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      1. 裝修公司管理制度

        時間:2024-11-21 11:46:16 制度 我要投稿

        裝修公司管理制度(優)

          隨著社會一步步向前發展,很多場合都離不了制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的裝修公司管理制度,希望能夠幫助到大家。

        裝修公司管理制度(優)

        裝修公司管理制度1

          一、工程管理獎罰總則:

          1、施工過程中以規范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行,對仍未按時進行整改或整改未達標的,以罰款的方式進行,直至整改達標為止。

          2、工程質量控制及服務出色的施工單位,可給予優先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監理人員執行。每例罰款,由監理人員將一式二聯罰款單據填妥,交工程部經理審核簽字后,監理人員留存一份,交被處罰責任人一份;每個工程施工完畢,監理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部,由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時內向執行處罰人的上司提出申述,超過72小時沒提出申述的,視為默認,公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時間。

          3、對監理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結算時統一執行,財務部、行政人事部配合執行。

          4、對工程部經理的處罰,原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題,總經理有臨時執罰權力。

          二、項目工程施工(前后)各環節處罰辦法:

          1、施工現場管理處罰辦法施工現場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責令被處罰人立即離開工地。施工現場有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責令整改。施工現場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣?蛻糇再彶牧弦虮Wo不好而損壞的,按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協調會議的、未編制并提交材料配送計劃表的'、未進行施工現場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的;電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料(加蓋業務單位審核章)情況下,進行施工的,每例罰款1000

          2、隱蔽工程處罰辦法防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業的加倍罰款,并拆除重做。排水系統改造施工程序不規范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統改造施工程序不規范的、用線線徑不符合規定的(品牌正確、規格不符)、使用套管不符合規范的、工藝不規范的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質量等級、規格型號的材料的,每次每例處以500—3000元的罰款。結構墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網的罰款200防火工程施工程序不規范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規范的,每例對防蟲施工單位罰款200百元,并責令返工。使用非工程指定的品牌規格型號的殺蟲藥劑的罰款500

          3、泥水工程處罰辦法:暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的,沒將基層打毛的、基層沒潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。

          4、木制品工程處罰辦法:

          三、施工現場管理制度

          工程牌施工資料進場標識,環境保護客戶自購材料通制作施工進度材料進場拆除、間隔、水電施工門窗天花主體施門扇壓制廚房衛生間防水施工防蟲施工、記錄柜門壓制天花罩面、木器飾面收木制品補釘眼接天花罩面補縫油漆施工墻面批膩子打磨、墻漆組件安裝五金潔具安清場提請驗收施工準備成品保護

          1、進駐施工現場當日,須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放,并須在施工現場配置2kg滅火器二只、醫藥箱一只;

          2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中;

          3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續;

          4、施工工人須統一穿著工服、佩帶上崗證,著裝要整齊,不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工;

          5、施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖;

          6、施工用料須分門別類堆放整齊,置于干爽地界;

          7、每日施工完畢,須清理施工垃圾,做到現場無垃圾堆積;

          8、妥善保管業主提供裝修用料及室內原有須保留設施,對易損件須加以保護處理;

          9、遵守物業管理單位的相關規定,不得違章作業;

          10、施工過程中,須關閉施工現場入戶門,不得干擾鄰居日常生活;

          11、對參觀樣板房客戶或其他來訪者,須熱情接待并對相關問題給予解答;

          12、施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留;

          13、施工工人不得在施工現場抽煙、打架斗毆;

          14、工余時間,留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動;

          15、工程竣工,須做到人走場清、窗明幾凈。

        裝修公司管理制度2

          一、市場推廣工具

          1、廣告:電視,報紙等。

          2、促銷:贈送小禮品、優惠打折等。

          3、直復營銷:網絡、電話等。

          4、公共關系:親朋好友、物業等。

          二、市場推廣原則長遠規劃短期計劃近期策劃

          三、市場推廣策劃流程圖確定目標客戶↓確定目標↓設計內容↓選擇渠道↓制定市場整體推廣預算↓衡量結果↓組織及管理整體市場推廣工作

          四、公司廣告宣傳管理規定

          1、廣告宣傳由企劃部負責

          2、廣告宣傳業務工作內容構成1-1、起草廣告宣傳方案1-2、向公司內部征集廣告創意,并對各種創意進行評價和選擇。1-3、與廣告公司進行交涉,聯系廣告制作業務(限廣告牌)。1-4、廣告效果的測定與檢驗。1-5、市場調查1-6、各種用于有獎營銷,展示會。慶典的紀念品,贈品和禮品的.設計制作,選擇與購買。

          3、廣告宣傳必須有計劃地進行,廣告實施分為兩種1-1、定期廣告,一年若干次。1-2、臨時廣告。

          4、原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經過總經理批準。1-1、電視、電臺1-2、網絡1-3、宣傳傳單、報紙、雜志1-4、交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-5、掛歷、毛巾、傘等小禮品

          5、廣告宣傳費原則上不得超過經費預算的范圍(另定),特殊情況下,須經總經理批準。

          6、廣告效果主要反映在營業額上,其次多方面測評。

          7、努力與廣告業者搞好關系,增進相互了解。1-1、各種媒體1-2、廣告代理商1-3、印刷業者1-4紀念品1-5、贈品及獎品生產者1-6、其它關系者

        裝修公司管理制度3

          一、設計部經理職責

          負責對本公司所有設計人員工作的安排和計劃,對所有的設計方案、工程預算、施工圖紙的審核。如因審核不到位造成損失的,一次給予200―20xx元罰款,同時協助設計師談單及跟蹤有效客戶。對于所有的飛單,設計部經理必須找出原因,如因跟單不到位造成飛單者,一次罰款200―500元。

          二、設計部成員職責

          1、設計師應當嚴格遵守公司的各項管理制度。

          2、在接到設計任務書后,必須在限定的時間內完成設計任務不得有誤。

          3、在設計過程中應當多與設計主管或總監、工程部或材料部溝通完善設計。

          4、設計完成后,圖紙按照統一的規定裝訂成冊。

          5、設計圖紙實行分級審核制度,設計師自審,設計部主管審核,工程部審核。

          6、設計任務完成后,設計師應當配合施工方做好開工前的技術交底工作,并做好施工中的技術跟蹤服務。

          7、在項目完工時,設計師或繪圖員應當親自到施工現場測量,并在短時間內繪制好項目竣工圖。

          8、竣工圖在經各級審核無誤后,設計師和繪圖員必須簽字,然后交各級部門審核簽字,加蓋竣工章后交于甲方。

          9、設計師必須了解施工工藝、材料及材料的價格,并及時掌握新的材料信息及動向,不斷提高業務技能。

          10、設計師應當和預算部配合完成工程量提取工作。

          11、做好和工程部、預算部的協調配合工作。

          12、設計師應當配合資料員在工程的前后期做好資料的建檔入庫。

          三、設計師工作流程

          1、設計師在接到設計任務后,應首先了解收集有關資料,如設計任務書或相關的圖文資料,并與甲方代表或公司業務人員溝通,深入了解設計內容、設計方向、設計風格等。

          2、設計師在與甲方深入溝通達成基本共識的情況下,簽訂設計合同。

          3、初步方案設計。

          4、繪制基本的設計方案圖。包括:a、原始平面圖;b、墻體改動圖;c、平面布置圖;d、地面鋪設圖;e、天花吊頂圖;f、主體立面圖;g、重點突出部分的'透視圖。并可附手繪及設計說明。

          5、在與甲方進行初步方案交流后進入方案深化階段。包括以下圖紙:a、電腦效果圖;b、三維模擬畫;c、第一階段的修改、補充。

          6、方案確認階段。包括以下圖紙:a、完整的施工圖紙繪制;b、水、電走向圖;c、平面、立面、剖面圖;d、節點、大樣圖;e、所有應有尺寸、材質、工藝、色彩。

          7、項目實施階段(客戶對全套設計簽字確認后)。設計師配合施工方做好技術交底。

          四、設計圖紙內容及裝訂的規定

          1、設計圖紙應包括如下的全部內容,出圖幅面均為a4圖紙。設計師可根據實際需要合并,若客戶不要求設計的部分才可省略。

          1)、封面;

          2)圖紙編號詳細說明圖;

          3)、設計及施工說明;

          4)、原始房型平面測量圖(含所有墻體內部尺寸、門窗尺寸、上水、煤氣、暖氣、下水、地漏、管、空調洞、排風、配電箱位置標注);

          5)、設計平面布置圖;

          6)、電源、電話、電視、多媒體插座分布圖;

          7)、開關控制線路示意圖;

          8)、冷熱水管排放走向示意圖;

          9)、廚、衛墻面和地面設施布置圖;

          10)、各立面圖詳圖;

          11)、局部透視圖;

          12)、節點及放大詳圖;

          l3)、封底;

          2、封面、封底均按公司統一的模板出圖。

          3、設計與施工說明由設計師根據公司統一模板就具體設計作增減。

          4、設計圖紙采用公司統一的圖框模板;圖紙名稱按圖樣圖紙內容命名;圖紙編號按順序編號,圖樣分類按方案圖及施工圖分類;圖紙比例按實際比例填寫;設計號按照項目編號填寫。

          5、設計圖紙應表達清晰、準確、無誤,明確設計內容和非設計內容,標明材料的品牌等。

        裝修公司管理制度4

          建筑裝飾公司有限公司財務管理制度

          第一章總則

          1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度;

          2、為規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督,同時進一步完善公司財務管理制度,維護公司及員工相關的合法權益,制定本制度;

          第二章財務管理細則

          1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付,由相關事業部總經理的書面授權,財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經理的書面授權。

          2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度,接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

          第三章崗位職責

          財務經理崗位責任制

          一、負責領導企業的財務政策和財務預算和財務管理制度的實施和運轉,直接對總經理負責。

          二、按時組織編制財務預算和結算。負責全企業的經濟核算工作,組織編制和審核會計、統計報表,并向總經理負責報告工作。

          三、負責組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實的會計核算資料,全面反映給企業有關領導。

          四、正確合理調度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,加強財務管理,編制和執行財務計劃,為企業發展積累資金。

          五、認真執行成本審批權限、費用報銷制度,嚴格掌握費用開支。

          六、負責審查各部門開支計劃,嚴格按計劃執行,決不超支。

          七、積極為總經理當家理財,當好參謀。參與企業經營管理,促進企業管理水平和經濟效益的提高。

          八、督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況,注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題,確保企業財產的合理使用和安全管理。

          九、負責督促有關人員重視應收帳款的催收工作,加速資金回籠。

          十、負責定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經管理中存在的問題,及時向總經理提出建議,促進企業不斷提高管理水平。

          十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況,并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。

          十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,報表憑證和原始單據,保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

          十三、確定財務部人員的編制,制定每個崗位的工作職責、工作程序,建立各種物資、財金管理制度。

          十四、負責本部門員工素質和業務培訓工作,使屬下員工能熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其它崗位的業務環節有所了解。

          十五、完成領導交辦的其它工作。

          會計員崗位職責

          一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證,及時辦理結算手續,正確編制會計憑證。

          二、負責編制會計憑證,并根椐審核無誤后的記帳憑證,逐筆準確地輸入電腦。復核,確保記帳及時、賬賬相符。

          三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算,正確攤銷費用。

          四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。

          五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表,根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。

          六、費用報銷:差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷,報銷要素必須齊備。

          七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理,提出降低費用的途徑和措施。

          八、負責固定資產的明細核算,計提固定資產折舊,正確進行賬務處理,切實做到賬、卡、物相符。

          九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。

          一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表,并編寫財務情況說明書。

          一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。

          出納員崗位職責

         一、每日審核無誤的會計憑證,以此進行現金的收付業務:

         。1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

          (2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人復核。

          二、每日審核無誤的現金會計憑證,以此登記現金日記帳及輔助記錄:

         。1)現金日記帳所記載的內容不得隨便增減,必須同會計憑證相一致。

          (2)日記帳必須連續登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁,不得跳行,隔頁。

         。3)文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

          三、負責每日營業額的追繳,按業務情況籌備現金,負責按時發放工資及提成。

          四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金做到日清月結。

          五、銀行帳務和支票管理:

         。1)及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

         。2)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

          六、會計憑證的匯總與管理

          (1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦,并將當日現金余款交存銀行。

         。2)匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

         。3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。

          (4)所有會計憑證,會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。

          七、完成領導交辦的其他工作。

          工程結算中心崗位職責

          一、負責工程款的收取工作:

          (1)中期款的收。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。

         。2)尾款的計算:把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額(包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費),再核算出該客戶能否享受原優惠,扣除已交款額后計算出客戶應交(退)的尾款金額

          二、負責項目經理借支核定工作:以合同的基礎部分和增減項為基數,按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

          三、負責工程完工結算工作:

         。1)結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件(工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。

          (2)結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

          四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經理結算及完工提成。

          五、完成領導交辦的其它臨時工作。

          第四章薪酬制度

          一、一般程序

          1、以出勤日計算每月應發工資;

          2、每月10日發放上月基本工資,25日發放提成或績效,由公司財務部統一存入員工個人帳戶(遇節假日順延);

          3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算;

          4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部,部門人員獎金由各部門經理上報。

          5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資,統一制工資表,執行公司有關制度、規定;

          6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放;

          7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經公司總經理批準后執行。

          二、保密原則

          工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

          三、收入掛鉤原則

          1、為適應激烈的市場競爭及各事業部-利潤中心的經營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業務人員的.收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤;非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯;根據不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

          2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

          四、薪酬結構

          1、薪酬結構種類

          1)年薪制

          2)基本工資加績效工資

          3)基本工資加傭金(提成)制;

          2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

          3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷;同時部門經理對本部門員工費用報銷,可在其相應的額度內,根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

          4、實行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。

          5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。

          第五章貨幣資金管理辦法

          1、銀行存款

          (1)由出納保管、購買及簽發支票,新購支票一律登記,簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人,票根由主管會計、經手人簽字,交公司總經理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。

          (2)不得簽發空頭支票和遠期支票,簽發支票日期應填寫簽發當日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

         。3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時,必須報經總經理批準后方可辦理。

          (4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經總經理批準。

         。5)領用支票的用于采購付款時,領用人必須即時取得發票,否則支票不得給付對方。

          (6)已簽發的支票遺失,使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時,由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時,也要對責任人處以至少1000元的罰款。

         。7)作廢的支票,由出納進行歸檔保存。

          2、現金

          (1)現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

          (2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。

         。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金,庫存現金不超過5000元。

          十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況,并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。

          十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,報表憑證和原始單據,保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

          十三、確定財務部人員的編制,制定每個崗位的工作職責、工作程序,建立各種物資、財金管理制度。

          十四、負責本部門員工素質和業務培訓工作,使屬下員工能熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其它崗位的業務環節有所了解。

          十五、完成領導交辦的其它工作。

          會計員崗位職責

          一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證,及時辦理結算手續,正確編制會計憑證。

          二、負責編制會計憑證,并根椐審核無誤后的記帳憑證,逐筆準確地輸入電腦。復核,確保記帳及時、賬賬相符。

          三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算,正確攤銷費用。

          四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。

          五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表,根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。

          六、費用報銷:差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷,報銷要素必須齊備。

          七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理,提出降低費用的途徑和措施。

          八、負責固定資產的明細核算,計提固定資產折舊,正確進行賬務處理,切實做到賬、卡、物相符。

          九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。

          一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表,并編寫財務情況說明書。

          一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。

          出納員崗位職責

          一、每日審核無誤的會計憑證,以此進行現金的收付業務:

         。1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

         。2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人復核。

          二、每日審核無誤的現金會計憑證,以此登記現金日記帳及輔助記錄:

          (1)現金日記帳所記載的內容不得隨便增減,必須同會計憑證相一致。

         。2)日記帳必須連續登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁,不得跳行,隔頁。

         。3)文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

          三、負責每日營業額的追繳,按業務情況籌備現金,負責按時發放工資及提成。

          四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金做到日清月結。

          五、銀行帳務和支票管理:

         。1)及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

          (2)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

          六、會計憑證的匯總與管理

         。1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦,并將當日現金余款交存銀行。

         。2)匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

         。3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。

          (4)所有會計憑證,會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。

          七、完成領導交辦的其他工作。

          工程結算中心崗位職責

          一、負責工程款的收取工作:

         。1)中期款的收取:按合同各期及增減項變更收取工程款。

         。2)尾款的計算:把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額(包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費),再核算出該客戶能否享受原優惠,扣除已交款額后計算出客戶應交(退)的尾款金額

          二、負責項目經理借支核定工作:以合同的基礎部分和增減項為基數,按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

          三、負責工程完工結算工作:

         。1)結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件(工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。

          (2)結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

          四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經理結算及完工提成。

          五、完成領導交辦的其它臨時工作。

          第四章薪酬制度

          一、一般程序

          1、以出勤日計算每月應發工資;

          2、每月10日發放上月基本工資,25日發放提成或績效,由公司財務部統一存入員工個人帳戶(遇節假日順延);

          3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算;

          4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部,部門人員獎金由各部門經理上報。

          5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資,統一制工資表,執行公司有關制度、規定;

          6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放;

          7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經公司總經理批準后執行。

          二、保密原則

          工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

          三、收入掛鉤原則

          1、為適應激烈的市場競爭及各事業部-利潤中心的經營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤;非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯;根據不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

          2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

          四、薪酬結構

          1、薪酬結構種類

          1)年薪制

          2)基本工資加績效工資

          3)基本工資加傭金(提成)制;

          2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

          3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷;同時部門經理對本部門員工費用報銷,可在其相應的額度內,根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

          4、實行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。

          5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。

          第五章貨幣資金管理辦法

          1、銀行存款

          (1)由出納保管、購買及簽發支票,新購支票一律登記,簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人,票根由主管會計、經手人簽字,交公司總經理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。

          (2)不得簽發空頭支票和遠期支票,簽發支票日期應填寫簽發當日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

          (3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時,必須報經總經理批準后方可辦理。

          (4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經總經理批準。

         。5)領用支票的用于采購付款時,領用人必須即時取得發票,否則支票不得給付對方。

         。6)已簽發的支票遺失,使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時,由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時,也要對責任人處以至少1000元的罰款。

         。7)作廢的支票,由出納進行歸檔保存。

          2、現金

         。1)現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

         。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。

         。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金,庫存現金不超過5000元。

          (4)當日現金收支必須核算清楚,下班前盤點清楚并與日記賬核對,做到賬實相符。

         。5)員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還,如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

          3、有價票證

          (1)有價票證含:水票、印花稅票、發票、收據等。

          (2)有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

         。3)有價票證由出納保管,根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物,統計領用情況,做到帳實相符。

         。5)凡有存根的票據,(發票、收據等)要對存根聯進行登記,由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后,每本應注明開票金額,整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。

         。6)關于收據管理詳見“收據管理制度”。

         。7)發票由財務統一購買,由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開,并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章,客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開,但須加寫委托書。

          第六章財務印鑒的使用和保管

          1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

          2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

          3、銀行票據預留印鑒人名章,由分公司出納保管,只限用于銀行票據。

          4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

          第七章會計檔案管理

          1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同,每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊,長期保管。

          2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管,存放有序,查找方便,嚴格執行安全保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。

         。1)現金日記帳所記載的內容不得隨便增減,必須同會計憑證相一致。

          (2)日記帳必須連續登記,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁,不得跳行,隔頁。

          (3)文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

          三、負責每日營業額的追繳,按業務情況籌備現金,負責按時發放工資及提成。

          四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金做到日清月結。

          五、銀行帳務和支票管理:

          (1)及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

         。2)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

          六、會計憑證的匯總與管理

         。1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦,并將當日現金余款交存銀行。

         。2)匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

         。3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。

         。4)所有會計憑證,會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。

          七、完成領導交辦的其他工作。

          工程結算中心崗位職責

          一、負責工程款的收取工作:

         。1)中期款的收取:按合同各期及增減項變更收取工程款。

         。2)尾款的計算:把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額(包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費),再核算出該客戶能否享受原優惠,扣除已交款額后計算出客戶應交(退)的尾款金額

          二、負責項目經理借支核定工作:以合同的基礎部分和增減項為基數,按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

          三、負責工程完工結算工作:

         。1)結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件(工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。

          (2)結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

          四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經理結算及完工提成。

          五、完成領導交辦的其它臨時工作。

          第四章薪酬制度

          一、一般程序

          1、以出勤日計算每月應發工資;

          2、每月10日發放上月基本工資,25日發放提成或績效,由公司財務部統一存入員工個人帳戶(遇節假日順延);

          3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算;

          4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部,部門人員獎金由各部門經理上報。

          5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資,統一制工資表,執行公司有關制度、規定;

          6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放;

          7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經公司總經理批準后執行。

          二、保密原則

          工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

          三、收入掛鉤原則

          1、為適應激烈的市場競爭及各事業部-利潤中心的經營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤;非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯;根據不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

          2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

          四、薪酬結構

          1、薪酬結構種類

          1)年薪制

          2)基本工資加績效工資

          3)基本工資加傭金(提成)制;

          2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

          3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷;同時部門經理對本部門員工費用報銷,可在其相應的額度內,根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

          4、實行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。

          5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。

          第五章貨幣資金管理辦法

          1、銀行存款

          (1)由出納保管、購買及簽發支票,新購支票一律登記,簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人,票根由主管會計、經手人簽字,交公司總經理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。

         。2)不得簽發空頭支票和遠期支票,簽發支票日期應填寫簽發當日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

          (3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時,必須報經總經理批準后方可辦理。

         。4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經總經理批準。

          (5)領用支票的用于采購付款時,領用人必須即時取得發票,否則支票不得給付對方。

         。6)已簽發的支票遺失,使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時,由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時,也要對責任人處以至少1000元的罰款。

         。7)作廢的支票,由出納進行歸檔保存。

          2、現金

          (1)現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

         。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。

         。3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金,庫存現金不超過5000元。

         。4)當日現金收支必須核算清楚,下班前盤點清楚并與日記賬核對,做到賬實相符。

         。5)員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還,如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

          3、有價票證

         。1)有價票證含:水票、印花稅票、發票、收據等。

          (2)有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

         。3)有價票證由出納保管,根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物,統計領用情況,做到帳實相符。

         。5)凡有存根的票據,(發票、收據等)要對存根聯進行登記,由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后,每本應注明開票金額,整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。

         。6)關于收據管理詳見“收據管理制度”。

         。7)發票由財務統一購買,由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開,并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章,客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開,但須加寫委托書。

          第六章財務印鑒的使用和保管

          1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

          2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

          3、銀行票據預留印鑒人名章,由分公司出納保管,只限用于銀行票據。

          4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

          第七章會計檔案管理

          1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同,每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊,長期保管。

          2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管,存放有序,查找方便,嚴格執行安全保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。

          3、會計檔案原件上不得借出,如有特殊需要須經總經理批準可提供復印件,交給經辦人使用,但不得拆散原有卷冊。

          4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存;現金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年;會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年;月、季度會計報表保管期限5年;銀行存款余額調節表保管期限3年。

          第八章固定資產、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

          1、各項財產按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證,即時建立、登錄財產物品的會計賬目,詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記,領用或使用人或責任人簽字負責。

          2、固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算,實物由行政部負責監管,并于每季度末對在用固定資產進行盤點。

          3、低值易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算,由行政部建三級賬目對實物進行監管,雙方互相核對,對在用“低值易耗品”季報盤存,對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。

          4、辦公用耗材應盡量減少庫存,以一個月用量為基本采購數量。購買時由行政部辦理入庫,財務人員監督,憑入庫單報銷。

          5、購置單價在500元以上的固定資產及低值易耗品,須報總公司認可批準后方可購買和報銷。

          第九章記賬規則及工作程序

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          1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

          2、出納人員根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,登記現金、銀行日記賬。

          3、會計人員根據主管會計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類賬,編制科目匯總表,登記總賬,編制有關的會計報表。

          4、主管會計根據各種明細賬及相關的匯總資料、報表,編制財務經營狀況表和有關各類財務數據及財務報表。

          5、一個財務人員可以兼管幾個崗位的工作,或將一個崗位的工作分由幾個人管理,但必須遵循出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作的規定。

          6、主管會計對會計工作負全責,其他人員各負其責,互相配合。

          四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細表,以備做項目經理結算及完工提成。

         五、完成領導交辦的其它臨時工作。

          第四章薪酬制度

          一、一般程序

          1、以出勤日計算每月應發工資;

          2、每月10日發放上月基本工資,25日發放提成或績效,由公司財務部統一存入員工個人帳戶(遇節假日順延);

          3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算;

          4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部,部門人員獎金由各部門經理上報。

          5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度,根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資,統一制工資表,執行公司有關制度、規定;

          6工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放;

          7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度,經公司總經理批準后執行。

          二、保密原則

          工資報酬實行保密管理,任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要,不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構;任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬,并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

          三、收入掛鉤原則

          1、為適應激烈的市場競爭及各事業部-利潤中心的經營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合,具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤;非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯;根據不同利潤中心的實際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實行年薪制。

          2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤,實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

          四、薪酬結構

          1、薪酬結構種類

          1)年薪制

          2)基本工資加績效工資

          3)基本工資加傭金(提成)制;

          2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

          3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度,凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷;同時部門經理對本部門員工費用報銷,可在其相應的額度內,根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

          4、實行以上薪酬結構的人員,除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外,均不另外享受加班費。

          5、每位員工只能享受一種薪酬結構,不允許既享受獎金基數又享受提成。

          第五章貨幣資金管理辦法

          1、銀行存款

          (1)由出納保管、購買及簽發支票,新購支票一律登記,簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人,票根由主管會計、經手人簽字,交公司總經理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。

          (2)不得簽發空頭支票和遠期支票,簽發支票日期應填寫簽發當日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

          (3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時,必須報經總經理批準后方可辦理。

         。4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經總經理批準。

          (5)領用支票的用于采購付款時,領用人必須即時取得發票,否則支票不得給付對方。

         。6)已簽發的支票遺失,使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納,出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時,由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時,也要對責任人處以至少1000元的罰款。

         。7)作廢的支票,由出納進行歸檔保存。

          2、現金

         。1)現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

         。2)收付現金必須核驗是否假幣,出納對收付假幣負全責。

          (3)不得以白條掛賬,借條抵現,不得挪用現金庫

        裝修公司管理制度5

          為了能使公司經營運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。本制度涵蓋業務員、設計師、思想道德行為準則、日常工作規范條例等,凡公司市場部所有人適用本制度。

          部門原則

          1、以公司信譽、利益為出發點,市場為向導、客戶為中心。

          2、誠信守信、品德高尚、熱誠服務、勤奮努力、團隊精神、開拓創新。

          第一章、部門人員思想道德行為準則

          1、業務員、設計師、應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規章制度,服從公司領導安排。業務員之間應具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解。

          2、業務員、設計師、是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業務員在客戶面前,不得作出有損公司形象和信譽的行為或舉動。更不得以公司的名義從事與業務無關的活動。如經發現,或者客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有獎金或解聘。

          第二章、部門人員日常工作規范條例

          1、業務員、設計師、嚴格遵守考勤管理規定。

          2、業務員、設計師、每天必須向負責主管匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難辦法。每周六提交“周工作總結”的書面報告。此項規定只在發現并解決業務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業務員的業務水平。

          3、業務員、設計師在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,不得有披頭散發、穿拖鞋短褲等有礙觀瞻的舉止。不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

          4、業務員、設計師如需出差洽談客戶的,業務員必須提前向上級主管申請,經批準,方可外出。

          5、業務員如有客戶需要量房、需提前告知上級主管、或經理、由上級主管或經理告知設計小組、安排量房、設計師去現場如有未見到甲方,或未進行量房工作、扣除單月底薪50元、業務員必須保證客戶信息的真實性、準確性、應有詳細計劃,并報上級主管備檔。

          第三章、部門人員基本規范

          1、上午9:00打卡上班。

          2、部門經理協助及調整下屬當日工作計劃及任務安排,并做好記錄。

          3、外勤人員外出,必須到前臺處填寫《外出登記本》做好外出記錄,由辦公室、市場部及總經理共同做好監督,抽查到脫崗者給予100元/次/人的懲罰。

          4、下午17:00必須回到公司進行部門例會,如有突發情況未能返回,必須提前打電話告知部門經理。公司電話營銷人員,外出辦事必須到前臺處填寫《外出登記本》,以便隨時核查。

          第四章、業務小組崗位職責、基礎工作

          1、遵守公司的各項規章制度,維護公司利益。

          2、建立健全部門管理制度,自己執行。

          3、調查市場,了解行業在本地市場、狀況做出市場分析。向部門經理提交市場報告。

          4、選擇市場營銷渠道,多方開拓市場,完成公司下達的各項任務指標。

          5、詳細了解競爭對手在市場的營銷情況及采取措施,做出市場分析,提出相應對策,提交給部門經理。

          第五章、設計小組基礎工作

          1、合理分工、密切配合,準確、及時的完成工作任務。

          2、保證內部的工作秩序,環境衛生。

          3、與客戶溝通良好,準確理解客戶意圖,設計出符合要求的方案。

          4、認真解答客戶疑問,按照規定格簽下訂單。

          5、對接收的任務單仔細審核,準確設計,按公司統一報價單認真報價。

          6、妥善保管相關合同,設計資料,不斷分析總結。

          7、正確使用設計工具,并且能熟練運用。

          8、認真聽取其他部門的意見,深入社會和施工現場,增強設計和服務水平。

          9、和工程部密切配合,協調工作,提高顧客滿意率。

          第六章、市場部人員配比以及崗位職責

          1、部門經理1名

          2、設計主管1名

          3、業務員8名

          4、設計師4名

          部門經理崗位職責

          1、在總經理領導下,全面負責部門的各項工作,并承擔責任。

          2、建立健全的內部規章制度,并監督執行。

          3、根據公司總體發展規劃,制定本部門的任務量,進行任務分解和實施,帶領部門員工完成公司下達各項任務指標,對部門的任務指導。

          4、負責組織建立完成的客戶服務體系,規范客戶檔案管理。

          5、指導、培訓部署綜合業務能力,科學管理,營造良好的職場氛圍,建立穩定、熱情、高效的市場部團隊。

          6、組織與其他部門的協調配合工作。

          7、定期主持召開部門會議,總結部門業績達成情況,指導員工行動。

          8、負責就部門的人員調配、薪酬分配、晉升情況向人力資源部提出建議方案。

          9、完成公司規定的'其他工作。

          設計主管崗位職責

          1、在部門經理的領導下,全面負責設計小組的各項工作。

          2、帶領設計小組人員實現部門的簽單量以及各項工作任務指標。

          3、經常檢查、督促、協調設計師的工作,并且定期對其工作及專業技能作為抽查及考核。

          4、收集各種信息,制度內部人員培訓計劃,開拓設計師的視野,增強交往溝通能力。

          5、組織執行客戶資源統計制度,并進行綜合分析,每周向部門經理及時匯報。

          6、就小組出現的緊急情況作出處理,決策,并承擔責任。

          7、有責任對本組設計師的日常行為規范和各項部門的執行情況進行監督處罰。

          8、及時了解組員思想動態和業務進展情況,并給予幫助,及時向部門經理匯報。

          設計師崗位職責

          1、遵守國家法規,執行公司制度,服從公司管理,維護公司利益。

          2、在上級指導下,完成本職工作。

          3、接受公司培訓,使自己的報價、圖紙符合公司的要求,達到公司需要的專業能力水平。

          4、制定個人工作計劃,并向上級提交計劃和建議,及時匯報工作中出現的問題。

          業務員崗位職責

          1、遵守公司規章制度,熟悉公司業務流程。

          2、按期完成部門下達各項業務指標。

          3、遵守公司紀律,按時出勤,服從上級指導和安排。

          4、深入市場,了解掌握市場信息,向部門主管匯報,以便及時向設計小組、公司反饋情況。

          5、按時參加公司相關培訓和會議。

          6、經常深入相關區域樓盤,了解交盤情況和顧客的裝修需求狀況,向部門經理提交分析報告。

          7、加強與設計組、技術部人員的聯系配合,搞好重點項目的工作。

          8、每天認真做好工作計劃,工作匯總表,工作中發現新情況、新問題,認真分析向上級領導反映。

          9、經常到施工現場熟悉掌握有關施工工藝、材料、電路、水路等家裝與工裝知識。

          10、按照要求做好客戶服務工作。

          11、每周向上級領導提交工作總結,并匯報思想。

          12、完成部門經理交付的其他臨時性工作。

          第七章、考勤制度

          1、公司上下班實現指紋打卡,無論遲到或早退必須打卡,如因遲到或早退不打卡導致無打卡記錄的一律按曠工處理。因公事遲到、早退或外出辦事必須提前上報辦公室,做好相應的記錄。

          2、上班遲到或早退按10元/分鐘扣款,月度曠工1天扣罰3天工資,曠工5天自動開除且不予結算所有工資、提成等費用。

          3、不允許員工借外出開展工資之便,辦理私事或做其他與工作無關的事,外出做好登記,由辦公室及市場部共同監督,抽查到脫崗者給予100/元/次/人的懲罰。

          第八章、請假制度

          1、請假程序及解決辦法:請假一律使用辦公室指定的假條,職員請假請向直屬主管或者組長同意后找部門經理簽字,部門經理簽署意見后交由行政部,獲批后將假條交到辦公室做考勤記錄,主管或組長請假向部門經理申請,獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄。請假必須遵循提前3小時的原則,原則上以電話、短信等方式請假一律不準(遇突發重病除外,且返崗后必須及時補交假條)

          2、請假結束返崗上班,必須及時到辦公室辦理銷假,不銷假者一律按請假未返崗處理。

          3、請病假必須出具醫院(醫生)證明或病情診斷書,否則一律視為事假。

          4、惡意請霸王假的每次罰款200元,兩次以上者(含兩次),公司直接開除。

          第九章、市場部守則

          1、嚴格遵守公司的考勤制度,不準遲到早退。

          2、著裝、談吐、儀表要得體大方。

          3、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

          4、要有團隊精神,倡導員工之間的團結合作理念。

          5、每天要保持良好的心態,去開拓市場尋找市場。

          6、不許從事第二職業,不得擅用公司之名來謀取私利。

          7、要以誠待人,與客戶要保持良好的關系。

          8、對工作要有極強的責任心,做事從公司的整體利益出發,不要把任何個人感情帶到工作中。

          9、應勤奮工作、積極開拓市場。

          10、要熟悉市場,人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

        裝修公司管理制度6

          第一級、客戶登記

          設計師對來客戶做詳細詢問,填寫規范客戶登記表,確保與客戶相關數據的采集完整、準確。

          第二級、設計審核

          每一套設計圖紙,均須有審核及客戶認可簽字,確保設計合理,圖紙準確。

          第三級、設計師進行全程服務

          設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務,而且在開工后施行全程跟蹤服務,即每個工地至少去三次。

          第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

          工程進展中的每一步,工長應與客戶做逐步質量認定,發現問題,及時改正。

          第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

          工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查,對所存在問題及時解決,確保施工按期、按質進行。

          第六級、工程部經理抽查

          工程部經理對在施工程做一定比例抽檢,防止遺留問題發生。

          第七級、監察部電話回員對在施工程客戶問,監察部經理、監察員定期對在施工地監察

          公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回,征詢客戶意見,對客戶提出的'問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次,監察部經理每周查工地不少于1次。

          第八級、監察部電話回員電話回

          在質量保修期中,公司電話回員將定期對客戶做電話抽查回,對客戶提出的問題給予及時解決。

        裝修公司管理制度7

          一、為樹立和保持公司良好的社會形象,進一步規范化管理,本公司員工應按本規定的要求著裝。

          二、員工在上班時間內,要注意儀容儀表,總體要求是:大方整潔。

          三、總部職能部門員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領帶:著襯衣時,不得挽起袖子或不系袖扣。上班時間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的`其他鞋類(包括皮涼鞋)。

          四、女員工上班時間不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服,總部職能部門女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業女裝,肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。

          五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發不過耳,并不得留胡子;女員工上班提倡淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。

          六、員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元:一個月連續違反三次以上的,給予留職停薪處罰。

          七、各部門、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部員工人數20%的,將給予該部負責人一般過失單一張。

        裝修公司管理制度8

          第一級、客戶登記

          設計師對來訪客戶做詳細詢問,填寫規范客戶登記表,保證與客戶相關數據的采集完整、準確。

          第二級、設計審核

          每一套設計圖紙,均須有審核及客戶認可簽字,保證設計合理,圖紙準確。

          第三級、設計師進行全程服務

          設計師不但在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務,而且在開工后施行全程跟蹤服務,即每個工地至少去三次。

          第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

          工程進展中的每一步,工長應與客戶做逐步質量認定,發現問題,及時改正。

          第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

          工程巡檢對每一個工地的'施工情況做巡回檢查,對所存在問題及時解決,保證施工按期、按質進行。

          第六級、工程部經理抽查

          工程部經理對在施工程做一定比例抽檢,防止遺留問題發生。 第七級、監察部電話回訪員對在施工程客戶訪問,監察部經理、監察員定期對在施工地監察

          公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪,征詢客戶意見,對客戶明確提出的問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次,監察部經理每周查工地不少于1次。

          第八級、監察部電話回訪員電話回訪

          在質量保修期中,公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪,對客戶明確提出的問題給予及時解決。

        裝修公司管理制度9

          一、空白錄相帶的申購一律由行政部上報總經理批示后統一購買。

          二、公司所有錄相帶由行政部統一保管、備案、編號。

          三、空白錄相帶的`領用到行政部領取。

          四、拍攝完的錄相帶三日內交由行政部備案保管不及時交回的將給予嚴重過失單一張。

          五、需借用錄相帶使用時,寫申請報總經理或董事長批示后,持此批示意見到行政部以借條形式簽字借用并及時歸還。

          六、在借用期間一旦出現丟失、損壞、私自另借他人或被他人盜用等情況,由借用人承擔相應責任,給予嚴重過失單一張并視情節按原價賠償。

        裝修公司管理制度10

          裝修公司項目經理工作制度及獎懲辦法

          為規范公司裝潢現場工地秩序,確保在工期內按質按量的完成,特制定本制度。本制度作為公司項目經理工作準則,必須嚴格遵守,違者按照本制度嚴懲。

          1、公司招錄的項目經理,必須經過工程部經理嚴格的面試和考核,面試合格后工程部經理將項目經理帶到辦公室,公司與項目經理簽訂《項目經理聘用協議》,協議簽訂后正式上崗。

          2、公司項目經理必須繳納工程風險金6000元。工程風險金以現金形式直接繳納到公司財務部。如無法繳納的公司于項目經理結算所接前三個工程時分次數扣足6000元。第一、二個工程分別扣除2500元,第三個工程扣除1000元。

          3、項目經理直接上級為公司工程部經理,堅決服從工程部經理領導,聽從其指揮。

          4、在職期間嚴禁項目經理對外施工。項目經理有3個工地同時施工為公司正常業務量,若公司業務量無法保證項目經理正常施工要求的,雙方可以協商解除合作協議。如公司業務量能保證項目經理正常施工要求,而項目經理私自對外施工,一經查實,給予罰款10000元,同時公司拒付所有工程款,不予退還工程風險金和工程質量保證金。

          5、項目經理接到工程部經理下達的工程及圖紙和相關資料時,要迅速審閱圖紙及預算,并準備開工。不能有任何理由來推辭,必須服從公司領導安排。工程開工時,客戶、設計師、項目經理、工程部經理四方人員必須同時到施工現場,由項目經理負責跟客戶做好相關的現場交接并辦理有關手續。

          6、工程施工現場項目經理工作程序:

          (1)負責辦理與房屋裝潢施工及相關的外部手續;

          (2)跟客戶交接相關物品及雙方詳細填寫相關文書,要求填寫齊全,每缺漏一項罰款100元。

          7、項目經理在工程用料上必須嚴格按公司規定用料,禁止調換材料,每發現一次罰款20xx元。

          8、項目經理必須按圖紙及隱蔽、變更、追加通知單施工。禁止私自變更圖紙,發現一次處罰20xx元。

          9、工程施工過程中,工程部經理到施工現場檢查工程質量時,所下達的工程質量限期整改通知單,施工現場的工作人員(代班班長)必須簽收此單并按照要求、期限整改,如拒簽一次罰款200元。請務必保留整改通知單,以備工程結算用。

          10、工程在施工過程中,工地必須至少保證有三名工作人員,且至少3名工人統一著公司工作裝,不按規定執行罰款100元/次。 11、工程在施工過程中,工地嚴禁隨便鎖門無人,工作時間上午8:00點到中午12:00點,下午13:00點至 18:00點,不按規定作息發現1次/天罰款200元。如遇到特殊情況可提前1天向工程部經理提出書面停工申請,獲準后方可停工。

          12、隱蔽、變更、追加工程、工期驗收,提前2天由項目經理負責通知設計師、工程部經理、客戶,四方同時到達現場,驗收后由項目經理負責跟客戶簽署相關文書。

          13、不按公司規定的技術工藝標準、設計要求施工的,查出一項罰款500元并限期整改,整改所有產生的 費用一律自行承擔。

          14、不按正常施工流程施工的罰款300元/項。

          15、項目經理負責工地企業展板上各種表格、標準或防護物粘貼及填寫工期計劃表,未進行的違者罰款50 元/次。工程經理對施工現場檢查時必須填寫巡查記錄表工程質量、現場衛生、秩序、進度等情況。

          16、公司采購的相關材料、物品等,未經辦公室登記而私自取走的`,一律按取走物品價值給予翻倍處罰。

          17、施工現場衛生臟、亂、差,物品堆放不整齊,罰款200元/次。

          18、成品保護不利,成品柜內堆放雜物者罰款100元/次。

          19、現場發現有吸煙現象罰款50元/次。

          20、與客戶發生口角,不服從管理,罰款20xx元/次。

          21、客戶投訴,根據具體情況罰款100―20xx元/次。

          22、發生安全、質量事故,根據具體情況罰款100―20xx元。并自行承擔一切經濟損失。

          23、因施工隊無故造成工期拖延,每拖延一天,按300元給予處罰,以此類推。

          24、在工程竣工的前三天,由項目經理負責通知設計師、工程部經理三方到達施工現場進行初步驗收。

          25、關于公司給予項目經理分期付款的有關事項及流程規定。公司對于工程付款分為三次:

          第一期工程款撥付:水電完工并驗收合格,甲方撥付預算表直接費的10%;

          第二期工程款撥付:客戶交納中期款后,甲方撥付預算表直接費的10%;

          第三期工程款撥付:工程竣工驗收合格,客戶交納尾款后,甲方7個工作日內向乙方結算清工程款。

          注:工程進度款必須在業主交清進度款或尾款的前提下支付,原則上根據工程實際情況可調整付款方式和比例,項目經理在領取各階段工程進度款時必須扣除在公司領取材料、工具、扣款等款項。

          26、追加項目中期不做結算,并入終期一并結算;減項工程項目根據業主提出的時間段來決定,及時調整 付款比例。

          27、施工現場整改通知單每丟失一份,罰款100元。

          28、關于公司例會制度及不定時協商、議事的規定:

          (1)每周二上午8:30必須準時參加公司周早會。地點于公司辦公室。會議時間臨時調整的由工程部 經理另行通知。周早會遲到、請假、早退一次罰款50元,無故不參加者一次罰款100元。

          (2)不定時協商議事有關規定:公司工程部經理如果同項目經理議事,需提前2小時通知項目經理,項目經理接到通知,必須按時到達目的地,遲到或無故不參加者,分別罰款50元/次、200元/次。

          29、關于質保、維修有關流程及規定:

          (1)工程竣工驗收合格結算時,項目經理預留一定質保金,質保時間為兩年,兩年后退還。其間,有保養或維修施工,但項目經理未處理的,由公司請人施工,由此產生的各種費用從質保金中扣除。

          (2)當裝飾工程處于質保期間需要做保養及維修時,由工程部經理及時給項目經理下達維修或保養通知單,項目經理接到通知后8小時內,必須到公司工程部經理處領取通知單,在4小時內,必須到所需要保養及維修現場根據業主的需求制定方案,在12小時內,所需工作人員必須到現場進行處理完,讓業主驗收后在派單上做出評價和簽字并于第二天回執工程部經理,其過程拖延者罰款300元/次。

          30、工人工資一次性結算。公司收到客戶支付的工程尾款后,項目經理提供該項工程施工人員清單,并在 結算工程款時通知工人到現場簽字方可領取工程尾款。

          31、為提高工

          作效能,對施工隊在優良工程工期方面實行獎勵,工程竣工每提前十天獎勵人民幣500元。

          32、因項目經理施工質量得到客戶的認可,客戶經由項目經理帶到公司且合作成功的,公司給予項目經理直接費部分2%的獎勵,同時該項工程交由負責引薦的項目經理負責施工。

          33、每月月底做一次優秀工組及優秀工人評比。優秀工組第一名獎金:500元,獲榮譽證書,全公司通告表 揚7天。

          34、 每季度月底做一次優秀工組。優秀工組第一名獎金:800元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。

          35、連續三次月評比,榮獲第一名的工組。獎金:1000元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。

        裝修公司管理制度11

          為了樹立公司形象,加強和規范企業管理行為,健全和完善各項工作制度,促進公司持續、穩定、健康發展,提高經濟及社會效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理制度。

          公司全體員工必須遵守國家法律、法規,遵守公司的章程及各項規章制度和決定、紀律。

          公司的財產屬公司股東所有,禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

          公司實行以員工為中心,人人參與的管理制度;實行科學化、現代化的管理。公司將以科技為根本,以效率為目標,以全體員工為依靠,不斷提高管理水平。

          公司通過發揮全體員工的'積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

          公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,為員工提供平等的競爭和晉升機會,鼓勵員工積極向上,歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議,對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

          公司員工之間要團結互助、互相尊重、同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神。

          一、工作期間儀表儀容合乎規范、穿著得體、干凈整潔,待人接物態度謙和,舉止文明。

          二、按時上下班,不得遲到、早退或曠工。有事需請假,臨時外出辦公需填寫出外聯系單,并經部門主管或總經理申請批準。

          三、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,、禁止在工作期間串崗聊天.不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

          四、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

          五、頒獎日期原則上隨評定隨獎,亦可根據公司實際定期頒發。

        裝修公司管理制度12

          裝修公司內各專業施工隊的配合制度

          1、定期招開施工協調會制度

          本工程施工前期,施工配合難度大、問題多,定于每周一下班前招開施工協調會,要求項目經理主持,各專業施工員及施工隊長必須參加,要求參加會議的人員作到會前有準備、會上有決議、會后抓落實。

          2、圖紙交底制度

          各專業與專業之間、安裝與裝飾之間,都要有明確的圖紙交底,明確位置、尺寸、標高、作法、施工中嚴格按圖操作。

          3、隱蔽工程驗收交接制度

          凡是需要隱蔽的`施工項目,均要在隱蔽前作好驗收記錄,專業交接的項目要辦理手續,明確責任。

        裝修公司管理制度13

          第一級、客戶登記

          設計師對來訪客戶做詳細詢問,填寫規范客戶登記表,確保與客戶相關數據的采集完整、準確。

          第二級、設計審核

          每一套設計圖紙,均須有審核及客戶認可簽字,確保設計合理,圖紙準確。

          第三級、設計師進行全程服務

          設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務,而且在開工后施行全程跟蹤服務,即每個工地至少去三次。

          第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

          工程進展中的每一步,工長應與客戶做逐步質量認定,發現問題,及時改正。

          第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

          工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查,對所存在問題及時解決,確保施工按期、按質進行。

          第六級、工程部經理抽查

          工程部經理對在施工程做一定比例抽檢,防止遺留問題發生。

          第七級、監察部電話回訪員對在施工程客戶訪問,監察部經理、監察員定期對在施工地監察

          公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪,征詢客戶意見,對客戶提出的.問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次,監察部經理每周查工地不少于1次。

          第八級、監察部電話回訪員電話回訪

          在質量保修期中,公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪,對客戶提出的問題給予及時解決。

        裝修公司管理制度14

          裝飾公司詢價、報價制度

          第一條、設計師制定補充(非常規)報價必須向技術經濟部預算人員詢價后方可對外報價。

          第二條、設計師在詢價前要填寫詢價單(一式兩份),交到技術經濟部。詢價單應注明工程項目的結構、飾面的'材料及工藝要求,并附有標注尺寸的草圖。特殊材料應指明出處。

          第三條、報價師在接到詢價單后根據裝修項目樣式庫制定報價。裝修項目樣式庫沒有的項目及單項報價超過1000元上報預算主管;單項報價超過5000元上報技術經濟部經理,由技術經濟部經理制定報價。

          第四條、預算人員將制定出的報價填寫到詢價單上,一份交回給設計師,一份由技術經濟部備案。

          第五條、技術經濟部預算人員制定的非常規報價有效期為一個月,超過一個月在簽定的合同應重新向技術經濟部詢價。

          第六條、技術經濟部預算人員在接到詢價單后應在1-3天內制定出報價,如由于材料、工藝原因而確實無法報價時,預算人員應及時與設計師聯系說明理由,并提出有關建議。如預算人員在三天內未制定出報價并且沒有充分理由,各分公司/部負責人將通知技術經濟部經理給予相關預算人員以一般過失單處罰。

          第七條、預算主管對報價師制定的報價定期審核,技術經濟部經理對預算主管制定的報價定期審核,并將審核結果上報總經理。

        裝修公司管理制度15

          一、每月二次組織全體隊員學習消防業務理論和消防基本功訓練,不斷提高全體隊員的防火、滅火的技術水平。

          二、每月開展一次防火宣傳教育活動以提高全體干部職工的防火警惕性。

          三、每月對各類消防器材維護保養一次(消防泵應做到每十天試機一次),對已損壞或不能使用的,要上報本單位領導批準及時予以更換。

          四、每季度組織一次全體隊員熟悉本企業水源、道路等情況,掌握本企業的生產性質和火災危險性,并協助有關部門開展防火檢查,做好火災預防工作。

          五、每年對本單位的`滅火作戰計劃修訂一次,每季度組織全體隊員根據計劃開展一次實地練。

          六、每年對全體隊員進行一次消防業務理論和消防基本功考核。

          七、發生火災及時組織撲救,火災撲救好后,再維護保養滅火器材使其完整好用的同時,應認真進行總結,寫出撲救報告。

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