。
第二十六條上網信息實行“誰上網誰負責”的保密管理原則,信息上網必需經過嚴格審查和批準,堅決做到“涉密不上網,上網不涉密”。對上網信息進行擴充或更新,應重新進行保密審查。
第二十七條任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、閑聊室、網絡新聞組、博客等上發布、談論、傳遞、轉發或抄送國家隱私信息。
第二十八條從國際互聯網或其它公眾信息網下載程序和軟件工具等轉入涉密系統,經科技信息部審批后,根據信息交換及中間轉換機管理規定執行。
第五章便攜式計算機管理
第二十九條便攜式計算機(包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機)實行“誰擁有,誰運用,誰負責”的保密管理原則,運用者須與公司簽定保密承諾書。
第三十條涉密便攜式計算機依據工作須要確定密級,粘貼密級標識,根據涉密設備進行管理,保密辦備案后方可運用。
第三十一條便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證(設置開機密碼口令)等平安保密防護措施。
第三十一條禁止運用涉密便攜式計算機上國際互聯網和非涉密網絡;嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯。
第三十二條涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批,嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行,并與涉密便攜式計算機分別保管。
第三十三條禁止運用私有便攜式計算機處理辦公信息;嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息;嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機運用。
第三十四條公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質,根據“集中管理、審批借用”的原則進行管理,建立運用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司,返回時須進行技術檢查。
第三十五條因工作須要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區域,需辦理保密審批手續。
第六章應急響應管理
第三十六條為有效預防和處置涉密信息系統平安突發事務,剛好限制和消退涉密信息系統平安突發事務的'危害和影響,保障涉密信息系統的平安穩定運行,科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案,經公司涉密信息系統平安保密領導小組審批后實施。
第三十七條應急響應預案用于涉密信息系統平安突發事務。突發事務分為系統運行平安事務和泄密事務,依據事務引發緣由分為災難類、故障類或攻擊類三種狀況。
(一)災難事務:依據實際狀況,在保障人身平安前提下,保障數據安全和設備安全;
(二)故障或攻擊事務:推斷故障或攻擊的來源與性質,關閉影響平安與穩定的網絡設備和服務器設備,斷開信息系統與攻擊來源的網絡物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網絡用戶信息,修復被破壞的信息,復原信息系統。根據事務發生的性質分別采納以下方案:
1、病毒傳播:剛好找尋并斷開傳播源,推斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避開產生更大的損失,愛護計算機,必要時可關閉相應的端口,找尋并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防衛方法;
2、外部入侵:推斷入侵的來源,評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價威逼很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,剛好關閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的,應馬上采納斷開網絡連接的方法,避開造成更大損失和帶來的影響;
3、內部入侵:查清入侵來源,如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息,同時斷開對應的交換機端口,針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,應剛好關閉被入侵的服務器或相應設備;
4、網絡故障:推斷故障發生點和故障緣由,能夠快速解決的盡快解除故障,并優先保證主要應用系統的運轉;
5、其它未列出的不確定因素造成的事務,結合詳細的狀況,做出相應的處理。不能處理的剛好詢問,上報公司信息安全領導小組。
第三十八條根據信息安全突發事務的性質、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統平安突發事務分為特殊重大事務(I級)、重大事務(II級)、較大事務(III級)和一般事務(IV級)四個等級。
。ㄒ唬┮话闶聞沼煽萍夹畔⒉浚ɑ蜇敃浚┮罁表憫A案進行處置;
。ǘ┹^大事務由科技信息部(或財會部)、保密辦依據應急響應預案進行處置,剛好向公司信息安全領導小組報告并提請協調處置;
。ㄈ┲卮笫聞諉討表憫A案,對突發事務進行處置,剛好向公司黨政報告并提請協調處置;
。ㄋ模┨厥庵卮笫聞沼晒緢笳堉泻思瘓F公司對信息安全突發事務進行處置。
第三十九條發生突發事務(如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等)應按如下應急響應的基本步驟、基本處理方法和流程進行處理:
。ㄒ唬┥蠄罂萍夹畔⒉亢捅C苻k;
。ǘ╆P閉系統以防止造成數據損失;
。ㄈ┣袛嗑W絡,隔離事務區域;
。ㄋ模┎殚唽徲嬘涗浾覍な聞赵搭^;
。ㄎ澹┰u估系統受損程度;
。⿲σ鹗聞章┒催M行整改;
。ㄆ撸⿲ο到y重新進行風險評估;
。ò耍┯杀C苻k依據風險評估結果并書面確認平安后,系統方能重新運行;
。ň牛⿲κ聞疹愋、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行具體的記錄;
(十)依照法規制度對責任人進行處理。
第四十條科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練,檢驗應急響應預案各環節之間的通信、協調、指揮等是否快速、高效,并對其效果進行評估,以運用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關學問、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容,并記錄備案。
第七章人員管理
第四十一條各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密學問技能教化與培訓,并記錄備案。
第四十二條涉密人員離崗、離職,應剛好調整或取消其訪問授權,并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續。
第四十三條擔當涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、平安保密管理員、平安審計管理員應按重要涉密人員管理。
第八章督查與獎懲
第四十四條公司每年應對涉密信息系統平安保密狀況、平安保密制度和措施的落實狀況進行一次自查,并接受國家和上級單位的指導和監督。涉密信息系統每兩年接受一次上級部門開展的平安保密測評或保密檢查,檢查結果存檔備查。
第四十五條檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所運用的平安保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應覆蓋保密檢查的項目,并通過國家保密局的檢測。平安保密檢查工具應剛好升級或更新,確保檢查時運用最新版本。
第四十六條各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統平安保密管理制度的狀況,納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關責任人,按公司保密責任考核及獎懲規定執行。
第九章附則
第四十七條本規定由保密辦負責說明與修訂。
第四十八條本規定自發布之日起實施。
信息安全管理制度15
1. 總則
1.1 為保障XX公司(以下簡稱“XX”或“XX”)網絡與信息安全,切實加強網絡與信息安全管控,提高網絡與信息安全管理水平和防護能力,根據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》、《中華人民共和國保守國家秘密法》等政策法規規定,結合XX實際,制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于XX部門、科室所有職工及使用單位網絡的所有人員。
3.職責范圍
3.1 領導小組
3.1.1 公司設立網絡與信息安全領導小組,小組組長為XX,副組長為黨支部書記XX,組員為各科室負責人;
3.1.2 網絡與信息安全領導小組主要職責如下:
。1)根據國家和衛健委有關網絡與信息安全的政策、法律和法規,制定XX網絡與信息安全總體規劃、管理規范和技術標準等;
。2)發揮集中統一領導作用,統籌領導XX網絡與信息安全相關工作;
。3)貫徹執行上級單位、相關單位下發的網絡與信息安全文件要求及精神;
。4)協調、督促各科室、部門的網絡與信息安全工作,處理網絡與信息安全隱患,參與信息系統工程建設中的安全規劃,監督安全措施的執行;
。5)統籌領導處理網絡與信息安全事故,組織進行事件調查,評估安全事件的嚴重程度,負責網絡與信息安全事故的后續處理及防范措施等。
3.2 辦公室
3.2.1 網絡及信息安全辦公室設在辦公室;
3.2.2 辦公室職責為按照國家及上級單位統一部署組織開展的網絡與信息安全工作,具體工作包括:
。1)保障網絡與信息系統安全運行;
。2)按照網絡與信息安全等級保護制度對XX網絡進行建設和整改工作;
。3)網絡與信息安全突發事件處置、應對、整改;
。4)開展網絡與信息安全宣傳教育與培訓;
。5)開展網絡與信息安全檢查與自查工作;
。6)負責XX網絡與信息安全應急預案的編制并組織測試和演練;
。7)開展其他網絡與信息安全工作。 4. 網絡與信息安全管理
4.1 網絡與信息安全是指通過采取必要措施,防范對網絡的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故,使網絡處于穩定可靠運行的狀態,以及保障網絡數據的完整性、保密性、可用性的能力。
4.2 辦公室負責對XX外網、內網、專用網絡(以下統稱“網絡”)及設備和系統進行規劃、建設、統一管理、日常維護、安全保障等工作。
4.3 接入并利用XX網絡進行工作的人員,應自覺遵守相關規章制度,建立良好的使用習慣,杜絕潛在的網絡與信息安全隱患和漏洞。
4.4 使用XX網絡必須遵守相關法律法規,遵守公共秩序,尊重社會公德,不得利用網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密,不得侵犯國家、社會、集體的利益和公民的合法權益,不得從事違法犯罪活動。
4.5 嚴禁通過XX網絡進行傳播反動、暴力、淫穢內容等違法行為,嚴禁利用XX網絡制作、復制、發布、傳播病毒、流氓軟件及進行其他影響網絡正常運行或影響其他用戶正常使用的行為。
4.6 在使用網絡與信息設備時應保持清潔、安全、良好的工作環境,禁止在信息設備應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等損害設備的物品。
4.7 所有網絡和信息設備未經XX辦公室授權同意,嚴禁擅自拆、換任何零件、配件、外設。
4.8 各科室負責人對本部門信息設備安全管理負責。 5.內網安全管理
5.1 接入內網的設備和軟件,應進行充分的安全評估和殺毒掃描,只允許經過授權軟件運行。
5.2 臨時接入內網的.設備在接入前須進行病毒查殺,并由負責信息安全的工作人員輔助執行。
5.3 內網接入設備實行白名單制度,所有接入內網的設備應由辦公室進行授權備案。
5.4 辦公室建立內網系統配置清單,并進行配置審計。 5.5 對重大配置變更應制定變更計劃并進行影響分析,配置變更實施前進行嚴格安全測試。
5.6 負責信息安全的工作人員密切關注重大安全漏洞及其補丁發布,發現漏洞及時上報辦公室,由辦公室統一指定和進行升級措施。
5.7 接入內部網絡的設備嚴禁使用橋接、雙網卡等方式直接接入互聯網。
5.8 對重要的業務數據、關鍵程序建立健全的本地和異地、自動和手動相配合的多重備份機制。定期檢查備份數據的完整性。
5.9 接入內部網絡的設備嚴禁使用各類型的移動存儲設備,包括但不限于U盤、移動硬盤、軟盤、光盤等。因業務拓展需要時,應由XX 進行統一推送部署。
5.10 在使用內部系統中,嚴格遵循一人一賬號的原則。個人賬號不得相互借用。
5.11 個人賬號在使用時嚴禁使用空密碼或弱密碼,做好賬號密碼的保護工作,防止密碼泄露。
5.12 在使用內網資源時做好安全工作,人員離機時及時注銷或退出登錄。專人專用電腦應設立訪問密碼。
6.行政系統及外網安全管理
6.1 新增設備接入外網,應報辦公室進行備案。
6.2 工作人員在使用接入外網的設備時,應做好基礎的安全防護工作。安裝防火墻和殺毒軟件并定期查殺病毒和修補漏洞。
6.3 禁止安裝與工作無關的軟件,禁止運行來源不明的軟件和程序。
6.4 禁止未經授權私自通過外接路由器、USB網卡等方式建立無線網絡環境。
6.5 因工作需要連接各類外來移動存儲設備時,應進行病毒掃描等基礎安全防護工作。
7. 網絡與信息安全事故管理
7.1 辦公室負責制定安全事件應急響應預案,當遭受安全事故導致系統出現異;蚬收蠒r,應立即采取緊急防護措施,防止事態擴大,并上報信息化主管部門,同時注意保護現場,以便進行調查取證。
7.2 辦公室負責網絡與信息安全事故應急預案的編制,并組織演練。
7.3 網絡與信息安全事故概念:
7.3.1 普通網絡與信息安全事故
。1)網絡與信息系統發生24小時內故障癱瘓;
。2)安全事故影響范圍僅限部分科室和部分設備;
(3)安全事故得到及時遏制和處理,未發生蔓延;
(4)安全事故沒有造成數據丟失和泄密,沒有造成經濟損失;
。5)安全事故沒有對生產活動造成明顯影響。 7.3.2 嚴重網絡與信息安全事故
。1)網絡與信息系統發生24小時以上48小時以內故障和癱瘓;
。2)安全事故影響范圍包含單位大部分科室和設備;
。3)安全事故沒有及時遏制和處理,但未蔓延;
。4)安全事故沒有造成數據丟失和泄密,沒有造成經濟損失;
。5)發生不利于單位的輿情信息。
7.3.3 重大網絡與信息安全事故
(1)網絡與信息系統發生48小時以上的故障和癱瘓;
。2)信息系統受到較大面積病毒感染和滲透、攻擊;
。3)安全事故沒有及時遏制和處理,發生蔓延;
。4)安全事故造成數據丟失和泄密,造成經濟損失;
。5)縣級以上新聞媒體進行報道,發生了負面輿情。 7.4 出現網絡與信息安全事件時,發現者及時上報科室負責人和辦公室,做到及時、全面、準確報送,不得瞞報、緩報、謊報網絡與信息安全情況。
7.5 出現嚴重或重大網絡與信息安全事故時,辦公室應及時上報信息系統負責人員。
7.6 發生網絡與信息安全事故時,網絡與信息安全小組應及時對故障進行排查、處理,第一時間阻止事故發生蔓延。若無法處理,應立即聯系軟件服務商或聯系信息系統負責人員尋求協助處理。
8.網絡與信息安全教育與管理
8.1 員工入職后應參加辦公室組織的網絡與信息安全培訓,以提升其網絡與信息安全意識及技術水平。
8.2 辦公室不定期對各科室和員工的網絡與信息安全防護行為進行考核評估,對發現具有安全隱患的行為,應限期監督整改。
8.3 員工離職時應返還屬于XX的全部信息設備,不得在離職時以任何形式帶走任何信息。
9.附則
9.1 本制度由董事會制定并發布。
9.2 本制度由辦公室負責解釋,自印發之日起執行。
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